Постановление от 08.12.2014 г № 677-П

О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 644-П


На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 644-П "О государственной программе Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2016 года" следующие изменения:
в наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в приложении:
в наименовании цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в паспорте государственной программы:
в позиции "Наименование государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели государственной программы удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, не менее 20 процентов ежегодно до 2020 года;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения от 98 процентов в 2012 году до 99,6 процента в 2020 году;
охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями от 20000 чел. в 2012 году до 36000 чел. в 2020 году";

в позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 133376762,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 16106160,9 тыс. рублей;
2015 год - 16620332,9 тыс. рублей;
2016 год - 17742849,4 тыс. рублей;
2017 год - 18847895,9 тыс. рублей;
2018 год - 21082552,8 тыс. рублей;
2019 год - 21346141,9 тыс. рублей;
2020 год - 21630828,5 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 109033316,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12814583,1 тыс. рублей;
2015 год - 13615906,3 тыс. рублей;
2016 год - 14582310,3 тыс. рублей;
2017 год - 15631547,4 тыс. рублей;
2018 год - 17194520,5 тыс. рублей;
2019 год - 17456572,6 тыс. рублей;
2020 год - 17737876,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24272175,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3235785,1 тыс. рублей;
2015 год - 3001848,6 тыс. рублей;
2016 год - 3157921,1 тыс. рублей;
2017 год - 3213840,5 тыс. рублей;
2018 год - 3885524,3 тыс. рублей;
2019 год - 3887061,3 тыс. рублей;
2020 год - 3890194,3 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей;
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно) в 2014 году - 53334,7 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" - 96577207,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан" - 34936690,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан" - 1496950,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Старшее поколение" - 80598,8 тыс. рублей;
подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области" - 178594,7 тыс. рублей;
подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности" - 106721,1 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":
в абзаце одиннадцатом цифру "3" заменить цифрой "7";
в абзаце двенадцатом цифры "7,0" заменить цифрами "15";
в абзаце семнадцатом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце восемнадцатом цифру "1" заменить цифрами "1,5";
в абзаце девятнадцатом цифру "2" заменить цифрой "4";
в абзаце двадцать первом цифры "50", "2000" заменить соответственно цифрами "40", "3000";
в части первой раздела 1 "Характеристика сферы реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 3 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:
удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 20 процентов до 2020 года;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, увеличится с 98 процентов в 2012 году до 99,6 процента в 2020 году;
охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями увеличится с 20000 человек в 2012 году до 36000 человек в 2020 году.";

в разделе 4 "Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы":
в части первой:
в абзаце двенадцатом цифру "3" заменить цифрой "7";
в абзаце тринадцатом цифры "7,0" заменить цифрами "15";
в абзаце восемнадцатом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце девятнадцатом цифру "1" заменить цифрами "1,5";
в абзаце двадцатом цифру "2" заменить цифрой "4";
в абзаце двадцать втором цифры "50", "2000" заменить соответственно цифрами "40", "3000";
в части второй цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в части первой раздела 5 "Обобщенная характеристика мер правового регулирования" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
таблицу раздела 8 "Финансовое обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования и направления расходов Объем финансового обеспечения на 2014 - 2020 годы (тыс. рублей) В том числе:
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года"
Всего, в том числе: 133376762,3 16106160,9 16620332,9 17742849,4 18847895,9 21082552,8 21346141,9 21630828,5
областной бюджет 109033316,4 12814583,1 13615906,3 14582310,3 15631547,4 17194520,5 17456572,6 17737876,2
федеральный бюджет (прогнозно) 24272175,2 3235785,1 3001848,6 3157921,1 3213840,5 3885524,3 3887061,3 3890194,3
внебюджетные источники (прогнозно) 17936,0 2458,0 2578,0 2618,0 2508,0 2508,0 2508,0 2758,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно) 53334,7 53334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан"
Всего, в том числе: 96577207,0 12047776,7 12348210,7 13028823,1 13260752,8 15262641,8 15296728,4 15332273,5
областной бюджет 72520716,0 8883803,8 9362667,1 9887207,0 10071978,3 11403780,5 11437867,1 11473412,2
федеральный бюджет (прогнозно) 24056491,0 3163972,9 2985543,6 3141616,1 3188774,5 3858861,3 3858861,3 3858861,3
Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание граждан"
Всего, в том числе: 34936690,5 3699835,6 4071067,2 4481127,8 5339348,0 5554220,3 5778497,7 6012593,9
областной бюджет 34936690,5 3699835,6 4071067,2 4481127,8 5339348,0 5554220,3 5778497,7 6012593,9
Подпрограмма 3 "Развитие системы социальной защиты граждан"
Всего, в том числе: 1496950,2 215814,6 177512,1 209386,6 215376,4 220729,2 226208,4 231922,9
областной бюджет 1434851,0 153715,4 177512,1 209386,6 215376,4 220729,2 226208,4 231922,9
федеральный бюджет (прогнозно) 62099,2 62099,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Старшее поколение"
Всего, в том числе: 80598,8 23221,9 4460,0 4460,0 4651,8 13956,5 12065,4 17783,2
областной бюджет 80598,8 23221,9 4460,0 4460,0 4651,8 13956,5 12065,4 17783,2
Подпрограмма 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области"
Всего, в том числе: 178594,7 12791,0 19082,9 19051,9 27766,9 31005,0 32642,0 36255,0
областной бюджет 7073,7 620,0 199,9 128,9 192,9 1834,0 1934,0 2164,0
федеральный бюджет (прогнозно) 153585,0 9713,0 16305,0 16305,0 25066,0 26663,0 28200,0 31333,0
внебюджетные источники (прогнозно) 17936,0 2458,0 2578,0 2618,0 2508,0 2508,0 2508,0 2758,0
Подпрограмма 6 "Социальная программа Саратовской области, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности"
Всего, в том числе: 106721,1 106721,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 53386,4 53386,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (прогнозно) 53334,7 53334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0";

в разделе 10 "Характеристика подпрограмм государственной программы":
в подпрограмме 1 "Социальная поддержка граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы численность граждан, получивших меры социальной поддержки, ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), с 95 процентов в 2013 году до 98 процентов в 2016 году; численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, - с 102150 чел. в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 96577207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12047 776,7 тыс. рублей;
2015 год - 12348 210,7 тыс. рублей;
2016 год - 13028823,1 тыс. рублей;
2017 год - 13260752,8 тыс. рублей;
2018 год - 15262641,8 тыс. рублей;
2019 год - 15296728,4 тыс. рублей;
2020 год - 15332273,5 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 72520716,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8883803,8 тыс. рублей;
2015 год - 9362667,1 тыс. рублей;
2016 год - 9887207,0 тыс. рублей;
2017 год - 10071978,3 тыс. рублей;
2018 год - 11403780,5 тыс. рублей;
2019 год - 11437867,1 тыс. рублей;
2020 год - 11473412,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24056491,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3163972,9 тыс. рублей;
2015 год - 2985543,6 тыс. рублей;
2016 год - 3141616,1 тыс. рублей;
2017 год - 3188774,5 тыс. рублей;
2018 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2019 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2020 год - 3858861,3 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
в части четвертой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть пятую изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы:
численность граждан, получивших меры социальной поддержки, составит ежегодно не менее 1623 тыс. чел. до 2020 года;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), увеличится с 95 процентов в 2013 году до 98 процентов в 2016 году;
численность граждан, имеющих право на получение мер поддержки субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг, с 102150 чел. в 2012 году до 65874 чел. в 2020 году.";

в части седьмой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 96 577 207,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12047776,7 тыс. рублей;
2015 год - 12348210,7 тыс. рублей;
2016 год - 13028823,1 тыс. рублей;
2017 год - 13260752,8 тыс. рублей;
2018 год - 15262641,8 тыс. рублей;
2019 год - 15296728,4 тыс. рублей;
2020 год - 15332273,5 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 72520716,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8883803,8 тыс. рублей;
2015 год - 9362667,1 тыс. рублей;
2016 год - 9887207,0 тыс. рублей;
2017 год - 10071978,3 тыс. рублей;
2018 год - 11403780,5 тыс. рублей;
2019 год - 11437867,1 тыс. рублей;
2020 год - 11473412,2 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 24056491,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3163972,9 тыс. рублей;
2015 год - 2985543,6 тыс. рублей;
2016 год - 3141616,1 тыс. рублей;
2017 год - 3188774,5 тыс. рублей;
2018 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2019 год - 3858861,3 тыс. рублей;
2020 год - 3858861,3 тыс. рублей.";

в подпрограмме 2 "Социальное обслуживание граждан":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения с 80 процентов в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;
доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 34936690,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3699835,6 тыс. рублей;
2015 год - 4071067,2 тыс. рублей;
2016 год - 4481127,8 тыс. рублей;
2017 год - 5339348,0 тыс. рублей;
2018 год - 5554220,3 тыс. рублей;
2019 год - 5778497,7 тыс. рублей;
2020 год - 6012593,9 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
уровень обеспечения доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения увеличится с 80 процентов в 2012 году до 99,1 процента в 2020 году;
доля инвалидов старше 18-летнего возраста, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, получивших указанные услуги в учреждениях социального обслуживания, с 18,7 процента в 2012 году до 25 процентов в 2020 году;
доля детей, прошедших курс реабилитации в учреждениях социальной помощи семье и детям, возвращенных в биологические семьи, с 80 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году.";

в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 34936690,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3699835,6 тыс. рублей;
2015 год - 4071067,2 тыс. рублей;
2016 год - 4481127,8 тыс. рублей;
2017 год - 5339348,0 тыс. рублей;
2018 год - 5554220,3 тыс. рублей;
2019 год - 5778497,7 тыс. рублей;
2020 год - 6012593,9 тыс. рублей.";

в подпрограмме 3 "Развитие системы социальной защиты граждан":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова ", министерство информации и печати области" исключить;
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел. в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;
охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;
охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 1496950,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 215814,6 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 1434851,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 153715,4 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 62099,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 62099,2 тыс. рублей";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "4", "109" заменить соответственно цифрами "12", "400";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;";

в абзаце пятом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце восьмом цифру "3" заменить цифрой "6";
в абзаце девятом цифры "1500" заменить цифрами "3500";
в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
охват различными формами отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности, с 8554 чел. в 2012 году до 10800 чел. в 2017 году;
охват детей-инвалидов реабилитационными услугами в стационарных и полустационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями с 56 процентов в 2012 году до 70,8 процента в 2020 году;
охват различными формами отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа воспитанников государственных учреждений специального образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно на уровне не менее 100 процентов.";

в части пятой:
в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрами "12";
в абзаце четвертом цифры "109" заменить цифрами "400";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"повышение профессионального уровня специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, охват различными формами отдыха и оздоровления более 75 тыс. детей, проживающих на территории Саратовской области, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - воспитанников государственных учреждений спортивной направленности;";

в абзаце шестом цифру "1" заменить цифрой "2";
в абзаце десятом цифру "3" заменить цифрой "6";
в абзаце одиннадцатом цифры "1500" заменить цифрами "3500";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
в разделе 5 "Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнения работ)":
дополнить частями второй - третьей следующего содержания:
"Детскими оздоровительными лагерями, подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области, осуществляется работа по эксплуатации, обслуживанию и материально-техническому обеспечению закрепленного за ними недвижимого имущества Саратовской области.
Учреждениями спортивной направленности области в рамках выполнения государственных заданий оказывается услуга "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, занимающихся в государственных учреждениях спортивной направленности".

";
часть вторую считать частью четвертой;
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1496950,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 215814,6 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 1434851,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 153715,4 тыс. рублей;
2015 год - 177512,1 тыс. рублей;
2016 год - 209386,6 тыс. рублей;
2017 год - 215376,4 тыс. рублей;
2018 год - 220729,2 тыс. рублей;
2019 год - 226208,4 тыс. рублей;
2020 год - 231922,9 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 62099,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 62099,2 тыс. рублей.";

в подпрограмме 4 "Старшее поколение":
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Целевые показатели подпрограммы":
в абзаце первом слова "более" заменить словами "не менее";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 80598,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 23221,9 тыс. рублей;
2015 год - 4460,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 4651,8 тыс. рублей;
2018 год - 13956,5 тыс. рублей;
2019 год - 12065,4 тыс. рублей;
2020 год - 17783,2 тыс. рублей";

в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:
"обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов с 18,6 места на 10 тыс. населения в 2012 году до 19,5 места на 10 тыс. населения в 2020 году.";

в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 80598,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 23221,9 тыс. рублей;
2015 год - 4460,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 4651,8 тыс. рублей;
2018 год - 13956,5 тыс. рублей;
2019 год - 12065,4 тыс. рублей;
2020 год - 17783,2 тыс. рублей.";

в подпрограмме 5 "Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области, с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;
количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед. в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;
количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 200 ед. в 2020 году";

в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
позицию "Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет: 178594,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12791,0 тыс. рублей;
2015 год - 19082,9 тыс. рублей;
2016 год - 19051,9 тыс. рублей;
2017 год - 27766,9 тыс. рублей;
2018 год - 31005,0 тыс. рублей;
2019 год - 32642,0 тыс. рублей;
2020 год - 36255,0 тыс. рублей,
из них: областной бюджет - 7073,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 620,0 тыс. рублей;
2015 год - 199,9 тыс. рублей;
2016 год - 128,9 тыс. рублей;
2017 год - 192,9 тыс. рублей;
2018 год - 1834,0 тыс. рублей;
2019 год - 1934,0 тыс. рублей;
2020 год - 2164,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 153585,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9713,0 тыс. рублей;
2015 год - 16305,0 тыс. рублей;
2016 год - 16305,0 тыс. рублей;
2017 год - 25066,0 тыс. рублей;
2018 год - 26663,0 тыс. рублей;
2019 год - 28200,0 тыс. рублей;
2020 год - 31333,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей";

в абзаце втором позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "5000" заменить цифрами "1000";
в разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы":
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"К целевым показателям подпрограммы относятся:
количество представителей некоммерческих организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках Гражданского форума Саратовской области, с 2300 чел. в 2012 году до 2900 чел. в 2020 году;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку по итогам конкурса общественно полезных (социальных) проектов, не менее 40 ед. ежегодно до 2020 года;
количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти, с 8 ед. в 2012 году до 30 ед. в 2020 году;
количество муниципальных образований области, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов, с 7 ед. в 2012 году до 15 ед. в 2020 году;
количество публикаций в печатных средствах массовой информации и размещение информации в электронных средствах массовой информации, интернет-ресурсах о деятельности некоммерческих организаций с 90 ед. в 2012 году до 200 ед. в 2020 году.";

в абзаце третьем части пятой цифры "5000" заменить цифрами "1000";
в части шестой цифры "2016" заменить цифрами "2020";
часть первую раздела 8 "Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 178 594,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12791,0 тыс. рублей;
2015 год - 19082,9 тыс. рублей;
2016 год - 19051,9 тыс. рублей;
2017 год - 27766,9 тыс. рублей;
2018 год - 31005,0 тыс. рублей;
2019 год - 32642,0 тыс. рублей;
2020 год - 36255,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет - 7073,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 620,0 тыс. рублей;
2015 год - 199,9 тыс. рублей;
2016 год - 128,9 тыс. рублей;
2017 год - 192,9 тыс. рублей;
2018 год - 1834,0 тыс. рублей;
2019 год - 1934,0 тыс. рублей;
2020 год - 2164,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (прогнозно) - 153585,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 9713,0 тыс. рублей;
2015 год - 16305,0 тыс. рублей;
2016 год - 16305,0 тыс. рублей
2017 год - 25066,0 тыс. рублей;
2018 год - 26663,0 тыс. рублей;
2019 год - 28200,0 тыс. рублей;
2020 год - 31333,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники (прогнозно) - 17936,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2458,0 тыс. рублей;
2015 год - 2578,0 тыс. рублей;
2016 год - 2618,0 тыс. рублей;
2017 год - 2508,0 тыс. рублей;
2018 год - 2508,0 тыс. рублей;
2019 год - 2508,0 тыс. рублей;
2020 год - 2758,0 тыс. рублей.";

Приложения

2014-12-08 Приложение к Постановлению от 08 декабря 2014 года № 677-П