Закон Саратовской области от 29.12.2006 № 152-ЗСО

Об областных целевых программах

  
                                  ЗАКОН                                 
                           САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                          принят Саратовской областной Думой                27 декабря 2006 года
                     Об областных целевых программах                    
       Статья 1
       Утвердить следующие областные целевые программы:
       областная целевая программа "Профилактика и лечение  артериальнойгипертонии  на  2001-2007  годы"  согласно  приложению  1 к настоящемуЗакону;
       областная   целевая   программа  "Градостроительное  планирование  развития  территорий  и  поселений  Саратовской  области" на 2004-2010 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону;
       областная целевая программа "Социальное  развитие  села  до  2010года" согласно приложению 3 к настоящему Закону;
       областная целевая программа  "Обеспечение  населения  Саратовскойобласти  питьевой  водой  на  2004-2010  годы" согласно приложению 4 кнастоящему Закону;
       областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплексаСаратовской  области  до 2010 года" согласно приложению 5 к настоящемуЗакону;
       областная целевая (комплексная) программа "Обеспечение  населенияСаратовской    области   доступным   жильем   и   развитие   жилищногостроительства на 2005-2010 годы" согласно приложению  6  к  настоящемуЗакону;
       областная целевая программа "Усиление борьбы  с  преступностью  вСаратовской   области"  на  2004-2007  годы  согласно  приложению 7  к настоящему Закону;
       областная целевая программа "Старшее поколение" на 2005-2007 годысогласно приложению 8 к настоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Развитие  экстренной  медицинскойпомощи  на  территории Саратовской области" на 2005-2007 годы согласноприложению 9 к настоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Развитие  физической  культуры  испорта в Саратовской области" на 2005-2008 годы согласно приложению 10к настоящему Закону;
       областная  целевая программа "Развитие малого предпринимательствав  Саратовской  области  на  2005-2007  годы" согласно приложению 11 кнастоящему Закону;
       областная целевая  программа  "Содействие  развитию  персонала  вСаратовской  области"  на  2005-2007  годы  согласно  приложению  12 кнастоящему Закону;
       программа  газификации  Саратовской  области  на  базе природного  газа  на  2005-2006  годы  и  до  2010  года  согласно приложению 13 к настоящему Закону;
       областная целевая  программа  "Комплексные  меры  противодействиязлоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному обороту в Саратовскойобласти"  на  2005-2007  годы   согласно  приложению 14  к  настоящему  Закону;
       комплексная программа "Развитие  и  использование  углеводороднойсырьевой  базы  для газоснабжения потребителей Саратовской области" на2005-2007 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону;
       областная    целевая    программа   "Утилизация   и   захоронение   непригодных  и  запрещенных  к  применению  пестицидов  в  Саратовской области"  на  2006-2008  годы   согласно  приложению 16  к  настоящему Закону;
       областная  целевая   программа   "Предупреждение   и   борьба   сзаболеваниями   социального   характера   в  Саратовской  области"  на2006-2008 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону;
       областная целевая программа  "Пожарная  безопасность  Саратовскойобласти"  на  2006-2010  годы   согласно  приложению 18  к  настоящему Закону;
       областная целевая программа "Семейная медицина" на 2006-2008 годысогласно приложению 19 к настоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Охрана  репродуктивного  здоровьянаселения"  на  2006-2008  годы  согласно  приложению  20 к настоящемуЗакону;
       областная   целевая   программа   "Создание    автоматизированной   информационной   системы  "Электронный  социальный  регистр  населенияСаратовской  области"  на  2006-2007  годы  согласно  приложению 21  к настоящему Закону;
       областная целевая  программа  "Развитие  институтов  гражданскогообщества  в Саратовской области" на 2006-2007 годы согласно приложению22 к настоящему Закону;
       областная    целевая    программа    "Развитие    информационного   партнерства  органов  государственной  власти  Саратовской  области со средствами    массовой    информации"   на  2006-2007  годы   согласно  приложению 23 к настоящему Закону;
       областная целевая программа  "Молодежь  Саратовской  области"  на2006-2008 годы согласно приложению 24 к настоящему Закону;
       областная  целевая   программа   "Сохранение   и   восстановлениеплодородия    почв    земель    сельскохозяйственного   назначения   иагроландшафтов как  национального  достояния  Саратовской  области  на2006-2010 годы" согласно приложению 25 к настоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Развитие  культуры" на  2006-2008  годы согласно приложению 26 к настоящему Закону;
       областная целевая программа "Развитие образования"  на  2006-2008годы согласно приложению 27 к настоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Энергоэффективность   Саратовскойобласти"  на  2006-2010  годы  согласно  приложению  28  к  настоящему Закону;
       областная целевая программа "Развитие местного  самоуправления  вСаратовской  области  на  2006-2008  годы"  согласно  приложению  29 кнастоящему Закону;
       областная целевая программа "Проведение административной  реформыв  Саратовской  области  в  2007-2008  годах" согласно приложению 30 кнастоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Архивы  Саратовской   области   в2007-2010 годах" согласно приложению 31 к настоящему Закону;
       областная   целевая    (комплексная)    программа    профилактикиправонарушений  на  территории  Саратовской  области на 2006-2008 годысогласно приложению 32 к настоящему Закону;
       областная целевая программа "Развитие  донорства  крови,  плазмы,клеток  крови и обеспечение инфекционной безопасности продуктов крови"на 2007-2009 годы согласно приложению 33 к настоящему Закону;
       областная целевая программа "Улучшение условий и охраны  труда  вСаратовской  области"  на  2007-2009  годы  согласно  приложению 34  к настоящему Закону;
       областная целевая программа  "Социальная  поддержка  инвалидов  вСаратовской  области  на  2007-2010  годы"  согласно  приложению  35 кнастоящему Закону;
       областная  целевая  программа  "Дети  Саратовской   области"   на2007-2010 годы согласно приложению 36 к настоящему Закону;
       областная   целевая   программа   "Создание   системы    кадастранедвижимости  в  Саратовской   области  на  2007-2011  годы"  согласно приложению 37 к настоящему Закону.
       Статья 2
       Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официальногоопубликования  и  распространяется  на правоотношения, возникшие послевступления в силу настоящего Закона.ГубернаторСаратовской области                                         П.Л.Ипатовг.Саратов29 декабря 2006 г.N 152-ЗСО
                                  Приложение 1 к Закону
                                  Саратовской области "Об областных
                                  целевых программах"
                       Областная целевая программа                      
                         "Профилактика и лечение                        
                         артериальной гипертонии                        
                            на 2001-2007 годы"                          
                                 Паспорт                                
                       областной целевой программы                      
    "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2001-2007 годы"  --------------------------------------------------------------------|Наименование Программы  |- областная целевая программа            ||                        |"Профилактика и лечение артериальной     ||                        |гипертонии на 2001-2007 годы" (далее -   ||                        |Программа)                               ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Государственный заказчик|- Правительство области, министерство    ||Программы               |здравоохранения области                  ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Основные разработчики   |- министерство здравоохранения области,  ||Программы               |Саратовский НИИ кардиологии, Саратовский ||                        |государственный медицинский университет  ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Цели и задачи Программы |- стабилизация эпидемиологической        ||                        |ситуации по артериальной гипертонии в    ||                        |области;                                 ||                        |снижение заболеваемости населения        ||                        |мозговыми инсультами на 16-18 процентов, ||                        |ишемической болезнью сердца на 13-15     ||                        |процентов;                               ||                        |снижение инвалидности населения от       ||                        |мозговых инсультов на 6-8 процентов, от  ||                        |ишемической болезни сердца на 4-6        ||                        |процентов;                               ||                        |снижение смертности населения от мозговых||                        |инсультов на 14-16 процентов, от         ||                        |ишемической болезни сердца на 10-12      ||                        |процентов;                               ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||                        |укрепление материально-технической базы  ||                        |кардиологических учреждений и            ||                        |кардиологических подразделений           ||                        |лечебно-профилактических учреждений;     ||                        |повышение эффективности профилактики,    ||                        |диагностики, лечения и реабилитации      ||                        |больных с артериальной гипертонией и ее  ||                        |осложнениями;                            ||                        |совершенствование подготовки медицинских ||                        |кадров по кардиологии;                   ||                        |расширение научно-исследовательских работ||                        |по созданию новых технологий             ||                        |профилактики и лечения артериальной      ||                        |гипертонии и ее осложнений               ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Сроки и этапы реализации|- 2001-2007 годы                         ||Программы               |Первый этап (2001-2003 годы) - подготовка||                        |и реализация первоочередных мероприятий  ||                        |по профилактике, диагностике и лечению   ||                        |артериальной гипертонии.                 ||                        |Второй этап (2004-2007 годы) - реализация||                        |основных мероприятий Программы,          ||                        |направленных на стабилизацию             ||                        |эпидемиологической ситуации по           ||                        |артериальной гипертонии                  ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Исполнители основных    | - министерство здравоохранения области, ||мероприятий Программы   |Саратовский НИИ кардиологии              ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |Общий объем финансирования Программы на  ||финансирования Программы|2001-2007 годы из областного бюджета -   ||                        |9667,2 тысячи рублей                     ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные      | - стабилизация эпидемиологической       ||результаты реализации   |ситуации по артериальной гипертонии в    ||Программы               |области;                                 ||                        |снижение заболеваемости населения        ||                        |мозговыми инсультами на 16-18 процентов, ||                        |ишемической болезнью сердца на 13-15     ||                        |процентов;                               ||                        |снижение инвалидности населения от       ||                        |мозговых инсультов на 6-8 процентов, от  ||                        |ишемической болезни сердца на 4-6        ||                        |процентов; снижение смертности населения ||                        |от мозговых инсультов на 14-16 процентов,||                        |ишемической болезни сердца на 10-12      ||                        |процентов                                ||————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Контроль за реализацией |Контроль за реализацией Программы        ||Программы               |осуществляют Правительство области и     ||                        |министерство здравоохранения области     |--------------------------------------------------------------------
                                 Введение                               
       Областная целевая программа "Профилактика и лечение  артериальнойгипертонии  в  Саратовской  области  на  2001-2007 годы" разработана всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17июля  2001 года N 540 "О федеральной целевой программе "Профилактика илечение артериальной гипертонии в Российской Федерации"  и  Концепциейразвития   здравоохранения  Саратовской  области  на  2001-2005  годы,одобренной постановлением Правительства   Саратовской  области  от  21сентября 2000 года N 97-П.
       По данным официальной статистики, в России зарегистрировано около7,2  млн.  человек,  больных  артериальной  гипертонией, из них    2,5млн. человек страдают ишемической болезнью сердца и 2,1 млн. человек -цереброваскулярными  болезнями.  В  то же время результаты выборочногообследования населения показали,  что  в  России  истинное  количествобольных  с  артериальной  гипертонией  в  возрасте  15  лет  и  старшезначительно больше и составляет более 41,6 млн. человек.
       Отсутствие системы учета лиц, больных  артериальной  гипертонией,динамического  наблюдения  за ними, неэффективность лечения приводят кразвитию и увеличению числа тяжелых осложнений со смертельным исходом.
       За последние 20 лет в России отмечен неуклонный  рост  смертностиот   ишемической  болезни  сердца  и  мозговых  инсультов,  являющихсяосновными осложнениями  артериальной  гипертонии.  По  данным  рабочейгруппы  Всемирной  организации  здравоохранения  (1997 год), Россия посмертности от ишемической болезни сердца и мозговых инсультов занимаетодно  из  первых мест в Европе. В России среди мужчин 45-74 лет   87,5процента  случаев  смертей   от   патологии   органов   кровообращенияприходится  на  ишемическую болезнь сердца и инсульт, у женщин того жевозраста этот показатель равен 85 процентам.  В  структуре  же  причинобщей    смертности   населения   смертность   от   болезней   системыкровообращения составляет 55 процентов.
       Наличие   только   одного   такого   фактора    риска    развитиясердечно-сосудистых    заболеваний,   как   артериальная   гипертония,увеличивает в  3,5 раза смертность мужчин  в  возрасте  50-69  лет.  Убольных  артериальной  гипертонией  мужчин  в  возрасте 40 лет средняяпродолжительность жизни сокращается на 6 лет.
       Сокращение      объема      профилактической       работы       влечебно-профилактических   учреждениях,   недостаточное   освещение  всредствах массовой информации здорового образа жизни населения, слабаяосведомленность   о   причинах,   ранних  проявлениях  и  последствияхартериальной гипертонии приводят к недовыявлению  более  83  процентовбольных артериальной гипертонией.
       В  целом  приведенные  данные  позволяют   говорить   о   высокойраспространенности    артериальной   гипертонии   в   России,   плохойосведомленности пациентов о наличии у них заболевания, недостаточностимедикаментозной терапии и крайне низкой ее эффективности.
        Ситуация   в   Саратовской   области   полностью   соответствуетобщероссийской.   Несмотря   на   определенные  структурные  изменениякардиологической  службы  области,  связанные  с   интенсификацией   истандартизацией    работы,   направленные   на   упорядочение   помощикардиологическим больным в лечебно-профилактических  учреждениях  всехуровней,     продолжается     рост     смертности    от    заболеванийсердечно-сосудистой системы. Так, за 2000  год  смертность  от  данныхзаболеваний  составила  949,3 на 100 тыс. населения, или 58,5 процентавсех   случаев   смертности.   Смертность   от   заболеваний   органовкровообращения  за указанный период возросла по сравнению с 1999 годомна 6 процентов, а от коронарной болезни сердца на 14,6 процента.
       Следует констатировать, что в области  в  2000  году  сохраниласьнегативная  тенденция  последних лет - невысокая выявляемость основныхнозологических форм болезней органов кровообращения и,  прежде  всего,артериальной    гипертонии.   Некоторое   увеличение   в   2000   годураспространенности артериальной  гипертонии,  составившее  на  1  тыс.взрослого населения 26 человек, не отражает реальной заболеваемости.
       С учетом современных  тенденций  в  медицине,  экономического   идемографического    положения    следует    признать,   что   наиболееперспективным и реально выполнимым направлением в улучшении  положенияс  кардиальной  патологией является борьба с артериальной гипертонией,весомым   фактором   риска   смерти    от    сердечно-сосудистых     ицереброваскулярных заболеваний.
       Борьба с артериальной  гипертонией  является  сложным  процессом,основными  этапами  которого  являются  первичная профилактика, раннеевыявление, лечение и реабилитация.
       В настоящее время в системе здравоохранения области функционирует7     кардиологических    диспансеров,    имеющих    стационары,    27кардиологических кабинетов,  889  кардиологических  коек.  Численностьврачей-кардиологов составляет 157 человек.
       Из-за недостаточного финансирования кардиологические  учреждения,а  также  учреждения  первичного  звена  здравоохранения,  на  которыевозложены функции профилактической деятельности,  крайне  недостаточнооснащены  диагностическим  оборудованием,  испытывают  острую  нужду всовременных гипотензивных  и  других  сердечно-сосудистых  препаратах,потребность в которых удовлетворяется не более чем на 30 процентов.
       Квалификация участковых врачей-терапевтов в  области  кардиологиине  соответствует  уровню,  необходимому  для  обеспечения современноймедицинской  помощью  кардиологических  больных  и  в  первую  очередьстрадающих артериальной гипертонией.
       Серьезной проблемой общества  является  отсутствие  мотивации   уграждан России к поддержанию своего здоровья на уровне, обеспечивающемвысокое  качество  жизни.  Ежегодные  потери  общества   в   связи   синвалидизацией  и  смертностью  населения  от  осложнений артериальнойгипертонии сопоставимы с последствиями природных катастроф.
       Так, в 1998 году по  России  экономический  ущерб,  обусловленныйвременной   и   стойкой   утратой   трудоспособности,  преждевременнойсмертностью  населения  по  причинам  артериальной  гипертонии  и   ееосложнений  - ишемической болезни сердца и цереброваскулярных болезней- составил около 12 млрд. рублей (в  ценах  1998  года).  К  такой  жекатегории   следует   отнести   и  затраты,  связанные  с  лечением  иреабилитацией указанной категории  больных  (расходы  на  приобретениемедикаментов   и   оборудования,  содержание  медицинского  персонала,амортизацию основных фондов и др.), которые в 1998 году превысили 22,2млрд. рублей.
       Однако мировой  опыт  показывает,  что  проблема  распространенияартериальной   гипертонии   решаема.  Снижение  уровня  смертности  отсердечно-сосудистых заболеваний в  Канаде,  США,  странах  Скандинавиипроизошло  в  результате  работы  в  двух направлениях: предупреждениявозникновения новых случаев заболевания  и улучшения качества  лечениябольных. Очевидно, что первое направление наиболее продуктивно.
       Сложившаяся за  последние  годы  эпидемиологическая  ситуация   вобласти  по сердечно-сосудистым заболеваниям требует незамедлительногосоздания системы профилактики и раннего выявления больных артериальнойгипертонией.
        Стратегия профилактики включает в себя следующие аспекты:
        усиление профилактической направленности  в  деятельности  службздравоохранения;
        обучение населения основным  принципам  и  навыкам  профилактикиартериальной гипертонии;
        создание информационной системы эпидемиологического  мониторингаартериальной гипертонии;
        повышение квалификации специалистов среднего звена, врачей общейпрактики,    участковых    терапевтов,   тех   категорий   медицинскихработников, которые наиболее тесно контактируют с пациентами, на плечикоторых  ложится задача выявления патологии, активного распространениямедицинских знаний среди населения;
        достижение врачами-кардиологами современного европейского уровняпрофессиональной подготовки;
        проведение   научных    исследований,    способствующих    болееэффективной профилактике артериальной гипертонии.
       Значительное место в проведении  профилактики  отводится  службамздравоохранения,   но   поскольку   эти  проблемы  не  являются  чистомедицинскими,  усилий  только  со   стороны   медицинских   работниковнедостаточно.
       Чтобы добиться эффективных результатов, прежде  всего  необходимововлечение  самого населения в профилактику. Важную роль в этом играетинформирование   населения   об   артериальной   гипертонии   и     еепоследствиях,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  рекомендации  поискоренению  вредных  привычек  через  средства  массовой  информации.Весьма   эффективными   являются   программы   укрепления  здоровья  ипрофилактики в школах и на предприятиях.
       Мероприятия по профилактике требуют конкретных решений  в  каждоммуниципальном   образовании  с  учетом  местных  условий  и  имеющихсявозможностей.
       Проблема борьбы с артериальной гипертонией требует  осуществленияцеленаправленных   скоординированных   действий   федеральных  органовисполнительной власти, ведомственных  служб  здравоохранения,  органовисполнительной  власти  области  и  общественных  организаций и должнарешаться в рамках федеральной, областной и местных целевых программ.
       В  условиях  социально-экономических   преобразований   указаннуюпроблему  невозможно  решить без государственной поддержки и выделенияна эти цели средств из областного бюджета.
       В основу разработанной Программы положены рекомендации  Всемирнойорганизации  здравоохранения, Международного и Всероссийского обществапо изучению артериальной гипертонии.
       Принятие целевой Программы позволит осуществить  систему  мер  поформированию   государственной   политики  по  борьбе  с  артериальнойгипертонией и ее осложнениями, внедрить в практику эффективные  методыпрофилактики,  ранней  диагностики,  лечения  и  реабилитации больных,сократить число осложнений и неблагоприятных исходов от них.
       Профилактика и лечение артериальной гипертонии являются одним  изважнейших     направлений    в    общей    стратегии    по    снижениюсердечно-сосудистых заболеваний, и реализация этой проблемы  в  рамкахПрограммы  создает  реальные  предпосылки  для  успешного решения всейпроблемы в целом.
                     Основные цели и задачи Программы                   
       Программа является составной частью мероприятий, направленных  наснижение сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них.
       Основной  целью  Программы  является  обеспечение  разработки   иреализации   организационных,  финансовых  и  научно-технических  мер,позволяющих    стабилизировать    эпидемиологическую    ситуацию    поартериальной  гипертонии  и  ее  осложнениям,  снизить  заболеваемостьнаселения  мозговыми  инсультами  на  16-18   процентов,   ишемическойболезнью сердца на 13-15 процентов, инвалидность населения от мозговыхинсультов на 6-8 процентов и от ишемической  болезни  сердца  на   4-6процентов,   смертность  населения  от  мозговых  инсультов  на  14-16процентов и от ишемической болезни сердца на 10-12 процентов.
       Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
       укрепление    материально-технической    базы    кардиологическихучреждений  и  кардиологических подразделений лечебно-профилактическихучреждений;
       увеличение  объема  и  повышение  эффективности  мероприятий   попрофилактике,  раннему  выявлению,  лечению  и  реабилитации больных сартериальной гипертонией и ее осложнениями;
       создание информационной системы  эпидемиологического  мониторингаартериальной гипертонии;
       совершенствование  подготовки  медицинских   кадров   в   областикардиологии;
       расширение  научно-исследовательских  работ  по  созданию   новыхтехнологий  профилактики,  диагностики, лечения и реабилитации больныхартериальной гипертонией и ее осложнениями.
       В Программе предусматривается система  мероприятий  по  следующимразделам:
       совершенствование   организации   кардиологической    службы    иукрепление ее материально-технической базы;
       профилактика,  диагностика,  лечение  артериальной  гипертонии  иреабилитация больных с ее осложнениями;
       повышение квалификации медицинских кадров в области кардиологии;
       научное обеспечение реализации Программы.
          Совершенствование организации кардиологической службы         
               и укрепление ее материально-технической базы             
                                                                        
        В деле  организации  кардиологической  службы  и  укрепления  еематериально-технической базы предусматривается:
        создание  областного  кардиологического  центра,  развитой  сетимежрайонных кардиологических центров;
        укомплектование  лечебно-профилактических   учреждений   областикардиологами, имеющими сертификаты;
        дооснащение  кардиологических  центров,  отделений  и  кабинетовмедицинской     профилактики    лечебно-профилактических    учрежденийсовременной медицинской техникой;
        оснащение областного  и  межрайонных  кардиологических  центров,городских        кардиологических       диспансеров,       оказывающихвысокотехнологичные,  дорогостоящие  типы   кардиологической   помощи,современным медицинским оборудованием и аппаратурой.
        Профилактика, диагностика, лечение артериальной гипертонии      
                 и реабилитация больных с ее осложнениями               
                                                                        
       Основными направлениями в решении этой проблемы являются:
       разработка  мероприятий  по   развитию   системы   информированиянаселения  по  предупреждению  артериальной  гипертонии,  подготовка ииздание санитарно-просветительных и учебно-методических материалов,  вцелях    повышения    образовательного   уровня   населения   созданиеинформационных  теле-  и  радиопрограмм   о   причинах   возникновенияартериальной гипертонии, факторах риска, формировании здорового образажизни, необходимости и путях участия самого населения  в  профилактикеэтого заболевания;
       создание информационной системы  эпидемиологического  мониторингаартериальной  гипертонии  и ее осложнений для оценки и прогнозированиятенденций  эпидемиологической  ситуации  и  принятия  своевременных  иоперативных решений;
       раннее выявление  лиц  с  артериальной  гипертонией,  организацияпрофилактики  риска  развития инфаркта миокарда и мозгового инсульта убольных с артериальной гипертонией;
       повышение  эффективности  лечения  и   реабилитации   больных   сартериальной гипертонией и ее осложнениями путем внедрения современныхмедицинских    технологий,    обеспечения     лечебно-профилактическихучреждений   современными   антигипертензивными  средствами,  созданияневрологических реабилитационных отделений для больных с последствияминарушений мозгового кровообращения.
                Повышение квалификации медицинских кадров               
                          в области кардиологии                         
                                                                        
       В целях  повышения  квалификации  медицинских  кадров  в  областикардиологии предусматривается:
       создание   на   базе   Саратовского   НИИ   кардиологии    центрапрофессионального  образования  и  повышения  квалификации медицинскихработников в области  кардиологии  (врачей-кардиологов  стационаров  иполиклиник,   врачей-кардиореаниматологов,  врачей  специализированныхкардиологических           бригад            скорой            помощи,врачей-кардиологов-реабилитологов);
       подготовка образовательных программ,  практических  руководств  иучебных    пособий   по   кардиологии   для   повышения   квалификацииврачей-кардиологов   и   медицинских   работников   первичного   звеназдравоохранения;
       разработка системы тестов для оценки уровня  их  профессиональнойподготовки  и  стандартов  (протоколов)  диагностики и лечения больныхартериальной гипертонией.
                      Научное обеспечение Программы                     
       Для реализации мероприятий Программы предусматривается проведениеприкладных          научных          исследований,         выполняемыхнаучно-исследовательскими учреждениями и  Саратовским  государственныммедицинским университетом.
       Научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские   работы   поразработке   новых   медицинских  технологий  диагностики,  лечения  иреабилитации больных артериальной гипертонией предполагается вести  последующим направлениям:
       компьютерная программа по определению  риска  развития  мозговогоинсульта  и  инфаркта  миокарда  в зависимости от уровня артериальногодавления;
       особенность развития острых нарушений  мозгового  кровообращения,инфаркта  миокарда  у пациентов с артериальной гипертензией различногориска;
       оптимизация  лечения  пациентов  с  артериальной  гипертензией  вполиклинических условиях с целью профилактики развития ее осложнений;
       изучение  механизмов  действия   гипотензивных   препаратов   приразличных формах артериальной гипертонии и ее осложнениях;
       разработка   научно   обоснованной   программы   по   организацииреабилитационной помощи больным, перенесшим острое нарушение мозговогокровообрашения;
       сравнительное изучение эффективности лечения больных артериальнойгипертонией отечественными и зарубежными гипотензивными препаратами;
       оптимизация   гипотензивной    терапии    больных    артериальнойгипертонией  и  сопутствующим  атеросклеротическим  поражением  сонныхартерий,  а  также   гипертонической   ангиоэнцефалопатией   с   цельюпрофилактики у них инсульта и сосудистой деменции;
       изучение влияния основных  классов  гипотензивных  препаратов  нациркадные  ритмы  артериального  давления  (24-часовое мониторированиеартериального  давления),  системы  регуляции  кровоснабжения   мозга,мозгового гемодинамического резерва.
                    Сроки и этапы реализации Программы                  
       Сроки реализации Программы - 2001-2007 годы.
       В Программе предусмотрено поэтапное осуществление  мероприятий  сучетом их значимости.
       На первом этапе (2001-2003 годы) предусмотрены меры по подготовкеи  реализации  первоочередных мероприятий по профилактике, диагностикеи лечению артериальной гипертонии.
       В первую очередь намечается проведение следующих мероприятий:
       развитие  системы  информирования  и  повышения  образовательногоуровня населения об артериальной гипертонии и ее осложнениях;
     создание  в   кабинетах   (отделениях)   медицинской   профилактикилечебно-профилактических  учреждений  персонифицированного учета лиц сповышенным   артериальным   давлением,    организация    динамическогонаблюдения   лиц   с  выявленным  повышенным  артериальным  давлением,формирование  групп  лиц  с  повышенным  риском  инсульта  и  инфарктамиокарда;
       организация  школ,  клубов  для  лиц  с  повышенным  артериальнымдавлением,   разработка  просветительных  материалов  об  артериальнойгипертонии и ее осложнениях;
       приведение    кадровой     и     материально-технической     базыкардиологических    учреждений    и   кардиологических   подразделенийлечебно-профилактических учреждений в соответствие с нормативной;
       организация областного кардиологического центра,  координирующегои                объединяющего               лечебно-профилактическую,консультативно-реабилитационную  работу  межрайонных  кардиологическихцентров,    кардиологических   отделений   и   кабинетов   медицинскихучреждений.
       На втором  этапе  (2004-2007  годы)  будут  реализованы  основныемероприятия Программы, направленные на стабилизацию эпидемиологическойситуации по артериальной гипертонии и снижение  уровня  вызываемых  еюосложнений и смертности от них:
       увеличение объема комплексных профилактических мероприятий;
       создание государственной системы эпидемиологического  мониторингаартериальной гипертонии;
       совершенствование   системы   профессионального   образования   иповышения квалификации медицинских работников в области кардиологии;
       создание системы реабилитации больных.
                  Контроль за ходом реализации Программы                
       Контроль   за   ходом   реализации    Программы    осуществляетсягосударственным  заказчиком   -  Правительством области, министерствомздравоохранения области  в  порядке,  установленном  для  контроля  зареализацией областных программ.
              Оценка эффективности и социально-экономических            
                   последствий от реализации Программы                  
       Социальная   значимость   Программы    определяется    комплексоммероприятий,   направленных   на  существенное  улучшение  показателейздоровья населения по сердечно-сосудистым заболеваниям.
       Ожидается,   что   в   результате   проведения   широкомасштабныхмероприятий по профилактике артериальной гипертонии повысится качествоее диагностики и лечения:
       повысится эффективность выявления лиц, склонных к  заболеваемостиартериальной гипертонией;
       сократятся сроки восстановления утраченного здоровья населения засчет    внедрения   в   медицинскую   практику   современных   методовпрофилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных;
       снизится  заболеваемость  населения мозговыми инсультами на 16-18процентов и ишемической болезнью сердца на 13-15 процентов;
       снизится   инвалидность   населения  от  мозговых   инсультов  на6-8 процентов и от ишемической болезни сердца на 4-6 процентов;
       снизится смертность населения  от  мозговых  инсультов  на  14-16процентов и от ишемической болезни сердца на 10-12 процентов;
       стабилизируется  эпидемиологическая  ситуация   по   артериальнойгипертонии.
       Экономическая эффективность Программы обеспечивается:
       сокращением  расходов  на  стационарное  лечение  и  реабилитациюбольных  в  результате  перенесения  основной деятельности по оказаниюмедицинской помощи больным артериальной гипертонией и ее  осложнениямина уровень первичной медико-санитарной помощи;
       увеличением продолжительности активной трудоспособности граждан.
           Финансовое обеспечение областной целевой Программы
             "Профилактика и лечение артериальной гипертонии
                          на 2001 - 2007 годы"
                                                                                                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ N  ¦      Мероприятия       ¦Всего ¦                 в том числе                  ¦   Исполнители   ¦¦п/п ¦                        ¦ тыс. +----------------------------------------------+    основных     ¦¦    ¦                        ¦ руб. ¦2001 ¦ 2002  ¦2003¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦   мероприятий   ¦¦    ¦                        ¦      ¦ год ¦  год  ¦год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦    Программы    ¦¦    ¦                        ¦      +-----+-------+----+------+------+------+------+                 ¦¦    ¦                        ¦      ¦                 тыс. рублей                  ¦                 ¦+----+------------------------+------+----------------------------------------------+-----------------+¦ 1  ¦           2            ¦  3   ¦  4  ¦   5   ¦ 6  ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦       11        ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                                   I. Организационные мероприятия                                    ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦1.1.¦Создание                ¦      ¦  +  ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦координационного  совета¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦по вопросам  кардиологии¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦при         министерстве¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦здравоохранения области ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦1.2.¦Создание          единой¦      ¦  +  ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦кардиологической  службы¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦области:                ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦областной               ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологический   центр¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦(включая       областной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиохирургический     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦центр); Саратовский  НИИ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологии; межрайонные¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологические  центры¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦в           Балаковском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Балашовском,            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Энгельсском,   Вольском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Пугачевском, г. Саратове¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦- Заводском,  Кировском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Ленинском,  Октябрьском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Волжском,     Фрузенском¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦районах;                ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологические        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кабинеты    в    районах¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦области:                ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Александрово-Гайском,   ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Аркадакском,  Аткарском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Дергачевском,           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Екатериновском,         ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Ершовском, Ивантеевском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Калининском,            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Красноармейском,        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Краснкутском,           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Марксовском,            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Новоузенском,           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Перелюбском, Петровском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Ровенском,    Ртищеском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Самойловском,           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Саратовском,  Советском,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Татищевском,            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Федоровском, Хвалынском ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦1.3.¦Создание      областного¦      ¦  +  ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦кардиологического центра¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦                        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦1.4.¦Разработка    алгоритмов¦      ¦  +  ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦выявления факторов риска¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦артериальной гипертонии,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦технологии   "школ   для¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦больных     артериальной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦гипертонией"            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦1.5.¦Организация             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦систематического        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦мониторинга             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦заболеваемости,         ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦смертности,      случаев¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦временной   и    стойкой¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦нетрудоспособности,     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦эффективности           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦диспансеризации       по¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦артериальной гипертонии ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦1.6.¦Разработка  и  внедрение¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦обучающего   курса    по¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   образования   ¦¦    ¦профилактике    болезней¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    области,     ¦¦    ¦системы кровообращения в¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦образовательных         ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦учреждениях             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦           II. Укрепление материально-технической базы учреждений кардиологической службы            ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦2.1.¦Оснащение     областного¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦кардиологического центра¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦современным  медицинским¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦оборудованием          и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦аппаратурой:            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦                        ¦5198,8¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦ультразвуковой    сканер¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦переносной              ¦      ¦     ¦       ¦ 644¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦ультразвуковой    сканер¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦стационарный            ¦      ¦     ¦1680   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦электрокардиографы      ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦одноканальные (6)       ¦      ¦     ¦       ¦    ¦ 72,5 ¦ 72,5 ¦72,5  ¦ 72,5 ¦                 ¦¦    ¦электрокардиограф       ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦многоканальный          ¦      ¦     ¦  90   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦холтеровский монитор    ¦      ¦     ¦ 198,8 ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦чрезпищеводный          ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиостимулятор        ¦      ¦     ¦  36   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦велоэргометр            ¦      ¦     ¦  76   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦велоэргометрический     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦комплекс                ¦      ¦     ¦       ¦ 213¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦прикроватный монитор (8)¦      ¦     ¦ 672   ¦ 672¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦реанимационный комплекс ¦      ¦     ¦       ¦    ¦120   ¦120   ¦120   ¦120   ¦                 ¦¦    ¦дефибриллятор (3)       ¦      ¦     ¦       ¦    ¦ 36,75¦ 36,75¦ 36,75¦ 36,75¦                 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                   III. Профилактика, диагностика, лечение артериальной гипертонии                   ¦¦                              и реабилитация больных с ее осложнениями                               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦3.1.¦Профилактика.           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦Развитие       постоянно¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦действующей      системы¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦информирования населения¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦об          артериальной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦гипертонии     и      ее¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦осложнениях;            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦формирование адекватного¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦отношения   к    вредным¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦привычкам;     коррекция¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦поведенческого   фактора¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦на  основе  традиционных¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦духовных       ценностей¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦(создание материалов для¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦специальных телепередач,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦рекламных       роликов,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦видео-клипов, статей)   ¦ 275  ¦ 25  ¦  25   ¦  25¦ 50   ¦ 50   ¦ 50   ¦ 50   ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦3.2.¦Организация             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  работодатели,  ¦¦    ¦предварительных        и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦периодических           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      труда      ¦¦    ¦медицинских     осмотров¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  и социального  ¦¦    ¦работников  предприятий,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦развития области,¦¦    ¦учреждений             и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦организаций.            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ промышленности  ¦¦    ¦Проведение    аттестации¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦рабочих мест            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦по  условиям   труда   с¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦целью          выявления¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      центр      ¦¦    ¦неблагоприятных факторов¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦госсанэпиднадзорদ    ¦производственной среды и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  в Саратовской  ¦¦    ¦трудового процесса.     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   области (по   ¦¦    ¦                        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  согласованию)  ¦¦    ¦Уменьшение    физической¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦нагрузки и напряженности¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦трудового  процесса   на¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦производствах           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦(механизация     ручного¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦труда,      установление¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦регламентированных      ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦перерывов).             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Организация           на¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦предприятиях,          в¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦учреждениях            и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦организациях     области¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кабинетов               ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦психологической         ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦разгрузки               ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦3.3.¦Диагностика,  лечение  и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦реабилитация.           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦Развитие       постоянно¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦действующей  системы  по¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦раннему выявлению лиц  с¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦артериальной гипертонией¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦в   различных    группах¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦населения;              ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦организация   в   каждом¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦лечебно-профилактическом¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦учреждении  системы   по¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦своевременному выявлению¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦у   пациентов   факторов¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦риска           развития¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦артериальной гипертонии,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦организация    картотеки¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦учета  данной  категории¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦граждан; лабораторный  и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦инструментальный        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦мониторинг     состояния¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦здоровья   пациентов   с¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦факторами         риска;¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦диспансерное  наблюдение¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦за      больными       с¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦артериальной            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦гипертензией            ¦ 700  ¦     ¦ 100   ¦ 100¦125   ¦125   ¦125   ¦125   ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦3.4.¦Формирование       школ,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦клубов,  оздоровительных¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦центров   для    больных¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦артериальной гипертонией¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦3.5.¦Создание  информационной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦системы                 ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦эпидемиологического     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦мониторинга артериальной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦гипертонии;     создание¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦регистра        больных,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦перенесших      мозговой¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦инсульт;                ¦1178,4¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦компьютерное   оснащение¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦межрайонных             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологических        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦центров;                ¦      ¦183,2¦       ¦    ¦ 45,8 ¦ 45,8 ¦ 45,8 ¦ 45,8 ¦                 ¦¦    ¦организация   на    базе¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦областного              ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологического центра¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦компьютерной клинической¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологической        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦системы;                ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦организация телемедицины¦      ¦348  ¦ 464   ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                 IV. Повышение квалификации медицинских кадров в области кардиологии                 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦4.1.¦Обучение    медицинского¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦персонала    современным¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦методам     профилактики¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦артериальной гипертонии,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦в     первую     очередь¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦первичного              ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦медико-санитарного      ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦звена,             через¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦стандартизацию          ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦деятельности медицинских¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦учреждений;   проведение¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦семинаров,   конференций¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦по вопросу диагностики и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦лечения     артериальной¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦гипертонии;             ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦совершенствование       ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦образовательных программ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦по    кардиологии    для¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦повышения   квалификации¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦врачей-кардиологов,     ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦врачей   и   медицинских¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦работников    первичного¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦звена         учреждений¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦здравоохранения;        ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦организация выездных    ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦циклов лекций           ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦специалистов Российского¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦кардиологического       ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦научно-производственного¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦комплекса               ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Министерства            ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦здравоохранения         ¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦Российской Федерации    ¦1100  ¦200  ¦ 200   ¦ 300¦100   ¦100   ¦100   ¦100   ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦4.2.¦Внедрение     стандартов¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦(протоколов) диагностики¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦и    лечения     больных¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦артериальной гипертонией¦ 155  ¦ 17  ¦  24   ¦ 34 ¦ 20   ¦ 20   ¦ 20   ¦ 20   ¦                 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                                  V. Научное обеспечение Программы                                   ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦5.1.¦Разработка  и  внедрение¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  министерство   ¦¦    ¦новых        медицинских¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ здравоохранения ¦¦    ¦технологий профилактики,¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     области     ¦¦    ¦диагностики,  лечения  и¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦реабилитации     больных¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦артериальной гипертонией¦      ¦     ¦       ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦                 ¦¦    ¦и ее осложнениями       ¦1060  ¦     ¦ 180   ¦ 180¦175   ¦175   ¦175   ¦175   ¦                 ¦+----+------------------------+------+-----+-------+----+------+------+------+------+-----------------+¦    ¦Итого:                  ¦9667,2¦773,2¦3745,8 ¦2168¦745,05¦745,05¦745,05¦745,05¦                 ¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Приложение 2 к Закону
                                  Саратовской области "Об областных
                                  целевых программах"
                       Областная целевая программа                      
                     "Градостроительное планирование                    
                     развития территорий и поселений                    
                           Саратовской области"                         
                           на 2004 - 2010 годы                          
                                 Паспорт                                
                       областной целевой программы                      
           "Градостроительное планирование развития территорий          
          и  поселений Саратовской области" на 2004 - 2010 годы         --------------------------------------------------------------------|Наименование Программы   |- областная целевая программа           ||                         |"Градостроительное планирование развития||                         |территорий и поселений Саратовской      ||                         |области на 2004 - 2010 годы" (далее -   ||                         |Программа)                              ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Государственные заказчики|- Правительство области, комитет по     ||Программы                |строительству и стройиндустрии области  ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Основные разработчики    |- Главное управление архитектуры и      ||Программы                |градостроительства комитета по          ||                         |строительству и стройиндустрии области, ||                         |Саратовский Академический               ||                         |научно-творческий центр                 ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Цель Программы           |- улучшение условий проживания населения||                         |и устойчивого территориального развития ||                         |Саратовской области посредством         ||                         |совершенствования системы расселения,   ||                         |застройки, благоустройства городских и  ||                         |сельских поселений, их  инженерной,     ||                         |транспортной и социальной инфраструктур,||                         |рационального природопользования,       ||                         |охраны и использования объектов         ||                         |историко-культурного наследия,          ||                         |сохранения и улучшения окружающей       ||                         |природной среды                         ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Задача Программы         |- разработка  документов по             ||                         |территориальному планированию           ||                         |Саратовской области на 2004 - 2010 годы ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Сроки  реализации        |2004 - 2010 годы                        ||Программы                |                                        ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Исполнители основных     |- комитет по строительству и            ||мероприятий              |стройиндустрии области, министерство    ||                         |строительства и жилищно-коммунального   ||                         |хозяйства области, органы местного      ||                         |самоуправления (по согласованию),       ||                         |исполнителей областной Программы        ||                         |определяет государственный заказчик на  ||                         |конкурсной основе                       ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Объемы и источники       |- общий объем финансирования Программы  ||финансирования Программы |составит 125,0 млн. руб. за счёт средств||                         |областного бюджета                      ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные       |- создание:                             ||результаты Программы     |научно-методических основ и             ||                         |экономических обоснований для систем    ||                         |стратегического планирования развития   ||                         |области;                                ||                         |комплекта документов территориального   ||                         |планирования, обеспечивающих устойчивое ||                         |развитие территорий Саратовской области |--------------------------------------------------------------------
                                 Введение                               
       Качество  жизни  населения  определяется  уровнем  удовлетворенияосновных  духовных и материальных потребностей человека, среди которыходной  из  главных  является  достойная  среда  обитания  (необходимыеусловия  для  труда,  быта  и  отдыха  человека),  формировать которуюпризвано градостроительство.
       Города и системы расселения области концентрируют в себе весь  ееогромный  социальный и производственный потенциал, определяют решающиеусловия для её экономического и духовного прорыва в XXI век.
       Из общей  численности  населения  области  2721  тыс.  человек  вгородах и поселках городского типа проживают 1991, 2 тыс. человек, или74 процента, в сельских  поселениях  -  729,8  тыс.  человек,  или  26процентов населения.
       В  городах  и  крупных  поселках  сосредоточена  основная   частьпроизводительных    сил   области,   являющаяся,   в   свою   очередь,градообразующей базой. Города являются главными потребителями энерго-,био-     и     техноресурсов,     главными     полигонами    внедренияресурсосберегающих технологий, инвестиционно-строительной и финансовойактивности.
       Осмысление происходящих процессов, их анализ  и  оценка  являютсяотправной точкой разработки документов территориального планирования.
       В настоящее время лишь  10  процентов  муниципальных  образованийобласти     обеспечены     относительно    современными    документамитерриториального планирования. Документы территориального планированияобласти   были  разработаны  в  80-х  годах  прошлого  столетия  и  некорректировались.
       На  передний  план  сегодня  выходят   вопросы   территориальногопланирования   муниципальных   образований   области.  Без  разработкидокументов  территориального  планирования  области  эти  вопросы   нерешить.
       Разработка  документов  территориального  планирования   позволитполучить ответы на важнейшие вопросы:
       как будет складываться реальное расселение в каждом муниципальномобразовании;
       какие поселения будут и далее развиваться, а какие исчезнут;
       какие  объемно-планировочные  и   инженерно-технические   решениярекомендуется  применять  в  застройке  населенных  пунктов  с  учетомместной специфики.
       Без учета ответов на эти вопросы невозможно  выбрать  оптимальныйвариант   устойчивого   развития   того   или   иного   муниципальногообразования. Сейчас же необходимо  прежде  всего  определить  политикуградостроительства в целом.
            1. Содержание проблемы и обоснование необходимости          
                     ее решения программными методами                   
       Важнейшей особенностью  Саратовской  области  в  настоящее  времяявляется  ее  резко  изменившееся  геополитическое  положение.  В силупроисшедших за последние годы  изменений  область  стала  пограничной,местом  пересечения  важнейших    транспортных  коридоров: север - юг,запад - восток.
       Высокий   научно-технический   и   производственный    потенциал,сформировавшаяся  сложная  система  расселения  и структура поселений,исключительные  природные,  историко-культурные  ценности  и   сложныеэкологические условия области требуют комплексного решения возникающихпроблем на уровне областной целевой программы.
       В настоящее время область не  имеет  документов  территориальногопланирования,  учитывающих  изменения  в  экономической и политическойжизни государства, в  связи  с  чем  часто  не  учитываются  важнейшиефакторы,   среди   которых  -   появление  новых  форм  собственности,многоукладного землепользования, возникновение рыночной  стоимости  наземельные    участки,    наличие   новых   источников   финансированиякапитального строительства, имущественное расслоение общества.
       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской  Федерациидокументами  территориального  планирования должны быть обеспечены всесубъекты Российской Федерации и муниципальные районы до 2006  года,  апоселения и городские округа - до 2008 года.
       Отсутствие в  области  документов  территориального  планированиямуниципальных образований приводит в реальных условиях к необходимостипринятия  решений  на  материалах,  не   соответствующих   современнымусловиям.    Практика    показывает,    что    отсутствие   документовтерриториального   планирования   дает   возможность   волевым   путемвторгаться  в сложившуюся среду, пренебрегая интересами поселения, егожителей, ущемляя права граждан.
       Главными   причинами,   препятствующими   обновлению   документовтерриториального   планирования,   являются   отсутствие  долгосрочныхпрограмм развития  территорий  и  недостаточное,  а  иногда  и  полноеотсутствие финансирования их разработки.
       Основными      аспектами,      рассматриваемыми       документамитерриториального планирования, являются:
       направление развития  и  совершенствования  систем  расселения  имиграционных  процессов:   федеральных,  региональных,  местных - и ихвзаимодействия между собой;
       приоритетные  направления  развития   инженерной,   транспортной,социальной и производственной инфраструктур;
       предложения  по  формированию  зон   различного   функциональногоназначения.
       Отсутствие комплексного освоения и застройки  территорий  районовобласти,  городских и сельских поселений приводит к резкому отставаниюстроительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных  сетейи  оборудования, упадку коммунального хозяйства существующих поселенийи ухудшению экологии в области.
       Исключение  градостроительных  технологий  планирования  развитиятерриторий    из    хозяйственной    деятельности   при   формированииинвестиционных программ и проектов  приводит  к  утрате  эффективностипринимаемых  управленческих  решений, снижению налоговых поступлений вбюджеты всех уровней.
       Критическое  положение   усугубляется   не   только   отсутствиемфинансирования,     незавершенностью    имеющихся    градостроительныхразработок, но и рядом управленческих и организационно-правовых ошибокв    формировании    инвестиционных   процессов   при   размещении   истроительстве объектов, а также решении земельных отношений без  учетазакономерностей  территориально  - пространственного развития области.Территориально-пространственный    подход    позволяет     согласоватьмероприятия  различных  ведомственных  программ по содержанию и срокамреализации, сократив потребности в материальных, трудовых и финансовыхресурсах.  В  то  же  время в составе всех документов территориальногопланирования обязательно присутствует раздел  "Социально-экономическоеразвитие".
       В сложившихся  условиях  представляется  необходимым  осуществитьодновременные действия по:
       становлению   планирования    развития    области    на    основевзаимодействия        социально-экономического        прогнозирования,программно-целевого и территориального планирования;
       созданию      документов      территориального       планированияградостроительных регламентов.
       Осуществление  этих  действий  требует  координации  деятельностиорганов  государственной  власти  области  в  сфере  градостроительнойдеятельности,  земельных  отношений  и  инвестиционной  политики,  чтовозможно   только  программно-целевыми  методами  в  рамках  областнойцелевой программы.
                   2. Основные цель и задача Программы                  
       Основная цель Программы - улучшение условий проживания  населенияи    устойчивого   территориального   развития   области   посредствомсовершенствования  системы  расселения,   застройки,   благоустройствагородских   и  сельских  поселений,  их   инженерной,  транспортной  исоциальной инфраструктур, рационального природопользования,  охраны  ииспользования  объектов  историко-культурного  наследия,  сохранения иулучшения окружающей природной среды.
       Задачей настоящей Программы  является  разработка  документов  потерриториальному планированию области.
       Для достижения поставленной задачи необходимо  решение  следующихвопросов:
       обеспечение   устойчивого   развития   территорий    на    основетерриториального планирования и градостроительного зонирования;
       обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических,социальных   и   иных  факторов  при  осуществлении  градостроительнойдеятельности;
       осуществление строительства на основе документов территориальногопланирования и правил землепользования и застройки;
       осуществление  градостроительной   деятельности   с   соблюдениемтребований технических регламентов;
       осуществление  градостроительной   деятельности   с   соблюдениемтребований  безопасности территорий, инженерно-технических требований,требований   гражданской    обороны,    обеспечением    предупреждениячрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера, принятиеммер по противодействию террористическим актам;
       осуществление  градостроительной   деятельности   с   соблюдениемтребований охраны окружающей среды и экологической безопасности;осуществление градостроительной деятельности с соблюдением  требованийсохранения  объектов культурного наследия и особо охраняемых природныхтерриторий.
                      3. Сроки реализации Программы                     
       Мероприятия Программы должны быть реализованы в течение 2004-2010годов.
                     4. Система мероприятий Программы                   ----------------------------------------------------------------------|  N | Наименование мероприятия |  Срок    |Стоимость| Ответственные || п/п|                          | исполне- | (млн.   | исполнители   ||    |                          |   ния    |  руб.)  |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 1  |            2             |     3    |    4    |       5       ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 1. |Обновление карт и планов  | 2005 год |   6,3   | министерство  ||    |населенных пунктов        | 2006 год |   6,0   |строительства и||    |области, не имеющих или   | 2007 год |   5,0   |   жилищно-    ||    |имеющих устаревшие        | 2008 год |   5,5   | коммунального ||    |топографические материалы,| 2009 год |   5,5   |   хозяйства   ||    |приобретение материалов   | 2010 год |   7,0   |    области    ||    |космической съемки        |          |         |               ||    |территории области        |          |         |               ||    |Всего                     |          |  35,3   |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 2. |Разработка схемы          | 2004 год |  20,3   |  комитет по   ||    |территориального          | 2005 год |   7,0   |строительству и||    |планирования области,     | 2006 год |   6,0   |стройиндустрии ||    |плана реализации схемы    | 2007 год |   5,0   |   области,    ||    |территориального          | 2008 год |   5,0   | министерство  ||    |планирования области,     | 2009 год |   5,5   |строительства и||    |документации по планировке| 2010 год |   6,0   |   жилищно-    ||    |территории для            |          |         | коммунального ||    |размещения объектов       |          |         |   хозяйства   ||    |капитального строительства|          |         |    области    ||    |областного значения       |          |         |               ||    |Всего                     |          |  54,8   |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 3. |Совместная подготовка     | 2006 год |   2,5   |    органы     ||    |проектов документов       | 2007 год |   2,0   |исполнительной ||    |территориального          | 2008 год |   3,0   |власти области,||    |планирования              |          |         |органы местного||    |Правительством области и  |          |         |самоуправления ||    |органами местного         |          |         |      (по      ||    |самоуправления (по        |          |         | согласованию) ||    |согласованию)             |          |         |               ||    |Всего                     |          |   7,5   |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 4. |Разработка региональных   | 2005 год |   0,7   | министерство  ||    |нормативов                | 2006 год |    -    |строительства и||    |градостроительного        | 2007 год |   1,0   |   жилищно-    ||    |проектирования и иной     | 2008 год |   1,0   | коммунального ||    |документации в            | 2009 год |   1,0   |   хозяйства   ||    |сфере градостроительства  | 2010 год |   2,0   |    области    ||    |Всего                     |          |   5,7   |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 5. |Ведение градостроительного| 2004 год |   5,2   |  комитет по   ||    |кадастра Саратовской      |          |         |строительству и||    |области, в том числе      |          |         |стройиндустрии ||    |программное обеспечение,  |          |   1,5   |   области,    ||    |приобретение технических  |          |   3,7   | министерство  ||    |средств                   |          |         |строительства и||    |                          | 2005 год |   1,0   |   жилищно-    ||    |программное обеспечение,  |          |   0,3   | коммунального ||    |приобретение технических  |          |   0,7   |   хозяйства   ||    |средств                   |          |         |    области    ||    |                          | 2006 год |   0,5   |               ||    |программное обеспечение,  |          |  0,15   |               ||    |приобретение технических  |          |  0,35   |               ||    |средств                   |          |         |               ||    |Всего                     |          |   6,7   |               ||————|——————————————————————————|——————————|—————————|———————————————|| 6. |Разработка схем           | 2006 год |    -    | министерство  ||    |территориального          | 2007 год |   3,0   |строительства и||    |планирования зон с особыми| 2008 год |   1,0   |   жилищно-    ||    |условиями использования   | 2009 год |   4,0   | коммунального ||    |территории                | 2010 год |   7,0   |   хозяйства   ||    |Всего                     |          |  15,0   |   области";   |----------------------------------------------------------------------
                   5. Финансовое обеспечение Программы                  
       Финансирование мероприятий Программы  осуществляется  в  пределахассигнований,  предусмотренных  на  реализацию  Программы  законом  обобластном бюджете на соответствующий финансовый год.
                6. Контроль за ходом реализации Программы               
       Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  министерствостроительства     и     жилищно-коммунального    хозяйства    области,обеспечивающее целевое использование средств, выделенных на реализациюПрограммы,    в    соответствии    с    утвержденными   мероприятиями;взаимодействие между их исполнителями.
                    7. Объем финансирования Программы                   
                                                                        
                                         (млн. руб.)
            2004 год             -          25,5
            2005 год             -          15,0
            2006 год             -          15,0
            2007 год             -          16,0
            2008 год             -          15,5
            2009 год             -          16,0
            2010 год             -          22,0
        _________________________________________________________
            Всего                          125,0
                    8. Оценка эффективности Программы                   
       Реализация    Программы    позволит    получить    многостороннийсоциально-экономический эффект и будет иметь позитивные последствия вомногих сферах жизни области.
       Наряду со значительным эффектом, имеющим  региональное  значение,реализация    Программы    позволит   существенно   повысить   уровеньсоциально-экономического развития каждого муниципального  образования.Это,  прежде  всего, дальнейшее развитие экономической базы населённыхпунктов, уход от узкой специализации в сторону усиления ее  социальнойнаправленности, обеспечения разнообразия занятости населения при ростеего численности.
                                  Приложение 3 к Закону
                                  Саратовской области "Об областных
                                  целевых программах"
                       Областная  целевая программа                     
                        "Социальное развитие села                       
                              до  2010 года"                            
                   Паспорт областной целевой программы                  
                 "Социальное развитие села до 2010 года"                ---------------------------------------------------------------------|Наименование Программы  |- областная целевая программа "Социальное ||                        |развитие села до 2010 года" (далее –      ||                        |Программа)                                ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Основание для разработки|- постановление Правительства Российской  ||Программы               |Федерации от 3 декабря 2002 года N 858    ||                        |"О федеральной целевой программе          ||                        |"Социальное развитие села до 2010 года"   ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Государственный заказчик| - министерство сельского хозяйства и     ||Программы               |продовольствия области, министерство      ||                        |сельского хозяйства области               ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Основные разработчики   |- министерство сельского хозяйства и      ||Программы               |продовольствия области, комитет по        ||                        |строительству и стройиндустрии области,   ||                        |министерство экономики и инвестиций       ||                        |области, министерство здравоохранения     ||                        |области, министерство труда и социального ||                        |развития области, министерство культуры   ||                        |области, министерство образования области,||                        |комитет промышленности, науки и           ||                        |технологий области, администрации         ||                        |муниципальных образований области (по     ||                        |согласованию)                             ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Цель Программы          |- создание благоприятной сферы            ||                        |жизнедеятельности сельского населения     ||                        |области, которая является одной из        ||                        |составляющих комплексного решения проблемы||                        |социального развития села                 ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Задачи Программы,       |- развитие социальной сферы и инженерной  ||важнейшие оценочные     |инфраструктуры сельских поселений         ||показатели              |муниципальных образований области;        ||                        |создание правовых, административных и     ||                        |экономических условий для перехода к      ||                        |устойчивому социально-экономическому      ||                        |развитию сельских поселений муниципальных ||                        |образований области;                      ||                        |создание условий для завершения передачи  ||                        |объектов социальной сферы и инженерной    ||                        |инфраструктуры предприятий и организаций в||                        |ведение органов местного самоуправления;  ||                        |расширение рынка труда в сельской         ||                        |местности и обеспечение его               ||                        |привлекательности;                        ||                        |создание основ для повышения престижности ||                        |проживания в сельской местности           ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Сроки и этапы реализации|- 2003 – 2010 годы:                       ||Программы               |I этап - 2003-2005 годы;                  ||                        |II этап - 2006-2010 годы                  ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Исполнители основных    |- министерство сельского хозяйства и      ||мероприятий  Программы  |продовольствия области, комитет по        ||                        |строительству и стройиндустрии области,   ||                        |министерство экономики и инвестиций       ||                        |области, министерство здравоохранения     ||                        |области, министерство труда и социального ||                        |развития области, министерство культуры   ||                        |области, министерство образования области,||                        |органы местного самоуправления  (по       ||                        |согласованию), строительные, научные и    ||                        |проектные  организации области (на        ||                        |конкурсной основе), министерство сельского||                        |хозяйства области, министерство           ||                        |строительства и жилищно-коммунального     ||                        |хозяйства области, министерство           ||                        |экономического развития и торговли        ||                        |области, министерство промышленности и    ||                        |энергетики области, министерство          ||                        |транспорта области, министерство          ||                        |здравоохранения и социальной поддержки    ||                        |области                                   ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Объемы и источники      |- общая сумма расходов на реализацию      ||финансирования Программы|Программы составляет 3730,19 млн. рублей, ||                        |в том числе:                              ||                        |средства федерального бюджета - 1019,26   ||                        |млн. рублей (27,3 процента) (прогнозно);  ||                        |средства областного бюджета - 978,56 млн. ||                        |рублей (26,2 процента);                   ||                        |средства внебюджетных источников - 1732,37||                        |млн. рублей (46,4 процента) (прогнозно);  ||                        |общий объем финансирования I этапа        ||                        |Программы составляет 684,11 млн. рублей, в||                        |том числе:                                ||                        |средства федерального бюджета - 240,25    ||                        |млн. рублей (прогнозно);                  ||                        |средства областного бюджета - 6,03 млн.   ||                        |рублей;                                   ||                        |средства внебюджетных источников - 437,83 ||                        |млн. рублей (прогнозно);                  ||                        |общий объем финансирования II этапа       ||                        |Программы составляет 3046,08 млн. рублей, ||                        |в том числе:                              ||                        |средства федерального бюджета - 779,01    ||                        |млн. рублей (прогнозно);                  ||                        |средства областного бюджета - 972,53 млн. ||                        |рублей;                                   ||                        |средства внебюджетных источников - 1294,54||                        |млн. рублей (прогнозно)                   ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные      |- реализация мероприятий Программы в      ||результаты реализации   |период 2003 – 2010 годов позволит:        ||Программы               |улучшить жилищные условия семей,          ||                        |проживающих в сельской местности, за счет ||                        |увеличения объема строительства доступного||                        |жилья, соответствующего уровню доходов    ||                        |сельского населения;                      ||                        |обеспечить изменение структуры жилищного  ||                        |строительства, переход на новые           ||                        |архитектурно-строительные системы, типы   ||                        |зданий и технологии их возведения;        ||                        |обеспечить развитие социальной сферы,     ||                        |инженерной инфраструктуры и               ||                        |благоустройство сельских территорий;      ||                        |повысить уровень газификации домов        ||                        |(квартир), расположенных в сельской       ||                        |местности, природным газом, улучшить      ||                        |снабжение электроэнергией.                ||                        |Социально-экономический эффект от         ||                        |реализации Программы будет выражаться     ||                        |прежде всего в обеспечении благоприятной  ||                        |сферы жизнедеятельности населения в       ||                        |сельской местности                        ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————||Система организации     |- общий контроль за реализацией Программы ||контроля за исполнением |осуществляют Правительство области,       ||Программы               |министерство сельского хозяйства области  |---------------------------------------------------------------------
       I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения    
                          программными методами                         
       Область является одним из  ведущих  аграрных  регионов  России  счисленностью  сельского  населения  более  700  тыс. человек. Основнаямасса   сельских   населенных    пунктов    характеризуется    бытовойнеустроенностью. Большая часть из них не имеет центрального отопления,канализации,  постоянного  дорожного  сообщения,  особенно  в   периодсезонной распутицы.
       Низкая  оплата  труда,  а  также  отсутствие  рабочих  мест   принедостаточном   уровне  оказания  социальных  услуг,  необеспеченностьжильем   создают    для    населения,    особенно    для     молодежи,непривлекательность   проживания  в  сельской  местности.  Собственноеподворье  становится  единственным   местом   приложения   труда   длятрудоспособных членов крестьянского двора.
       Имеющийся жилищный фонд в большей части  признан  ветхим.  Жителисел    и    деревень   лишены   элементарных   коммунальных   удобств.Централизованное водоснабжение имеют 963  сельских  населенных  пункта(54     процента),    1686    сельских    населенных    пунктов    (96процентов) не имеют канализационных  сооружений  по  централизованномуотводу сточных вод.
       Из имеющихся в области больничных коек лишь 9 процентов находитсяв  сельской  местности,  обеспеченность  больничными  койками  на селесоставляет 40,4 койки на 1000 человек (среднеобластная – 103,3 койки).
       В сельской местности расположено 73 процента  общеобразовательныхшкол, однако из-за роста числа деревень с очень небольшой численностьюдетей школьного возраста развивается дистанционная форма обучения.
       Сокращается сеть сельских дошкольных учреждений, две трети  детейдошкольного возраста на селе воспитываются дома.
       Ухудшается и демографическая ситуация на селе. Естественная убыльсельского   населения   за   последние   годы  увеличилась,  снижаетсяпродолжительность жизни.
       Число мест в сельских учреждениях культуры  составляет 294  местана  1000  жителей.  За  10 последних лет этот показатель уменьшился на14,3 процента.
       В настоящий момент в области 138 сельских населенных  пунктов  неимеют  стационарных  торговых  точек.  Только  в  24  районах  имеютсясельские комплексные приемные пункты бытового обслуживания.
       Потери    электроэнергии    из-за    сверхнормативного     износаэлектрических  сетей  возросли на 20 – 25 процентов, продолжительностьперерывов в электроснабжении сельских объектов возросла до 75 часов  вгод.   Более   30   процентов  линий  электропередачи,  находящихся  вмуниципальной    собственности,    в    результате    сверхнормативнойэксплуатации находится в ветхом, технически непригодном состоянии.
       Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых  сооруженийи  технологического  оборудования  для  улучшения  качества  воды  илиработает  неэффективно,  при  этом  более   65   процентов   локальныхводопроводов нуждается в реконструкции и свыше 10 процентов - в полномвосстановлении.   В   результате    сельское    население    вынужденопользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.
       Неразвитость систем связи и информационного обслуживания приводитк   социальной  изоляции  жителей  отдаленных  деревень,  ограничиваетиспользование     информационных     технологий     в     образовании,здравоохранении,  аграрном  производстве.  Телефонная  сеть в сельскихпоселениях муниципальных  образований  области  физически  и  моральноизношена.
       Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не  соответствуетрастущим   потребностям   сельскохозяйственных   товаропроизводителей,сдерживает интеграционные процессы, тормозит формирование  в  аграрномсекторе рыночной инфраструктуры.
       В   результате   недостаточных   инвестиций   снизились    объемыстроительства  объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры всельской местности,  увеличился  сверхнормативный  износ  их  основныхфондов,  сопровождающийся  интенсивным  сокращением имеющихся объектовсоциальной сферы и систем жизнеобеспечения.
       Исходя  из  задач  социально-экономической  политики  области  наближайший   период   и   долгосрочную   перспективу,  для  преодолениякритического положения в сфере социального  развития  села  необходимопроведение упреждающих мероприятий.
       Таким образом, необходимость разработки  и  реализации  Программыобусловлена:
       социально-политической  остротой  проблемы  –   для   устойчивогосоциально-экономического  развития  сельских  поселений  муниципальныхобразований области и эффективного функционирования  агропромышленногопроизводства  необходима бюджетная поддержка развития социальной сферыи инженерной инфраструктуры на селе,  а  также  несельскохозяйственныхвидов  деятельности  в  сельской  местности,  расширения  рынка труда,развития  процессов  самоуправления  в  сельской  местности  с   цельюактивизации человеческого потенциала;
       межотраслевым    и    межведомственным    характером    проблемы,необходимостью  привлечения  к  ее  решению  органов законодательной иисполнительной  власти  области,  органов   местного   самоуправления,общественных объединений сельских жителей;
       удаленностью сельских поселений от центральных усадеб и  районныхцентров,  которая  предопределяет  их  автономное  жизнеобеспечение  инеобходимость применения  комплексного  подхода  к  развитию  сельскихтерриторий  муниципальных  образований  области. Определение ресурсныхпотребностей  села  осуществляется  органами  местного  самоуправленияпутем  оценки,  корректировки  схем  районной  планировки  и генплановзастройки сельских территорий муниципальных образований области;
       необходимостью приоритетной государственной финансовой  поддержкиразвития   социальной   сферы   и  инженерного  обустройства  сельскихпоселений  муниципальных  образований  области.  Без   государственнойподдержки  в современных условиях муниципальные образования области нев состоянии эффективно участвовать в проведении социальных  реформ  населе,  в  удовлетворении  основных  жизненных  потребностей  сельскогонаселения.
      II. Основная цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы     
       Основная  цель   Программы   -   создание   благоприятной   сферыжизнедеятельности  сельского населения области, которая является однойиз составляющих комплексного  решения  проблемы  социального  развитиясела.
       Процесс реализации поставленной  цели  включает  в  себя  решениеследующих задач:
       развитие социальной сферы и  инженерной  инфраструктуры  сельскихпоселений муниципальных образований области;
       создание правовых, административных и экономических  условий  дляперехода  к  устойчивому  социально-экономическому  развитию  сельскихпоселений муниципальных образований области;
       создание условий  для  завершения  передачи  объектов  социальнойсферы  и инженерной инфраструктуры предприятий и организаций в ведениеорганов местного самоуправления;
       расширение рынка труда в сельской  местности  и  обеспечение  егопривлекательности;
       создание основ для престижности проживания в сельской  местности,привлечение  для  работы  в  секторах  сельской  экономики выпускниковвысших и средних учебных заведений, молодых специалистов;
       проведение  строительной  политики,  направленной  на  устойчивоеразвитие сельских территорий, с обеспечением  баланса государственных,общественных и частных интересов;
       создание архитектурно-строительных систем, отвечающих современнымтехнико-экономическим   требованиям,  учитывающим  специфику  сельскихтерриторий;
       внедрение  эффективных систем целевой поддержки юридических лиц играждан – участников сельского строительства;
       повышение роли физической культуры и спорта в укреплении здоровьясельского населения;
       повышение    образовательного    уровня     учащихся     сельскихобщеобразовательных школ, профессиональных училищ, средних специальныхучебных заведений, приведение качества образования  в  соответствие  ссовременными требованиями.
       В  связи  с  ограниченностью  средств   бюджетов   всех   уровнейпоставленные  в  Программе  задачи  будут решаться  путем формированияусловий для создания благоприятного инвестиционного климата   в  сфереобустройства сельских поселений муниципальных образований области.
       Основные пути решения программных задач:
       приоритетная государственная поддержка развития социальной  сферыи инженерного обустройства села;
       создание условий для привлечения в социальную сферу села  средствсельхозтоваропроизводителей,    внебюджетных   источников,   ипотечныхкредитов и других средств.
       Реализация программных мероприятий предусмотрена в два этапа:
       I этап - 2003-2005 годы; II этап - 2006-2010 годы.
       В рамках Программы планируется осуществить комплекс  долгосрочныхмероприятий,   разработанных на основе анализа современного состояния,а также  потребности в объектах социальной сферы в сельской местности.Анализ    проведен    отраслевыми    министерствами    и   ведомствамиПравительства области совместно с органами местного самоуправления.
       Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены  наокончание  не  завершенных  строительством  объектов, замену ветхого иаварийного жилого  фонда,  зданий  и  сооружений  объектов  социальнойсферы.
       Организационное  обеспечение  включает  инвентаризацию  объектов,оказание  помощи  и  содействия  хозяйствующим  субъектам в социальномразвитии села. Программа является  комплексной  и  включает  следующиеразделы:
       1. Развитие жилищного строительства.
       2. Развитие сети общеобразовательных учреждений.
       3. Развитие сети медико-санитарных учреждений.
       4. Развитие культурно-досуговой деятельности.
       5. Развитие торгового и бытового обслуживания.
       6. Развитие электрических сетей.
       7. Развитие газификации.
       8. Развитие водоснабжения.
       9. Развитие телекоммуникационных сетей.
       10. Развитие сети автомобильных дорог.
       11. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодыхспециалистов на селе.
       При разработке мероприятий Программы основное  внимание   уделеноминимизации  затрат  на их реализацию  при одновременной ориентации надостижение максимального социального эффекта.
                   III. Ресурсное обеспечение Программы                 
       При  разработке  стратегии   ресурсного   обеспечения   Программыучитывались  реальная  ситуация  в  финансово-бюджетной сфере, высокаяобщеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимостьпроблемы,   а   также  реальная  возможность  ее  решения  только  призначительной  бюджетной  поддержке  и  вовлечении   в   инвестиционнуюдеятельность  всех  участников  реализации Программы, включая сельскоенаселение области.
       Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счетсредств   федерального   бюджета  (прогнозно),  областного  бюджета  ивнебюджетных источников (прогнозно).
       Общий  объем  финансирования  Программы  в  2003  -  2010   годахсоставляет 3730,19 млн. рублей, в том числе :
       средства  федерального  бюджета  -  1019,26  млн.  рублей   (27,3процента) (прогнозно);
       средства областного бюджета - 978,56 млн. рублей (26,2 процента);
       средства внебюджетных источников  -  1732,37  млн.  рублей  (46,4процента) (прогнозно).
       Затраты на реализацию Программы определены исходя из  потребностиввода  в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройствасела,  из  фактической  стоимости  строительства  единицы  мощности  иудельных капитальных вложений на строительство.
       Первоочередному финансированию подлежат работы  на  незавершенныхстроительством объектах, на объектах, находящихся в ветхом и аварийномсостоянии.
       Расходы     на     проведение     научно-исследовательских      иопытно-конструкторских  работ,  обеспечивающих необходимое нормативноеправовое сопровождение социальных преобразований на селе, определены всумме  4,33  млн.  рублей (0,1 процента) и финансируются в основном изобластного бюджета.
       Расходы на развитие жилищного строительства в сельской  местностисоставляют 472,99 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 114,40 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 63,29 млн. рублей;
       средства   внебюджетных   источников   -   295,30   млн.   рублей(прогнозно).
       Для  реализации  мероприятий  Программы   в   области   жилищногостроительства  необходимо  ежегодное строительство не менее 16-17 тыс.кв. метров жилья.
       За  счет   средств,   привлекаемых   на   реализацию   Программы,планируется  строительство  131,5  тыс.  кв.  метров  жилья в сельскойместности.
       Расходы на обеспечение доступным жильем молодых семей  и  молодыхспециалистов  на селе составляют 983,46 млн. рублей (прогнозно), в томчисле:
       средства федерального бюджета - 294,72 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 394,02 млн. рублей;
       средства   внебюджетных   источников   -   294,72   млн.   рублей(прогнозно).
       Планируется ввести в эксплуатацию 172,2 тыс. кв. метров  жилья  всельской местности для молодых семей и молодых специалистов.
       Расходы  на  развитие  сети  общеобразовательных   учреждений   всельской  местности  составляют  172,70 млн. рублей (прогнозно), в томчисле:
       средства федерального бюджета - 91,85 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 80,85 млн. рублей.
       Планируется строительство шести школ на 1014 ученических мест.
       Расходы на развитие сети учреждений  первичной  медико-санитарнойпомощи в сельской местности составляют:
       на строительство больничных мест  общий  объем  финансирования  -52,50 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 19,50 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 33,00 млн. рублей.
       Планируется строительство семи больниц на 195 коек;
       на ввод в действие амбулаторно-поликлинических  учреждений  общийобъем финансирования - 8,76 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 1,75 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 7,01 млн. рублей.
       Планируется ввод трех амбулаторно-поликлинических  учреждений  на60 посещений в смену;
       на   открытие   фельдшерско-акушерских   пунктов   общий    объемфинансирования -15,08 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 3,02 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 12,06 млн. рублей.
       Планируется  ввод  семи  фельдшерско-акушерских  пунктов  на  118посещений в смену.
       Расходы на развитие культурно-досуговой деятельности  в  сельскойместности составляют 74,98 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства областного бюджета - 37,49 млн. рублей;
       средства внебюджетных источников - 37,49 млн. рублей (прогнозно).
       Планируется строительство четырех клубов на 1100 мест.
       Расходы на развитие торгового и бытового  обслуживания  сельскогонаселения  составляют  25,86  млн.  рублей (прогнозно) за счет средстввнебюджетных источников.
       Планируется  строительство  93  объектов  торгового  и   бытовогообслуживания.
       Расходы на развитие  электрических  сетей  в  сельской  местностисоставляют:
       на реконструкцию и техническое перевооружение  ВЛ  0,4  кВ  общийобъем финансирования - 64,0 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 16,0 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 25,60 млн. рублей;
       средства внебюджетных источников - 22,40 млн. рублей (прогнозно).
       Планируется ввод в действие 320,0 км ВЛ 0,4 кВ;
       на реконструкцию и техническое перевооружение ВЛ  6-10  кВ  общийобъем финансирования - 18,80 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 4,70 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 7,52 млн. рублей;
       средства внебюджетных источников - 6,58 млн. рублей (прогнозно).
       Планируется ввод в действие 125,3 км ВЛ 6-10 кВ.
       Расходы на развитие газификации в сельской  местности  составляют390,41 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 121,45 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 69,10 млн. рублей;
       средства   внебюджетных   источников   -   199,86   млн.   рублей(прогнозно).
       Планируется   ввод   в    эксплуатацию    469,79    км    уличныхраспределительных газовых сетей.
       Расходы на развитие водоснабжения в сельской местности составляют1332,91 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 323,52 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета - 200,00 млн. рублей;
       средства   внебюджетных   источников   -   809,39   млн.   рублей(прогнозно).
       Планируется ввод в эксплуатацию 201,46 км локальных водопроводов.
       Расходы  на  развитие  телекоммуникационных  сетей   в   сельскойместности составляют 25,86 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета - 6,46 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета- 10,35 млн. рублей;
       средства внебюджетных источников - 9,05 млн. рублей (прогнозно).
       Планируется ввод в действие 2560 телефонных номеров.
       Расходы на развитие сети автомобильных дорог в сельской местностисоставляют 87,55 млн. рублей (прогнозно), в том числе:
       средства федерального бюджета- 21,89 млн. рублей (прогнозно);
       средства областного бюджета- 35,02 млн. рублей;
       средства внебюджетных источников - 30,64 млн. рублей (прогнозно).
       Планируется  приведение   в   нормативное   состояние   23,3   кмведомственных автодорог, связывающих сельские населенные пункты.
                   IV. Организация реализации Программы                 
                       и контроль за ходом ее выполнения                
       Министерство  сельского  хозяйства  области  как  государственныйзаказчик Программы организует работу по ее реализации.
       В реализации Программы  участвуют  органы  исполнительной  властиобласти,  органы  местного  самоуправления,  организации строительногокомплекса области, юридические и физические лица.
       Финансирование Программы за  счет  средств  федерального  бюджетапредполагается целевым назначением.
       Финансирование  Программы  за  счет  средств  областного  бюджетаосуществляется  в  соответствии с законом области об областном бюджетена соответствующий финансовый год.
       Отчеты  о  ходе  выполнения  мероприятий  Программы  периодическизаслушиваются  на заседаниях коллегии министерства сельского хозяйстваобласти,  проводятся  "круглые  столы"  с  участием   заинтересованныхведомств.   Осуществляется   ежемесячный  контроль  за  использованиембюджетных средств.
       Специальный  контроль  в   сфере   строительства   осуществляетсяорганами государственного надзора, лицензирования, сертификации.
       Общий   контроль   за    реализацией    Программы    осуществляютПравительство области, министерство сельского хозяйства области и иныеорганы  исполнительной  власти  области   с   участием   администрациймуниципальных районов области.
             V. Оценка эффективности социально-экономических            
                     результатов реализации Программы                   
       В  результате  реализации  Программы  предусматривается  созданиеправовых,       организационно-управленческих,       финансовых      иматериально-технических   условий,    способствующих    предотвращениюдальнейшего  ухудшения  ситуации  в области социального развития села,решению   жилищной   проблемы   сельского    населения,    инженерномуобустройству  сельских  поселений  муниципальных  образований области,обеспечению доступности  получения  сельскими  жителями  качественногообразования,  а  также  повышению  уровня  медицинского,  культурного,бытового обслуживания сельского населения.
       Более 2,3 тыс. семей, проживающих в сельской  местности,  улучшатжилищные   условия,   при   этом   повысится   уровень  предоставлениякоммунальных услуг. Возрастет  уровень  газификации  жилищного  фонда.Будет  ликвидирован  сверхнормативный износ основных фондов социальнойсферы и инженерной инфраструктуры. Доля обучающихся в первую  смену  вблагоустроенных  сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 90процентов. Кроме того, увеличится обеспеченность  больничными  местамина   195   мест,   амбулаториями   -   на   80   посещений   в  смену,фельдшерско-аккушерскими пунктами - на 135 посещений в смену, клубнымиучреждениями   -   до   2100  мест,  объектами  торгового  и  бытовогообслуживания - на 93 единицы. С вводом в эксплуатацию 201,5 км уличныхводопроводных   сетей  улучшится  обеспеченность  сельского  населенияпитьевой   водой.   Развитие   телекоммуникационных   сетей   позволитобеспечить в сельской местности дополнительно 2560 телефонных номеров.В  области  занятости  сельского  населения  предусматривается   болееполное   использование   трудоспособного  населения,  снижение  уровнябезработицы в результате сохранения на  объектах  социальной  сферы  иинженерной  инфраструктуры 2 тыс. рабочих мест, создания дополнительно1 тыс. рабочих мест и  получения  сельским  населением  дополнительныхдоходов.
       Экономическая эффективность от  реализации  Программы  состоит  вувеличении  производительности  сельскохозяйственного  труда  на 20–25процентов на основе:
        улучшения    здоровья    сельских    жителей,    повышения    ихобщеобразовательной и профессиональной подготовки, создания в сельскойместности благоприятных жилищных условий;
        сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью;
        сокращения  потерь   сельскохозяйственной   продукции   при   еетранспортировке.
       Реализация  Программы  будет  иметь  благоприятные  экологическиепоследствия.   При   разработке  проектов  по  строительству  объектовсоциальной  сферы  и  инженерного  обустройства  села  уже  на  стадиипроработки     их     технико-экономического     обоснования     будутпредусматриваться  меры  по  защите  окружающей  среды,  что  позволитисключить  применение в жилищно-гражданском строительстве экологическивредных материалов, а использование легких современных  конструктивныхматериалов  приведет  к  снижению  энергозатрат  на  их  производство,транспортировку и монтаж.
             VI. Система (перечень) программных мероприятий
                                                                                                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦   Наименование    ¦Срок  ¦Объем   ¦  В том числе за счет  ¦Коли-  ¦Коли-  ¦ Ответственные ¦   Ожидаемые   ¦¦    мероприятия    ¦испол-¦финанси-¦       средств:        ¦чество ¦чество ¦ за выполнение ¦  результаты   ¦¦                   ¦нения ¦рования +-----------------------+сохра- ¦созда- ¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦(млн.   ¦феде-  ¦област-¦внебюд-¦няемых ¦ваемых ¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦рублей) ¦раль-  ¦ного   ¦жетных ¦рабочих¦рабочих¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦в дейст-¦ного   ¦бюджета¦источ- ¦мест   ¦мест   ¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦вующих  ¦бюджета¦       ¦ников  ¦       ¦       ¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦ценах - ¦(прог- ¦       ¦(прог- ¦       ¦       ¦               ¦               ¦¦                   ¦      ¦всего   ¦нозно) ¦       ¦нозно) ¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+---------------+¦         1         ¦  2   ¦   3    ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦       9       ¦      10       ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+---------------+¦Всего по Программе ¦2003 -¦3730,19 ¦1019,26¦978,56 ¦1732,37¦ 1902  ¦ 1062  ¦               ¦               ¦¦                   ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦               ¦               ¦¦                   ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦в том числе:       ¦ 2003 ¦ 152,05 ¦  62,98¦  0,00 ¦  89,07¦  104  ¦   71  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2004 ¦ 282,01 ¦  98,37¦  4,03 ¦ 179,61¦  183  ¦  125  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦ 250,05 ¦  78,90¦  2,00 ¦ 169,15¦  207  ¦  128  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦ 330,54 ¦  92,35¦ 65,84 ¦ 172,35¦  212  ¦  133  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2007 ¦ 627,93 ¦ 163,83¦214,91 ¦ 249,19¦  279  ¦  141  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2008 ¦ 655,71 ¦ 167,58¦221,39 ¦ 266,74¦  295  ¦  145  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2009 ¦ 687,29 ¦ 172,54¦228,83 ¦ 285,92¦  301  ¦  150  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2010 ¦ 744,61 ¦ 182,71¦241,56 ¦ 320,34¦  321  ¦  169  ¦               ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                   Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности                    ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Ввод в эксплуатацию¦2003 -¦ 472,99 ¦ 114,40¦ 63,29 ¦ 295,30¦       ¦       ¦ министерство  ¦   улучшение   ¦¦жилья  в   сельской¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   жилищных    ¦¦местности, всего  -¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦условий жителе馦131,5 тыс. м кв., в¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦   сельской    ¦¦том числе:         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   местности   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  комитет по   ¦               ¦¦ 20,391 тыс. м кв. ¦ 2003 ¦  69,25 ¦  22,28¦       ¦  46,97¦       ¦       ¦строительству и¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+стройиндустрии ¦               ¦¦ 16,10 тыс. м кв.  ¦ 2004 ¦  71,05 ¦  16,00¦  0,53 ¦  54,52¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦ 18,46 тыс. м кв.  ¦ 2005 ¦  83,49 ¦  16,00¦       ¦  67,49¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦ 15,00 тыс. м кв.  ¦ 2006 ¦  40,00 ¦  12,00¦       ¦  28,00¦       ¦       ¦  области (по  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦ 15,15 тыс. м кв.  ¦ 2007 ¦  51,52 ¦  11,85¦ 15,46 ¦  24,21¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦ 15,30 тыс. м кв.  ¦ 2008 ¦  52,03 ¦  11,97¦ 15,61 ¦  24,45¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦ 15,46 тыс. м кв.  ¦ 2009 ¦  52,55 ¦  12,09¦ 15,76 ¦  24,70¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+строительства и¦               ¦¦ 15,62 тыс. м кв.  ¦ 2010 ¦  53,10 ¦  12,21¦ 15,93 ¦  24,96¦       ¦       ¦   жилищно-    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ коммунального ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦         Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе          ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Ввод в эксплуатацию¦2003 -¦ 983,46 ¦ 294,72¦394,02 ¦ 294,72¦       ¦       ¦ министерство  ¦   улучшение   ¦¦жилья  в   сельской¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   жилищных    ¦¦местности, всего  -¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦    условий    ¦¦172,2 тыс. м кв., в¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦ 2805 молодых  ¦¦том числе:         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦     семей     ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦   и молодых   ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образования  ¦специалистов в ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦   сельской    ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦  местности:   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦2006 год - 444;¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦2007 год - 540;¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦2008 год - 572;¦¦  28,8 тыс. м кв.  ¦ 2006 ¦ 155,54 ¦  46,35¦ 62,84 ¦  46,35¦       ¦       ¦согласованию), ¦2009 год - 606;¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦2010 год - 643 ¦¦  35,1 тыс. м кв.  ¦ 2007 ¦ 189,29 ¦  56,78¦ 75,73 ¦  56,78¦       ¦       ¦   сельского   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦               ¦¦  35,6 тыс. м кв.  ¦ 2008 ¦ 200,60 ¦  60,18¦ 80,24 ¦  60,18¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦  36,1 тыс. м кв.  ¦ 2009 ¦ 212,63 ¦  63,79¦ 85,05 ¦  63,79¦       ¦       ¦строительства и¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   жилищно-    ¦               ¦¦  36,6 тыс. м кв.  ¦ 2010 ¦ 225,40 ¦  67,62¦ 90,16 ¦  67,62¦       ¦       ¦ коммунального ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦             Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности              ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Строительство      ¦2003 -¦ 172,70 ¦  91,85¦ 80,85 ¦       ¦  120  ¦       ¦ министерство  ¦  обновление   ¦¦общеобразовательных¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   основных    ¦¦учреждений на  1014¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦    фондов,    ¦¦уч.  мест,  в   том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦   повышение   ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦территориальной¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦  доступности  ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образования  ¦   сельских    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦  общеобразо-  ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦   вательных   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦  учреждений   ¦¦                   ¦ 2005 ¦   5,00 ¦   5,00¦       ¦       ¦   20  ¦       ¦  образований  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦   6,00 ¦   6,00¦       ¦       ¦   20  ¦       ¦согласованию), ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦      1 школа      ¦ 2007 ¦  52,24 ¦  26,12¦ 26,12 ¦       ¦   20  ¦       ¦   сельского   ¦               ¦¦ на 264 уч. места  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦      2 школы      ¦ 2008 ¦  44,36 ¦  22,18¦ 22,18 ¦       ¦   20  ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦  на 216 уч. мест  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов области¦               ¦¦      2 школы      ¦ 2009 ¦  36,48 ¦  18,24¦ 18,24 ¦       ¦   20  ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦  на 270 уч. мест  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦      1 школа      ¦ 2010 ¦  28,62 ¦  14,31¦ 14,31 ¦       ¦   20  ¦       ¦               ¦               ¦¦ на 264 уч. места  ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦      Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности      ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Строительство      ¦2003 -¦  52,50 ¦  19,50¦ 33,00 ¦       ¦  218  ¦       ¦ министерство  ¦ развитие сети ¦¦больниц   на    195¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   больниц в   ¦¦коек, в том числе: ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦   сельской    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+продовольствия ¦  местности и  ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   улучшение   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦ стационарной  ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦здравоохранения¦  медицинской  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦    помощи     ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦   сельскому   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦   населению   ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦               ¦¦    1 больница     ¦ 2007 ¦  10,80 ¦   4,80¦  6,00 ¦       ¦   50  ¦       ¦согласованию), ¦               ¦¦    на 45 коек     ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦    2 больницы     ¦ 2008 ¦  12,85 ¦   4,85¦  8,00 ¦       ¦   56  ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦    на 50 коек     ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦    2 больницы     ¦ 2009 ¦  13,90 ¦   4,90¦  9,00 ¦       ¦   56  ¦       ¦здравоохранения¦               ¦¦    на 50 коек     ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ и социальной  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   поддержки   ¦               ¦¦    2 больницы     ¦ 2010 ¦  14,95 ¦   4,95¦ 10,00 ¦       ¦   56  ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦    на 50 коек     ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+---------------+¦Строительство     3¦2003 -¦   8,76 ¦   1,75¦  7,01 ¦       ¦    9  ¦       ¦ министерство  ¦ развитие сети ¦¦амбулаторно-       ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦ амбулаторно-  ¦¦поликлинических    ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦поликлинических¦¦учреждений,  в  том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦ учреждений и  ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   улучшение   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦ амбулаторно-  ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦здравоохранения¦  медицинской  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦    помощи     ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦   сельскому   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦   населению   ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦согласованию), ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦                   ¦ 2007 ¦   2,16 ¦   0,43¦  1,73 ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦               ¦¦       1 АПУ       ¦ 2008 ¦   2,18 ¦   0,44¦  1,74 ¦       ¦    3  ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦                   ¦ 2009 ¦   2,20 ¦   0,44¦  1,76 ¦       ¦       ¦       ¦здравоохранения¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ и социальной  ¦               ¦¦       2 АПУ       ¦ 2010 ¦   2,22 ¦   0,44¦  1,78 ¦       ¦    6  ¦       ¦   поддержки   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+---------------+¦Строительство     7¦2003 -¦  15,08 ¦   3,02¦ 12,06 ¦       ¦   14  ¦       ¦ министерство  ¦ развитие сети ¦¦фельдшерско-       ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦ фельдшерско-  ¦¦акушерских пунктов,¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦  акушерских   ¦¦в том числе:       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦    пунктов    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦  и улучшение  ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦  доврачебной  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+здравоохранения¦  медицинской  ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦    помощи     ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦   сельскому   ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦   населению   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  области (по  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦       1 ФАП       ¦ 2007 ¦   3,71 ¦   0,74¦  2,97 ¦       ¦    2  ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦       2 ФАП       ¦ 2008 ¦   3,75 ¦   0,75¦  3,00 ¦       ¦    4  ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦       2 ФАП       ¦ 2009 ¦   3,79 ¦   0,76¦  3,03 ¦       ¦    4  ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+здравоохранения¦               ¦¦       2 ФАП       ¦ 2010 ¦   3,83 ¦   0,77¦  3,06 ¦       ¦    4  ¦       ¦ и социальной  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   поддержки   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦               Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Строительство      ¦2003 -¦  74,98 ¦       ¦ 37,49 ¦  37,49¦   11  ¦       ¦ министерство  ¦   повышение   ¦¦учреждений культуры¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   культуры    ¦    уровня     ¦¦на 1100 мест, в том¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦обеспеченности ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦ учреждениями  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦   культуры    ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦   сельской    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦   местности   ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦согласованию), ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦1 клуб на 400 мест ¦ 2007 ¦  18,48 ¦       ¦  9,24 ¦   9,24¦    4  ¦       ¦   культуры    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦1 клуб на 200 мест ¦ 2008 ¦  18,66 ¦       ¦  9,33 ¦   9,33¦    2  ¦       ¦ администрации ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦               ¦¦1 клуб на 300 мест ¦ 2009 ¦  18,84 ¦       ¦  9,42 ¦   9,42¦    3  ¦       ¦районов области¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+      (по      ¦               ¦¦1 клуб на 200 мест ¦ 2010 ¦  19,00 ¦       ¦  9,50 ¦   9,50¦    2  ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦              Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Строительство    93¦2003 -¦  25,86 ¦       ¦       ¦  25,86¦       ¦   25  ¦ администрации ¦   улучшение   ¦¦объектов,   в   том¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦   бытового    ¦¦числе:             ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦ обслуживания  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦   сельского   ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦согласованию), ¦   населения   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов области¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ согласованию) ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦    23 объекта     ¦ 2007 ¦   6,37 ¦       ¦       ¦   6,37¦       ¦    6  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦    23 объекта     ¦ 2008 ¦   6,43 ¦       ¦       ¦   6,43¦       ¦    6  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦    23 объекта     ¦ 2009 ¦   6,49 ¦       ¦       ¦   6,49¦       ¦    6  ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦    24 объекта     ¦ 2010 ¦   6,57 ¦       ¦       ¦   6,57¦       ¦    7  ¦               ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                     Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности                      ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Реконструкция     и¦2003 -¦  64,00 ¦  16,00¦ 25,60 ¦  22,40¦   44  ¦       ¦ министерство  ¦   повышение   ¦¦техническое        ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   качества    ¦¦перевооружение   ВЛ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦    энерго-    ¦¦0,4 кВ, всего - 320¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦  обеспечения  ¦¦км, в том числе:   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   сельской    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦  местности с  ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ энергетики и  ¦    учетом     ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ коммунального ¦  современных  ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦  технических  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦  требований   ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦               ¦¦     78,85 км      ¦ 2007 ¦  15,77 ¦   3,94¦  6,31 ¦   5,52¦   11  ¦       ¦согласованию), ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦     79,65 км      ¦ 2008 ¦  15,93 ¦   3,98¦  6,37 ¦   5,58¦   11  ¦       ¦   сельского   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦               ¦¦     80,35 км      ¦ 2009 ¦  16,07 ¦   4,02¦  6,43 ¦   5,62¦   11  ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦     81,15 км      ¦ 2010 ¦  16,23 ¦   4,06¦  6,49 ¦   5,68¦   11  ¦       ¦промышленности ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ и энергетики  ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------+---------------+¦Реконструкция     и¦2003 -¦  18,80 ¦   4,70¦  7,52 ¦   6,58¦   16  ¦       ¦ министерство  ¦   повышение   ¦¦техническое        ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦   качества    ¦¦перевооружение ВЛ 6¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦    энерго-    ¦¦- 10  кВ,  всего  -¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦  обеспечения  ¦¦125,3  км,  в   том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   сельской    ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦  местности с  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ энергетики и  ¦    учетом     ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ коммунального ¦  современных  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦  технических  ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦  требований   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  области (по  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦     30,87 км      ¦ 2007 ¦   4,63 ¦   1,16¦  1,85 ¦   1,62¦    4  ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦      31,2 км      ¦ 2008 ¦   4,68 ¦   1,17¦  1,87 ¦   1,64¦    4  ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦     31,47 км      ¦ 2009 ¦   4,72 ¦   1,18¦  1,89 ¦   1,65¦    4  ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+промышленности ¦               ¦¦      31,8 км      ¦ 2010 ¦   4,77 ¦   1,19¦  1,91 ¦   1,67¦    4  ¦       ¦ и энергетики  ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                         Мероприятия по развитию газификации в сельской местности                          ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Строительство      ¦2003 -¦ 390,41 ¦ 121,45¦ 69,10 ¦ 199,86¦ 1258  ¦  839  ¦ министерство  ¦   повышение   ¦¦распределительных  ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦    уровня     ¦¦газовых      сетей,¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦  газификации  ¦¦всего - 469,79  км,¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦села природным ¦¦в том числе:       ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦    газом,     ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  комитет по   ¦   улучшение   ¦¦      71,5 км      ¦ 2003 ¦  48,25 ¦  20,70¦       ¦  27,55¦   97  ¦   65  ¦строительству и¦ условий быта  ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+стройиндустрии ¦    жителей    ¦¦     141,0 км      ¦ 2004 ¦  87,33 ¦  30,85¦  2,30 ¦  54,18¦  169  ¦  113  ¦   области,    ¦   сельской    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦   местности   ¦¦     52,89 км      ¦ 2005 ¦  46,83 ¦  17,90¦       ¦  28,93¦  170  ¦  113  ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦      46,5 км      ¦ 2006 ¦  44,00 ¦  11,00¦  1,20 ¦  31,80¦  171  ¦  114  ¦  области (по  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦     43,52 км      ¦ 2007 ¦  44,00 ¦  11,00¦ 17,60 ¦  15,40¦  162  ¦  108  ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦     40,16 км      ¦ 2008 ¦  40,00 ¦  10,00¦ 16,00 ¦  14,00¦  160  ¦  107  ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦     38,82 км      ¦ 2009 ¦  40,00 ¦  10,00¦ 16,00 ¦  14,00¦  163  ¦  109  ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+строительства и¦               ¦¦      35,4 км      ¦ 2010 ¦  40,00 ¦  10,00¦ 16,00 ¦  14,00¦  166  ¦  110  ¦   жилищно-    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ коммунального ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                        Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности                         ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Ввод   в   действие¦2003 -¦1332,91 ¦ 323,52¦200,00 ¦ 809,39¦  206  ¦  182  ¦ министерство  ¦   улучшение   ¦¦локальных          ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦ условий быта  ¦¦водопроводов, всего¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦    жителей    ¦¦- 201,46 км, в  том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦продовольствия ¦   сельской    ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦  местности,   ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  комитет по   ¦   повышение   ¦¦      31,2 км      ¦ 2003 ¦  34,55 ¦  20,00¦       ¦  14,55¦    7  ¦    6  ¦строительству и¦   качества    ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+стройиндустрии ¦     воды      ¦¦      17,7 км      ¦ 2004 ¦ 123,63 ¦  51,52¦  1,20 ¦  70,91¦   14  ¦   12  ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦     12,56 км      ¦ 2005 ¦ 114,73 ¦  40,00¦  2,00 ¦  72,73¦   17  ¦   15  ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦     33,52 км      ¦ 2006 ¦  85,00 ¦  17,00¦  1,80 ¦  66,20¦   21  ¦   19  ¦  области (по  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦     30,32 км      ¦ 2007 ¦ 200,00 ¦  40,00¦ 40,00 ¦ 120,00¦   26  ¦   23  ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦     28,84 км      ¦ 2008 ¦ 225,00 ¦  45,00¦ 45,00 ¦ 135,00¦   32  ¦   28  ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦     25,32 км      ¦ 2009 ¦ 250,00 ¦  50,00¦ 50,00 ¦ 150,00¦   40  ¦   35  ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+строительства и¦               ¦¦      22,0 км      ¦ 2010 ¦ 300,00 ¦  60,00¦  60,00¦ 180,00¦   49  ¦   44  ¦   жилищно-    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ коммунального ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦¦                   ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                  Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности                  ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Ввод   в   действие¦2003 -¦  25,86 ¦   6,46¦ 10,35 ¦   9,05¦       ¦   16  ¦    комитет    ¦   улучшение   ¦¦емкостей телефонной¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦промышленности,¦ условий быта  ¦¦сети   в   сельской¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    науки и    ¦    жителей    ¦¦местности, всего  -¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  технологий   ¦   сельской    ¦¦2560 номеров, в том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦   местности   ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  области (по  ¦               ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦согласованию), ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ министерство  ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   хозяйства   ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦    192 номера     ¦ 2007 ¦   6,37 ¦   1,59¦  2,55 ¦   2,23¦       ¦    4  ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов области¦               ¦¦    368 номеров    ¦ 2008 ¦   6,43 ¦   1,61¦  2,57 ¦   2,25¦       ¦    4  ¦      (по      ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ согласованию) ¦               ¦¦                   ¦ 2009 ¦   6,49 ¦   1,62¦  2,60 ¦   2,27¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦   2000 номеров    ¦ 2010 ¦   6,57 ¦   1,64¦  2,63 ¦   2,30¦       ¦    8  ¦               ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦                   Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности                   ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Приведение        в¦2003 -¦  87,55 ¦  21,89¦ 35,02 ¦  30,64¦    6  ¦       ¦ министерство  ¦ развитие сети ¦¦нормативное        ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ транспорта и  ¦сельских дорог ¦¦техническое        ¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   дорожного   ¦  и улучшение  ¦¦состояние          ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦ транспортной  ¦¦ведомственных      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦связи сельских ¦¦автомобильных      ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ администрации ¦  населенных   ¦¦дорог,  связывающих¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦    пунктов    ¦¦сельские населенные¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  образований  ¦               ¦¦пункты,   всего   -¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  области (по  ¦               ¦¦23,3  км,   в   том¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦согласованию), ¦               ¦¦числе:             ¦      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦                   ¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦                   ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  транспорта   ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов области¦               ¦¦                   ¦ 2007 ¦  21,68 ¦   5,42¦  8,67 ¦   7,59¦       ¦       ¦      (по      ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ согласованию) ¦               ¦¦       11 км       ¦ 2008 ¦  21,80 ¦   5,45¦  8,72 ¦   7,63¦    3  ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦                   ¦ 2009 ¦  22,00 ¦   5,50¦  8,80 ¦   7,70¦       ¦       ¦               ¦               ¦+-------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+               ¦               ¦¦      12,3 км      ¦ 2010 ¦  22,07 ¦   5,52¦  8,83 ¦   7,72¦    3  ¦       ¦               ¦               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦               Мероприятия в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ               ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Организационное,   ¦2003 -¦   4,33 ¦       ¦  3,25 ¦   1,08¦       ¦       ¦ министерство  ¦    научно-    ¦¦нормативное        ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   сельского   ¦ методическое  ¦¦правовое и  научное¦ годы ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  хозяйства и  ¦  обеспечение  ¦¦обеспечение научно-+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+продовольствия ¦  программных  ¦¦исследовательских и¦ 2003 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   области,    ¦  мероприятий  ¦¦опытно-            +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ администрации ¦               ¦¦экспериментальных  ¦ 2004 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ муниципальных ¦               ¦¦работ              +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+  образований  ¦               ¦¦                   ¦ 2005 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  области (по  ¦               ¦¦                   +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию), ¦               ¦¦                   ¦ 2006 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ министерство  ¦               ¦¦                   +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   сельского   ¦               ¦¦                   ¦ 2007 ¦   0,91 ¦       ¦  0,68 ¦   0,23¦       ¦       ¦   хозяйства   ¦               ¦¦                   +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+   области,    ¦               ¦¦                   ¦ 2008 ¦   1,01 ¦       ¦  0,76 ¦   0,25¦       ¦       ¦ администрации ¦               ¦¦                   +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+ муниципальных ¦               ¦¦                   ¦ 2009 ¦   1,13 ¦       ¦  0,85 ¦   0,28¦       ¦       ¦районов области¦               ¦¦                   +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+      (по      ¦               ¦¦                   ¦ 2010 ¦   1,28 ¦       ¦  0,96 ¦   0,32¦       ¦       ¦ согласованию) ¦               ¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Приложение 4 к Закону
                                  Саратовской области "Об областных
                                  целевых программах"
                                Программа                               
        "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой
                           на 2004-2010 годы"
                                 Паспорт                                
            областной целевой программы "Обеспечение населения          
          Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы"         ---------------------------------------------------------------------|Наименование Программы   |- областная целевая программа            ||                         |"Обеспечение населения Саратовской       ||                         |области питьевой водой на 2004-2010 годы"||                         |(далее - Программа)                      ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Основание для разработки |- поручение Губернатора Саратовской      ||Программы                |области от 5 апреля 2003 года,           ||                         |распоряжение Правительства Саратовской   ||                         |области от 8 февраля 2006 года N 22-Пр   ||                         |"О реализации областной целевой программы||                         |"Обеспечение населения Саратовской       ||                         |области питьевой водой на 2004-2010 годы"||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Государственный          |- министерство энергетики и коммунального||заказчик-координатор     |хозяйства области, министерство          ||Программы                |строительства и жилищно-коммунального    ||                         |хозяйства области                        ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Основные разработчики    |- министерство энергетики и коммунального||Программы                |хозяйства области, министерство          ||                         |строительства и жилищно-коммунального    ||                         |хозяйства области, министерство сельского||                         |хозяйства и продовольствия области,      ||                         |министерство сельского хозяйства области,||                         |комитет государственного экологического  ||                         |контроля и природопользования области,   ||                         |комитет охраны окружающей среды и        ||                         |природопользования области, ГУ "Центр    ||                         |государственного                         ||                         |санитарно-эпидемиологического надзора в  ||                         |Саратовской области", ФГУП               ||                         |"Гипрокоммунводоканал", территориальное  ||                         |управление Федеральной службы по надзору ||                         |в сфере защиты прав потребителей и       ||                         |благополучия человека по Саратовской     ||                         |области                                  ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Цели и задачи Программы  |- обеспечение населения области питьевой ||                         |водой нормативного качества и в          ||                         |достаточном количестве;                  ||                         |повышение эффективности, устойчивости и  ||                         |надежности функционирования систем       ||                         |водоснабжения и водоотведения;           ||                         |обеспечение финансового оздоровления     ||                         |предприятий                              ||                         |водопроводно-канализацион-ного хозяйства ||                         |области;                                 ||                         |обеспечение условий для снижения издержек||                         |и повышения качества предоставления      ||                         |услуг по водоснабжению и водоотведению;  ||                         |обеспечение инвестиционной               ||                         |привлекательности                        ||                         |водопроводно-канализационного хозяйства  ||                         |области;                                 ||                         |оказание государственной поддержки       ||                         |модернизации                             ||                         |водопроводно-канализационного хозяйства  ||                         |области;                                 ||                         |повышение качества воды поверхностных    ||                         |источников питьевого водоснабжения до    ||                         |1-го и 2-го классов (очень чистые и      ||                         |чистые);                                 ||                         |максимальное использование ресурсной базы||                         |подземных вод, защищенных от             ||                         |антропогенного загрязнения, для 80       ||                         |процентов водозаборов питьевого          ||                         |водоснабжения;                           ||                         |повышение эксплуатационной надежности    ||                         |источников питьевого водоснабжения путем ||                         |их резервирования на базе подземных вод; ||                         |обеспечение государственных объектов     ||                         |повышенной социальной значимости питьевой||                         |водой гарантированного качества;         ||                         |использование имеющихся ресурсов         ||                         |минеральных подземных вод хлоридного типа||                         |для обеззараживания питьевой воды;       ||                         |обеспечение эксплуатационной надежности  ||                         |водохранилищ - источников питьевого      ||                         |водоснабжения                            ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Сроки и этапы реализации |- 2004-2010 годы:                        ||Программы                |I этап - 2004-2006 годы;                 ||                         |II этап - 2007-2010 годы                 ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Исполнители основных     |- министерство энергетики и коммунального||мероприятий Программы    |хозяйства области, министерство          ||                         |строительства и жилищно-коммунального    ||                         |хозяйства области, министерство сельского||                         |хозяйства и продовольствия области,      ||                         |комитет государственного экологического  ||                         |контроля и природопользования области,   ||                         |комитет охраны окружающей среды и        ||                         |природопользования области, комитет      ||                         |капитального строительства области,      ||                         |администрации муниципальных районов и    ||                         |городских округов области (по            ||                         |согласованию), предприятия               ||                         |водопроводно-канализационного хозяйства  ||                         |области (по согласованию)                ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объем и источники        |- всего – 3376,28 млн. рублей, в том     ||финансирования Программы |числе за счет средств областного бюджета ||                         |– 891,79 млн. рублей.                    ||                         |Прогнозируется привлечение средств:      ||                         |из федерального бюджета – 999,29 млн.    ||                         |рублей;                                  ||                         |из бюджетов муниципальных образований –  ||                         |419,2 млн. рублей;                       ||                         |предприятий – 447,0 млн. рублей;         ||                         |кредитных организаций и частных          ||                         |инвестиций – 619,0 млн. рублей           ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные       |- в результате реализации Программы будут||результаты реализации    |осуществлены:                            ||Программы                |перевод с поверхностных водоисточников на||                         |подземные водозаборы в городах Аркадак,  ||                         |Балашов, Калининск, Ртищево, что позволит||                         |обеспечить питьевой водой нормативного   ||                         |качества 180,7 тыс. человек;             ||                         |модернизация подземных водозаборов в     ||                         |г.Аткарск, р.п.Екатериновка, р.п.Лысые   ||                         |Горы, р.п.Романовка, р.п.Турки,          ||                         |р.п.Озинки и р.п.Татищево, что позволит  ||                         |дополнительно обеспечить питьевой водой  ||                         |нормативного качества 25,3 тыс. человек; ||                         |модернизация станций очистки             ||                         |поверхностных вод в городах Вольск,      ||                         |Красноармейск, Балаково, Саратов,        ||                         |Хвалынск, р.п.Базарный Карабулак,        ||                         |с.Перелюб, Орлово-Гайского группового    ||                         |водопровода, что позволит дополнительно  ||                         |обеспечить 87 тыс. человек питьевой водой||                         |нормативного качества;                   ||                         |завершение строительства канализационных ||                         |очистных сооружений в городах Вольске,   ||                         |Аткарске, р.п.Ровное, реконструкция      ||                         |канализационных очистных сооружений в    ||                         |г.Саратове;                              ||                         |модернизация очистных канализационных    ||                         |сооружений, коллекторов и уличных сетей  ||                         |канализации в населенных пунктах области,||                         |что позволит предотвратить утечку из     ||                         |аварийных канализационных сетей, а также ||                         |сброс неочищенных стоков в водные        ||                         |объекты, что благотворно скажется на     ||                         |экологическом и эпидемиологическом       ||                         |состоянии области;                       ||                         |модернизация водопроводов и уличных      ||                         |водопроводных сетей в населенных пунктах ||                         |области, что позволит предотвратить      ||                         |перебои с водоснабжением, устранить      ||                         |потери очищенной воды и, как следствие,  ||                         |избежать значительного повышения тарифов ||                         |на услуги водоснабжения и водоотведения; ||                         |восстановление качества воды             ||                         |поверхностных источников питьевого       ||                         |водоснабжения до 1-го и 2-го классов     ||                         |(очень чистые и чистые), улучшение       ||                         |качества питьевой воды, сокращение затрат||                         |на водоподготовку;                       ||                         |увеличение эксплуатационных запасов      ||                         |пресных подземных вод, которое даст      ||                         |возможность улучшить качество питьевой   ||                         |воды;                                    ||                         |повышение эксплуатационной надежности    ||                         |источников питьевого водоснабжения путем ||                         |их резервирования на базе подземных вод  ||                         |для всех населенных пунктов области,     ||                         |обеспечение надежных источников          ||                         |водоснабжения при чрезвычайных ситуациях;||                         |обеспечение эксплуатационной надежности  ||                         |водохранилищ - источников питьевого      ||                         |водоснабжения.                           ||                         |Данные результаты будут достигнуты за    ||                         |счет финансового оздоровления предприятий||                         |водопроводно-канализационного хозяйства  ||                         |области, совершенствования договорных    ||                         |отношений между предприятиями и          ||                         |потребителями, тарифного регулирования и ||                         |государственной поддержки модернизации   ||                         |водопроводно-канализационного хозяйства  ||                         |области                                  ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Система организации      |- проведение заказчиком ежеквартального  ||контроля за исполнением  |анализа выполнения Программы по следующим||Программы                |показателям:                             ||                         |фактическое выполнение объемов работ с   ||                         |учетом каждого объекта;                  ||                         |фактическое выполнение финансирования по ||                         |всем указанным источникам;               ||                         |определение социальной значимости        ||                         |произведенных работ по каждому объекту   |---------------------------------------------------------------------
                                 Введение                               
       Анализ  состояния  систем   водоснабжения   и   водоотведения   внаселенных   пунктах  области  подтверждает  необходимость  системногопрограммного  подхода  к  обеспечению   полноценного   и   безопасногопитьевого водоснабжения населения области.
       С 1999 года были приняты нормативные  правовые  акты,  касающиесявопросов    питьевого    водоснабжения    и    требующие    разработкиусовершенствованной программы  по  питьевому  водоснабжению  населенияобласти.
       В соответствии с этим в настоящую  Программу  включены  следующиемероприятия:
       увеличение  объема  использования  подземных  вод  для  питьевоговодоснабжения;
       создание резервных источников питьевого водоснабжения;
       обеспечение    питьевой    водой    гарантированного     качествагосударственных объектов повышенной социальной значимости;
       решение  проблемы   качества   питьевой   воды   путем   созданиянецентрализованных  систем  питьевого  водоснабжения на базе подземныхвод.
       Настоящая  Программа  включает  в  себя   комплекс   мероприятий,повышающих          надежность         функционирования         системводопроводно-канализационного  хозяйства  области,   направленных   наликвидацию    принципа   дотационности   водопроводно-канализационногохозяйства  области  и  способствующих   режиму   его   устойчивого   идостаточного   финансирования,   а   также  обеспечивающих  безопасноеобеспечение питьевой водой населения области.
       Усовершенствованы механизм реализации программных  мероприятий  иорганизация   управления   Программой,  которые  позволят  реализоватьмероприятия в предусмотренные сроки.
       Программа   предусматривает   как   решение   задачи   ликвидациисверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающихтехнологий,  так  и  строительство  новых  объектов  водоснабжения   иводоотведения,  в  результате  чего повысятся качество предоставляемыхуслуг населению по  водоснабжению  и  водоотведению,  эффективность  инадежность работы систем водоснабжения и водоотведения.
            1. Содержание проблемы и обоснование необходимости          
                  ее решения программно-целевым методом                 
       Кризисное   состояние   водопроводно-канализационного   хозяйстваобласти   обусловлено   принципом   его  дотационности,  неэффективнойсистемой  управления,  неудовлетворительным   финансовым   положением,высокими   затратами,   отсутствием  экономических  стимулов  сниженияиздержек,  связанных  с  оказанием  услуг,  высокой  степенью   износаосновных  фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерямиводы.
       В сфере жилищно-коммунального хозяйства области водоснабжением  иводоотведением занимается 36 предприятий:
       ГУП "Саратовоблводоканал"  с  филиалами  в  13  районных  центрахобласти     (г.Вольск,    р.п.Дергачи,    р.п.Духовницкое,    г.Ершов,р.п.Екатериновка,  с.Елшанка   Воскресенского  района,   с.Ивантеевка,г.Калининск,  г.Красноармейск,  г.Новоузенск,  р.п.Озинки,  г.Пугачев,р.п.Самойловка);
       6   муниципальных    предприятий    водопроводно-канализационногохозяйства   (города  Саратов,  Балаково,  Энгельс,  Балашов,  Аркадак,Маркс);
       29 предприятий ЖКХ в муниципальных образованиях области;
       3  акционерных  общества  (р.п.Новые  Бурасы,  р.п.Красный   Кут,г.Аткарск).
       Общая      протяженность      эксплуатируемых       предприятиямиводопроводно-канализационного   хозяйства  области  сетей  водопроводасоставляет 7707,2 км, канализационных сетей - 1395 км. Эксплуатируется203   водопроводных   и   140  канализационных  насосных  станций,  22водоочистных и 16 канализационных очистных сооружений общей  мощностьюсоответственно 1108 тыс. куб. м/сутки и 1024 тыс. куб. м/сутки.
       Из-за   повышенного   загрязнения   водоисточников    традиционноприменяемые  технологии  обработки  воды  стали  в большинстве случаевнедостаточно эффективными, поэтому водопроводные сооружения не  всегдаобеспечивают  надежную  подготовку  и  подачу  населению питьевой водыгарантированного качества.
       Серьезную   эпидемическую   опасность   представляет    вторичноемикробное загрязнение питьевой воды из-за коррозии и зарастания ветхихводопроводных  распределительных  сетей.   Отложения   на   внутреннейповерхности   стальных   трубопроводов   приводят   также  к  снижениюэксплуатационных характеристик,  увеличивают  в  два-три  раза  расходэлектроэнергии   на  перекачку.  Изношенность  сетей  водоснабжения  иканализации  превысила  критический   уровень   и   составляет   70-75процентов.
       С  превышением  нормативного  срока  службы  эксплуатируется   46процентов,   или   2520   км   водопроводных  сетей,  из  них  600  кмэксплуатируется более двух нормативных сроков. Количество  поврежденийв  расчете  на  1  км  сети  в  год  составляет два-три, что превышаетаналогичные  показатели  европейских  стран  более  чем  в  три  раза.Ежегодная  замена  трубопроводной  сети составляет 0,3-0,5 процента отобщей протяженности сети вместо  требуемых  для  надежной  работы  5-6процентов.
       Техническое состояние инженерной  инфраструктуры  характеризуетсявысоким  (более  68  процентов)  уровнем износа, высокой аварийностью,низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими  потерямипитьевой воды.
       В настоящее время планово-предупредительный ремонт уступил  местовынужденным  аварийно-восстановительным  работам, затраты на которые вдва-три  раза  выше.  Следствием  этого  стало   обострение   проблемыснабжения   населения   области   питьевой  водой,  дефицит  мощностейводоотведения  и  очистки   сточных   вод,   повсеместный   перерасходтопливно-энергетических  ресурсов. Одна из причин сложившейся ситуациизаключается  в  том,  что  предприятия   водопроводно-канализационногохозяйства   области   не  имеют  серьезных  экономических  стимулов  коптимизации  структуры  тарифов  и  снижению   нерациональных   затратматериально-механических  ресурсов.  В итоге затраты электроэнергии напроизводство  и  реализацию  1 куб. м   воды   на  30  процентов  вышесреднеевропейского  уровня,  численность  персонала  в расчете на 1000обслуживаемых жителей в 1,5-2  раза  выше,  чем  в  западноевропейскихстранах.
       Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию инженернойинфраструктуры   показывает,   что   в   основном  они  направлены  наинтенсивное наращивание мощностей  и  в  значительно  меньшей  степенипредполагают меры по сокращению затрат, потерь и утечек.
       Невыполнение бюджетных обязательств и отсутствие  эффективных   ипрозрачных  процедур  формирования  и  изменения тарифов обуславливаютнепривлекательность  водопроводно-канализационного  хозяйства  областидля  частных  инвестиций.  Между тем большинство проектов модернизациикоммунальной   инфраструктуры   потенциально   являются    коммерческивыгодными.  Создание  условий  для притока частных инвестиций могло быкардинально изменить финансовое положение в отрасли.
       Перечень     мероприятий     и     затрат     по     модернизацииводопроводно-канализационных  сетей  и  сооружений  с  указанием видовработ, а также источников финансирования представлен в приложении 1  кнастоящей Программе.
       Также следует отметить ряд  проблем  рационального  использованияводных  ресурсов, восстановления и охраны водных объектов - источниковпитьевого водоснабжения населения, не решенных предыдущей Программой:
       низкое качество воды, загрязнение сточными  водами  поверхностныхводоисточников,  используемых  для  питьевого  водоснабжения, являетсяпричиной  удорожания  систем  водоподготовки  централизованных  системхозяйственно-питьевого водоснабжения;
       неудовлетворительное  техническое  состояние,  низкая  надежностьэксплуатации  поверхностных  источников и водохозяйственных сооружений(водохранилищ, прудов, гидротехнических  сооружений)  не  обеспечиваютнормативной надежности и безопасности питьевого водоснабжения;
       нерациональное использование имеющихся ресурсов пресных подземныхвод  приводит  к  удорожанию стоимости программных мероприятий за счетувеличения затрат на водоподготовку;
       отсутствие  в  настоящее  время  резервных  источников  питьевоговодоснабжения  может привести к катастрофе питьевого водоснабжения причрезвычайных ситуациях;
       отсутствие  установленных  в  натуре  водоохранных   зон   водныхобъектов, несоблюдение режимов их использования способствуют ухудшениюкачества воды источников питьевого водоснабжения.
       Низкое   качество   воды   поверхностных    водоисточников    принедостаточной  эффективности  работы  водоочистных  сооружений  влечетухудшение качества подаваемой потребителям  питьевой  воды  и  создаетсерьезную  опасность  для  здоровья  населения  области, обуславливаетвысокий  уровень  заболеваемости  кишечными   инфекциями,   гепатитом,увеличивает   степень   риска   воздействия   на   организм   человекаканцерогенных и мутагенных факторов.
                   2. Основные цели и задачи Программы                  
       Главными  целями   Программы   являются   улучшение   обеспечениянаселения   питьевой  водой  нормативного  качества  и  в  достаточномколичестве, улучшение на этой  основе  состояния  здоровья  населения,повышение  эффективности,  устойчивости  и надежности функционированиясистем  водоснабжения  и  водоотведения,  привлечение   инвестиций   вводопроводно-канализационное  хозяйство  области,  улучшение  качествауслуг с одновременным  снижением  затрат.  Достижение  основных  целейПрограммы      обеспечит      возможность     устойчивого     развитияводопроводно-канализа-ционного хозяйства области начиная с 2011 года.
       Основными задачами Программы являются:
       финансовое                оздоровление                предприятийводопроводно-канализа-ционного       хозяйства      области      путемреструктуризации и ликвидации их задолженности и доведения тарифов  науслуги   водоснабжения   и   водоотведения   для  населения  и  другихпотребителей до экономически обоснованного уровня, жесткого соблюденияустановленных   стандартов   оплаты   услуг   населением,   ликвидацииперекрестного субсидирования тарифов;
       снижение издержек и  повышение  качества  услуг  водоснабжения  иводоотведения,     формирование    инвестиционной    привлекательностиводопроводно-канализационного     хозяйства     области,      созданиевзаимосвязанных    процедур    тарифного   регулирования   предприятийводопроводно-канализационного   хозяйства   области   и   естественныхмонополистов - предприятий топливно-энергетического комплекса;
       оказание   государственной   поддержки   процесса    модернизацииводопроводно-канализационного  хозяйства области на основе современныхтехнологий  и  материалов  путем  предоставления  бюджетных   средств,государственных гарантий области по привлекаемым инвестициям.
       В сфере  рационального  использования,  восстановления  и  охраныводных объектов - источников питьевого водоснабжения необходимо решитьследующие задачи:
       повысить качество воды поверхностных водоисточников, используемыхдля  питьевого  водоснабжения  до  1-го и 2-го классов (очень чистые ичистые);
       максимально увеличить ресурсную базу подземных водоисточников  набазе широкого использования защищенных от загрязнения подземных вод;
       повысить    надежность    эксплуатации    водоисточников    путемрезервирования    и    применения    подземных    водоисточников   длянецентрализованного питьевого водоснабжения населения;
       обеспечить в первую очередь  государственные  объекты  повышеннойсоциальной значимости питьевой водой гарантированного качества;
       использовать  имеющиеся   ресурсы   минеральных   подземных   водхлоридного типа для обеззараживания питьевой воды;
       обеспечить эксплуатационную  надежность  водохранилищ  источниковпитьевого водоснабжения.
                  3. Сроки и этапы реализации Программы                 
       Программа будет выполняться  в  два  этапа  в  течение  2004-2010годов:
       I этап - 2004-2006 годы;
       II этап - 2007-2010 годы.
       На I этапе предполагается реализовать первоочередные мероприятия,рассчитанные на получение следующих результатов:
       инвентаризация,  реструктуризация  и   ликвидация   задолженностибюджетных  организаций  и  других потребителей (в том числе населения)перед предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства области;
       прекращение  практики  перекрестного  субсидирования  тарифов  науслуги водоснабжения и водоотведения;
       переход     на     реальные      договорные      отношения      вводопроводно-канализационном хозяйстве области;
       совершенствование  механизмов  социальной  защиты  населения  приоплате за услуги по водоснабжению и водоотведению;
       обустройство  водоохранных  зон,  прибрежных  защитных  полос  поводоисточникам,  зон  санитарной  охраны  на  существующих  источникахводоснабжения с забором поверхностных и подземных вод;
       проведение разведки и утверждение запасов подземных вод;
       восстановление    и    дезинфекция    шахтных     колодцев     нанецентрализованных системах водоснабжения;
       резервирование источников питьевого водоснабжения;
       обеспечение  государственных   объектов   повышенной   социальнойзначимости  питьевой  водой  гарантированного  качества,  оснащение  иподключение  водоочистных  установок  малой   производительности   дляпервоочередного  обеспечения  питьевой  водой  медицинских учреждений,школ, детских садов,  производственных  зданий,  создание  пунктов  пораздаче  питьевой  воды  в  индивидуальную  тару  в населенных пунктахобласти, обеспечиваемых из поверхностных водоисточников;
       обустройство  оголовков  водозаборных   скважин,   восстановлениепавильонов с установкой водомеров и средств автоматики;
       установка  в  сельских   населенных   пунктах   области   блочныхсооружений по очистке поверхностных и подземных вод;
       предотвращение    загрязнения    водных    объектов     питьевоговодоснабжения путем очистки сточных вод;
       составление первоочередных проектов, намеченных к  реализации  наII этапе.
       На II этапе предусматриваются:
       развитие  систем   централизованного   водоснабжения,   а   такжестроительство  новых систем централизованного водоснабжения населенныхпунктов области с доведением норм водопотребления и качества  воды  донормативных;
       работы   по   реконструкции    водозаборов    из    поверхностныхводоисточников;
       установка станций  водоподготовки  на  водозаборах  из  подземныхводоисточников  с  повышенным  содержанием  железа,  солей и жесткостиводы;
       бурение  дополнительных  водозаборных   (резервных)   скважин   внаселенных пунктах области с водозабором, состоящим из одной скважины;
       ликвидация принципа дотационности  водопроводно-канализацион-ногохозяйства области.
       В процессе реализации Программы планируется привлекать  бюджетныересурсы,  а  также  средства  кредитных организаций для финансированиянаиболее       эффективных       инвестиционных       проектов       вводопроводно-канализационном   хозяйстве   области,   имеющих   важноезначение для обеспечения питьевой водой  населенных  пунктов  области.Планируется   также  в  основном  завершить  формирование  необходимойнормативной правовой базы, провести  углубленный  анализ  техническогосостояния  объектов  водопроводно-канализационного  хозяйства области,независимый аудит предприятий водопроводно-канализационного  хозяйстваобласти.
                     4. Экономическая модель реформы                    
             водопроводно-канализационного хозяйства области            
       Действующая   система   управления   водопроводно-канализационнымхозяйством  области  характеризуется рядом недостатков, без устранениякоторых в принципе невозможны нормализация  функционирования  отрасли,повышение  надежности  и  качества,  а  также  обеспечение  стабильнойстоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
       Порядок установления тарифов на услуги по подаче питьевой воды  иотводу  стоков устарел, не сопровождается адекватной системой контроляза уровнем производственных  издержек,  в  том  числе  аудитом,  и  неотражает  объективных финансовых потребностей в развитии предприятий изамене изношенных основных фондов. Система определения  рентабельностидеятельности   предприятия   водопроводно-канализационного   хозяйстваобласти не гарантирует достаточной прибыли для возврата  вкладываемогокапитала.
       Новая       система       экономических        отношений        вводопроводно-канализационном     хозяйстве     области    предполагаетпринципиальное изменение как функций ее участников, так  и  механизмових    взаимодействия   и   организации   финансовых   потоков.   Будетликвидирована система перекрестного субсидирования населения  за  счетпромышленных   предприятий.   Изменится   и   система   финансированиямероприятий по модернизации и  развитию  водопроводно-канализационногохозяйства  области.  После  2010  года  инвестирование за счет заемныхресурсов     станет      преобладающей      формой      финансированияводопроводно-канализационного хозяйства области.
       Реализация  новой  экономической   модели   позволит   обеспечитьбездотационный   режим   финансирования  водопроводно-канализационногохозяйства  области,  повысит  его  эффективность,  создаст   источникипривлечения средств для его развития.
                    5. Система программных мероприятий                  
       Программные мероприятия направлены на реализацию задач по каждомуиз   направлений.   Основой   настоящей   Программы  является  системавзаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих необходимое  количество  икачество   водных   ресурсов  в  водоисточнике,  подготовку  воды  принесоответствии ее качества нормативам, подачу  населению  качественнойпитьевой воды в необходимом количестве.
            5.1. Переход к новой экономической модели реформы           
             водопроводно-канализационного хозяйства области            
       В целях реализации Программы предполагается осуществить переход кновой   экономической  модели  реформы  водопроводно-канализацион-ногохозяйства области, направленной на  коренное  оздоровление  финансовойситуации  в отрасли, создание реальной системы экономической мотивациисокращения затрат  ресурсов  и  повышения  эффективности  деятельностипредприятий     водопроводно-канализационного    хозяйства    области,привлечение  частных  инвестиций  для  реконструкции  и  строительстваобъектов водопроводно-канализационного хозяйства области.
       Программа включает в себя следующие технические мероприятия по:
       строительству и восстановлению основных фондов и реализации новыхинженерно-технических решений;
       созданию организационно-управленческих и  финансовых  механизмов,обеспечивающих       стабильную       и       эффективную       работуводопроводно-канализационного хозяйства области;
       формированию      рыночных      механизмов       функционированияводопроводно-канализационного хозяйства области и условий для сниженияиздержек и повышения качества услуг;
       государственной              поддержке               модернизацииводопроводно-канализа-ционного   хозяйства   области   и   привлечениюинвестиций в эту сферу.
                5.1.1. Обеспечение финансовой стабильности              
             водопроводно-канализационного хозяйства области            
       Решение проблемы обеспечения финансовой стабильности  предприятийводопроводно-канализационного   хозяйства  области  является  основнойпредпосылкой формирования экономических взаимоотношений в этом сектореэкономики и предусматривает решение двух задач:
       инвентаризация,   реструктуризация   и    ликвидация    имеющейсязадолженности   предприятий   водопроводно-канализационного  хозяйстваобласти;
       ликвидация принципа дотационности  водопроводно-канализацион-ногохозяйства  области  и  обеспечение стабильного и достаточного текущегофинансирования предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению.
       Указанные  мероприятия  должны   быть   осуществлены   в   периодреализации Программы.
              5.1.2. Государственная поддержка модернизации             
             водопроводно-канализационного хозяйства области            
                   и привлечение инвестиций в эту сферу                 
       Государственная              поддержка               модернизацииводопроводно-канализационного  хозяйства области на основе современныхтехнологий и материалов осуществляется по двум направлениям.
       Первое   направление   предусматривает   привлечение    бюджетныхресурсов,  а  также  средств кредитных организаций под государственныегарантии области в соответствии с законодательством для финансированиянаиболее   приоритетных   и   эффективных  инвестиционных  проектов  вводопроводно-канализационном   хозяйстве    области.    Предполагаетсясофинансирование этих проектов со стороны предприятий.
       Второе направление - стратегическое  -  предусматривает  созданиефинансовых механизмов минимизации рисков привлечения частного капиталапосредством   заемного   финансирования   и   прямых   инвестиций    вводопроводно-канализационное   хозяйство   области,  создание  системырефинансирования кредитов  за  счет  привлечения  под  государственныегарантии области средств вторичных инвесторов и других механизмов.
       Эффект от реализации этих мер  может  быть  получен  в  2007-2010годах.
          5.1.3. Мобилизация бюджетных ресурсов для обеспечения         
             устойчивой работы водопроводно-канализационного            
                            хозяйства области                           
       Обеспечение       устойчивой       и       надежной        работыводопроводно-канализационного   хозяйства   области  требует  принятияэкстренных мер бюджетной поддержки для проведения неотложных ремонтныхи  восстановительных работ в первую очередь за счет средств областногобюджета и местных бюджетов.
       Предполагается, что бюджетные ресурсы будут направлены на решениезадач  модернизации,  технического  переоснащения  объектов инженернойинфраструктуры и внедрение современных энергосберегающих технологий  вводопроводно-канализационное хозяйство области.
       Для этих целей будут также использованы средства, предоставляемыеМеждународным банком реконструкции и развития.
       Средства  федерального   бюджета   используются   для   адресногофинансирования   модернизации   и   завершения  строительства  крупныхобъектов, имеющих важное значение  для  обеспечения  жизнедеятельностигородов и других населенных пунктов области.
       Реализацию мероприятий Программы  предполагается  осуществить  засчет  средств  областного  бюджета,  а  также  за счет средств местныхбюджетов,  средств  предприятий  и  заемных  средств  (прогнозно)  приоказании поддержки из федерального бюджета.
               5.2. Восстановление и охрана водных объектов             
       Основными концептуальными положениями Программы являются:
       оптимизация программных мероприятий для снижения общих затрат  наПрограмму;
       максимальное   использование   подземных   вод   для    питьевоговодоснабжения  населения,  обеспечивающее  снижение  стоимости  системводоподготовки;
       создание резервных источников питьевого водоснабжения  населенныхпунктов     области,     использующих    поверхностный    водоисточникцентрализованного водоснабжения населения,  для  повышения  надежностипитьевого водоснабжения;
       строительство нецентрализованных систем питьевого  водоснабжения,использующих подземный водоисточник, обеспечивающих население питьевойводой без строительства разводящих систем;
       проведение  мероприятий  по  восстановлению   и   охране   водныхобъектов.
       Перечень мероприятий и затрат по восстановлению и  охране  водныхобъектов приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
       Для  осуществления  надлежащей  эксплуатации  водных  объектов  иводохозяйственных сооружений предусматривается развитие:
       существующих эксплуатационных предприятий;
       сервисного обслуживания оборудования, скважин подземных вод.
             5.2.1. Восстановление и охрана водных объектов –           
               источников питьевого водоснабжения населения             
       Основными программными направлениями являются:
       улучшение качества воды источников  питьевого  водоснабжения  присокращении общих затрат на Программу;
       применение защищенных от загрязнения подземных вод;
       проведение комплекса мероприятий по  реконструкции  водохранилищ,обустройство  водоохранных  зон водных объектов - источников питьевоговодоснабжения населения;
       реконструкция только тех водохранилищ, которые  используются  дляпитьевого водоснабжения населения.
           5.2.2. Геологоразведочные работы на поиск, разведку          
                   и утверждение запасов подземных вод                  
       Работы по воспроизводству эксплуатационных ресурсов подземных водотносятся   к   государственным  задачам,  позволяющим  решить  вопросулучшения качества питьевого водоснабжения населения  области.  Задачавоспроизводства эксплуатационных ресурсов подземных вод решается путемпроведения    геологоразведочных    работ,    прироста    утвержденныхэксплуатационных    запасов    подземных    вод    для   питьевого   ихозяйственно-бытового водоснабжения населения.
       В целях реализации концепции расширения  использования  подземныхвод  для  питьевого  водоснабжения населения, снижения общих затрат наПрограмму  предусматривается  проведение  работ  по  реконструкции   истроительству водозаборов подземных вод.
       Геологоразведочные работы, утверждение  эксплуатационных  запасовподземных  вод  для  всех  населенных  пунктов области городского типапредшествуют работам  по  строительству  и  реконструкции  водозаборовподземных вод.
       Геологоразведочные  работы  проводятся  по   населенным   пунктамобласти, для которых определены прогнозные эксплуатационные ресурсы поосновным водоносным горизонтам,  на  основании  оценки  обеспеченностиресурсами подземных вод, проведенной в области в 2000 году.
       В состав геологоразведочных  работ  для  утверждения  запасов  повновь    строящимся   водозаборам   подземных   вод   входит   бурениеразведочно-эксплуатационных  и  наблюдательных   скважин,   проведениеоткачек,  опытно-лабораторных  работ,  подготовка  отчета. Результатомгеологоразведочных работ является утверждение эксплуатационных запасовГосударственной   комиссией   по   запасам   полезных  ископаемых  илиТерриториальной комиссией по запасам полезных ископаемых.
       На  действующих  водозаборах   подземных   вод,   работающих   нанеутвержденных  запасах  подземных  вод,  также проводятся необходимыегеологоразведочные  работы,  так  как   утверждение   эксплуатационныхзапасов  на  действующих  водозаборах  подземных  вод  необходимо  дляэффективной и надежной работы водозаборов,  исключающей  использованиенеперспективных,  малодебитных горизонтов подземных вод, для повышениякачества питьевой воды.
       Стоимость указанных работ определена на  основании  утвержденногоПравительством  области  комплекса  мероприятий  по  освоению ресурсовподземных вод для питьевого водоснабжения населения области на  период2001-2010 годов с применением коэффициента-дефлятора.
       Геологоразведочные  работы  на  поиск,  разведку  и   утверждениезапасов  подземных  вод  осуществляются  за  счет  средств  областногобюджета специализированными организациями, определяемыми по конкурсу.
         5.2.3. Резервирование источников питьевого водоснабжения       
       Резервирование источников питьевого водоснабжения  -  необходимыйэлемент  создания  системы  безопасного жизнеобеспечения населения причрезвычайных и аварийных ситуациях. Проблема резервирования источниковпитьевого   водоснабжения  имеет  государственное  значение,  так  какявляется основным элементом системы безопасности страны.
       Резервирование источников питьевого водоснабжения  осуществляетсяв  целях  повышения  надежности  и  качества  питьевого водоснабжения.Резервирование производится на базе использования  подземных  вод  длякаждого  населенного пункта в соответствии с нормативными документами.Количество резервных скважин определяется из  расчета  10  л/сутки  наодного  человека.  Резервные источники питьевого водоснабжения в целяхэкономии бюджетных средств создаются на базе нецентрализованных системводоснабжения  без  разводящих  систем.  При  необходимости водозаборыподземных вод оборудуются системами водоподготовки на расчетный  объемпитьевого   водопотребления.  Резервные  источники  нецентрализованныхсистем водоснабжения попутно решают проблему качества питьевой воды.
       Создаются резервные источники подземных вод для централизованногопитьевого  водоснабжения  населенных  пунктов области городского типа,имеющих поверхностный  водоисточник.  В  населенных  пунктах  области,традиционно   использующих   подземные   воды  и  имеющих  достаточноеколичество  действующих  локальных  скважин,  бурение   дополнительныхскважин не предусматривается.
       Для  создания  резервных   источников   питьевого   водоснабжениясельских  населенных пунктов области предусматриваются бурение скважини создание нецентрализованных систем  водоснабжения  во  всех  районахобласти.
       Работы   по   созданию   резервных    источников    водоснабженияосуществляются  за счет средств областного бюджета специализированнымиорганизациями, определяемыми по конкурсу.
         5.2.4. Реконструкция водохранилищ - источников питьевого       
                         водоснабжения населения                        
       Населенные  пункты  области,  расположенные  на  территориях,  неимеющих  запасов  пресных  подземных  вод, базируются на поверхностномводоисточнике.  Как  правило,  эти   населенные   пункты   уже   имеютводохранилище в качестве источника питьевого водоснабжения. Программойпредусматривается реконструкция этих водохранилищ в целях  обеспечениянормативного  класса  капитальности  сооружения, достаточного годовогозапаса  воды  расчетного  водопотребления,  требуемой   надежности   иводообеспеченности.  В  состав работ по реконструкции водохранилищ принеобходимости    включаются:     расчистка     ложа,     реконструкциягидротехнических  сооружений  под  расчетные  параметры,  их  ремонт ивосстановление оборудования.
       В состав программных мероприятий  включена  реконструкция  толькотех    водохранилищ,    которые   являются   единственным   источникомцентрализованного  питьевого  водоснабжения   в   населенных   пунктахобласти, не имеющих запасов пресных подземных вод.
       Работы  по  реконструкции  водохранилищ  осуществляются  за  счетсредств    областного   бюджета   специализированными   организациями,определяемыми    по    конкурсу.    Эксплуатационные    затраты     наремонтно-восстановительные   работы,   затраты   на  электроэнергию  иматериалы,  содержание  штатов  эксплуатации  осуществляются  за  счетсредств  областного бюджета. Объем средств на поддержание водохранилищв исправном состоянии определен по нормам амортизационных отчислений.
           5.2.5. Установление и обустройство водоохранных зон
                  водных объектов питьевого назначения
       В  Программе  предусматриваются  мероприятия  по  установлению  иобустройству  водоохранных  зон  тех  поверхностных  водных  объектов,которые являются единственным источником  централизованного  питьевоговодоснабжения   населенных   пунктов   области.   Целью   установленияводоохранных зон является защита от загрязнения и засорения источниковпитьевого водоснабжения.
       В  состав  работ  по  обустройству  водоохранных  зон  включаютсямероприятия   по   ликвидации   источников  загрязнения,  облесение  изалужение     прибрежных     полос,     строительство     водоохранныхинженерно-биологичес-ких сооружений. При обустройстве водоохранных зонучитывается способность водоемов к самоочищению.
       Работы по обустройству и содержанию водоохранных зон  выполняютсяза   счет   средств   соответствующих   бюджетов   специализированнымиорганизациями, определяемыми по конкурсу.
       5.2.6. Обеспечение питьевой водой гарантированного качества      
   государственных объектов повышенной социальной значимости и сельских 
                        населенных пунктов области                      
       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  всемруководителям школ, детских дошкольных общеобразовательных учреждений,оздоровительных   лагерей,   лечебных   учреждений,   домов    отдыха,санаториев,  профилакториев,  домов-интернатов  и  домов для инвалидовпредписано принять меры по очистке и доочистке питьевой воды  с  цельюдоведения  качества  воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  системпитьевого водоснабжения. Контроль качества".
                 Опыт решения проблемы в других регионах                
       Отечественный и мировой опыт водоснабжения указывает путь решенияданной    проблемы   -   применение   локальных   систем   водоочисткинепосредственно у потребителя. Очистке подвергается вода,  необходимаятолько для питьевых нужд.
       Опыт внедрения  локальных  систем  доочистки  водопроводной  водыимеется  в  Московской,  Свердловской,  Оренбургской,  Нижегородской идругих областях. Так, принятая в Нижегородской  области  в  1995  годупрограмма  "Чистая  вода  -  детям" позволила полностью обеспечить вседетские дошкольные и школьные учреждения экологически чистой водой.  Вгороде  Нижний  Новгород  создано  более  800  установок коллективногопользования с бесплатным разливом населению очищенной  питьевой  воды.На  местных  предприятиях  налажено  производство  установок доочисткиводопроводной воды, осуществляется  сервисное  обслуживание  имеющихсяустановок.   По  оценкам  органов  здравоохранения  широкое  внедрениеустановок доочистки питьевой воды  способствовало  улучшению  здоровьядетей,   существенно   сократив   число   случаев   желудочно-кишечныхзаболеваний. Финансирование работ по программе осуществлялось за  счетсредств   экологических   платежей  и  платы  за  пользование  воднымиобъектами, поступающих в местные бюджеты и областной бюджет.
                  Решение проблемы в Саратовской области                
       Наиболее    остро    проблема    обеспечения    питьевой    водойгарантированного   качества   стоит   в  сельских  населенных  пунктахзаволжских районов области, где  нет  качественной  воды  в  подземныхисточниках  или  вода  с повышенным содержанием железа и водоснабжениеосуществляется из открытых источников, как  правило,  не  проточных  иимеющих  малый  объем.  В  этих  источниках  (прудах) вода значительноухудшается в период не только весеннего паводка, но и во время  дождейи летней жары.
       Практически  во  всех   сельских   поселениях   области   имеютсяводопроводы  централизованной  подачи  воды технического качества, какправило, большинство из них требуют замены ветхих  труб  и  механизмовподачи воды.
       Наиболее  оптимальным   вариантом   решения   проблемы   являетсяприобретение  и  пуск  в  работу установок, обеспечивающих трехкратнуюстепень очистки и обеззараживание питьевой  воды,  производительностью350 л/час  по  ориентировочной  стоимости  100,0 тыс.  рублей с учетомзатрат на пуск в работу. Таким образом, для осуществления этих  мер  в300   сельских   поселениях   области  общие  затраты  составят  около30,0 млн. рублей.
       Данные  системы,  установленные   на   государственных   объектахповышенной  социальной значимости заволжских районов области, позволятреально предоставить  возможность  пользоваться  источниками  питьевойводы, не нанося ущерба здоровью.
            5.2.7. Эксплуатация водохозяйственных сооружений,           
               находящихся в государственной собственности              
       Государственные    капитальные    вложения    на    реконструкциюгидротехнических   сооружений,   образующих   водохранилища  питьевоговодоснабжения,  обеспечивают  создание   водохозяйственного   объекта,обеспечивающего   надежное   и   качественное  питьевое  водоснабжениенаселенного пункта. Для обеспечения надежности и качества эксплуатацииводных объектов необходимо:
       проводить   планово-предупредительные    ремонты    оборудования,восстановление гидротехнических сооружений;
       осуществлять    периодические    наблюдения     за     состояниемгидротехнических сооружений;
       проводить мероприятия  по  подготовке  к  безаварийному  пропускупаводка.
       Эксплуатация   водохозяйственных   сооружений,   находящихся    вфедеральной  собственности, осуществляется федеральными предприятиями.На территории области такими сооружениями являются:
       Саратовское и Волгоградское водохранилища;
       Варфоломеевское водохранилище;
       Саратовский оросительно-обводнительный канал им.Алексеевского;
       Варфоломеевский групповой водопровод;
       41   водохранилище,   находящееся   на    балансе    федеральногогосударственного учреждения "Саратовмелиоводхоз".
       Эксплуатация муниципальных централизованных и  нецентрализованныхсистем  водоснабжения  осуществляется  муниципальными  предприятиями ипредприятиями сервисного обслуживания за счет средств местных бюджетови  амортизационных  отчислений,  предусмотренных  тарифами на оказаниеуслуг водоснабжения.
                      5.2.8. Прочие работы и затраты                    
       Инвентаризация существующих источников  питьевого  водоснабжения,включая  скважины  подземных  вод,  родники, колодцы, гидротехническиесооружения,  проводится  в  целях  получения  информации  о  состоянииобъектов,  количестве  и  качестве  источников  во  всех муниципальныхобразованиях области. На основании полученной  информации  формируютсямероприятия   по  восстановлению  (воспроизводству)  и  охране  водныхобъектов,   проведению   реконструкции   сооружений,    ремонтных    ивосстановительных  работ  в  целях  обеспечения  необходимых объемов икачества питьевого водоснабжения населения.
       Обеспечение   ресурсами   минеральных   вод    хлоридного    типаводоочистных       сооружений       поверхностных      водоисточников.Предусматривается  бурение  скважины  подземных  вод  в  целях  добычивысокоминеральных  вод  хлоридного  типа непосредственно на территорииочистных сооружений для получения путем электролиза  обеззараживающегораствора.  Данный метод позволит исключить применение хлора, сократитьзатраты и обезопасить технологический процесс обеззараживания питьевойводы.
       Государственный  мониторинг  водных   объектов.   Государственныймониторинг  поверхностных  и  подземных  водных  объектов проводится вцелях  контроля  за  состоянием   водных   объектов,   находящихся   вэксплуатации,    составления    прогноза    изменения   качественного,гидрологического и геологического  режима  подземных  и  поверхностныхводных объектов. Государственный мониторинг водных объектов включает:
       регулярные   наблюдения   за    состоянием    водных    объектов,количественными и качественными показателями поверхностных и подземныхвод;
       сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений;
       создание и ведение банка данных;
       оценку и прогнозирование  изменений  состояния  водных  объектов,количественных и качественных показателей.
       Государственный мониторинг водных объектов позволит  своевременнопринять  меры  по  предупреждению  вредного  воздействия  вод, вовремяскорректировать  планы  работ  по  восстановлению  и   охране   водныхобъектов,  предотвратить  ухудшение  качества  питьевого водоснабжениянаселения.
       Научно-техническое и нормативное правовое обеспечение  Программы.Основным направлением научно-технического обеспечения Программы должнобыть решение  проблем,  связанных  с  внедрением  в  водное  хозяйствообласти новых технологий, направленных на:
       улучшение и  повышение  эффективности  эксплуатации  существующихобъектов;
       изучение и внедрение новых  методов  улучшения  качества  воды  висточниках водоснабжения;
       обоснование и внедрение современных технологий в строительство  иэксплуатацию водных и водохозяйственных объектов;
       оптимизацию  работ  по  реконструкции  и  эксплуатации  водных  иводохозяйственных объектов.
       По   научно-техническому   обеспечению   Программы   предлагаетсяпроведение следующих работ:
       исследование  процессов  формирования  эксплуатационных  ресурсовподземных вод в различных гидрогеологических условиях;
       санитарно-гигиеническая оценка эффективности работы  водоочистныхустановок;
       санитарно-гигиеническая     оценка      эффективности      работыканализационных очистных сооружений;
       санитарно-гигиеническая  оценка  эффективности  работы  групповыхводопроводов области;
       санитарно-гигиеническая паспортизация родников области;
       разработка интенсивных методов очистки сточных вод;
       внедрение  альтернативных  хлорированию  методов  обеззараживанияпитьевой воды;
       разработка рекомендаций по использованию очищенных сточных вод  иутилизации обезвоженного осадка;
       разработка программного  обеспечения  по  автоматизации  учета  ипланирования работы водопроводно-канализационного хозяйства области;
       разработка и освоение  производства  новых  видов  коагулянтов  ифлокулянтов на базе опытных производств на территории области.
       Нормативное  правовое  обеспечение  Программы  включает  в   себяподготовку   нормативных   правовых   актов,   связанных  с  вопросамиводопользования,   вопросами   пользования   системами   коммунальноговодоснабжения и канализации, гигиеническими рекомендациями по условиямводопользования  и  контроля  за   работой   водопроводов   и   системканализации в области.
                                                                        
                     6. Механизм реализации Программы                   
       Основным назначением  программных  мероприятий  является  решениеодной из главных социальных задач - обеспечение населения качественнойпитьевой водой в необходимом количестве.
       Для успешного  осуществления  намеченных  Программой  мероприятийдолжны быть использованы:
       финансирование за счет бюджетных средств;
       система лицензирования водопользования;
       средства частного бизнеса;
       средства населения.
       В  связи  с  этим   для   реализации   Программы   предполагаетсяиспользование   широкого   спектра  экономических,  организационных  иправовых мер:
       введение налоговых льгот в соответствии с  законодательством  длянаучно-исследовательских,   проектно-изыскательских   и   строительныхорганизаций, занятых вопросами реализации Программы;
       развитие  нормативной   правовой   базы   по   реформированию   имодернизации водопроводно-канализационного хозяйства области;
       предоставление средств областного бюджета и местных  бюджетов  намодернизацию    водопроводно-канализационного    хозяйства    области,предоставление гарантий и иные  формы  поддержки  привлечения  заемныхфинансовых   средств.   Апробирование  и  развитие  различных  методовпривлечения    средств    частных    инвесторов    для    модернизацииводопроводно-канализационного хозяйства области;
       организация  информирования  всех   заинтересованных   участниковПрограммы   о   научно-технических   разработках   в  области  водногохозяйства;
       разработка и утверждение правил применения финансового лизинга  илизинга оборудования;
       укомплектование оборудованием районных лабораторий химического  ибактериологического анализа воды и стоков при органах государственногосанитарно-эпидемиологического  надзора,   обеспечивающих   информациейпроектные  и  экологические  организации, занятые вопросами реализацииПрограммы.
       Финансирование  водных  объектов  может  осуществляться   целевымназначением через:
       министерство  строительства  и  жилищно-коммунального   хозяйстваобласти - по вопросам развития водопроводно-канализационного хозяйстваобласти;
       комитет охраны окружающей среды и природопользования области - повопросам восстановления и охраны водных объектов;
       комитет капитального строительства области.
       Отбор    исполнителей     Программы     должен     осуществлятьсягосударственным заказчиком.
                    7. Ресурсное обеспечение Программы                  
       Ресурсы на осуществление Программы определены исходя из ее полнойреализации за период с 2004 года по 2010 год.
       Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанныхс   модернизацией   водопроводно-канализационного  хозяйства  области,восстановлением и охраной водных объектов.
       Затраты на модернизацию  водопроводно-канализационного  хозяйстваобласти  в основном ориентированы на проведение работ по реконструкциии строительству систем водоснабжения и водоотведения.
       Общая потребность в затратах  на  реализацию  Программы  составит3376,28 млн. рублей.
       Объемы и источники финансирования по годам  реализации  Программыприведена в приложении 3 к настоящей Программе.
       Распределение затрат  по  мероприятиям  Программы  по  источникамфинансирования приведено в приложении 4 к настоящей Программе.
       Приоритетными направлениями указанных работ являются:
       строительство и реконструкция водозаборов подземных вод в городахи поселках городского типа области;
       строительство,   реконструкция   и   техническое   перевооружениеводоочистных станций;
       реконструкция водоводов и уличных водопроводных сетей в городах ипоселках городского типа области;
       использование преобразователей частоты вращения приводов насосныхагрегатов в системах водоснабжения;
       использование  модульных   и   блочных   насосных   станций   пристроительстве  и  реконструкции  систем  водопроводно-канализационногохозяйства области;
       приобретение    и    монтаж    водоочистных    установок    малойпроизводительности   для   сельских   населенных   пунктов  области  игосударственных объектов повышенной социальной значимости.
       В качестве  мероприятий,  нуждающихся  в  федеральной  поддержке,предлагаются:
       проведение поиска и разведки подземных вод для крупных населенныхпунктов:  городов  Саратова,  Энгельса,  Балаково, Балашова, Пугачева,Красноармейска;
       реконструкция водохранилищ  федерального  значения  -  источниковпитьевого     водоснабжения     -     Волгоградского,    Саратовского,Ахмат-Лавровского, Марьевского, Варфоломеевского;
       мониторинг водных и водохозяйственных объектов на федеральномуровне;
       научно-исследовательские работы федерального значения.
                   8. Организация управления Программой                 
                    и контроль за ходом ее реализации                   
       Порядок реализации Программы и контроль за  ходом  ее  выполненияопределяется   в  соответствии  с  порядком  разработки  и  реализацииобластных целевых программ, утвержденным постановлением  ПравительстваСаратовской области от 3 июня 2003 года N 61-П.
       Система управления Программой включает:
       организационное обеспечение;
       экономические рычаги воздействия;
       правовые рычаги воздействия;
       информационное обеспечение.
       Ответственными за реализацию соответствующих  разделов  Программыявляются:
       министерство  строительства  и  жилищно-коммунального   хозяйстваобласти, которое совместно с администрациями муниципальных образованийобласти  анализирует  и  координирует   ход   выполнения   мероприятийПрограммы,  ежегодно докладывает о результатах в Правительство областии вносит предложения по совершенствованию реализации Программы;
       комитет охраны окружающей среды и природопользования области - повопросам  восстановления  и  охраны  водных объектов, финансируемых изобластного бюджета.
       Ежегодно ответственные за исполнение Программы  подготавливают  ипредставляют бюджетные заявки в министерство экономического развития иторговли  области,   предложения   по   финансированию   Программы   всоответствии  с утвержденными программными мероприятиями. Министерствоэкономического развития  и  торговли  области,  министерство  финансовобласти  на  основании  заявок  формируют  проект  закона об областномбюджете на очередной финансовый год с распределением по  ведомственнойструктуре расходов.
       Государственный заказчик Программы на основании принятого  законаоб  областном бюджете на очередной финансовый год на конкурсной основеопределяет исполнителей программных мероприятий.
       Ежегодно государственный заказчик подготавливает и представляет вминистерство  экономического развития и торговли области, министерствофинансов области доклады о  ходе  реализации  Программы  за  прошедшийгод,  а  также  предложения  о  внесении  изменений,  продлении  срокадействия Программы, завершении или прекращении работ.
      9. Оценка эффективности и социально-экономических последствий     
                           реализации Программы                         
       Внедрение  системы  нецентрализованного  водоснабжения  на   базеподземных  вод  позволит  избежать  затрат по совершенствованию системводоподготовки и транспортировки воды  к  потребителю,  решая  главнуюзадачу - обеспечение качества питьевой воды.
       Создание  резервных  источников  питьевого  водоснабжения   решитгосударственную   проблему   обеспечения   безопасности  и  надежностипитьевого водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.
       Опыт  строительства  и  эксплуатации  групповых  водопроводов   вусловиях области показывает длительный срок их строительства и высокуюсебестоимость воды в период эксплуатации. Учитывая вышеизложенное,  наданном  этапе  целесообразно  отказаться  от  строительства  групповыхводопроводов.
       Обеспечение  государственных   объектов   повышенной   социальнойзначимости  питьевой водой гарантированного качества достигается путемприменения   локальных   установок   доочистки   водопроводной   воды,используемой для питьевых нужд.
       Применение ресурсов минеральных подземных вод хлоридного типа дляобеззараживания   питьевой   воды   и  сточных  вод  позволит  снизитьэксплуатационные затраты  на  обеззараживание,  исключить  затраты  наприобретение,  приготовление, дозирование хлора, повысить безопасностьтехнологического процесса.
       Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооруженийи   водных   объектов,   используемых   для   питьевого  водоснабжениянаселения, позволит снизить  эксплуатационные  затраты  на  ликвидациюаварийных    разрушений    гидротехнических   сооружений,   обеспечитьбезаварийную работу систем питьевого водоснабжения.
       Ниже приводятся ожидаемые показатели эффективности Программы:
       перевод с поверхностных водоисточников на подземные водозаборы  вгородах  Аркадак, Балашов, Калининск, Ртищево, что позволит обеспечитьпитьевой водой нормативного качества 180,7 тыс. человек;
       модернизация     подземных     водозаборов      в      г.Аткарск,р.п.Екатериновка,    р.п.Лысые    Горы,   р.п.Романовка,    р.п.Турки,р.п.Озинки  и  р.п.Татищево,  что  позволит  дополнительно  обеспечитьпитьевой водой нормативного качества 25,3 тыс. человек;
       модернизация станций очистки поверхностных вод в городах  Вольск,Красноармейск,  Балаково,  Саратов,  Хвалынск, р.п.Базарный Карабулак,с.Перелюб,  Орлово-Гайского  группового  водопровода,   что   позволитдополнительно  обеспечить  87 тыс. человек питьевой водой нормативногокачества;
       завершение строительства канализационных  очистных  сооружений  вгородах   Вольске,   Аткарске,   р.п.Ровное,   реконструкция  очистныхсооружений в г.Саратове;
       модернизация очистных канализационных сооружений,  коллекторов  иуличных  сетей  канализации в населенных пунктах области, что позволитпредотвратить утечку из аварийных канализационных сетей, а также сброснеочищенных  стоков  в  водные  объекты,  что  благотворно скажется наэкологическом и эпидемиологическом состоянии области;
       модернизация водопроводов и уличных водопроводных сетей  области,что  позволит предотвратить перебои с водоснабжением, устранить потериочищенной воды и,  как  следствие,  избежать  значительного  повышениятарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;
       качество воды в поверхностных источниках питьевого  водоснабжениябудет  соответствовать  1-му  и  2-му  классам чистоты (очень чистые ичистые);
       будет   создана   система    резервных    источников    питьевоговодоснабжения    населенных    пунктов    области   при   чрезвычайныхобстоятельствах для всех населенных пунктов области;
       будет создана система нецентрализованного водоснабжения  питьевойводой   гарантированного   качества,  использующая  систему  резервныхводоисточников, во всех населенных пунктах области;
       будут обеспечены питьевой водой гарантированного  качества  болеепяти  тысяч государственных объектов повышенной социальной значимости:детские, медицинские и специальные учреждения области;
       количество вовлеченных в  строительство  и  эксплуатацию  рабочихмест - 1,9 тыс. человек.
       Таким  образом, Программа имеет большую социальную  значимость. Врезультате  выполнения  программных  мероприятий значительно улучшитсяобеспечение жителей населенных пунктов области  качественной  питьевойводой,  что благотворно скажется на экологическом и эпидемиологическомсостоянии области, здоровье граждан.
               
                              Приложение 1                                                                                        
                              к областной целевой Программе                                                                       
                              "Обеспечение населения Саратовской области                                                          
                              питьевой водой на 2004 - 2010 годы"                                                                 
                                                                                                      
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                  мероприятий и затрат по модернизации
             водопроводно-канализационных сетей и сооружений
                                                                                                      
                                                           (млн. рублей, в ценах 2005 года)             -------------------------------------------------------------------------------------------         ¦   Наименования   ¦Мощ-   ¦Сроки   ¦Этапы ¦Стои-  ¦       Источники финансирования       ¦         ¦   направлений,   ¦ность, ¦начала и¦      ¦мость  ¦                                      ¦         ¦   видов работ    ¦объем  ¦окон-   ¦      ¦меро-  +--------------------------------------+         ¦   и конкретных   ¦работ  ¦чания   ¦      ¦приятий¦феде-  ¦обла- ¦мест-  ¦сред-  ¦внебюд-¦         ¦   мероприятий    ¦       ¦осущест-¦      ¦       ¦раль-  ¦стной ¦ные    ¦ства   ¦жетные ¦         ¦    (объектов     ¦       ¦вления  ¦      ¦       ¦ный    ¦бюджет¦бюд-   ¦пред-  ¦сред-  ¦         ¦  с указанием их  ¦       ¦меропри-¦      ¦       ¦бюджет ¦      ¦жеты   ¦при-   ¦ства   ¦         ¦ местоположения)  ¦       ¦ятий,   ¦      ¦       ¦(про-  ¦      ¦(про-  ¦ятий   ¦(про-  ¦         ¦                  ¦       ¦годы    ¦      ¦       ¦гнозно)¦      ¦гнозно)¦(про-  ¦гнозно)¦         ¦                  ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦гнозно)¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦        1         ¦   2   ¦   3    ¦  4   ¦   5   ¦   6   ¦  7   ¦   8   ¦   9   ¦  10   ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦1307,3 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 684,1 ¦ 144,6 ¦  97,2¦ 96,2  ¦131,9  ¦214,2  ¦         ¦водоводов        и¦  км   ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦уличной           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводной сети¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦ 375,46¦  63,0 ¦  42,0¦ 87,1  ¦ 65,36 ¦118,0  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство     ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  87,1 ¦       ¦      ¦ 87,1  ¦       ¦       ¦         ¦резервуара       в¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦районе аэропорта и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водовода  от  ВК-3¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦до ВК-2           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство    и¦ 50 км ¦ 2004 - ¦      ¦ 260,0 ¦  63,0 ¦  42,0¦       ¦ 37,0  ¦118,0  ¦         ¦реконструкция     ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водоводов        и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводных     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сетей, в том числе¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦санация,          ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦бестраншейная     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦прокладка и другие¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦методы            ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦восстановления    ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводных     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦линий             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Развитие     сетей¦       ¦ 2004 - ¦      ¦   8,36¦       ¦      ¦       ¦  8,36 ¦       ¦         ¦поселков          ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦малоэтажной       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦застройки         ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(коттеджная       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦застройка         ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Волжского,        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Ленинского,       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Кировского,       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Фрунзенского     и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Заводского районов¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦города)           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  20,0 ¦       ¦      ¦       ¦ 20,0  ¦       ¦         ¦промводопровода   ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(насосные станции,¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водоводы)         ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦30,2 км¦ 2006 - ¦      ¦  38,8 ¦       ¦  23,7¦  6,6  ¦  4,0  ¦  4,5  ¦         ¦муниципальный     ¦       ¦  2009  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦ 111,4 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 273,6 ¦ 125,3 ¦  54,3¦ 36,2  ¦ 37,7  ¦ 20,1  ¦         ¦водозаборов       ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦подземных вод     ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦ 1,05  ¦ 2007 - ¦      ¦   7,4 ¦       ¦   5,5¦  1,5  ¦  0,4  ¦       ¦         ¦Саратовский       ¦ тыс.  ¦  2009  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦муниципальный     ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦ 87,5  ¦ 2004 - ¦I - II¦  13,4 ¦   3,0 ¦   3,5¦  2,1  ¦  4,8  ¦       ¦         ¦водозаборов       ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦поверхностных вод ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦   6,5 ¦       ¦   2,0¦  1,5  ¦  3,0  ¦       ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦       ¦ 2007 - ¦      ¦   6,5 ¦       ¦   2,0¦  1,5  ¦  3,0  ¦       ¦         ¦водозабора        ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦насосной станции с¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦рыбозащитным      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦устройством       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦ 0,55  ¦ 2007 - ¦      ¦   1,0 ¦       ¦   0,5¦  0,5  ¦       ¦       ¦         ¦муниципальный     ¦ тыс.  ¦  2008  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦ 928,2 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 146,7 ¦  34,4 ¦  33,9¦ 24,4  ¦ 30,6  ¦ 23,4  ¦         ¦водоочистных      ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦станций           ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦ 104,0 ¦  30,0 ¦  14,0¦ 20,0  ¦ 25,0  ¦ 15,0  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  25,0 ¦   5,0 ¦      ¦ 10,0  ¦ 10,0  ¦       ¦         ¦фильтров с заменой¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦дренажных  труб  и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦фильтрующего  слоя¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦на ВК-2           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  10,0 ¦       ¦      ¦       ¦  5,0  ¦  5,0  ¦         ¦реагентного       ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦хозяйства        с¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦переводом на более¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦эффективные       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦коагулянты       и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦флокулянты на ВК-2¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Химостойкое       ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦   4,0 ¦       ¦   4,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦покрытие          ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦железобетонных    ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦емкостных         ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сооружений   ВК-2,¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦ВК-3              ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Аварийно-         ¦  175  ¦ 2004 - ¦      ¦  65,0 ¦  25,0 ¦  10,0¦ 10,0  ¦ 10,0  ¦ 10,0  ¦         ¦восстановительные ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦работы на ВК-2    ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦  4,8  ¦ 2007 - ¦      ¦  33,0 ¦       ¦  19,0¦  4,0  ¦  2,0  ¦  8,0  ¦         ¦муниципальный     ¦ тыс.  ¦  2009  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦ 754,4 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 940,3 ¦ 263,0 ¦ 150,6¦112,4  ¦172,0  ¦242,3  ¦         ¦очистных          ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сооружений        ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализации       ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦ 427,2 ¦ 150,0 ¦  78,0¦ 99,2  ¦       ¦100,0  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция цеха¦       ¦ 2004 - ¦      ¦   8,0 ¦       ¦   8,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦мехобезвоживания  ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦на       городской¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦станции    аэрации¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(ГСА)             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство 4-го¦  150  ¦ 2004 - ¦      ¦  22,2 ¦       ¦      ¦ 22,2  ¦       ¦       ¦         ¦первичного        ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦отстойника        ¦ куб.м ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство     ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦ 147,0 ¦ 100,0 ¦  20,0¦ 27,0  ¦       ¦       ¦         ¦полигона        по¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦складированию     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦осадка  в   районе¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦Песчаного Умета   ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Расширение  ГСА  в¦  100  ¦ 2004 - ¦      ¦ 250,0 ¦  50,0 ¦  50,0¦ 50,0  ¦       ¦100,0  ¦         ¦связи с  развитием¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦города            ¦ куб.м ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦  2,9  ¦ 2007 - ¦      ¦  27,0 ¦       ¦  15,0¦  2,0  ¦  0,7  ¦  9,3  ¦         ¦муниципальный     ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦                  ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦ 251,5 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 414,7 ¦ 109,9 ¦ 115,8¦ 50,0  ¦ 50,0  ¦ 89,0  ¦         ¦главных           ¦  км   ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализационных   ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦коллекторов      и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦уличных           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализационных   ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сетей             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦ 336,2 ¦  90,0 ¦  80,0¦ 46,2  ¦ 40,0  ¦ 80,0  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦15 шт./¦ 2004 - ¦      ¦  60,0 ¦       ¦  10,0¦ 20,0  ¦ 30,0  ¦       ¦         ¦канализационных   ¦  600  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦насосных станций с¦ тыс.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦заменой           ¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦устаревшего       ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦оборудования     и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦внедрением АСУТП  ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство     ¦3,2 км ¦ 2004 - ¦      ¦  71,1 ¦  30,0 ¦  20,0¦ 11,1  ¦       ¦ 10,0  ¦         ¦коллектора щитовой¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦проходки 18А  ШС-7¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦до ШС-12          ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Строительство     ¦1,2 км ¦ 2004 - ¦      ¦  25,1 ¦       ¦  10,0¦  5,1  ¦ 10,0  ¦       ¦         ¦коллектора щитовой¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦проходки 1А       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Реконструкция     ¦120 км ¦ 2004 - ¦      ¦ 180,0 ¦  60,0 ¦  40,0¦ 10,0  ¦       ¦ 70,0  ¦         ¦коллекторов       ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦19,2 км¦ 2007 - ¦      ¦  56,0 ¦  10,0 ¦  23,5¦  3,0  ¦  2,2  ¦ 17,3  ¦         ¦муниципальный     ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Приобретение     и¦720 шт.¦ 2006 - ¦  II  ¦  72,0 ¦       ¦  61,8¦ 10,2  ¦       ¦       ¦         ¦монтаж            ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водоочистных      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦установок    малой¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦производительности¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦для               ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦государственных   ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦объектов          ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦повышенной        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦социальной        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦значимости       и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сельских          ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦населенных пунктов¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦области           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦32 шт. ¦ 2006 - ¦      ¦   3,2 ¦       ¦   3,0¦  0,2  ¦       ¦       ¦         ¦Саратовский       ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦муниципальный     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Модернизация      ¦  287  ¦ 2004 - ¦I - II¦ 143,5 ¦  45,0 ¦  50,4¦ 28,1  ¦ 20,0  ¦       ¦         ¦водозаборов       ¦ тыс.  ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦подземных      вод¦ куб.  ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦сельских          ¦м/сутки¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦населенных пунктов¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦области           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Прочие  работы   и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦затраты           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Приобретение      ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  92   ¦       ¦  30  ¦ 32    ¦       ¦ 30    ¦         ¦техники          и¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦оборудования,   не¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦требующих  монтажа¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦для   обслуживания¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводно-     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализационного  ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦хозяйства области ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦  17,2 ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 17,2  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Проведение        ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  70   ¦       ¦  42,4¦ 27,6  ¦       ¦       ¦         ¦проектных        и¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦изыскательских    ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦работ             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Научно-техническое¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  36,0 ¦       ¦  36,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦и      нормативное¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦правовое          ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦обеспечение       ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦мероприятий, в том¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦числе:            ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Подготовка        ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦   6,0 ¦       ¦   6,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦специалистов    по¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦эксплуатации      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦систем            ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водоснабжения    и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водоотведения   на¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦предприятиях      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводно-     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализационного  ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦хозяйства области ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Разработка       и¦       ¦ 2004 - ¦      ¦   4,0 ¦       ¦   4,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦освоение     новых¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦технологий очистки¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦воды и сточных вод¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦(применение  новых¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦видов коагулянтов,¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦флокулянтов      и¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦дренажно-         ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦распределительных ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦систем)           ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Внедрение         ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦  26,0 ¦       ¦  26,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦энергосберегающих ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦технологий      на¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦предприятиях      ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦водопроводно-     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦канализационного  ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦хозяйства области ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦ 2007 - ¦      ¦   1,0 ¦       ¦   1,0¦       ¦       ¦       ¦         ¦Саратовский       ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦муниципальный     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Итого  по   прочим¦       ¦ 2004 - ¦I - II¦ 198,0 ¦       ¦ 108,4¦ 59,6  ¦       ¦ 30,0  ¦         ¦работам и затратам¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Всего             ¦       ¦ 2004 - ¦      ¦2886,3 ¦ 725,2 ¦ 675,9¦419,2  ¦447,0  ¦619,0  ¦         ¦                  ¦       ¦  2010  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦в том числе:      ¦       ¦        ¦      ¦1266,56¦ 333,0 ¦ 216,0¦254,0  ¦133,36 ¦330,2  ¦         ¦г. Саратов        ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         +------------------+-------+--------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------+         ¦Саратовский       ¦       ¦        ¦      ¦ 177,4 ¦  10,0 ¦  99,2¦ 19,8  ¦  9,3  ¦ 39,1  ¦         ¦муниципальный     ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         ¦район             ¦       ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦         -------------------------------------------------------------------------------------------         
                                                                                                      
                                                                                                      
                              Приложение 2                                                                                        
                              к областной целевой Программе                                                                       
                              "Обеспечение населения Саратовской области                                                          
                              питьевой водой на 2004 - 2010 годы"                                                                 
                                                                                                      
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                 мероприятий и затрат по восстановлению
                        и охране водных объектов
                                                                                                      
                                                                                 (млн. рублей)        -------------------------------------------------------------------------------------------------   ¦   Наименования   ¦Мощ-  ¦Сроки   ¦Этапы ¦     Стоимость      ¦   Источник    ¦   Примечание   ¦   ¦направлений, видов¦ность,¦начала  ¦      ¦    мероприятий     ¦финансирования ¦                ¦   ¦работ и конкретных¦объем ¦и окон- ¦      +--------------------+---------------+                ¦   ¦   мероприятий    ¦работ ¦чания   ¦      ¦всего ¦ виды затрат ¦феде-  ¦област-¦                ¦   ¦    (объектов     ¦      ¦осущест-¦      ¦      |-------------|ральный¦ной    ¦                ¦   ¦  с указанием их  ¦      ¦вления  ¦      ¦      ¦капвло-¦НИОКР¦бюджет ¦бюджет ¦                ¦   ¦ местоположения)  ¦      ¦меро-   ¦      ¦      ¦жения  ¦     ¦(про-  ¦       ¦                ¦   ¦                  ¦      ¦приятий ¦      ¦      ¦       ¦     ¦гнозно)¦       ¦                ¦   ¦                  ¦      ¦(годы)  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦        1         ¦  2   ¦   3    ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦  7  ¦   8   ¦   9   ¦       10       ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Геологоразведочные¦834,74¦        ¦      ¦ 37,88¦ 37,88 ¦     ¦  7,7  ¦ 30,18 ¦Утверждение     ¦   ¦работы  на  поиск,¦тыс. м¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦эксплуатационных¦   ¦разведку         и¦куб./ ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦запасов      для¦   ¦утверждение       ¦сутки ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦нового          ¦   ¦запасов  подземных¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦водозабора.     ¦   ¦вод  в  населенных¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦пунктах городского¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦типа области      ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Резервирование    ¦      ¦ 2004 - ¦I - II¦ 17,21¦ 17,21 ¦     ¦  0    ¦ 17,21 ¦Создание        ¦   ¦источников        ¦      ¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦резервных       ¦   ¦питьевого         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦скважин         ¦   ¦водоснабжения     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦подземных вод.  ¦   ¦городских         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦населенных пунктов¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦области           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Реконструкция     ¦240,85¦ 2004 - ¦I - II¦218,69¦218,69 ¦     ¦213,39 ¦  5,3  ¦                ¦   ¦водохранилищ     -¦млн. м¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦источников        ¦ куб. ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦питьевого         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водоснабжения     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Установление     и¦ 1186 ¦ 2004 - ¦I - II¦ 44,5 ¦ 44,5  ¦     ¦ 41,1  ¦  3,4  ¦                ¦   ¦обустройство      ¦  км  ¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водоохранных   зон¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водных    объектов¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦питьевого         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦назначения        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Резервирование    ¦226,73¦ 2004 - ¦I - II¦135,8 ¦135,8  ¦     ¦  0    ¦135,8  ¦                ¦   ¦источников        ¦тыс. м¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦питьевого         ¦куб./ ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водоснабжения   по¦ сут. ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦сельским          ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦населенным пунктам¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦области           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Эксплуатация      ¦      ¦ 2004 - ¦I - II¦ 22,2 ¦  0    ¦     ¦ 11,9  ¦ 10,3  ¦                ¦   ¦водных           и¦      ¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водохозяйственных ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦объектов          ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦государственной   ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦собственности,    ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦текущий и         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦капитальный ремонт¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦гидротехнических  ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦сооружений,       ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦сервисное         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦обслуживание      ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦резервных         ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦источников        ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   ¦водоснабжения     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Прочие  работы   и¦      ¦ 2004 - ¦I - II¦ 13,7 ¦ 13,7  ¦     ¦  0    ¦ 13,7  ¦                ¦   ¦затраты           ¦      ¦  2010  ¦      ¦      ¦       ¦     ¦       ¦       ¦                ¦   +------------------+------+--------+------+------+-------+-----+-------+-------+----------------+   ¦Всего             ¦      ¦        ¦      ¦489,98¦       ¦     ¦274,09 ¦215,89 ¦                ¦   -------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                                                      
                                                                                                      
                              Приложение 3                                                                                        
                              к областной целевой Программе                                                                       
                              "Обеспечение населения Саратовской области                                                          
                              питьевой водой на 2004 - 2010 годы"                                                                 
                                                                                                      
               Объем и источники финансирования программы
                                                                                                      
                                                                             (млн. рублей)            -------------------------------------------------------------------------------------------         ¦Источники     ¦ Объем  ¦                      В том числе:                               ¦         ¦финанси-      ¦средств,+-----------------------------------------------------------------+         ¦рования       ¦ всего  ¦ I этап¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦II этап¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦  2010 ¦         ¦              ¦        ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦       ¦  год ¦  год ¦  год ¦  год  ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦      1       ¦   2    ¦   3   ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦   7   ¦   8  ¦   9  ¦  10  ¦   11  ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦Всего         ¦3376,28 ¦ 1423,0¦ 517,0¦ 516,0¦ 390,0¦1953,28¦ 400,0¦ 480,0¦ 540,0¦ 533,28¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦в том числе:  ¦ 999,29 ¦ 335,0 ¦ 120,0¦ 120,0¦  95,0¦ 664,29¦ 150,0¦ 180,0¦ 200,0¦ 134,29¦         ¦средства      ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦федерального  ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦бюджета       ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦(прогнозно)   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦средства      ¦ 891,79 ¦ 545,0 ¦ 240,0¦ 240,0¦  65,0¦ 346,79¦  80,0¦  80,0¦  90,0¦  96,79¦         ¦областного    ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦бюджета       ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦средства      ¦ 419,2  ¦ 190,0 ¦  55,0¦  55,0¦  80,0¦ 229,2 ¦  40,0¦  50,0¦  60,0¦  79,2 ¦         ¦бюджетов      ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦муниципальных ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦образований   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦(прогнозно)   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦средства      ¦ 447,0  ¦ 223,0 ¦  62,0¦  61,0¦ 100,0¦ 224,0 ¦  40,0¦  50,0¦  60,0¦  74,0 ¦         ¦предприятий   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦(прогнозно)   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         +--------------+--------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+         ¦средства      ¦ 619,0  ¦ 130,0 ¦  40,0¦  40,0¦  50,0¦ 489,0 ¦  90,0¦ 120,0¦ 130,0¦ 149,0 ¦         ¦кредитных     ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦организаций и ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦частные       ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦инвестиции    ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         ¦(прогнозно)   ¦        ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦         -------------------------------------------------------------------------------------------         
                                                                                                      
                                                                                                      
                              Приложение 4                                                                                        
                              к областной целевой Программе                                                                       
                              "Обеспечение населения Саратовской области                                                          
                              питьевой водой на 2004 - 2010 годы"                                                                 
                                                                                                      
                    Перечень программных мероприятий
                                                                                                      
                                                                                    (млн. рублей)     --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦   Наименование   ¦Срок  ¦Объем  ¦  В том числе за счет  ¦   Ответственные    ¦    Ожидаемые     ¦ ¦   мероприятия    ¦испол-¦финан- ¦       средств:        ¦   за исполнение    ¦    результаты    ¦ ¦                  ¦нения,¦сиро-  +-----------------------+                    ¦                  ¦ ¦                  ¦годы  ¦вания, ¦феде-  ¦област-¦прочие ¦                    ¦                  ¦ ¦                  ¦      ¦всего  ¦раль-  ¦ного   ¦источ- ¦                    ¦                  ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦ного   ¦бюджета¦ники   ¦                    ¦                  ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦бюджета¦       ¦(про-  ¦                    ¦                  ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦(про-  ¦       ¦гнозно)¦                    ¦                  ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦гнозно)¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦        1         ¦  2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦         7          ¦        8         ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦                    Развитие водопроводно-канализационного хозяйства области                     ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦ 684,1 ¦144,6  ¦ 97,2  ¦ 442,3 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водоводов        и¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦бесперебойного    ¦ ¦уличной           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦водоснабжения     ¦ ¦водопроводной сети¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦населения области ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦ 273,6 ¦125,3  ¦ 54,3  ¦  94,0 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водозаборов       ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦водоснабжения     ¦ ¦подземных вод     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦пресными          ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦подземными  водами¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦1140,8        тыс.¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦человек    в    18¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенных пунктах¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области           ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦  13,4 ¦  3,0  ¦  3,5  ¦   6,9 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водозаборов       ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦надежного         ¦ ¦поверхностных вод ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦водоснабжения   из¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦поверхностных     ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦водоисточников    ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦103,5 тыс. человек¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦в   3   населенных¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦пунктах области   ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦ 146,7 ¦ 34,4  ¦ 33,9  ¦  78,4 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водоочистных      ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦безопасного       ¦ ¦станций           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦водоснабжения   из¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦поверхностных     ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦водоисточников    ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦443,7 тыс. человек¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦в   7   населенных¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦пунктах области   ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦ 940,3 ¦263,0  ¦150,6  ¦ 526,7 ¦министерство        ¦улучшение         ¦ ¦очистных          ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦окружающей  среды,¦ ¦сооружений        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦сокращение   риска¦ ¦канализации       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦заболеваемости    ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦жителей   области,¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦обеспечение       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦безопасного       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦1540,5        тыс.¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦человек    в    18¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенных пунктах¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области           ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦2004 -¦ 414,7 ¦109,9  ¦115,8  ¦ 189,0 ¦министерство        ¦улучшение         ¦ ¦главных           ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦окружающей  среды,¦ ¦канализационных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦сокращение   риска¦ ¦коллекторов      и¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦заболеваемости    ¦ ¦уличных           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦жителей   области,¦ ¦канализационных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦снижение          ¦ ¦сетей             ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦себестоимости     ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦канализования в 20¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенных пунктах¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области           ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Приобретение     и¦2006 -¦  72,0 ¦  0    ¦ 61,8  ¦  10,2 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦монтаж            ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦надежного        и¦ ¦водоочистных      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦безопасного       ¦ ¦установок    малой¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦водоснабжения     ¦ ¦производительности¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦1014,1        тыс.¦ ¦для               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦человек    в    16¦ ¦государственных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦сельских          ¦ ¦объектов          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенных пунктах¦ ¦повышенной        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области           ¦ ¦социальной        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦значимости       и¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦сельских          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦населенных пунктов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦области           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Модернизация      ¦      ¦ 143,5 ¦ 45,0  ¦ 50,4  ¦  48,1 ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водозаборов       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦водоснабжения     ¦ ¦подземных      вод¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦пресными          ¦ ¦сельских          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦подземными  водами¦ ¦населенных пунктов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства области   ¦1330,9        тыс.¦ ¦области           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦человек    в    21¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦сельском          ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенном  пункте¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области           ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Прочие работы и   ¦2004 -¦ 198,0 ¦  0    ¦108,4  ¦  89,6 ¦                    ¦                  ¦ ¦затраты           ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Итого             ¦      ¦2886,3 ¦725,2  ¦675,9  ¦1485,2 ¦                    ¦                  ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦          Восстановление и охрана водных объектов - источников питьевого водоснабжения           ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Геологоразведочные¦2004 -¦  37,88¦  7,7  ¦ 30,18 ¦       ¦комитет       охраны¦обеспечение       ¦ ¦работы  на  поиск,¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦окружающей  среды  и¦эксплуатационными ¦ ¦разведку         и¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦природопользования  ¦запасами   пресных¦ ¦утверждение       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦области             ¦подземных  вод  29¦ ¦запасов  подземных¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населенных пунктов¦ ¦вод  в   городских¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦области,   решение¦ ¦поселениях области¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦проблемы          ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦обеспечения       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦ресурсами питьевой¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦воды   1838   тыс.¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦человек           ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Резервирование    ¦2004 -¦  17,21¦  0    ¦ 17,21 ¦   0   ¦министерство        ¦создание          ¦ ¦источников        ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦альтернативных    ¦ ¦питьевого         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦источников        ¦ ¦водоснабжения     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦питьевого         ¦ ¦городских         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства   области,¦водоснабжения  при¦ ¦населенных пунктов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦комитет       охраны¦чрезвычайных     и¦ ¦области           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦окружающей  среды  и¦аварийных         ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦природопользования  ¦ситуациях;        ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦области             ¦обеспечение       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населения питьевой¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водой  улучшенного¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦качества  на  базе¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦нецентрализованных¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦систем            ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Реконструкция     ¦2004 -¦ 218,69¦213,39 ¦  5,3  ¦       ¦министерство        ¦обеспечение       ¦ ¦водохранилищ -    ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦нормативного      ¦ ¦источников        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦класса            ¦ ¦питьевого         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦капитальности     ¦ ¦водоснабжения     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства   области,¦сооружений,       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦комитет       охраны¦требуемой         ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦окружающей  среды  и¦надежности       и¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦природопользования  ¦водообеспеченности¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦области             ¦систем            ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Установление     и¦2004 -¦  44,5 ¦ 41,1  ¦  3,4  ¦       ¦комитет       охраны¦восстановление   и¦ ¦обустройство      ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦окружающей  среды  и¦обеспечение       ¦ ¦водоохранных   зон¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦природопользования  ¦качества      воды¦ ¦водных    объектов¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦области             ¦источников        ¦ ¦питьевого         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦питьевого         ¦ ¦назначения        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Резервирование    ¦2004 -¦ 135,8 ¦  0    ¦135,8  ¦       ¦министерство        ¦создание          ¦ ¦источников        ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦строительства      и¦альтернативных    ¦ ¦питьевого         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦жилищно-            ¦источников        ¦ ¦водоснабжения   по¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦коммунального       ¦питьевого         ¦ ¦сельским          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦хозяйства   области,¦водоснабжения  при¦ ¦населенным пунктам¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦комитет       охраны¦чрезвычайных     и¦ ¦области           ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦окружающей  среды  и¦аварийных         ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦природопользования  ¦ситуациях;        ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦области             ¦обеспечение       ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦населения питьевой¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водой  улучшенного¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦качества  на  базе¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦нецентрализованных¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦систем            ¦ ¦                  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Эксплуатация      ¦2004 -¦  22,2 ¦ 11,9  ¦ 10,3  ¦       ¦ФГУ                 ¦поддержание       ¦ ¦водных           и¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦"Саратовмелиоводхоз"¦технически        ¦ ¦водохозяйственных ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦(по согласованию)   ¦исправного        ¦ ¦объектов          ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦состояния        и¦ ¦государственной   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦эффективная       ¦ ¦собственности,    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦эксплуатация      ¦ ¦текущий          и¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водных           и¦ ¦капитальный ремонт¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водохозяйственных ¦ ¦гидротехнических  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦объектов          ¦ ¦сооружений,       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦источников        ¦ ¦сервисное         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦питьевого         ¦ ¦обслуживание      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦водоснабжения     ¦ ¦резервных         ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦источников        ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦водоснабжения     ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Прочие работы и   ¦2004 -¦  13,7 ¦  0    ¦ 13,7  ¦       ¦                    ¦                  ¦ ¦затраты           ¦ 2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Итого             ¦      ¦ 489,98¦274,09 ¦215,89 ¦       ¦                    ¦                  ¦ +------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------------------+------------------+ ¦Всего по Программе¦      ¦3376,28¦999,29 ¦891,79 ¦1485,2 ¦                    ¦                  ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                  Приложение 5 к Закону
                                  Саратовской области "Об областных
                                  целевых программах"
                       Областная целевая программа                      
                       "Развитие агропромышленного                      
               комплекса Саратовской области  до 2010 года"             
                                 Паспорт                                
         областной целевой программы "Развитие агропромышленного        
               комплекса Саратовской области до 2010 года"              ---------------------------------------------------------------------|Наименование Программы   |- областная целевая программа "Развитие  ||                         |агропромышленного комплекса Саратовской  ||                         |области до 2010 года" (далее - Программа)||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Основание для разработки |- постановление Правительства Саратовской||Программы                |области от 7 августа 2000 года N 80-П "О ||                         |Концепции развития агропромышленного     ||                         |комплекса Саратовской области до 2005    ||                         |года"                                    ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Государственный          |- министерство сельского хозяйства и     ||заказчик-координатор     |продовольствия области                   ||Программы                |                                         ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Основные разработчики    |- министерство экономики и инвестиций    ||Программы                |области, министерство сельского хозяйства||                         |и продовольствия области, комитет по     ||                         |земельным ресурсам и землеустройству по  ||                         |области, ассоциация "Аграрное образование||                         |и наука" в составе: государственное      ||                         |научное учреждение "Поволжский           ||                         |научно-исследовательский институт        ||                         |экономики и организации агропромышленного||                         |комплекса", научно-исследовательский     ||                         |институт сельского хозяйства Юго-Востока,||                         |Саратовский аграрный университет         ||                         |им. Н.И.Вавилова, федеральное            ||                         |государственное научное учреждение       ||                         |"Российский научно-исследовательский и   ||                         |проектно-технологический институт сорго и||                         |кукурузы "Россорго", Саратовская         ||                         |областная станция садоводства,           ||                         |федеральное государственное              ||                         |образовательное учреждение               ||                         |дополнительного профессионального        ||                         |образования "Саратовский региональный    ||                         |институт переподготовки и повышения      ||                         |квалификации руководящих кадров и        ||                         |специалистов агропромышленного           ||                         |комплекса", государственное научное      ||                         |учреждение "Государственный              ||                         |научно-исследовательский институт        ||                         |озерного и речного хозяйства",           ||                         |федеральное научное учреждение "Волжский ||                         |научно-исследовательский институт        ||                         |гидротехники и мелиорации"               ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Цели и задачи Программы, |- развитие конкурентоспособного          ||важнейшие оценочные      |сельскохозяйственного производства,      ||показатели               |перерабатывающих и обслуживающих его     ||                         |отраслей;                                ||                         |повышение эффективности хозяйственной    ||                         |деятельности предприятий;                ||                         |развитие продовольственного рынка        ||                         |области;                                 ||                         |сохранение природных ресурсов для        ||                         |аграрного производства;                  ||                         |создание необходимых                     ||                         |социально-экономических условий для      ||                         |повышения жизненного уровня и социальной ||                         |защищенности сельского населения области ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Сроки и этапы реализации |- 2005-2010 годы                         ||Программы                |                                         ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Исполнители основных     |- министерство сельского хозяйства и     ||мероприятий Программы    |продовольствия области; министерства и   ||                         |ведомства, реализующие государственную   ||                         |политику в сфере агропромышленного       ||                         |комплекса области; администрации         ||                         |муниципальных образований области (по    ||                         |согласованию); научные организации       ||                         |области (по согласованию)                ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Объем и источники        |- общая сумма расходов на реализацию     ||финансирования Программы |Программы составляет 27,2 млрд. рублей,  ||                         |в том числе:                             ||                         |из федерального бюджета (прогнозно) -    ||                         |6,7 млрд. рублей (24,6 процента);        ||                         |из областного бюджета - 7,4 млрд. рублей ||                         |(27,3 процента);                         ||                         |из внебюджетных источников (прогнозно) - ||                         |13,1 млрд. рублей (48,1 процента)        ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Ожидаемые конечные       |- реализация мероприятий Программы за    ||результаты реализации    |период 2005-2010 годов позволит:         ||Программы                |повысить эффективность                   ||                         |сельскохозяйственного производства;      ||                         |увеличить производство валовой продукции ||                         |предприятий всех форм собственности в    ||                         |агропромышленном комплексе области (далее||                         |– АПК) в 1,6 раза;                       ||                         |обеспечить стабилизацию рынка сбыта      ||                         |сельскохозяйственной продукции;          ||                         |обеспечить развитие социальной сферы и   ||                         |формирование благоприятной жизненной     ||                         |среды для сельских жителей области       ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————||Система организации      |- общий контроль за реализацией Программы||контроля за исполнением  |осуществляют Правительство области,      ||Программы                |министерство сельского хозяйства и       ||                         |продовольствия области, министерство     ||                         |экономики и инвестиций области,          ||                         |министерство финансов области            |---------------------------------------------------------------------
            1. Содержание проблемы и обоснование необходимости          
                     ее решения программными методами                   
                                                                        
       В  2002  году  в   области   функционировало   763   коллективныхсельскохозяйственных    предприятия    и   8,3   тысячи   крестьянских(фермерских) хозяйств, за которыми было закреплено соответственно 74,6и  19,5  процента  сельхозугодий,  в  том  числе  75,3 и 23,8 процентапашни. За годы реформирования АПК  в  регионе  произошли  значительныеизменения.  Площадь  обрабатываемой пашни сократилась с 6402 тыс. га в1990 году до 5149 тыс. га в 2002 году, или почти на  20  процентов,  апосевная  площадь  -соответственно с 5564 тыс. га до 3827 тыс. га, илина 31 процент, в том числе посевная площадь зерновых - с 3371 тыс.  гадо 2620 тыс. га, или на 22 процента.
       Возникший   диспаритет   цен   негативно   сказался  на  основных  факторах     интенсификации     сельского    хозяйства.    Техническая   оснащенность  в  целом  снизилась  в  2  раза, в том числе численность тракторов  в  1,8  раза, зерноуборочных комбайнов - в 2,1 раза, плугов -  в 1,7 раза,  сеялок - в 2,3  раза и т.д.  Хотя в последние два года коэффициенты  обновления  техники  постепенно  повышаются, они все еще остаются  очень  низкими  (3-4  процента),  в  то  время  как проценты выбытия  составляют  8-11  процентов. По сравнению с 1990 годом объемы внесения  минеральных  удобрений  на  1 га  посева  в  2001-2002 годах были  в 8,2 раза  ниже (22,9 кг и 2,8 кг),  органических - в 2,2 раза. Площади  орошаемых  земель  сократились  почти  в  3 раза. Сложившиеся цены  на  продукцию  животноводства  и ухудшение кормовой базы привели к    уменьшению     поголовья     скота    и   объемов    производства   животноводческой  продукции.  По  сравнению с 1990 годом к началу 2003 года  поголовье  крупного  рогатого  скота в области сократилось в 2,7 раза,  в  том  числе коров - в 2 раза, свиней - в 3,1 раза, овец и коз -  в  7,5  раза.  По  ряду показателей продуктивности в животноводстве Саратовская  область  опережает  несколько  соседних  областей, однако средний  надой  на  корову  по  сельскохозяйственным  предприятиям  за 2001-2002  годы  составил  2288 кг,  настриг шерсти с 1 овцы - 2,8 кг, яйценоскость курицы - несушки - 253 штуки.
       Сокращение  посевных  площадей  и  поголовья   скота   обусловилоснижение  производства многих видов сельскохозяйственной продукции. Посравнению с 1986-1990 годами  в  1996-2000  годах  производство  зернаснизилось  в  области на 28 процентов, сахарной свеклы почти в 2 раза,овощей - на 15 процентов, молока - на 37 процентов, мяса - в 2,2 раза,шерсти  -  в 7,9 раза, яиц - на 31 процент (приложение 1 к Программе).В  последние  годы  имело   место   увеличение   производства   зерна,подсолнечника,  овощей,  некоторых  видов  животноводческой  продукцииблагодаря  принимаемым  руководством  области   мерам   по   улучшениютехнической   оснащенности   села,   увеличению   объемов   примененияудобрений,  повышению   технологической   дисциплины,   укреплению   иповышению квалификации кадров.
       Переход  к  рыночным  отношениям,  вызвавший  резкое   увеличениестоимости  материально-технических  ресурсов,  обусловил  значительныйрост себестоимости  сельскохозяйственной  продукции.  Темпы  повышениясебестоимости  многих  видов  продукции  оказались  выше  темпов ростареализационных цен,  производство  их  оказалось  низкорентабельным  иубыточным.  Начиная  с  1994  года по 1998 год включительно в целом пообласти деятельность сельскохозяйственных предприятий была  убыточной.В  1999  году уровень рентабельности с учетом дотаций и компенсаций отреализации продукции сельского хозяйства составил  20,8  процента,   в2000  году  - 6,3 процента, 2001 году - 15,2 процента, 2002 году - 1,4процента.
       Это происходит на фоне снижения удельного веса консолидированногобюджета  в  стоимости  валовой  продукции, то есть роль государства  врегулировании и укреплении финансового состояния  сельскохозяйственныхпредприятий  снижается.  Если  в  1995  году  удельный  вес  сельскогохозяйства  в  общих  расходах  федерального  бюджета   составлял   3,8процента,  областного - 16,1 процента, то в 2002 году - соответственнотолько 3,8 процента и 2,4 процента (приложение 2 к Программе).
       В   области   принимается   ряд   мер    по    снижению    затраттоваропроизводителей    на   производство   продукции,   в   частностисубсидирование части процентов по привлекаемым кредитам банков,  частирасходов    по    страховым    взносам,    субсидирование    стоимостигорюче-смазочных   материалов   и   т.д.   Всего   в   2002   году   всельскохозяйственное  производство привлечено 2,2 млрд. рублей. Однакоэтого объема недостаточно, требуется дальнейшее развитие  инструментови  направлений  субсидирования  расходов сельских товаропроизводителейвсех  форм  собственности  и  хозяйствования,  в   т.ч.   крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйств.
       Таким образом, анализ свидетельствует, что  в  целом  сложившаясяситуация  с  производством  сельскохозяйственной  продукции  в областиостается сложной, поэтому возникла острая необходимость  в  разработкеПрограммы  развития  АПК  по  повышению  эффективности  и устойчивостисельского хозяйства на период до 2010 года.
       Представляемая   Программа   занимает   в    областной    системепрограммно-целевого  планирования  определенное место на среднесрочномуровне и увязывается  с  соответствующими  стратегическими  и  другимисреднесрочными плановыми документами.
       При разработке  Программы  использовался  целый  ряд  федеральныхцелевых  программ,  влияющих на развитие областного АПК: "Модернизациятранспортной системы России  (2002-2010  годы)",  "Электронная  Россия(2002-2010    годы)",    "Экология    и   природные   ресурсы   России(2002-2010  годы)"  (подпрограмма  "Возрождение  Волги"),  "Сокращениеразличий   в   социально-экономическом  развитии  регионов  РоссийскойФедерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" и некоторые другие.
       Программа тесно  интегрируется  с  областной  целевой  программой"Сохранение     и     восстановление     плодородия     почв    земельсельскохозяйственного назначения и  агроландшафтов  как  национальногодостояния Саратовской области на 2006-2010 годы".
       В   условиях   рыночной   экономики    основой    государственнойагропродовольственной  политики  должны  быть  развитие  и обеспечениестимулов для эффективного производства сельскохозяйственной  продукциикак  главного  фундамента экономического роста АПК в целом, устойчивоеразвитие  сельских  территорий  области  и  повышение  качества  жизнисельского   населения,   поддержание   продовольственной  безопасностистраны.
       Это возможно только  в  рамках  реализации  настоящей  Программы,главной  задачей  которой  является усиление адресности и концентрацииресурсов, определенных приоритетным  национальным  проектом  "РазвитиеАПК" на территории области.
       Таким образом, настоящая Программа носит комплексный характер,  вней конкретизируются целевые приоритеты стратегического плана развитияСаратовской области (приложение 3 к Программе).
           2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы          
                                                                        
       Основные  цели  Программы - создание  необходимых   условий   дляустойчивого    и   эффективного   функционирования   агропромышленногокомплекса области, удовлетворение потребностей населения в продуктах исоздание   благоприятной   сферы  жизнедеятельности  сельских  жителейобласти. То есть развитие аграрного сектора  необходимо  рассматриватьне только с позиций производства, но и как сложную многофункциональнуюсистему,  выполняющую  широкий  спектр  народнохозяйственных  функций:различные  виды  несельскохозяйственной деятельности, демографическую,трудоресурсную, экологическую, природоохранную и др.
       В этой связи процесс реализации  поставленных  целей  включает  всебя решение следующих задач:
       обеспечение  производства  основных  видов   сельскохозяйственнойпродукции    с    учетом   полного   удовлетворения   потребностей   впродовольственном  и  фуражном  зерне,  мясе,  яйце,  молоке  за  счетсобственного  производства  с  постепенным  вытеснением  с внутреннегорынка зарубежных и других производителей;
       проведение организационно-экономических мероприятий, направленныхна финансовое оздоровление отрасли;
       обеспечение  условий  для  эффективного  использования  земли   ивовлечения  ее  в  хозяйственный  оборот  в  интересах  удовлетворенияпотребностей общества и граждан;
       стимулирование  развития  кооперации  и  интеграции  всех   типовпредприятий    различных    форм   собственности   при   производстве,переработке,  сбыте  сельскохозяйственной   продукции,   агросервисномобслуживании, торговле и кредитовании;
       создание  условий  для   повышения   технического   оснащения   итехно-логического  переоснащения АПК области посредством использованиявозможностей лизинга и  дилерских  центров  по  реализации  техники  изапчастей;
       использование    всех     имеющихся     экономических     рычаговгосударственного регулирования продовольственного рынка как важнейшегофактора повышения эффективности сельскохозяйственного производства;
       широкое  привлечение  российских  и  иностранных   инвесторов   вэкономику   аграрного   сектора  и  определение  наиболее  эффективныхнаправлений  использования  всех  экономических  ресурсов,  достижениемаксимальной   результативности   вложения  ресурсов  всех  источниковфинансирования;
       создание условий  для  развития  социальной  сферы  и  инженернойинфраструктуры сельских поселений.
       Сроки реализации Программы - 2005-2010 годы. При этом  реализацияпрограммных мероприятий и подведение итогов намечается ежегодно.
                    3. Ресурсное обеспечение Программы                  
                                                                        
       При  определении  финансового  обеспечения  реализации  Программыучитывалась  не  только  нормативная  потребность,  но  и  возможностьфинансирования  мероприятий  по  направлениям   с   учетом   ресурсныхвозможностей региона, внебюджетных источников (средства юридических  ифизических лиц,  заинтересованных  в  реализации  Программы,  средствафондов  и общественных организаций, инвесторов, а также кредиты банкови другие источники).
       Общий объем финансирования Программы в 2005-2010 годах составляет27,2  млрд.  рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета(прогнозно) - 6,7 млрд. рублей  (24,6  процента),  средств  областногобюджета  -  7,4  млрд.  рублей  (27,3  процента), средств внебюджетныхисточников (прогнозно) -  13,1 млрд. рублей (48,1 процента).
       Распределение  объемов  средств,   необходимых   для   реализацииПрограммы,  по  источникам  финансирования и по годам, а также система(перечень) программных мероприятий с необходимыми  для  их  выполнениязатратами приведены в приложении 4 к Программе.
       Настоящая Программа включает основные  направления  развития  АПКобласти.
                    3.1. Растениеводство и земледелие                   
                                                                        
       Развитие растениеводства и земледелия в области предусматриваетсяпо следующим направлениям:
       эффективное использование сельскохозяйственных угодий;
       разработка и  освоение  научно  обоснованных  систем  земледелия,адаптация    их    к   местным   почвенно-климатическим   условиям   иагроландшафтам;
       освоение ресурсосберегающих технологий;
       развитие селекции и семеноводства;
       осуществление противоэрозионных, агрохимических, лесозащитных   игидромелиоративных,    природоохранных   мероприятий,   обеспечивающихсохранение и повышение почвенного плодородия.
       В   повышении   эффективности   производства    растениеводческойпродукции   решающее  значение  имеет  научно  обоснованная  структурапосевных площадей.
       При разработке структуры посевных площадей на перспективу до 2010года  площадь  чистых  паров  следует  стабилизировать на уровне 20-23процентов от площади пашни.
       Совершенствование  структуры  посевных  площадей  и  севооборотовпроводится по следующим направлениям:
       объединение   многочисленных    рабочих    участков    пашни    вагро-ландшафтные  массивы,  формирование  динамичных  севооборотов  потипам агроландшафтов с размещением культур по лучшим предшественникам,систем  удобрений  и  защиты  посевов  от вредных организмов, освоениересурсосберегающих  экологически  безопасных  технологий,   применениекоторых  сокращает  продолжительность полевых работ и затраты труда на14-30 процентов, а расход топлива - на 15-35 процентов;
       возделывание в севооборотах  культур  трех  биологических  групп:озимых, ранних и поздних яровых, обеспечивающих повышение устойчивостипроизводства  зерна  за  счет  более  полного  использования   осадковтеплого   периода   года.   Удельный  вес  чистых  паров  в  лесостепиустанавливается 17-20 процентов, в черноземной степи - 17-25 процента,в  сухой  степи  - 25-33 процента; площадь посева озимых культур в I-Vмикрозонах увеличивается за счет посева по занятым парам  и  непаровымпредшественникам;
       яровая пшеница в хозяйствах Правобережья  может  занимать  до  15процентов  севооборотной  площади  (в  Левобережье - до 20 процентов),просо - 10-12 процентов, подсолнечник - 13-15 процентов;
       расширение площади посевов зернобобовых, многолетних бобовых трави  культур,  используемых  в  качестве  сидератов  с целью восполненияплодородия почв и улучшения качества предшественников;
       расширение видового состава возделываемых  культур,  в  частностичечевицы,  нута, горчицы, рапса и других культур, пользующихся спросомна рынке и обладающих средоулучшающим потенциалом.
       Основным направлением  развития  кормопроизводства  должно  статьмаксимальное  использование энергетической и протеиновой полноценностикормов за счет расширения площадей под бобовыми культурами.
       Основной зернофуражной культурой остается ячмень.  В  Левобережьестраховой  кормовой культурой является зерновое сорго. Для восполнениянедостатка белка в концентрированных кормах  в  правобережных  районахнеобходимо  выращивать  нут, горох и сою, в левобережных - нут и сою вусловиях орошения.
       В  группе  силосных  культур  ведущее  место   займет   кукуруза.Совместные посевы, особенно в условиях Левобережья, с сорго-сахарными,сорго-суданковыми гибридами, зерновым сорго,  подсолнечником  позволятповысить качество заготовки силоса.
       Многолетние  травы  намечается  высевать   в   севооборотах,   надолголетних  культурных  и естественных пастбищах при создании зеленыхконвейеров.
       В  Правобережье  рекомендуются  смеси   люцерны   с   козлятникомвосточным,    кострецом,   эспарцетом,   в   Левобережье   -   люцернажелтогибридная, донник, житняк.
       То  есть  Программой   предусматривается   оптимизация   посевныхплощадей  применительно  к условиям рыночной экономики (приложение 6 кПрограмме).
       Система семеноводства в рыночных условиях является  специфическойдеятельностью,  так  как  в  основе производства семян лежат не толькочеловеческий капитал, но  и  природные  факторы,  а  также  длительныйвременной  период  сортообновления  и  сортосмены, что не позволяет наданном переходном этапе отдать целиком отрасль на откуп стихии  рынка.Новая  социально-политическая,  экономико-правовая и институциональнаярегиональная политика в сфере селекции и  семеноводства  на  этапе  ееструктурной   перестройки   из   планово-регулируемой  отрасли  АПК  вконкурентоспособную     производственно-коммерческую      деятельностьпозволит:
       обеспечить    реальную     защиту     экономических     интересовправообладателей   интеллектуальной   собственности   на  селекционныедостижения;
       гарантировать  равные   условия   для   развития   добросовестнойконкуренции  и ограничения монополистической деятельности на областномрынке сортов и семян;
       развить   информационно-консультационные    службы    и    службымониторинга, маркетинга и рекламы в этой сфере деятельности;
       развить рыночную систему страхования селекционно-семеновод-ческойдеятельности;
       сформировать страховой областной фонд семян;
       интродуцировать   нетрадиционные    и    редкие    для    областисельскохозяйственные   растения  (полба,  спельта,  тритикале,  грибы,пищевая кукуруза, лен, горчица, рапс, рыжик и т.п.);
       развить семеноводство многолетних трав.
       Реализация         Программы         позволит          обеспечитьселекционно-семеноводческую    независимость   области   и   полностьюудовлетворить потребность области в оригинальных  (более  1  тыс.т)  иэлитных   (более   30  тыс.  т)  семенах,  наиболее  востребованных  впроизводстве перспективных сортов культурных растений (приложение 7  кПрограмме).  Всего  на развитие семеноводства Программой предусмотренофинансирование до 2010 года в сумме 315,0 млн. рублей.
       Для решения  проблемы  рекультивации  земель  необходимо  создатьсистему     мониторинга    нарушенных    земель    с    использованиемгеоинформационных  технологий;  внедрить   геоинформационные   системыподдержки   проектирования   мероприятий   по  рекультивации  карьеровнерудных материалов,  свалок  и  полигонов  для  сельскохозяйственногоиспользования;  провести  рекультивацию карьеров нерудных материалов исоздать водоемы различного целевого использования - для  хозяйственныхнужд  степных поселков, рыборазведения; освоить современные технологиирекультивации нефте-загрязненных земель; составить и внедрить  системывосстановления     земель,     загрязненных     тяжелыми    металлами,радионуклидами, пестицидами, нитратами; увеличить площадь  под  лесамидо  7  процентов  территории  области,  улучшить качественный состав ипочво-водоохранные функции лесонасаждений.
       Основными  путями  повышения  почвенного   плодородия   являются:создание   локального   и   регионального   комплексного  ландшафтногомониторинга с использованием геоинформационных технологий; переход  накачественно  новый  уровень  управления  плодородием  почвы  на основеиспользования  автоматизированных  технологий  его  регулирования  привыращивании   культур   на   конкретном   поле;  разработка  для  всеххозяйств-землепользователей и внедрение  ландшафтно-адаптивных  системземледелия.
       Системы богарного земледелия должны обеспечить  совершенствованиеструктуры  посевов  и  систем  севооборотов для увеличения поступлениясвежего органического  вещества  за  счет  расширения  многолетних   иоднолетних  трав,  систем  обработки  почвы для предотвращения эрозии,дегумификации  и  деструктуризации;  систем   удобрений,   в   которыхмаксимально  используются местные виды биоэнергетических ресурсов, длясохранения  и  повышения  содержания  гумуса  и  доступных   элементовпитания.
       Системы  орошаемого  земледелия   должны   быть   направлены   наоптимизацию  структуры  посевов  на  основе сокращения на 30 процентовдоли  водоемких  культур  для  уменьшения  подъема  грунтовых  вод   иувеличения   на  25 процентов площади, занятой под сидератами, с цельюобеспечения  положительного  баланса  органического  вещества;  системполивов для уменьшения поверхностного стока, инфильтрационного питаниягрунтовых вод,  уплотнения,  разрушения  агроструктуры  почвы;  системорганических   и  минеральных  удобрений,  которые  должны  обеспечитьбездефицитный   или   положительный   баланс   гумуса   и   азота    ицеленаправленное регулирование эффективного плодородия.
       Всего  на  реализацию   мероприятий   по   повышению   почвенногоплодородия,  эколого-ландшафтному  земледелию и внесению минеральных иорганических  удобрений  Программой  предусматривается  до  2010  годаизрасходовать 4842,4 млн. рублей.
       Основной задачей защиты растений является разработка  и  принятиекомплекса  мер  для  подавления численности и степени развития опасныхвредных организмов:
       увеличение  объема  превентивных  мероприятий   до   уровня    50процентов, т.е. к 2010 году - до 400 тыс. га;
       использование биопрепаратов в открытом грунте к 2010 году до   25т против 5 т в 2002 году;
       проведение агротехнических мероприятий по борьбе с особо опаснымивредителями  до  400  тыс.  га  в  2010 году против 123 тыс. га в 2002году;
       протравливание  семян,   борьба   с   вредителями   и   болезнямисоответственно до 322 тыс. т и 440 тыс. га.
       Внесение биопрепаратов увеличится в 2010 году на 1  га  пашни  до1,3 литра. Утилизация непригодных пестицидов к 2005 году составит  308т, что позволит окончательно решить  эту  проблему,  на  что  на  весьпериод реализации Программы требуется около 563,6 млн. рублей.
       Дальнейший  рост  производства  сельскохозяйственной   продукции,улучшение  условий  жизни  сельского  населения  неразрывно  связаны споддержанием и развитием  мелиоративного  комплекса  области.  ПоэтомуПрограммой на период до 2010 года предусматривается:
       сохранить на требуемом уровне техническое состояние  оросительныхсистем;
       восстановить эффективное использование 257,3 тыс. га  регулярногои 31 тыс. га лиманного орошения;
       повысить продуктивность орошаемой пашни  за  счет  увеличения   вструктуре  посевов  площади  многолетних  трав, внесения на 1 га пашни80-120 кг действующего  вещества  минеральных  и  4-5  т  органическихудобрений,  поддержания  поливами  оптимальной  для растений влажностипочвы;
       реконструировать  153,8  тыс.  га  орошаемых  земель,  для   чегонеобходимо  отремонтировать или заменить 2263 дождевальные машины, 224насосные станции, заменить 1891 км труб, восстановить 434 км дорожногопокрытия.
       Кормопроизводство.  Для  решения  задачи   ускоренного   развитияживотноводства  большое внимание уделяется улучшению качества кормовойбазы. Программой  предусматриваются  мероприятия,  выполнение  которыхбудет осуществляться за счет:
       расширения посевов бобовых многолетних трав (эспарцета,  люцерны,козлятника) и однолетних бобово-злаковых смесей;
       увеличения смешанных посевов, таких, как  ранние  кормовые  смеси(двойная  злаково-бобовая  смесь  -  овес  +  горох;  трехкомпонентныезлаково-бобовые смеси с включением подсолнечника) и  поздние  кормовыесмеси  (вика + овес + суданская трава; вика + подсолнечник + суданскаятрава; горох + овес + подсолнечник), что позволит повысить  содержаниебелка и углеводов, тем самым увеличить продуктивность скота;
       введения посевов силосного сорго  в  чистом  виде  и  в  смеси  скукурузой в целях стабилизации производства сочных кормов в засушливыхюго-восточных районах области;
       коренного улучшения многолетних трав на площади не менее 30  тыс.га для получения дешевых кормов;
       организации   зеленого   конвейера    для    получения    высокойпродуктивности  животных  в  весенне-летний  период. Особая роль будетотведена  организации  прифермских  севооборотов  с   тем,   чтобы   взначительной  степени  уменьшить  затраты  на  транспортировку зеленыхкормов;
       более  широкого  применения  прогрессивных  технологий  заготовкикормов   (прессования   кормов   в   тюки   и   рулоны,  использованиябиоконсервантов и т.п.).
       На     кормление     сельскохозяйственных     животных     расходконцентрированных кормов на прогнозируемый период составит в 2010 году1111,8 тыс. т. Основной зернофуражной  культурой  остается  ячмень. Нодля  получения полноценных концентратов необходимо к 2010 году довестипосевы кукурузы на зерно и сорго до 36 тыс. га и  посевы  зернобобовыхкультур (гороха, нута и сои) до 89 тыс. га.
       Предлагается увеличить в 1,5 раза производство сена с тем,  чтобыснизить  использование  соломы  в  качестве  грубого корма. При этом иоднолетние, и многолетние травы  на  сено  должны  быть  представлены,главным образом, зернобобовыми смесями.
       Основной силосной культурой  остается  кукуруза,  площади  посевакоторой  увеличиваются  к  2010  году по сравнению со средней площадьюпосева за последние 5 лет незначительно (всего на 10 процентов). Но засчет  улучшения технологии возделывания урожайность должна возрасти неменее чем на 30 процентов.
       В засушливых юго-восточных районах  области  предлагается  ввестипосевы  силосного  сорго  в  чистом виде и в смеси с кукурузой с цельюстабилизации производства  сочного  корма.  Предусматривается  довестипроизводство  сенажа  к 2010 году до 122 тыс. т. Наиболее ценный сенажполучается при использовании в качестве сырья злако-бобовых смесей.
       Необходимым элементом  кормопроизводства  на  предстоящий  периодсчитается  увеличение  производства  корнеплодов  и кормовых бахчей до364,2 тыс. т.
       Обеспеченность   всех   видов    сельскохозяйственных    животныхдостаточным   количеством  зеленого  корма  намечено  осуществить  какиспользованием традиционного набора культур  -  озимых,  однолетних  имноголетних  трав,  так  и  коренным  улучшением  естественных пастбищ(приложения 8, 9 к Программе).
       Использование   обозначенных   выше   направлений   в    развитиирастениеводства  и  земледелия  области  позволит  ежегодно наращиватьурожайность культур и производство  основных  видов  растениеводческойпродукции (приложения 11, 12 к Программе).
       В результате этого объем производства  продукции  растениеводстваувеличится в 1,5 раза (приложение 13 к Программе).
       Таким образом, к 2010 году  область  будет  полностью  обеспеченазерном,  подсолнечником, овощами и бахчевыми, излишки которых составят1898, 260,2 и 75,1 тыс. т соответственно.
       Дефицит сахарной свеклы сократится с 775,4 тыс. т в 2005 году  до666,5  тыс.  т.  В пределах 10 процентов от производимого объема будетнедостаток картофеля (приложение 14 к Программе).
       На основе реализации мер, предусмотренных  в  Программе,  к  2010году  намечается  обеспечить  производство: зерна - 3831 тыс. т в весепосле доработки, подсолнечника - 405 тыс. т, картофеля - 579  тыс.  т,овощей  открытого  грунта - 332,5 тыс. т. Объем производства продукциирастениеводства в действующих ценах соответствующих лет  в  2010  годудостигнет 32,3 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2005 года.
                           3.2. Животноводство                          
                                                                        
       Для обеспечения эффективного  ведения  животноводства  намечаетсядальнейшее  повышение  интенсификации  отрасли при одновременном ростепоголовья скота и его продуктивности во всех категориях хозяйств.  Приэтом предусматривается:
       применение перспективных энергосберегающих технологий  содержанияживотных и птицы;
       обеспечение  поголовья  скота  и   птицы   полноценными   кормамисобственного и промышленного производства;
       совершенствование  селекционной  и  племенной  работы   на   базеспециализированных хозяйств.
       В  молочном  скотоводстве  предусматривается  за  счет  улучшенияплеменной   работы   довести  продуктивность  племенных  групп  коров:черно-пестрой  породы  -  до  5,5-6  т  при  содержании  жира  3,6-3,7процента, симментальской породы - до 3,5-4,5 т при жирности молока 3,8процента. Увеличить поголовье коров  во  всех  категориях  хозяйств  к2010  году  до  264,5 тыс. голов, а молочную продуктивность в целом пообласти  -   до   4067   кг,   на   что   потребуется   дополнительноефинансирование в сумме  1185,8 млн. рублей.
       В мясном  скотоводстве  для  левобережных  районов  рекомендуетсяразведение  в основном казахской белоголовой, калмыцкой и герефордскойпород, в правобережных районах - разведение симменталов мясного  типа.Для  улучшения  мясных качеств разводимых пород в области использоватьбыков-производителей высокопродуктивных мясных пород  отечественной  изарубежной     селекции    (шароле,    лимузинская,    санта-гертруда,абердин-ангусская). На это дополнительно потребуется 239 млн.  рублей.Это  позволит  довести общее производство говядины к 2010 году до 97,1тыс. т, т.е. увеличить по сравнению с 2005 годом на 19 процентов.
       Для  увеличения  производства   мяса   свиней   предусматриваетсявосстановление  отрасли до 520,3 тыс. голов, производство свинины - до118,3  тыс.  т.  Внедрить  3-х  ступенчатую   систему   комплектованияматочного  стада  по  схеме:  племзавод  -  племрепродуктор - товарныехозяйства с удельным весом племенных маток не  менее  15  процентов  идвух-трехпородное  скрещивание с использованием крупной белой, крупнойчерной и пород мясного направления продуктивности (дюрок,  скороспелаямясная,  ландрас),  при  котором  многоплодие  и  прирост  живой массыповышаются на 7-15 процентов  при  снижении  затрат  кормов  на  1  кгпривеса на 0,2-0,5 кормовой единицы.
       В овцеводстве предполагается рост поголовья до 438,7 тыс.  голов,в том числе в районах Юго-Восточной зоны до 359 тыс. голов. Дальнейшееразвитие отрасли необходимо осуществлять при адаптации  к  внутреннемуи внешнему рынкам, исходя из следующих принципов:
       преобразование   разведения   тонкорунных   овец   из   шерстногонаправления в мясо-шерстное;
       улучшение  качества  шерсти   цигайских   овец   в   кроссбредномнаправлении;
       использование генофонда лучших зарубежных и отечественных пород;
       сохранение  и  развитие  племенной  базы  цигайского  овцеводства(племзавод "Алгайский" Новоузенского района);
       создание племенных заводов и репродукторов:
       племенного завода по волгоградской  мясо-шерстной  породе  в  ЗАО"Петропавловское"    Новоузенского    района   (дочернее   стадо   ГПЗ"Ромашковский" Палассовского района Волгоградской области);
       племенного завода по разведению овец куйбышевской  породы  в  ЗАО"Зоринское"  Марксовского  района,  по  разведению  овец эдильбаевскойпороды в ЧП "Пушкарев" Озинского района;
       племенного репродуктора по северокавказской мясо-шерстной  породев  ЗАО  "Агро-Русь"  Саратовского  района (дочернее стадо ГПЗ "Восток"Ставропольского края);
       племенного  репродуктора  по  кавказской  породе  шерстно-мясногонаправления  продуктивности  с привлечением баранов-производителей ГПЗ"Большевик" и ГПЗ  "им.  60  лет  СССР"  Ставропольского  края  в  ЗАО"Красный партизан" Новоузенского района;
       племенного  репродуктора   по   ставропольской   породе   в   СПК"Новоузенское"  Александрово-Гайского  района  и  в  ЗАО "Новая жизнь"Новоузенского района.
       Из-за пределов области за весь период необходимо  приобрести  135голов     племенных     баранов-производителей     различных     пород(ставропольская,  манычский  меринос,   волгоградская,   куйбышевская,северокавказская,  кавказская,  ромни-марш, эдильбаевская, цигайская идр.).
       В результате реализации Программы  во  всех  категориях  хозяйствпроизводство  баранины  (в живом весе) увеличится с 10,1 тыс. т в 2005году до 11,5 тыс. т в 2010 году (на 14 процентов). Производство шерстивозрастет  с   1088  т  в  2005  году  до  1210  т  в 2010 году (на 11процентов), настриг шерсти с одной головы составит 3,3 кг в физическомвесе.
       На  приобретение  племенного  поголовья  и  содержание  овцематокнеобходимы  дополнительные  вложения  из  областного бюджета в размере185,8 млн. рублей.
       В яичном птицеводстве довести производство яиц до  978  млн.  шт.За  счет  селекционной  работы  создать линии и кроссы птицы с высокойяйценоскостью в течение 13-14 месяцев.
       В мясном птицеводстве добиться повышения среднесуточных  привесовбройлеров  до  35-40  г  и  снижения  срока  их откорма до 35-40 дней.Снизить расход кормов на 1 ц  до  2,2  ц  кормовых  единиц,  увеличитьпроизводство  мяса  за  счет  разведения уток, гусей, цесарок, индеек.Производство мяса птицы увеличить до 21,6 тыс. т.
       В целом по  отрасли  животноводства  предусматривается  поголовьеживотных к 2010 году довести:
       крупного рогатого скота - до 613,7 тыс. голов, в т.ч. коров -  до264,5  тыс.  голов, свиней - до 520,3 тыс. голов, овец - до 438,7 тыс.голов, птицы - до 8800 тыс. голов (приложение 15 к Программе).
       Продуктивность животных составит:  надой  на  фуражную  корову  -4067  кг, прирост живой массы на одну голову: КРС - 185,0 кг; свиней -115,0 кг; овец - 21,7  кг;  среднесуточный  привес  крупного  рогатогоскота  -   507  г, свиней - 315 г, овец - 60 г; настриг шерсти на однуовцу - 3,3 кг;               яйценоскость - 270 шт. (приложение  16  кПрограмме).
       Это позволит к 2010 году по  сравнению  с  2005  годом  увеличитьпроизводство  мяса  в  1,3  раза,  молока  на  11 процентов, яиц на 18процентов. В целом по  отраслям  животноводства  производство  валовойпродукции  возрастет  с  18,9  млрд.  рублей в 2005 году до 32,5 млрд.рублей в 2010 году (приложения 17, 18 к Программе).
       Внедрение в производство прогнозных параметров  позволит  сделатьобласть   самообеспеченным   регионом   по  продукции  животноводства.Излишки, которые подлежат межрегиональному обмену,  по  мясу  составят9,8 тыс. т, молоку - 16,5 тыс. т и яйцам - 152,9 млн. штук (приложение19 к Программе).
                          3.3. Рыбное хозяйство                         
                                                                        
       Система мероприятий, направленных на  развитие  рыбохозяйственнойотрасли   области,   представляет   собой   комплекс   взаимосвязанныххозяйственных,  технических,  организационных  и   научно-методическихмероприятий,  обеспечивающих  рациональное  использование  и повышениепродуктивности водных биоресурсов.  Комплекс  мероприятий  включает  всебя:
       Воспроизводство   рыбных    запасов   и   развитие    пастбищногорыбоводства:
       обеспечение формирования и содержания маточных стад ценных  видоврыб;
       осуществление поэтапного зарыбления и контроля  за  формированиембиоценозов перспективных водоемов;
       техническое перевооружение хозяйств-репродуктантов;
       реконструкция и рыбоводная мелиорация прудов;
       закупка специализированных кормов;
       приобретение минеральных  удобрений,  дезинфицирующих  средств илечебных препаратов.
       Развитие прудового рыбоводства:
       производство рыбопосадочного материала;
       реконструкция и рыбоводная мелиорация прудов;
       техническое обеспечение хозяйств;
       закупка специализированных кормов;
       обеспечение  компенсации  хозяйствам  затрат  на  электроэнергию,затраченную на проведение рыбоводных работ.
       Выполнение мероприятий позволит:
       увеличить в 1,5 раза численность наиболее  ценных  видов  рыб  (вт.ч. стерляди) в водоемах области;
       увеличить  и  поддерживать  ежегодный   объем   вылова   рыбы   вводохранилищах области на уровне 3-3,5 тыс. т;
       обеспечить рост и поддержание  объемов  пастбищного  и  прудовоготоварного производства рыбы на уровне 2-3 тыс. т.
       На выполнение указанных мероприятий необходимо 41,4 млн. рублей.
                      3.4. Перерабатывающие отрасли                     
                                                                        
       Перед перерабатывающими отраслями области ставятся следующие целии задачи:
       насыщение потребительского рынка области продуктами питания;
       техническое перевооружение предприятий с  внедрением  современныхтехнологий  и  оборудования,  обеспечивающих  расширение  ассортиментапродуктов питания и выпуск конкурентоспособной продукции;
       подготовка квалифицированных кадров рабочих профессий.
       Предлагается к 2010 году имеющийся дисбаланс  между  потреблениемосновных продуктов питания и их производством снизить, приблизившись куровню, соответствующему потребительской корзине.
       Перерабатывающие предприятия смогут увеличить  выпуск  молока   имолочных  продуктов с 47 до 87 процентов от потребности, мяса и мясныхпродуктов - соответственно с 23 до 58 процентов. Планируется  улучшитьположение  и  с  овощами,  снизив  их  дефицит  с  85 до 11 процентов.Проведение мероприятий технического перевооружения позволит  увеличитьв  2005  году  по  сравнению  с  2002  годом  объем  продукции  мяснойпромышленности на 5 процентов и молочной на 9 процентов. В  2010  годурост объемов производства составит 19 и 14 процентов соответственно.
       Для этого потребуется финансирование в размере 485,6 млн. рублей,в том числе 229,3 млн. рублей из областного бюджета.
                    3.5. Рынок продовольствия и сырья                   
                                                                        
       Распад централизованной системы  распределения  продовольственныхресурсов и отсутствие новой системы, соответствующей условиям рыночнойэкономики, способствовали возникновению многочисленных  посредническихструктур  на  продовольственном  рынке и формированию нецивилизованныхпродовольственных рынков. В связи с  этим  переход  к  организованномурынку является объективной необходимостью.
       Основными   направлениями    совершенствования    межрегиональныхпродовольственных и сырьевых связей следует считать следующие:
       максимально    возможное    насыщение     регионального     рынкапродовольствия   продукцией   товаропроизводителей   области   и  ввознедостающего количества продукции  преимущественно  в  виде  сырья,  сцелью дальнейшей переработки на территории области;
       вывоз на межрегиональный и мировой рынки  избыточного  количествасельскохозяйственного  сырья и продовольствия, производимых в области,по возможности в переработанном виде, с целью максимального увеличениястоимости   валовой   продукции   регионального   АПК   и   расширенияналогооблагаемой базы;
       предоставление     субсидий     на     закупку     у     сельскихтоваропроизводителей   и   в   личных   подсобных  хозяйствах  областисельскохозяйственной продукции и сырья с целью  улучшения  социальногоположения жителей села.
       Согласно прогнозным расчетам реализация  программных  мероприятийпредполагает   сокращение  дефицита  основных  видов  животноводческойпродукции и выход на  самообеспечение,  а  также  сохранение  рыночныхпозиций  в  экспорте основных видов продукции растениеводства: зерна исемян подсолнечника. Таким образом, реализация  мероприятий  Программыпозволит   области   сохранить  статус  зернопроизводящего  региона  иукрепить позиции на  зерновом  рынке,  а  также  будет  способствоватьэффективному развитию животноводческих отраслей.
       Структурой,   отвечающей    потребностям    товаропроизводителей,потребителей  и  общества  в целом, являются оптовые продовольственныерынки.
            Принципы создания оптовых рынков продовольствия и сырья     
       Основополагающим      принципом       деятельности       оптовогопродовольственного  рынка  (далее - ОПР) является наличие достаточногоколичества и ассортимента товаров,  желание  продавцов  и  покупателейвступать во взаимоотношения с данным рынком.
       Второй принцип функционирования ОПР - целостность, т.е. структураорганизации  и формы его деятельности должны быть совместимы как междусобой, так и с внешней средой.
       Создание   и   успешное   функционирование   ОПР   обеспечиваютсявзаимодействием      функций     следующих     структурных     блоков:организационно-правовое   обеспечение,   производственно-хозяйственнаядеятельность, управление, маркетинг, финансы.
       Наиболее     эффективной      организационно-правовой      формойфункционирования   ОПР   является   создание   их  в  форме  открытогоакционерного общества или потребительского кооператива.
              Размещение оптовых продовольственных рынков области       
       Существующие и  перспективные  параметры  развития  и  размещенияпроизводства    сельскохозяйственной    продукции,    производственныхмощностей по ее переработке, развитие сети коммуникаций, а также такиепоказатели,  как численность населения, рациональные нормы потребленияпродуктов,  нормативная   пропускная   способность   оптовых   рынков,показывают, что до 2010 года должно быть создано 11 ОПР (приложение 20к Программе). На их  организацию  и  создание  интервенционных  фондовдополнительно требуется 1996,6 млн. рублей.
                       3.6. Экономическая политика                      
       Динамика развития АПК области и сельского хозяйства в особенностинепосредственно  связана  не  только  с  макро-экономической,  но  и срегиональной ситуацией. Основной задачей  аграрной  политики  являетсясоздание    экономических    условий    устойчивого   и   эффективногофункционирования   агропромышленного   комплекса   области   в   целяхудовлетворения   потребности   населения  в  его  продукции,  развитиясельских территорий, сохранения природных ресурсов, увеличения доходовсельского  населения,  развития  агропродовольственного  рынка.  Этомудолжны   способствовать   ценовая,   финансово-кредитная,    налоговаяполитика, страхование, организационно-хозяйственные формы предприятий.
                             Ценовая политика                           
       Основой экономических  отношений  на  рынке  сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия являются рыночные (договорные) цены,складывающиеся под  влиянием  спроса  и  предложения.  Перечень  видовпродукции   и  объемы  закупок  определяются  Правительством  области,которое ежегодно предусматривает  при  подготовке  проекта  закона  обобластном   бюджете   на  очередной  финансовый  год  средства  на  ихосуществление.  Для  обеспечения  потребностей  области  Правительствообласти   определяет   государственных  заказчиков,  использующих  этисредства на закупки продукции, сырья и продовольствия, соответствующихгосударственным  и  иным стандартам, медико-биологическим и санитарнымнормам, особым условиям, устанавливаемым контрактом.
                       Финансово-кредитная политика                     
       Основными направлениями реализации мер  по  финансовой  поддержкеАПК являются:
       финансирование  мероприятий   по   повышению   плодородия   почв,мелиорации земель, ветеринарному обслуживанию;
       компенсация первоначального лизингового  взноса  на  приобретениемашин и оборудования отечественного производства (50 процентов), частизатрат  на  приобретение  минеральных  удобрений,  химических  средствзащиты    растений   отечественного   производства   (20   процентов),комбикормов (10 процентов), ГСМ, электроэнергии, топлива  и  газа  (15процентов), использованных на производственные нужды;
       субсидирование  развития   элитного   семеноводства,   племенногоживотноводства, овцеводства и птицеводства.
       Кредитная политика предусматривает:
       возмещение  в  установленном  порядке  части  затрат  на   уплатупроцентов     по     кредитам,     полученным    сельскохозяйственнымитоваропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса  всехформ    собственности,   фермерскими   хозяйствами   и   организациямипотребительской  кооперации  в  кредитных   организациях,   в   рамкахобластной адресной инвестиционной программы;
       внедрение системы государственных гарантий и введение  ипотечногокредита в коммерческой системе банков;
       развитие  системы  кредитной  кооперации   (сельскохозяйственных,кооперативных  и  других  банков,  действующих  на принципах кредитнойкооперации);
       создание   системы   кредитных   бюро   (централизованный   сбор,обработка,   хранение,   предоставление  по  запросам  банка-кредитораинформации о заемщиках).
                            Налоговая политика                          
       Налоговая    политика    в     отношении     сельскохозяйственныхтоваропроизводителей  (в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств)включает следующие основные положения:
       соблюдение требований Налогового кодекса Российской Федерации   идругих актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
       сокращение числа  налогов  и  сборов  за  счет  введения  единогосельскохозяйственного  налога,  что  будет  способствовать  укреплениюдоходной части областного бюджета и бюджетов территорий,  формированиювзаимовыгодных  экономических  и  правовых взаимоотношений хозяйств  иорганов местного самоуправления, резкому сокращению документооборота иупрощению процедуры контроля платежей;
       ведение сельскохозяйственными товаропроизводителями при  переходена  единый  сельскохозяйственный  налог  учета  доходов  и  расходов впорядке,  установленном  главой  26.1  Налогового  кодекса  РоссийскойФедерации,  учета основных средств и нематериальных активов в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации о бухгалтерскомучете;
       улучшение  налогового  администрирования   и   повышение   уровнясобираемости налогов за счет налогового контроля;
       упрощение и ускорение процедур  обжалования  решений  и  действийналоговых органов.
                               Страхование                              
       Экономическая  политика   страхования   производственных   рисковсельскохозяйственных   товаропроизводителей  должна  включать  решениеследующих основных задач:
       конкурсный и тендерный отбор  страховых  компаний  по  выполнениюпрограмм страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
       развитие  страхования  урожая  сельскохозяйственных   культур   имноголетних      насаждений      (по      перечню),      принадлежащихсельскохозяйственным товаропроизводителям;
       дифференциация государственных платежей по  страхованию  зерновыхкультур   по   микрозонам   области  с  учетом  доли  в  общем  объемепроизводства  и  коэффициентов  риска,  соответствующих  в  целом   50процентам  выделяемых федеральных средств для компенсации части затратна страхование;
       формирование страхования взрослого поголовья  скота  и  молоднякаживотных    за    счет    компенсации    части    страхового    взносасельскохозяйственных товаропроизводителей из областного бюджета;
       обеспечение государственного контроля за  действиями  участвующихв реализации Программы страховых компаний с целью обеспечения гарантийвыполнения страховщиком своих обязательств.
              Развитие кооперации и интеграции в АПК области            
       Кооперация и интеграция предприятий и  организаций  АПК  являетсяважнейшим направлением повышения эффективности аграрного производства.Поэтому основными программными задачами являются:
       продолжение  реформирования   и   институционных   преобразованийпредприятий   АПК,   стимулирование  развития  сельскохозяйственной  иагропромышленной кооперации и интеграции;
       содействие развитию кооперации крестьянских (фермерских) и личныхподсобных       хозяйств,       становлению       и       деятельностимашинно-технологических станций на кооперативной основе;
       оказание поддержки становлению  и  развитию  сельскохозяйственнойпотребительской кооперации;
       способствование развитию кооперации личных подсобных хозяйств   всфере производства и реализации произведенной в них продукции.
              Формирование и функционирование агрохолдингов             
       Для   организации   агрохолдингов    необходимо    способствоватьпривлечению   инвесторов  из  устойчивых  сфер  экономики  к  созданиюинтегрированных  структур,  направленных  на   подъем   и   укреплениеэкономики    агропромышленного    сектора,    создание   корпоративныхагроформирований (агрохолдингов, агрофирм и т.д.).
       Привлечение инвесторов должно проходить на конкурсной  основе   ссоблюдением  баланса  интересов  сельхозпроизводителей,  кредиторов  иинвесторов. При выработке условий для инвесторов необходимо  учитыватьследующие   моменты,   отражающие   в  значительной  степени  интересысельхозпроизводителей:
       сохранение юридической самостоятельности предприятия;
       вложение инвестором средств в модернизацию производства;
       использование опыта  работы  специалистов  хозяйства,  сохранениепрежнего     производственного    направления    сельскохозяйственногопредприятия;
       рациональное использование земельных и других природных ресурсов;
       трудоустройство основной части населения и стабильная оплататруда;
       улучшение социально-демографической ситуации на селе;
       сохранение уклада жизни и традиций сельского населения;
       получение доходов по земельным паям.
       Внутрикорпоративные земельные отношения должны включать:
       взаимовыгодное  соблюдение  интересов   собственников   земельныхдолей, интегрированной структуры, сельских территорий;
       установление   объективной   цены   на   аренду    земли    (пая)сельскохозяйственного назначения.
                Формирование внутрихозяйственных отношений              
       На   каждом   сельскохозяйственном   предприятии    в    процессепроизводства    продукции,   выполнения   работ   и   оказания   услугподразделения вступают в  экономические  и  организационные  отношениядруг  с  другом. Создается внутрихозяйственный механизм, основанный наэлементах товарно-денежных, рыночных отношений, предпринимательства. Сцелью    его    ориентации    на    потребности    рынка    необходимосовершенствование  организации  производства  и  труда,   максимальноеснижение  издержек  производства  за счет внедрения ресурсосберегающихтехнологий, соблюдения режима  экономии  в  расходовании  материальныхресурсов.  На  внутрихозяйственный  расчет  необходимо  переводить всеслужбы и подразделения.
       Специалисты подразделений совместно с руководством  разрабатываютбизнес-план.  Для  осуществления  своей  коммерческой  деятельности напринципах самоокупаемости  и  самофинансирования  сельскохозяйственноепредприятие  координирует  работу  всех  подразделений  с  применениемвнутрихозяйственных  расчетных  цен  и  тарифов,  внедрением  арендныхотношений.  Средства  на  материальное  стимулирование  формируются поостаточному  принципу,  когда   из   полученного   дохода   вычитаютсяпроизводственные   затраты,   выплачиваются   налоги   и  проценты  запользование   кредитом,   производятся   необходимые   отчисления    вцентрализованные и внутрипроизводственные фонды.
       3.7. Формирование организационно-экономических условий  для      
                       функционирования рынка земли                     
                                                                        
       Создание цивилизованного рынка земли возможно при условии решенияцелого комплекса задач и организационно-экономических мер:
       развитие  законодательной базы в направлении регулирования прав иобязанностей государственных органов и иных участников рынка земли;
       завершение разграничения собственности на землю между  РоссийскойФедерацией,  Саратовской  областью  и  муниципальными  образованиями сцелью ее эффективного использования;
       организация кадастрового учета земли для гражданского оборота   иналогообложения владельцев;
       координация действий исполнительных органов власти по  управлениюземельными ресурсами;
       упрощение процедуры вовлечения  государственных  и  муниципальныхземель в оборот;
       снижение   затрат   на   землеустройство    сельскохозяйственногоназначения;
       совершенствование структуры управления землепользованием,  в  томчисле землями сельскохозяйственного назначения;
       проведение   мониторинга   рынка   земель   сельскохозяйственногоназначения, находящихся в муниципальной и частной собственности;
       стимулирование ипотечного кредитования с использованием под залогземельных участков;
       подготовка  специалистов  по  государственному  и  муниципальномууправлению    земельными    ресурсами,    в    том    числе    землямисельскохозяйственного назначения.
               3.8. Технологическое и техническое оснащение             
                                                                        
       Анализ  состояния  машинно-тракторного   парка   АПК   показываетнеуклонное    снижение    обеспеченности   сельхозтоваропроизводителейтехникой и оборудованием.
       Ежегодное   поступление    тракторов,    комбайнов    и    другихсельскохозяйственных  машин  в  7-8  раз  меньше,  чем  необходимо длявосполнения  техники,  выбывающей   из-за   полной   ее   амортизации.Пополнение  машинно-тракторного  парка  в  целом по области составляетменее 1 процента в год (при нормативе 10 процентов), а выбытие  -  6-8процентов.  В  результате  процессов сокращения и старения парка машинобеспеченность техникой  в настоящее время составляет 40-50  процентовот нормативной потребности.
       Только  для  поддержания  существующего  парка  машин  необходимопоставлять  на село ежегодно около 300 зерноуборочных комбайнов  и 800тракторов.
       Для коренного повышения эффективности  использования  техники   иувеличения  объемов  производства  имеется настоятельная необходимостьобновления и пополнения машинно-тракторного парка и оборудования  АПК,что является центральной проблемой развития сельского хозяйства.
       В   рамках   Программы   планируется   сформировать    эффективнофункционирующий  парк машин и оборудования, позволяющий через освоениевысоких технологий агропромышленного производства  обеспечить  системувысокоэффективного   использования   машинно-тракторных   агрегатов  иоборудования с целью сокращения трудовых, финансовых и  энергетическихзатрат при производстве продукции.
       Для   обеспечения   высокой   постоянной    готовности    техникиприоритетным   направлением   является   создание   дилерской  системытехнического сервиса в АПК. Необходимо вовлечение в систему реализациисвоей   продукции,   ремонта   и  технического  обслуживания  машин  вгарантийный   и   послегарантийный   периоды   эксплуатации    заводов-изготовителей   технических   средств.   Мероприятия   по  реализацииПрограммы  направлены  на  формирование  сети  фирменных   техническихцентров  машиностроительных  предприятий  по  основным  видам  сложнойтехники.
       Затраты на реализацию Программы определены исходя из  минимальнойежегодной    потребности   хозяйств   в   технике.   Предусматриваетсяпривлечение финансовых ресурсов для приобретения  сельскохозяйственнойтехники на условиях финансовой аренды (лизинга).
                      3.9. Кадровое обеспечение АПК                     
                                                                        
       Ситуация с кадрами в сельском хозяйстве области остается в  целомсложной,  квалифицированные  кадры все более становятся стратегическимфактором, а эффективное их использование в отрасли превращается в одноиз конкурентных преимуществ.
       За годы реформирования АПК области возникли острые проблемы:
       обеспеченность   руководителями   и   специалистами    составляет90 процентов;
       снизился   образовательный   уровень   кадров   руководителей   испециалистов   (высшее   образование  имеют  38  процентов,  не  имеютспециального образования 12 процентов);
       низкая    закрепляемость    выпускников    высших    и    среднихпрофессиональных учебных заведений составляет 22 процентов;
       ежегодная сменяемость руководителей хозяйств составляет  25процентов;
       нарушено  соотношение  рынка  образования  и  рынка  труда,   чтоспособствует увеличению безработицы молодых специалистов.
       Для решения этих проблем в области кадровой  политики  на  периоддо 2010 года необходимо:
       максимальное использование бюджетных и внебюджетных  поступлений,выработка   согласованных   подходов   к   применению  многоканальногофинансирования;
       завершение  работы   по   интеграции   аграрных   образовательныхучреждений   различного   уровня,   научных   организаций   и  базовыхпредприятий   АПК   в   целях   обеспечения   преемственности,   болеерационального       использования       контингента       обучающихся,преподавательского состава, учебно-материальной базы;
       разработка экономического механизма, стимулирующего работника   кповышению    своего    профессионального    мастерства,   побуждающегоруководителей предприятий заботиться о совершенствовании  квалификациикадрового   потенциала,   делающего   экономически  невыгодным  низкоекачество подготовки работников, обеспечивающего закрепляемость кадров;
       обеспечение устойчивого и эффективного  функционирования  системыподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  массовых  профессий  сначальным профессиональным образованием, способных  работать  в  новыхэкономических    и    материально-технических    условиях,   владеющихнесколькими рабочими профессиями, готовых работать на новой технике  ипо новым технологиям;
       в области подготовки  специалистов  со  средним  профессиональнымобразованием - расширение  номенклатуры  специальностей  и  углублениеспециализации     без     увеличения     контингента      обучающихся,совершенствование  программ,  форм и методов обучения в соответствии собразовательными стандартами нового поколения в  направлении  созданияусловий  непрерывного перехода от среднего к высшему профессиональномуобразованию в рамках каждой специальности;
       в  области  подготовки  специалистов  с  высшим  профессиональнымобразованием - расширение  спектра  специальностей,  специализаций   инаправлений, востребованных рынком труда, без  увеличения  контингентаобучающихся,     более     широкое    внедрение    новых    технологийобучения -информационных и  компьютерных  систем,  коренное  улучшениепрактической подготовки выпускников;
       в  области  переподготовки  и   повышения   квалификации   кадровежегодное  обучение  должно  составлять  2,5-3  тыс. человек, учитываячастую сменяемость и невысокий профессиональный уровень  руководителейи  специалистов, повышение квалификации проводить раз в три года, а поотдельным специальностям - ежегодно.
       При   реализации   намеченных   мероприятий   ожидаются    полнаяукомплектованность  аграрных  предприятий  кадрами в соответствии с ихпотребностями,  улучшение  качественного   состава   руководителей   испециалистов    с    высшим    сельскохозяйственным   образованием   -руководителей на 25 процентов, главных специалистов - на 30 процентов,снижение  сменяемости  -  до  4-5 процентов, увеличение закрепляемостимолодых специалистов в производстве  до  50-60  процентов,  уменьшениетекучести рабочих кадров на 5 процентов.
                                                                        
                      3.10. Научное обеспечение АПК                     
                                                                        
       Реализация Программы развития АПК области  требует  обязательногонаучного  обеспечения  по  всем  направлениям  деятельности. Для этогодолжна быть усилена взаимосвязь между наукой и производством,  найденыновые  формы  творческого  сотрудничества  ученых  и  практиков. Будуторганизованы  систематические   выпуски   информационных   бюллетеней,научных  рекомендаций, проведение "дней поля" и демонстрация последнихдостижений ученых. Для этого требуются дальнейшее развитие  ассоциации"Аграрное   образование  и  наука"  и  ее  материальная  поддержка  изобластного бюджета в размере от 6 до 15 млн. рублей ежегодно.
       Отобранные на конкурсной основе  разработки  ученых  предполагаютобоснование    новых    ресурсосберегающих   технологий   производствасельскохозяйственной  продукции,  создание   высокоурожайных   сортов,выведение   продуктивных   пород   животных,   прогрессивные   системымежхозяйственных и внутрипроизводственных экономических отношений.  Ихпрактическая реализация позволит снизить энергоемкость производства  иповысить   эффективность   работы   предприятий   АПК    области    на10-30 процентов.
                3.11. Развитие региональной информационной              
                 и консультационной службы (далее - ИКС)                
                                                                        
       Развитие АПК невозможно без создания  современных  информационныхсистем,    базирующихся   на   передовых   компьютерных   технологиях,объединенных в глобальную сеть.
       Целью создания региональной ИКС является повышение  эффективностиаграрного  производства  путем  формирования  системы образовательной,консультационной  и  информационной   поддержки   сельскохозяйственныхпредприятий.  Инфраструктура  ИКС  включает  в  себя  головной  и сетьмежрайонных   информационно-консультационных    центров,    а    такжеконсультационных   пунктов   в   районах   и   отдельных   хозяйствах,информационно-аналитический центр, систему подготовки,  переподготовкии аттестации кадров, издательство.
       Создаваемая ИКС является составной частью единого информационногопространства АПК России.
       ИКС   АПК   Саратовской   области   должна   представлять   собойсовокупность   локальных   вычислительных  сетей  (LAN)  областного  ирайонного уровней,  объединенных  в  глобальную  (корпоративную)  сеть(WAN).
                            Областной уровень                           
       Технической основой областного уровня должна служить LAN на  базевыделенного  UNIX-сервера,  сервера баз данных, имеющая связь в режимеon-line с узлами  ОРКС  районного,  федерального  уровней  и  выход  вИнтернет.
                             Районный уровень                           
       Основной задачей специалистов районного уровня являются первичныйввод  и  обработка данных с целью подготовки и анализа решения проблеми отчетов, а также оказание консультационных услуг.
       Развитие региональной  ИКС  тесно  интегрируется  с  приоритетнымнациональным проектом "Развитие АПК".
       Оптимальной   формой   финансирования   ИКС    является    схема,предполагающая   долевое  участие  местных,  областных  и  федеральныхорганов власти. Предполагается, что к 2010 году региональная ИКС будетсостоять  из  центрального  офиса  и  38  районных центров с введениемлокальной сети.
                   3.12. Правовое обеспечение Программы                 
                                                                        
       Цель  правового  обеспечения  Программы  состоит  в   организациисистематического      информирования      хозяйствующих      субъектовагропромышленного    комплекса   по   различным   вопросам   правовогорегулирования    хозяйственной,    предпринимательской   деятельности,бухгалтерского учета, налогообложения,  сертификации  качества  работ,услуг  и  продукции,  кредитования,  банковских  расчетов,  договорныхотношений, в том числе  по сбыту сельскохозяйственной продукции.
                                                                        
             4. Организация управления реализацией Программы            
                    и контроль за ходом ее выполнения                   
                                                                        
       Министерство  сельского  хозяйства  области  как  государственныйзаказчик  Программы  организует  работу по ее реализации. В реализацииПрограммы  участвуют   органы   исполнительной   власти,   реализующиегосударственную  политику  в  сфере  АПК  области  во взаимодействии садминистрациями муниципальных образований, юридическими и  физическимилицами, заинтересованными в реализации Программы.
       Финансирование Программы осуществляется:
       из федерального бюджета (прогнозно) на основании  соответствующихфедеральных законов (постановлений Правительства Российской Федерации,действующих федеральных программ целевого назначения);
       из областного бюджета  в  соответствии  с  законом  об  областномбюджете на очередной финансовый год;
       из внебюджетных источников (прогнозно) на  основании  соглашений,оформленных соответствующим образом.
       Отчеты  о  ходе  выполнения  мероприятий  Программы  периодическизаслушиваются  на заседаниях коллегии министерства сельского хозяйстваи продовольствия области с  участием  всех  заинтересованных  органов,общественных организаций, юридических и физических лиц.
       Общий   контроль   за    реализацией    Программы    осуществляютПравительство    области,    министерство    сельского   хозяйства   ипродовольствия области, органы исполнительной власти.
       Ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых  средствминистерство  сельского  хозяйства  и  продовольствия области уточняетзатраты по мероприятиям Программы и ежемесячно, не  позднее  10  числамесяца,  следующего за отчетным, представляет в министерство экономикии инвестиций  области  и  министерство  финансов  области  сведения  офинансировании  Программы и фактическом использовании денежных средствпо Программе.
       Министерство  сельского  хозяйства   и   продовольствия   областиежегодно  до  1  февраля  каждого  года  представляет  в  министерствоэкономики   и  инвестиций  области,  министерство   финансов   областиинформацию  о  ходе  реализации  Программы  за  прошедший год, а такжепредложения о внесении в  них  изменений,  продлении  срока  действия,завершении или прекращении.
                                                                        
             5. Оценка эффективности социально-экономических            
                     результатов реализации Программы                   
                                                                        
       Реализация  комплекса  мероприятий,  предусмотренных  Программой,обеспечит  сохранение  и наращивание ресурсного потенциала, проведениецеленаправленной финансовой, структурной  политики,  освоение  высокихтехнологий.     В     качестве    основных    индикаторов    изменениясоциально-экономического положения АПК области в результате реализацииПрограммы   применяется   динамика   объема   производства   продукциисельского  хозяйства.  Основные  показатели  по  реализации  Программыуказаны  в приложениях. Объем производства во всех категориях хозяйствк окончанию срока действия Программы увеличится к уровню 2005 года: позерну  -  на  10  процентов  (3831  тыс.  т  в  весе после доработки),сахарной свекле - на 39  процентов  (252  тыс.  т),  овощам  открытогогрунта  - на 9 процентов (332,5 тыс. т), молоку - на 11 процентов (967тыс. т), мясу скота и птицы - на 34 процента (267 тыс. т), яйцам -  на17  процентов  (952  млн. штук). Реализация Программы позволит достичьувеличения производства продуктов питания собственного производства надушу  населения  в  год: молока и молокопродуктов - до 385,9 кг (на 16процентов), мяса и мясопродуктов - до 69 кг (на 40 процентов),  яиц  -до  379,9 штук (на 23 процента), зерна - до 1529 кг (на 15 процентов),овощебахчевых - до 152 кг (на 14  процентов),  сахарной  свеклы  -  до100,6  кг (на 46 процентов), что будет способствовать снижению остротыпроблемы    обеспечения    продовольственной    безопасности.    Объемпроизводства   сельскохозяйственной   продукции  в  действующих  ценахсоответствующих лет в 2010 году достигнет 64,9 млрд. рублей, что в 1,6раза больше уровня 2005 года.
       Реализация Программы позволит:
       сохранить и даже увеличить число рабочих мест только  в  сельскомхозяйстве   на   21,3   тысячи   и   соответственно   сократить  числомалообеспеченных семей в сельских районах области на одну треть;
       увеличить объем собираемых налогов и отчислений в  пенсионный   идругие социальные фонды.
       В результате увеличения рабочих мест выплаты подоходного  налога,целиком  идущего  в местные бюджеты, увеличатся на 3750 рублей в год врасчете на одно вновь  созданное  рабочее  место  (исходя  из  среднейзарплаты  3  тыс.  рублей  в месяц), отчисления в пенсионный фонд - на10,08 тыс. рублей.
       Невыполнение Программы грозит потерей около 33 тыс. рабочих  меств   сельском   хозяйстве  со  всеми  отрицательными  экономическими  исоциальными потерями только в результате сокращения парка тракторов на3,3  тысячи, приобретение которых хозяйствами в 2005-2010 годах должнобыть профинансировано на условиях лизинга из областного бюджета.
       В   результате   практической    реализации    Программы    будетстабилизирована  экологическая  обстановка  в  АПК  области. Внедрениеадаптивно-ландшафтных   систем   земледелия   позволит   приостановитьпроцессы  деградации  сельскохозяйственных земель, повысить содержаниепочвенного  гумуса,  будет  способствовать  производству  биологическичистой   продукции.   Как  показывает  практический  опыт,  проведениеприродоохранных мероприятий на 15-20 процентов повышает  эффективностьсельскохозяйственного   производства.  Система  мер,  направленных  наустойчивое развитие  АПК  области,  позитивным  образом  отразится  наэкологической обстановке в регионе.
       Величина  совокупного  экологического   ущерба   от   загрязненияокружающей  среды при производстве животноводческой продукции снизитсяот 300 млн. рублей в 2002 году до 168 млн. рублей в 2010 году, или  на44     процента.    Замедлится    падение    почвенного    плодородия.Средневзвешенная величина экологического ущерба  в  растениеводстве  врасчете   на  1 гектар пашни уменьшится с 1041 рубля на га в 2002 годудо 785 рублей на га в  2010  году,  или  на  14,7  процента.  В  целомстоимостный     эквивалент     экологических    последствий    ведениясельскохозяйственного производства  области  сократится  с  5605  млн.рублей  в  2002  году  до  4690  млн.  рублей в 2010 году, или на 16,3процента, что свидетельствует о  перспективе  улучшения  экологическойобстановки в случае реализации программных мероприятий.
                                   Приложение 1                                                       
                                   к областной целевой Программе                                      
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                              
                                   Саратовской области до 2010 года"                                  
                                                                     
       Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
                          в Саратовской области
                                                                     
                                                           (тыс. т)  ------------------------------------------------------------------ ¦     Продукция     ¦ 1986 - ¦ 1991 - ¦ 1996 - ¦  2001  ¦  2002  ¦ ¦                   ¦  1990  ¦  1995  ¦  2000  ¦  год   ¦  год   ¦ ¦                   ¦  годы  ¦  годы  ¦  годы  ¦        ¦        ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Зерно              ¦  4032  ¦  3111  ¦  2913  ¦  3299  ¦  3721  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Подсолнечник       ¦   221  ¦   172  ¦   241  ¦   207  ¦   218  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Сахарная свекла    ¦   204  ¦   128  ¦   107  ¦   126  ¦    89  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Картофель          ¦   265  ¦   437  ¦   338  ¦   469  ¦   442  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Овощи              ¦   267  ¦   308  ¦   226  ¦   176  ¦   193  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Молоко             ¦  1452  ¦  1129  ¦   909  ¦   836  ¦   851  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Мясо, живого веса  ¦   406  ¦   281  ¦   188  ¦   181  ¦   194  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Шерсть, тонн       ¦ 10057  ¦  6182  ¦  1275  ¦   864  ¦  1175  ¦ +-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Яйцо, млн. штук    ¦  1027  ¦   709  ¦   705  ¦   826  ¦   854  ¦ ------------------------------------------------------------------ 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                   Приложение 2                                                       
                                   к областной целевой Программе                                      
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                              
                                   Саратовской области до 2010 года"                                  
                                                                     
                      Расходы на сельское хозяйство
                  из федерального и областного бюджетов
                                                                     ------------------------------------------------------------------ ¦   Показатели   ¦                     Годы                      ¦ ¦                +-----------------------------------------------+ ¦                ¦1995 ¦1996 ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦          Удельный вес расходов на сельское хозяйство           ¦ ¦                      в общих расходах, %                       ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦из  федерального¦ 3,8 ¦ 3,1 ¦ 2,9 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 3,8 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ +----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦из    областного¦16,1 ¦11,7 ¦16,7 ¦19,1 ¦ 7,7 ¦ 7,5 ¦ 4,3 ¦ 2,4 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦          Объем расходов на 1 га сельхозугодий, рублей,         ¦ ¦                   до 1998 года - тыс. рублей                   ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦из  федерального¦ 111 ¦ 135 ¦ 152 ¦ 131 ¦ 190 ¦ 301 ¦ 360 ¦ 136 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ +----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦из    областного¦  49 ¦  57 ¦ 124 ¦ 126 ¦  62 ¦  74 ¦  62 ¦  47 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦          Удельный вес расходов на сельское хозяйство           ¦ ¦           в валовой продукции сельского хозяйства, %           ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦из  федерального¦11,39¦ 9,8 ¦10,2 ¦ 8,3 ¦ 6,13¦ 7,02¦ 7,1 ¦ 2,6 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ +----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦из    областного¦ 9,3 ¦ 7,1 ¦12,9 ¦18,9 ¦ 4,0 ¦ 3,1 ¦ 2,0 ¦ 1,3 ¦ ¦бюджета         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ ------------------------------------------------------------------ 
                                  Приложение 3                                                                                                                                                            
                                  к областной целевой Программе                                                                                                                                           
                                  "Развитие агропромышленного комплекса                                                                                                                                   
                                  Саратовской области до 2010 года"                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                          
              Место программы в системе программно-целевого
                    планирования Саратовской области
                                                                                                                                                                          -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----¦         \     Горизонт¦   Перспективный                       Среднесрочный                          Краткосрочный                        Оперативный                 
             \планирования   стратегический   +- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -+        (годовой)       +-----------------------+---------------------+¦Уровень    \           ¦       план        ¦                    3 - 10 лет                     ¦                        ¦      Квартальный      ¦      Месячный       ¦
   планирования\             (10 - 25 лет)                                                                                                                                +- --- --- --- +-- --- -+- --- --- --- --- -+- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -+- --- --- --- --- --- --+- --- --- --- --- --- -+- --- --- --- --- ---+¦Уровень       ¦  План  ¦-----------------   --------------------------   --------------------   ---------------------   ¦                       ¦                     ¦
   Правительства           ¦   СТРАТЕГИЯ   ¦  ¦¦Среднесрочная программа ¦   ¦   Федеральные    ¦  ¦¦Общегосударственный¦                                                  ¦Российской    ¦        ¦¦   РАЗВИТИЯ    +-->¦социально-экономического+-->¦целевые программы +-->¦   годовой план    +--¬¦                       ¦                     ¦
   Федерации               ¦    РОССИИ     ¦  ¦¦    развития России     ¦   ¦(матрица программ)¦  ¦¦     и бюджет      ¦  ¦                                               ¦              ¦        ¦-----------------   ¦(комплексная программа) ¦   --------------------   ---------------------  ¦¦                       ¦                     ¦
                               /\   /\        ¦--------------------------       /\   /\           ¦ /\                    ¦                                               ¦              ¦        ¦     ¦    ¦             /\      /\                    ¦    ¦              ¦                    ¦¦                       ¦                     ¦
                                ¦    ¦        ¦     ¦       ¦                    ¦    ¦           ¦  ¦                    ¦                                               ¦              +- --- --+ --- +-- -+- --- --+ --- +-- --- +-- --- --- --- --- -+- --+ --- --- --+ -+- --- --- --- --- -\/+- --- --- --- --- --- -+- --- --- --- --- ---+
                   Итоги        ¦    +--------+-----+-------+--------------------+----+-----------+--+-------------------/\                                               ¦              ¦        ¦     ¦                   ¦                            ¦                   ¦ ------------------ ¦¦                       ¦                     ¦
                                ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦  ¦ ¦ Годовые итоги  +--                                               ¦              ¦        ¦     ¦                   ¦                            ¦                   ¦ ¦развития России ¦  ¦                       ¦                     ¦
                                ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦  ¦ ------------------                                                 +--------------+--------+----\/-------------+----\/---------------------------\/----------------+-\/---------------/\----+-----------------------+---------------------+¦Уровень       ¦  План  ¦-----------------   --------------------------   --------------------   -----------------  ¦                                                  ¦¦Правительства           ¦Стратегический ¦  ¦¦       Программа        ¦   ¦    Областные     ¦  ¦¦   Областной   ¦  ¦    ¦                       ¦                     ¦¦Саратовской   ¦        ¦¦ план развития +-->¦социально-экономического+-->¦целевые программы +-->¦ годовой план  +--+---¬                                              ¦¦области                 ¦  Саратовской  ¦  ¦¦  развития Саратовской  ¦   ¦ (матрица целевых ¦  ¦¦   и бюджет    ¦  ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦              ¦        ¦¦    области    ¦   ¦области на среднесрочную¦   ¦    программ)     ¦   -----------------  ¦   ¦                                              ¦¦                        -----------------  ¦¦      перспективу       ¦   --------------------  ¦ /\                ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦              ¦        ¦    /\   /\         ¦   (2003 - 2005 годы)   ¦       /\   /\              ¦                ¦   ¦                                              ¦¦                             ¦    ¦        ¦--------------------------        ¦    ¦           ¦  ¦                ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦              ¦        ¦     ¦    ¦             /\      /\                    ¦    ¦              ¦                ¦   ¦                                              ¦¦                             ¦    ¦        ¦     ¦       ¦                    ¦    ¦           ¦  ¦                ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦              +- --- --+ --- +-- -+- --- --+ --- +-- --- +-- --- --- --- --- -+- --+ --- --- --+ -+- --- --- --- --+ -\/+- --- --- --- --- --- -+- --- --- --- --- ---+¦              ¦ Итоги  ¦     ¦    L--------+-----+-------+--------------------+----+-----------+--+----------------+--/\                                              ¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                   ¦ ---------------+-- ¦¦                       ¦                     ¦¦              ¦        ¦     ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦  ¦ ¦ Годовые итоги  +--                                              ¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                   ¦ ¦развития области¦  ¦                       ¦                     ¦¦              ¦        ¦     ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦  ¦ ------------------                                                ¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                   ¦               /\    ¦                       ¦                     ¦+----- ------ -+---- ---+-- -\/--- ------ --+-- -\/--- ------ ------ ------ --\/--- ------ -----+-\/-- ------- -----+- --+--- ------ ------ -----+ ------ ------ ------+¦Уровень          План   -----------------  ¦--------------   -+----------------------------+-  ¦-----------------  ¦                                                  ¦¦министерства  ¦        ¦¦   Стратегия   ¦   ¦ Концепция  ¦   ¦¦Областная целевая программа ¦¦   ¦ Годовой план  ¦  ¦    ¦                       ¦                     ¦¦сельского               ¦ развития АПК  ¦  ¦¦развития АПК¦   ¦¦ "Развитие АПК Саратовской  ¦¦  ¦¦ министерства  ¦  ¦                                                  ¦¦хозяйства и   ¦        ¦¦  Саратовской  +-->¦Саратовской +-->¦¦   области до 2010 года"    ¦+-->¦   сельского   +--+---¬¦                       ¦                     ¦¦продовольствия          ¦    области    ¦  ¦¦  области   ¦   ¦------------------------------¦  ¦¦  хозяйства и  ¦  ¦   ¦                                              ¦¦Саратовской   ¦        ¦-----------------   --------------   ¦ Областные целевые программы  ¦   ¦продовольствия ¦  ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦области                     /\   /\        ¦    /\    /\     ¦   в сфере АПК (подматрица    ¦  ¦¦  Саратовской  ¦  ¦   ¦                                              ¦¦              ¦        ¦     ¦    ¦              ¦     ¦     ¦ областных целевых программ)  ¦   ¦    области    ¦  ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦                             ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     --------------------------------  ¦-----------------  ¦   ¦                                              ¦¦              ¦        ¦     ¦    ¦              ¦     ¦                     /\   /\                               ¦   ¦¦                       ¦                     ¦¦                             ¦    ¦        ¦     ¦     ¦                      ¦    ¦           ¦                   ¦   ¦                                              ¦¦              +--------+-----+----+--------+-----+-----+----------------------+----+-----------+-------------------+--\/+-----------------------+---------------------+¦                Итоги        ¦    +--------+-----+-----+----------------------+----+-----------+-------------------+--/\¦---------------------   ---------------------¦¦              ¦        ¦     ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦    ---------------+-- ¦ ¦ Квартальный отчет ¦  ¦¦  Месячный отчет   ¦¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                     ¦ Годовые итоги  ¦ ¦¦¦министерства с/х-ва¦   ¦министерства с/х-вদ¦              ¦        ¦     ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦    ¦  развития АПК  +-- ¦ и продовольствия  ¦<-++ и продовольствия  ¦¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                     ¦    области     ¦<-++      области      ¦   ¦      области      ¦¦¦              ¦        ¦     ¦             ¦     ¦                            ¦                ¦    ------------------  ¦---------------------  ¦---------------------¦¦                             ¦                   ¦                            ¦                                    /\                                                 ¦+----- ------ -+---- ---+-- -\/--- ------ --+-- -\/--- ------ ------ ------ --\/--- ------ -----+- ------ ------ ----+- -+---- ------ ------ ----+ ------ ------ ------+¦Уровень          План   -----------------  ¦--------------------------   --------------------  ¦-----------------   ¦                                                 ¦¦органов       ¦        ¦¦Стратегические ¦   ¦Среднесрочные программы ¦   ¦   Программы и    ¦   ¦ Годовые планы ¦   ¦   ¦                       ¦                     ¦¦управления МО           ¦планы развития ¦  ¦¦социально-экономического¦   ¦ проекты развития ¦  ¦¦  развития МО  ¦   ¦                                                 ¦¦Саратовской   ¦        ¦¦  МО области   +-->¦  развития МО области   +-->¦    МО области    +-->¦  Саратовской  +---+--¬¦                       ¦                     ¦¦области                 ¦   (матрица    ¦  ¦¦  (матрица комплексных  ¦   ¦   (программно-   ¦  ¦¦    области    ¦   ¦  ¦                                              ¦¦              ¦        ¦¦ стратегий МО) ¦   ¦      программ МО)      ¦   ¦проектная матрица)¦   -----------------   ¦  ¦¦                       ¦                     ¦¦                        -----------------  ¦--------------------------   --------------------  ¦                    ¦  ¦                                              ¦¦              ¦        ¦         /\                     /\                        /\           ¦                    ¦  ¦¦                       ¦                     ¦¦                                  ¦        ¦             ¦                         ¦                                ¦  ¦                                              ¦¦              +--------+----------+--------+-------------+-------------------------+-----------+--------------------+-\/+-----------------------+---------------------+¦              ¦ Итоги  ¦          +--------+-------------+-------------------------+-----------+--------------------+-/\¦                                             ¦¦                                                                                                 ------------------ ¦  ¦ ---------------------  ¦---------------------¦¦              ¦        ¦                   ¦                                                   ¦ ¦ Годовые итоги  ¦<-  ¦¦¦Квартальная оценка ¦   ¦Месячная оценка    ¦¦¦                                                                                                 ¦  развития МО   +----- ¦состояния развития ¦<-++состояния развития ¦¦¦              ¦        ¦                   ¦                                                   ¦ ¦    области     ¦<----++МО области         ¦  ¦¦МО области         ¦¦¦                                                                                                 ------------------      ---------------------   ---------------------¦---------------+--------+-------------------+---------------------------------------------------+------------------------+-----------------------+----------------------
                                   Приложение 4                                                                                                        
                                   к областной целевой Программе                                                                                       
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                                                               
                                   Саратовской области до 2010 года"                                                                                   
                                                                                                                      
               Система (перечень) программных мероприятий
                 по развитию агропромышленного комплекса
                    Саратовской области до 2010 года
                                                                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ¦    Наименования    ¦Срок  ¦Объем   ¦  В том числе за счет  ¦Коли-  ¦Коли-  ¦Ответственные ¦     Ожидаемые      ¦  ¦    мероприятий     ¦испол-¦финанси-¦        средств        ¦чество ¦чество ¦ исполнители  ¦     результаты     ¦  ¦                    ¦нения,¦рования +-----------------------+сохра- ¦созда- ¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦годы  ¦(млн.   ¦федера-¦област-¦внебюд-¦няемых ¦ваемых ¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦      ¦руб.    ¦льного ¦ного   ¦жетных ¦рабочих¦рабочих¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦      ¦в ценах ¦бюджета¦бюджета¦источ- ¦мест   ¦мест   ¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦      ¦текущего¦(про-  ¦       ¦ников  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦      ¦года),  ¦гнозно)¦       ¦(про-  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    ¦      ¦всего   ¦       ¦       ¦гнозно)¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦         1          ¦  2   ¦   3    ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦      9       ¦         10         ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                        1. Растениеводство и земледелие                                         ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦1.1. Мероприятия  по¦2005 -¦ 4842,4 ¦1737,8 ¦ 671,6 ¦ 2433,0¦       ¦  7003 ¦органы        ¦обеспечение         ¦  ¦повышению почвенного¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦сохранения         и¦  ¦плодородия          +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦повышения плодородия¦  ¦                    ¦ 2005 ¦  484,0 ¦ 175,0 ¦  64,0 ¦  245,0¦       ¦   730 ¦области,      ¦почв                ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  570,4 ¦ 210,0 ¦  66,4 ¦  294,0¦       ¦   845 ¦муниципальных ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  705,6 ¦ 252,0 ¦ 100,8 ¦  352,8¦       ¦  1075 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  846,8 ¦ 302,4 ¦ 121,0 ¦  423,4¦       ¦  1428 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦ 1016,2 ¦ 362,9 ¦ 145,2 ¦  508,1¦       ¦  1883 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦ 1219,4 ¦ 435,5 ¦ 174,2 ¦  609,7¦       ¦  1042 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦1.2. Мероприятия  по¦2005 -¦  315,0 ¦  52,8 ¦ 104,7 ¦  157,5¦       ¦   456 ¦органы        ¦восстановление      ¦  ¦развитию            ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦деятельности        ¦  ¦семеноводства       +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦специализированных  ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   31,8 ¦   5,3 ¦  10,6 ¦   15,9¦       ¦    48 ¦области,      ¦семеноводческих     ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦хозяйств            ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   38,2 ¦   6,4 ¦  12,7 ¦   19,1¦       ¦    58 ¦муниципальных ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   45,8 ¦   7,7 ¦  15,2 ¦   22,9¦       ¦    64 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   54,8 ¦   9,2 ¦  18,2 ¦   27,4¦       ¦    86 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   65,6 ¦  11,0 ¦  21,8 ¦   32,8¦       ¦    90 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   78,8 ¦  13,2 ¦  26,2 ¦   39,4¦       ¦   110 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦1.3. Мероприятия  по¦2005 -¦  563,6 ¦ 202,0 ¦  60,1 ¦  301,5¦       ¦   863 ¦органы        ¦уменьшение          ¦  ¦защите растений     ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦численности        и¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦степени     развития¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   66,6 ¦  20,3 ¦  16,0 ¦   30,3¦       ¦    98 ¦области,      ¦наиболее     опасных¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦вредителей, болезней¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   66,8 ¦  24,4 ¦   6,0 ¦   36,4¦       ¦   119 ¦муниципальных ¦и          сорняков;¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦утилизация          ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   80,2 ¦  29,3 ¦   7,2 ¦   43,7¦       ¦   135 ¦области    (по¦непригодных         ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦пестицидов          ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   95,7 ¦  35,2 ¦   8,0 ¦   52,5¦       ¦   149 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  115,6 ¦  42,2 ¦  10,4 ¦   63,0¦       ¦   170 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  138,7 ¦  50,6 ¦  12,5 ¦   75,6¦       ¦   192 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦Всего             по¦2005 -¦ 5721,0 ¦1992,6 ¦ 836,4 ¦ 2892,0¦       ¦  8322 ¦министерство  ¦рост    производства¦  ¦растениеводству    и¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦продукции в 1,5 раза¦  ¦земледелию          +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦  582,4 ¦ 200,6 ¦  90,6 ¦  291,2¦       ¦   876 ¦области       ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  675,4 ¦ 240,8 ¦  85,1 ¦  349,5¦       ¦  1022 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  831,6 ¦ 289,0 ¦ 123,2 ¦  419,4¦       ¦  1274 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  997,3 ¦ 346,8 ¦ 147,2 ¦  503,3¦       ¦  1663 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦ 1197,4 ¦ 416,1 ¦ 177,4 ¦  603,9¦       ¦  2143 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦ 1436,9 ¦ 499,3 ¦ 212,9 ¦  724,7¦       ¦  1344 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                           2. Развитие животноводства                                           ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦2.1.       Поддержка¦2005 -¦ 1138,8 ¦ 189,0 ¦ 380,4 ¦  569,4¦       ¦  1575 ¦органы        ¦приобретение       и¦  ¦племенного          ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦разведение     новых¦  ¦животноводства     и+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦линий пород скота   ¦  ¦птицеводства        ¦ 2005 ¦  114,6 ¦  19,0 ¦  38,3 ¦   57,3¦       ¦   203 ¦области,      ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  137,6 ¦  22,8 ¦  46,0 ¦   68,8¦       ¦   207 ¦муниципальных ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  165,2 ¦  27,4 ¦  55,2 ¦   82,6¦       ¦   228 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  198,2 ¦  32,9 ¦  66,2 ¦   99,1¦       ¦   283 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  237,8 ¦  39,5 ¦  79,4 ¦  118,9¦       ¦   307 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  285,4 ¦  47,4 ¦  95,3 ¦  142,7¦       ¦   347 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦2.2.        Развитие¦2005 -¦  458,5 ¦   -   ¦ 223,4 ¦  235,1¦       ¦   477 ¦органы        ¦приобретение       и¦  ¦птицеводства        ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦разведение     новых¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦линий  пород  птицы,¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   45,7 ¦   -   ¦  22,0 ¦   23,7¦       ¦    63 ¦области,      ¦увеличение          ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦производства  яиц  и¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   54,8 ¦   -   ¦  26,4 ¦   28,4¦       ¦    69 ¦муниципальных ¦мяса  птицы  (на  17¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦процентов    и    41¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   66,2 ¦   -   ¦  32,1 ¦   34,1¦       ¦    73 ¦области    (по¦процент             ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦соответственно)     ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   79,8 ¦   -   ¦  38,9 ¦   40,9¦       ¦    82 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   96,2 ¦   -   ¦  47,1 ¦   49,1¦       ¦    89 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  115,8 ¦   -   ¦  56,9 ¦   58,9¦       ¦   101 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦2.3.        Развитие¦2005 -¦ 1185,8 ¦   -   ¦ 590,0 ¦  595,8¦       ¦  3384 ¦министерство  ¦рост    производства¦  ¦молочного           ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦молока     на     11¦  ¦скотоводства        +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦процентов           ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦  119,2 ¦   -   ¦  59,2 ¦   60,0¦       ¦   320 ¦области       ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  143,0 ¦   -   ¦  71,0 ¦   72,0¦       ¦   374 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  171,8 ¦   -   ¦  85,4 ¦   86,4¦       ¦   440 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  206,4 ¦   -   ¦ 102,7 ¦  103,7¦       ¦   603 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  247,8 ¦   -   ¦ 123,4 ¦  124,4¦       ¦   724 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  297,6 ¦   -   ¦ 148,3 ¦  149,3¦       ¦   923 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦2.4.        Развитие¦2005 -¦  239,0 ¦   -   ¦ 119,5 ¦  119,5¦       ¦  1143 ¦министерство  ¦увеличение          ¦  ¦мясного скотоводства¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦производства мяса  в¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦1,3 раза            ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   24,0 ¦   -   ¦  12,0 ¦   12,0¦       ¦   109 ¦области       ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   28,8 ¦   -   ¦  14,4 ¦   14,4¦       ¦   140 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   34,6 ¦   -   ¦  17,3 ¦   17,3¦       ¦   163 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   41,6 ¦   -   ¦  20,8 ¦   20,8¦       ¦   203 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   50,0 ¦   -   ¦  25,0 ¦   25,0¦       ¦   243 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   60,0 ¦   -   ¦  30,0 ¦   30,0¦       ¦   285 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦2.5.        Развитие¦2005 -¦  463,8 ¦ 139,0 ¦ 185,8 ¦  139,0¦       ¦   415 ¦органы        ¦повышение           ¦  ¦овцеводства         ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦продуктивности  овец¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦и             объема¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   28,0 ¦  14,0 ¦   -   ¦   14,0¦       ¦    50 ¦области,      ¦производства        ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦баранины    на    14¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   47,9 ¦  16,8 ¦  14,3 ¦   16,8¦       ¦    54 ¦муниципальных ¦процентов           ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   76,9 ¦  20,2 ¦  36,5 ¦   20,2¦       ¦    58 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   88,9 ¦  24,2 ¦  40,5 ¦   24,2¦       ¦    64 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  102,5 ¦  29,0 ¦  44,5 ¦   29,0¦       ¦    88 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  119,6 ¦  34,8 ¦  50,0 ¦   34,8¦       ¦   101 ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦2.6.      Санитарно-¦2005 -¦   93,3 ¦   -   ¦  55,4 ¦   37,9¦       ¦     - ¦управление    ¦обеспечение         ¦  ¦оздоровительные     ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ветеринарии   ¦сохранности скота   ¦  ¦мероприятия         +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+Правительства ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦   10,1 ¦   -   ¦   6,3 ¦    3,8¦       ¦     - ¦области       ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   12,2 ¦   -   ¦   7,6 ¦    4,6¦       ¦     - ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   14,0 ¦   -   ¦   8,5 ¦    5,5¦       ¦     - ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   16,2 ¦   -   ¦   9,6 ¦    6,6¦       ¦     - ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   18,8 ¦   -   ¦  10,9 ¦    7,9¦       ¦     - ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   22,0 ¦   -   ¦  12,5 ¦    9,5¦       ¦     - ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦Всего             по¦2005 -¦ 3579,2 ¦ 328,0 ¦1554,5 ¦ 1696,7¦       ¦  6994 ¦органы        ¦увеличение          ¦  ¦животноводству      ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦производства        ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦продукции           ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦  341,6 ¦  33,0 ¦ 137,8 ¦  170,8¦       ¦   745 ¦области,      ¦животноводства в 1,7¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦раза,      повышение¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  424,3 ¦  39,6 ¦ 179,7 ¦  205,0¦       ¦   844 ¦муниципальных ¦эффективности       ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦данного производства¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  528,7 ¦  47,6 ¦ 235,0 ¦  246,1¦       ¦   962 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  631,1 ¦  57,1 ¦ 278,7 ¦  295,3¦       ¦  1235 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  753,1 ¦  68,5 ¦ 330,3 ¦  354,3¦       ¦  1451 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  900,4 ¦  82,2 ¦ 393,0 ¦  425,2¦       ¦  1757 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                         3. Развитие рыбного хозяйства                                          ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Воспроизводство     ¦2005 -¦   41,4 ¦   4,0 ¦  16,7 ¦   20,7¦       ¦    57 ¦органы        ¦повышение           ¦  ¦рыбных   запасов   и¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦обеспеченности      ¦  ¦развитие пастбищного+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦населения     рыбной¦  ¦рыбоводства         ¦ 2005 ¦    4,2 ¦   0,4 ¦   1,7 ¦    2,1¦       ¦     2 ¦области,      ¦продукцией         и¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦снижение          ее¦  ¦                    ¦ 2006 ¦    5,0 ¦   0,5 ¦   2,0 ¦    2,5¦       ¦    10 ¦муниципальных ¦реализационной цены ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦    6,0 ¦   0,6 ¦   2,4 ¦    3,0¦       ¦    14 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦    7,2 ¦   0,7 ¦   2,9 ¦    3,6¦       ¦    12 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦    8,6 ¦   0,8 ¦   3,5 ¦    4,3¦       ¦     9 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   10,4 ¦   1,0 ¦   4,2 ¦    5,2¦       ¦    10 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                   4. Развитие перерабатывающих отраслей АПК                                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Техническое         ¦2005 -¦  485,6 ¦   -   ¦ 229,3 ¦  256,3¦       ¦   137 ¦органы        ¦насыщение           ¦  ¦перевооружение     и¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦потребительского    ¦  ¦внедрение           +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦рынка     продуктами¦  ¦современных         ¦ 2005 ¦   49,6 ¦   -   ¦  23,8 ¦   25,8¦       ¦    26 ¦области,      ¦питания   за    счет¦  ¦технологий          +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦местного            ¦  ¦мукомольной,        ¦ 2006 ¦   59,0 ¦   -   ¦  28,0 ¦   31,0¦       ¦    30 ¦муниципальных ¦производства      до¦  ¦хлебопекарной,      +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦уровня,             ¦  ¦молочной,    мясной,¦ 2007 ¦   70,4 ¦   -   ¦  33,2 ¦   37,2¦       ¦    34 ¦области    (по¦соответствующего    ¦  ¦пищевой             +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦потребительской     ¦  ¦промышленности      ¦ 2008 ¦   84,2 ¦   -   ¦  39,6 ¦   44,6¦       ¦    38 ¦              ¦корзине             ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  101,0 ¦   -   ¦  47,5 ¦   53,5¦       ¦     4 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  121,4 ¦   -   ¦  57,2 ¦   64,2¦       ¦     5 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                            5. Техническое оснащение                                            ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Мероприятия       по¦2005 -¦13110,3 ¦2482,5 ¦3925,0 ¦ 6702,8¦       ¦  2965 ¦министерство  ¦обновление          ¦  ¦технической политике¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦технических средств,¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦повышение           ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦ 1350,0 ¦ 250,0 ¦ 425,0 ¦  675,0¦       ¦   299 ¦области       ¦производительности  ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦труда  на  15  -  20¦  ¦                    ¦ 2006 ¦ 1605,7 ¦ 300,0 ¦ 495,7 ¦  810,0¦       ¦   358 ¦              ¦процентов           ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦ 1888,2 ¦ 360,0 ¦ 556,2 ¦  972,0¦       ¦   430 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦ 2267,5 ¦ 432,0 ¦ 669,1 ¦ 1166,4¦       ¦   516 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦ 2725,1 ¦ 518,4 ¦ 807,0 ¦ 1399,7¦       ¦   619 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦ 3273,8 ¦ 622,1 ¦ 972,0 ¦ 1679,7¦       ¦   743 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                        6. Развитие рынка продовольствия                                        ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Организация  закупки¦2005 -¦ 1996,6 ¦ 893,6 ¦ 104,7 ¦  998,3¦       ¦  2821 ¦министерство  ¦повышение           ¦  ¦сельскохозяйственной¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦обеспеченности      ¦  ¦продукции и сырья  у+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦населения           ¦  ¦сельхозтоваро-      ¦ 2005 ¦  201,2 ¦  90,0 ¦  10,6 ¦  100,6¦       ¦   341 ¦области       ¦продовольствием,    ¦  ¦производителей     и+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦расширение     рынка¦  ¦личных     подсобных¦ 2006 ¦  241,4 ¦ 108,0 ¦  12,7 ¦  120,7¦       ¦   375 ¦              ¦сбыта               ¦  ¦хозяйств населения  +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦сельскохозяйственной¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  289,6 ¦ 129,6 ¦  15,2 ¦  144,8¦       ¦   414 ¦              ¦продукции           ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  347,4 ¦ 155,5 ¦  18,2 ¦  173,7¦       ¦   455 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  416,8 ¦ 186,6 ¦  21,8 ¦  208,4¦       ¦   500 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  500,2 ¦ 223,9 ¦  26,2 ¦  250,1¦       ¦   736 ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                          7. Кадровое обеспечение АПК                                           ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Повышение           ¦2005 -¦  973,2 ¦   -   ¦ 486,6 ¦  486,6¦       ¦       ¦министерство  ¦увеличение удельного¦  ¦квалификации кадров,¦2010  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦веса                ¦  ¦подготовка резерва и+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦квалифицированных   ¦  ¦социальные  гарантии¦ 2005 ¦   98,0 ¦   -   ¦  49,0 ¦   49,0¦       ¦       ¦области       ¦специалистов        ¦  ¦молодым специалистам+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦на 25 - 30 процентов¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  117,6 ¦   -   ¦  58,8 ¦   58,8¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  141,2 ¦   -   ¦  70,6 ¦   70,6¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  169,4 ¦   -   ¦  84,7 ¦   84,7¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  203,2 ¦   -   ¦ 101,6 ¦  101,6¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  243,8 ¦   -   ¦ 121,9 ¦  121,9¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                           8. Научное обеспечение АПК                                           ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Проведение   научных¦2005 -¦   67,7 ¦   -   ¦  67,7 ¦    -  ¦       ¦       ¦министерство  ¦повышение           ¦  ¦исследований,       ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦эффективности       ¦  ¦экспериментов  и  их+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦аграрного           ¦  ¦внедрение          в¦ 2005 ¦    6,5 ¦   -   ¦   6,5 ¦    -  ¦       ¦       ¦области       ¦производства        ¦  ¦производство        +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦на 10 - 30 процентов¦  ¦                    ¦ 2006 ¦   10,0 ¦   -   ¦  10,0 ¦    -  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦   10,0 ¦   -   ¦  10,0 ¦    -  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   11,3 ¦   -   ¦  11,3 ¦    -  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   13,6 ¦   -   ¦  13,6 ¦    -  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   16,3 ¦   -   ¦  16, 3¦    -  ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                               9. Информационно-консультационное обеспечение АПК                                ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Создание  областного¦2005 -¦  134,7 ¦   -   ¦ 105,0 ¦   29,7¦       ¦       ¦министерство  ¦создание        сети¦  ¦и           районных¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦сельского     ¦информационно-      ¦  ¦информационно-      +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+хозяйства     ¦консультационных    ¦  ¦консультационных    ¦ 2005 ¦    6,0 ¦   -   ¦   3.0 ¦    3,0¦       ¦       ¦области       ¦центров в области   ¦  ¦центров  в  СГАУ   и+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦глобальных          ¦ 2006 ¦   15,6 ¦   -   ¦  12,0 ¦    3,6¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦(локальных)    сетей+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦для   информационных¦ 2007 ¦   19,3 ¦   -   ¦  15,0 ¦    4,3¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦систем АПК          +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦   25,2 ¦   -   ¦  20,0 ¦    5,2¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦   31,2 ¦   -   ¦  25,0 ¦    6,2¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦   37,4 ¦   -   ¦  30,0 ¦    7,4¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦                                             10. Прочие мероприятия                                             ¦  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  ¦Прочие   мероприятия¦2005 -¦ 1069,1 ¦ 993,1 ¦  76,0 ¦       ¦       ¦       ¦органы        ¦стабилизация        ¦  ¦по      стабилизации¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦экономики           ¦  ¦экономики АПК       +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦производства        ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦  102,0 ¦ 100,0 ¦   2,0 ¦       ¦       ¦       ¦области,      ¦продукции, поддержка¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦сельскохозяйственных¦  ¦                    ¦ 2006 ¦  130,0 ¦ 120,0 ¦  10,0 ¦       ¦       ¦       ¦муниципальных ¦потребительских     ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦кооперативов        ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦  156,0 ¦ 144,0 ¦  12,0 ¦       ¦       ¦       ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦  187,8 ¦ 172,8 ¦  15,0 ¦       ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦  224,4 ¦ 207,4 ¦  17,0 ¦       ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦  268,9 ¦ 248,9 ¦  20,0 ¦       ¦       ¦       ¦              ¦                    ¦  +--------------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+--------------------+  ¦Итого по Программе  ¦2005 -¦27178,8 ¦6693,8 ¦7401,9 ¦13083,1¦       ¦ 21296 ¦органы        ¦стабилизация        ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦исполнительной¦экономики           ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+власти        ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2005 ¦ 2741,5 ¦ 674,0 ¦ 750,0 ¦ 1317,5¦       ¦  2289 ¦области,      ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+администрации ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2006 ¦ 3284,0 ¦ 808,9 ¦ 894,0 ¦ 1581,1¦       ¦  2639 ¦муниципальных ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+районов       ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2007 ¦ 3941,0 ¦ 970,8 ¦1072,8 ¦ 1897,4¦       ¦  3128 ¦области    (по¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+согласованию) ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2008 ¦ 4728,4 ¦1164,9 ¦1286,7 ¦ 2276,8¦       ¦  3919 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2009 ¦ 5674,4 ¦1397,8 ¦1544,7 ¦ 2731,9¦       ¦  4726 ¦              ¦                    ¦  ¦                    +------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+              ¦                    ¦  ¦                    ¦ 2010 ¦ 6809,5 ¦1677,4 ¦1853,7 ¦ 3278,4¦       ¦  4595 ¦              ¦                    ¦  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Приложение 5                                                          
                                   к областной целевой Программе                                         
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                 
                                   Саратовской области до 2010 года"                                     
                                                                        
                               (исключено)
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                   Приложение 6                                                          
                                   к областной целевой Программе                                         
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                 
                                   Саратовской области до 2010 года"                                     
                                                                        
              Посевные площади сельскохозяйственных культур
                                                                        
                                                           (тыс. га)    --------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦  Показатели  ¦ 2005 ¦ 2006 ¦     Прогноз значений      ¦2010  ¦ ¦п/п¦              ¦ год, ¦ год, ¦   показателей по годам    ¦год, в¦ ¦   ¦              ¦ факт ¦оценка¦                           ¦про-  ¦ ¦   ¦              ¦      ¦      +---------------------------+центах¦ ¦   ¦              ¦      ¦      ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦к 2005¦ ¦   ¦              ¦      ¦      ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦году  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦      2       ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦Зерновые и    ¦2514,0¦2352,5¦2490,0¦2518,0¦2528,0¦2551,0¦ 101  ¦ ¦   ¦зернобобовые, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 2 ¦из них: озимые¦1094,6¦ 761,3¦1160,0¦1160,0¦1170,0¦1200,0¦ 110  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 3 ¦в т.ч.: озимая¦ 882,6¦ 601,3¦ 885,0¦ 885,0¦ 890,0¦ 920,0¦ 104  ¦ ¦   ¦пшеница       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 4 ¦озимая рожь   ¦ 200,2¦ 148,5¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 250,0¦ 125  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 5 ¦тритикале     ¦  11,8¦  11,5¦  25,0¦  25,0¦  30,0¦  30,0¦ 254  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 6 ¦яровые        ¦1419,4¦1591,2¦1330,0¦1358,0¦1358,0¦1351,0¦  95  ¦ ¦   ¦зерновые и    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦зернобобовые, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 7 ¦в т.ч.: яровая¦ 378,7¦ 372,4¦ 340,0¦ 340,0¦ 330,0¦ 310,0¦  82  ¦ ¦   ¦пшеница мягкая¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 8 ¦твердая       ¦  93,1¦  82,3¦  90,0¦  90,0¦  93,0¦  95,0¦ 102  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 9 ¦ячмень        ¦ 599,6¦ 674,4¦ 452,0¦ 455,0¦ 450,0¦ 450,0¦  75  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦10 ¦овес          ¦  71,5¦  97,3¦  80,0¦  80,0¦  80,0¦  80,0¦ 112  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦11 ¦просо         ¦ 156,6¦ 211,0¦ 210,0¦ 220,0¦ 225,0¦ 230,0¦ 147  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦12 ¦гречиха       ¦  40,3¦  60,7¦  60,0¦  63,0¦  65,0¦  65,0¦ 161  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦13 ¦кукуруза на   ¦  12,9¦  11,8¦  15,0¦  18,0¦  20,0¦  20,0¦ 155  ¦ ¦   ¦зерно         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦14 ¦сорго         ¦   8,0¦  11,9¦  13,0¦  15,0¦  15,0¦  16,0¦ 200  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦15 ¦зернобобовые  ¦  58,7¦  69,4¦  70,0¦  77,0¦  80,0¦  85,0¦ 145  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦16 ¦в т.ч.: нут   ¦  11,4¦  12,3¦  15,0¦  20,0¦  23,0¦  25,0¦ 219  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦17 ¦Технические,  ¦ 608,1¦ 736,8¦ 674,5¦ 578,0¦ 511,5¦ 483,5¦  80  ¦ ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦18 ¦в т.ч.:       ¦   8,7¦  10,2¦  10,5¦  11,0¦  11,5¦  12,0¦ 138  ¦ ¦   ¦сахарная      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦свекла        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦19 ¦подсолнечник  ¦ 589,1¦ 715,0¦ 650,0¦ 550,0¦ 481,0¦ 451,0¦  76  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦20 ¦горчица       ¦   8,3¦   6,7¦   7,0¦   7,5¦   8,0¦   8,5¦ 102  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦21 ¦рапс          ¦   0,2¦   0,8¦   3,0¦   5,0¦   6,0¦   7,0¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦22 ¦соя           ¦   1,3¦   3,0¦   3,0¦   3,5¦   4,0¦   4,0¦ 308  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦23 ¦прочие (рыжик,¦   0,5¦   1,1¦   1,0¦   1,0¦   1,0¦   1,0¦ 200  ¦ ¦   ¦сафлор и др.) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦24 ¦Картофель и   ¦  61,1¦  59,6¦  59,9¦  60,5¦  60,5¦  60,9¦  99,7¦ ¦   ¦овощебахчевые,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦25 ¦в т.ч.:       ¦  38,7¦  36,1¦  36,3¦  36,5¦  36,5¦  36,7¦  95  ¦ ¦   ¦картофель     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦26 ¦овощи         ¦  16,2¦  17,1¦  17,2¦  17,5¦  17,5¦  17,5¦ 108  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦27 ¦бахчи         ¦   6,2¦   6,4¦   6,4¦   6,5¦   6,5¦   6,7¦ 108  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦28 ¦Кормовые,     ¦ 449,3¦ 380,6¦ 392,2¦ 413,2¦ 433,0¦ 458,7¦ 102  ¦ ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦29 ¦в т.ч.:       ¦  47,0¦  45,1¦  48,0¦  49,9¦  51,0¦  53,0¦ 112  ¦ ¦   ¦силосные      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦культуры      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦30 ¦кормовые      ¦   1,3¦   1,2¦   1,3¦   1,3¦   1,3¦   1,3¦ 100  ¦ ¦   ¦корнеплоды и  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦бахчи         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦31 ¦однолетние    ¦  54,1¦  42,4¦  42,7¦  45,8¦  50,3¦  54,9¦ 101  ¦ ¦   ¦травы на сено ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦32 ¦однолетние    ¦  42,3¦  38,9¦  39,8¦  40,0¦  40,4¦  42,5¦ 100  ¦ ¦   ¦травы на      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦зеленую массу ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦33 ¦многолетние   ¦ 190,6¦ 166,8¦ 170,5¦ 176,3¦ 179,2¦ 191,0¦ 100  ¦ ¦   ¦травы на сено ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦34 ¦многолетние   ¦  99,1¦  75,9¦  78,3¦  86,6¦  96,1¦ 100,0¦ 101  ¦ ¦   ¦травы на      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦зеленую массу ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦35 ¦многолетние   ¦   2,5¦   2,6¦   2,7¦   2,8¦   2,9¦   3,0¦ 120  ¦ ¦   ¦травы на      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ ¦   ¦семена        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦36 ¦озимые на     ¦  12,4¦   7,7¦   8,9¦  10,5¦  11,8¦  13,0¦ 105  ¦ ¦   ¦зеленый корм  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦37 ¦прочие        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦38 ¦Всего посевов ¦3632,5¦3529,5¦3616,6¦3569,7¦3533,7¦3554,1¦  98  ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦39 ¦Естественные  ¦  76,2¦  76,2¦  76,3¦  76,5¦  76,5¦  76,5¦ 100  ¦ ¦   ¦сенокосы      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦40 ¦Естественные  ¦ 766,9¦ 770,0¦ 770,8¦ 771,2¦ 771,2¦ 771,2¦ 100  ¦ ¦   ¦пастбища      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ --------------------------------------------------------------------- 
                                   Приложение 7                                                                                               
                                   к областной целевой Программе                                                                              
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                                                      
                                   Саратовской области до 2010 года"                                                                          
                                                                                                             
                                  СХЕМА
                первичного и промышленного семеноводства
         зерновых и зернобобовых, технических и кормовых культур
                       в системе НИИСХ Юго-Востока
                                                                                                             
                                      +------------------------------------+                                 
                                      ¦         НИИСХ Юго-Востока          ¦                                 
                                      ¦         Селекционный центр         ¦                                 
                                      ¦                                    ¦                                 
                                      ¦  -------------------------------+  ¦                                 
                                      ¦  ¦ Селекционно-семеноводческие  ¦  ¦                                 
                   +------------------+  ¦ программы по озимой пшенице  ¦  +----------------+                
                   ¦                  +--+и ржи, яровой мягкой и твердой+--+                ¦                
                  \/                     ¦пшенице, просу, масляничным и ¦                  \/                +----------------------------------+   ¦     кормовым культурам.      ¦    +-----------------------------+¦        Краснокутская СОС         ¦   ¦      Производство 150 т      ¦    ¦        Аркадакская ОС       ¦ ¦   (селекционные лаборатории)     ¦   ¦      оригинальных семян      ¦    ¦  Семеноводческие программы  ¦ ¦  Селекционно-семеноводческие     ¦   ¦ сельскохозяйственных культур ¦    ¦      по озимой и яровой     ¦ ¦  программы по озимой пшенице   +-+---+------------------------------+----++   пшенице, овсу, гречихе,  ¦ ¦ и ржи, яровой твердой и мягкой ¦              Ершовская ОСОЗ              ¦          чечевице          ¦ ¦пшенице, ячменю, нуту и житняку.¦        (селекционные лаборатории)        ¦    (до 2 тыс. т элитных    ¦ ¦      Производство 1 тыс. т     ¦  Селекционно-семеноводческие программы   ¦           семян)           ¦ ¦  элитных и оригинальных семян  ¦ по озимой и яровой пшенице, сое, люцерне ¦                            ¦ +--------------------------------+        (150 т оригинальных семян)        +----------------------------+ 
                                   +--------------------+---------------------+                              
                                                        ¦                                                    
                                                       \/                                                    
                                 +----------------------------------------------+                            
                                 ¦         Экспериментальное хозяйство          ¦                            
                                 ¦              НИИСХ Юго-Востока               ¦                            
                                 ¦           (центральный маточник)             ¦                            
                                 +---+------------------+-------------------+---+                            
                                     ¦                  ¦                   ¦                                
                                    \/                 \/                  \/                                
       +--------------------------------------------------------------------------------------------------+  
       ¦Лицензированные на право ведения семеноводческой деятельности хозяйства - 35 тыс. т элитных семян ¦  
       +--------------------------------------------------------------------------------------------------+  
                                   Приложение 8                                                           
                                   к областной целевой Программе                                          
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                  
                                   Саратовской области до 2010 года"                                      
                                                                         
        Потребность в кормах на прогнозируемое поголовье животных
                                                                         ------------------------------------------------------------------     ¦ N ¦Виды кормов¦ 2005 ¦ 2006 ¦  Потребность в кормах с   ¦2010  ¦     ¦п/п¦           ¦ год, ¦ год, ¦ учетом страхового фонда,  ¦год,  ¦     ¦   ¦           ¦ факт ¦оценка¦          тыс. т           ¦в про-¦     ¦   ¦           ¦      ¦      +---------------------------+центах¦     ¦   ¦           ¦      ¦      ¦ 2007 ¦в про-¦ 2009 ¦ 2010 ¦к 2005¦     ¦   ¦           ¦      ¦      ¦ год  ¦центах¦ год  ¦ год  ¦году  ¦     ¦   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦к 2005¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦ году ¦      ¦      ¦      ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 1 ¦Всего      ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦     ¦   ¦расход     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦кормов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 2 ¦в т.ч.:    ¦ 688,2¦ 950,3¦1005,0¦1045,0¦1069,0¦1111,8¦ 162  ¦     ¦   ¦концентраты¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 3 ¦сено       ¦ 659,2¦ 887,3¦ 910,0¦ 946,4¦ 968,2¦1006,9¦ 153  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 4 ¦солома     ¦ 860,1¦ 504,1¦ 515,0¦ 535,6¦ 547,9¦ 569,8¦  66  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 5 ¦сенаж      ¦  98,2¦  94,7¦ 110,0¦ 114,4¦ 117,0¦ 122,0¦ 124  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 6 ¦силос      ¦ 555,4¦ 564,7¦ 600,0¦ 676,0¦ 691,5¦ 719,2¦ 129  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 7 ¦корнеплоды ¦  18,3¦  39,3¦  40,0¦  40,0¦  40,0¦  40,0¦ 219  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 8 ¦зеленые    ¦3673,7¦3867,9¦3880,0¦4044,0¦4137,0¦4302,0¦ 117  ¦     ¦   ¦корма      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦ 9 ¦молоко     ¦ 111,1¦ 114,3¦ 115,1¦ 119,7¦ 122,4¦ 128,0¦ 115  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦10 ¦обрат      ¦ 181,9¦ 198,4¦ 205,3¦ 213,5¦ 218,4¦ 227,0¦ 125  ¦     +----------------------------------------------------------------+     ¦11 ¦Требуется зеленой массы для приготовления:                  ¦     +----------------------------------------------------------------+     ¦12 ¦силоса     ¦ 638,7¦ 649,4¦ 747  ¦ 777,4¦ 795,0¦ 827,1¦ 129  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦13 ¦сенажа     ¦ 132,6¦ 127,3¦ 148,5¦ 154,4¦ 158,0¦ 164,7¦ 124  ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦14 ¦на зеленый ¦3673,7¦3867,9¦3880  ¦4044,0¦4137,0¦4302  ¦ 117  ¦     ¦   ¦корм       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     +---+-----------+------+------+------+------+------+------+------+     ¦15 ¦Всего      ¦4445,0¦4644,6¦4775,5¦4975,8¦5090,0¦5293,8¦ 119  ¦     ¦   ¦зеленой    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦массы      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ------------------------------------------------------------------     
                                                                         
                                                                         
                                   Приложение 9                                                           
                                   к областной целевой Программе                                          
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                  
                                   Саратовской области до 2010 года"                                      
                                                                         
                           Производство кормов
                                                                         -------------------------------------------------------------------    ¦ N ¦Виды кормов ¦          Производство кормов,           ¦2010  ¦    ¦п/п¦            ¦                 тыс. т                  ¦год, в¦    ¦   ¦            +-----------------------------------------+про-  ¦    ¦   ¦            ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦центах¦    ¦   ¦            ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦к 2005¦    ¦   ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦году  ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 1 ¦     2      ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 1 ¦Всего кормов¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 2 ¦Концентраты ¦688,2 ¦950,3 ¦1005,0¦1045,0¦1069,0¦1111,8¦ 162  ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 3 ¦Сено        ¦659,2 ¦887,3 ¦910,0 ¦946,4 ¦968,2 ¦1006,9¦ 153  ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 4 ¦Солома      ¦860,1 ¦504,1 ¦515,0 ¦535,6 ¦547,9 ¦569,8 ¦  66  ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 5 ¦Зеленая     ¦4220,1¦4057,5¦4195,1¦4313,8¦4428,5¦4518,6¦ 107  ¦    ¦   ¦масса, всего¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 6 ¦в т.ч.:     ¦638,7 ¦649,4 ¦747,0 ¦777,4 ¦795,0 ¦827,1 ¦ 129  ¦    ¦   ¦силосных    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦   ¦культур     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 7 ¦однолетних  ¦286,3 ¦264,5 ¦270,8 ¦273,2 ¦276,7 ¦291,5 ¦ 102  ¦    ¦   ¦трав        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 8 ¦многолетних ¦840,4 ¦643,6 ¦664,8 ¦736,2 ¦818.8 ¦852,0 ¦ 101  ¦    ¦   ¦трав        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦ 9 ¦озимых      ¦ 99,9 ¦ 62,4 ¦ 72,5 ¦ 86,0 ¦ 97,0 ¦107,0 ¦ 107  ¦    ¦   ¦культур     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦10 ¦естественных¦2435,4¦2437,6¦2440,0¦2441,0¦2441,0¦2441,0¦ 100  ¦    ¦   ¦пастбищ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    +---+------------+------+------+------+------+------+------+------+    ¦11 ¦Корнеплоды  ¦ 18,3 ¦ 39,3 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ 219  ¦    -------------------------------------------------------------------    
                                                                         
                                                                         
                                   Приложение 10                                                          
                                   к областной целевой Программе                                          
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                  
                                   Саратовской области до 2010 года"                                      
                                                                         
                               (исключено)
                                                                         
                                                                         
                                   Приложение 11                                                          
                                   к областной целевой Программе                                          
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                  
                                   Саратовской области до 2010 года"                                      
                                                                         
                Урожайность сельскохозяйственных культур
                                                                         
                                                             (ц/га)     ------------------------------------------------------------------     ¦ N ¦   Показатели    ¦2005 ¦Прогноз значений показателей ¦2010  ¦     ¦п/п¦                 ¦год, ¦          по годам           ¦год, в¦     ¦   ¦                 ¦факт +-----------------------------+про-  ¦     ¦   ¦                 ¦     ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦центах¦     ¦   ¦                 ¦     ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦к 2005¦     ¦   ¦                 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦году  ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 1 ¦        2        ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  11  ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 1 ¦Зерновые и       ¦ 13,9¦ 15,2¦ 14,5¦ 14,8¦ 14,9¦ 15,0¦108   ¦     ¦   ¦зернобобовые,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦   ¦всего            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 2 ¦из них: озимые   ¦ 16,2¦ 18,6¦ 18,0¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,1¦112   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 3 ¦в т.ч.: озимая   ¦ 16,5¦ 19,1¦ 18,1¦ 18,2¦ 18,2¦ 18,2¦110   ¦     ¦   ¦пшеница          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 4 ¦озимая рожь      ¦ 15,2¦ 16,3¦ 17,5¦ 17,5¦ 17,5¦ 17,5¦115   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 5 ¦тритикале        ¦ 18,5¦ 19,5¦ 19,2¦ 19,2¦ 19,2¦ 19,2¦104   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 6 ¦яровые зерновые и¦ 12,1¦ 13,5¦ 11,4¦ 11,9¦ 12,1¦ 12,3¦102   ¦     ¦   ¦зернобобовые,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦   ¦всего            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 7 ¦в т.ч.: яровая   ¦ 11,6¦ 14,1¦ 10,8¦ 11,0¦ 11,5¦ 11,6¦100   ¦     ¦   ¦пшеница мягкая   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 8 ¦твердая          ¦ 12,0¦ 14,2¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,0¦100   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦ 9 ¦ячмень           ¦ 11,7¦ 13,3¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,0¦102   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦10 ¦овес             ¦ 14,1¦ 13,8¦ 12,5¦ 12,8¦ 13,0¦ 14,0¦ 99,3 ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦11 ¦просо            ¦ 10,6¦ 13,1¦ 11,0¦ 11,8¦ 12,0¦ 12,0¦113   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦12 ¦гречиха          ¦  9,5¦  8,6¦  8,5¦  8,5¦  8,8¦  9,0¦ 95   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦13 ¦кукуруза на зерно¦ 54,5¦ 37,7¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 35,0¦ 64   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦14 ¦сорго            ¦ 15,0¦ 13,1¦ 13,6¦ 13,8¦ 14,0¦ 15,0¦100   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦15 ¦зернобобовые     ¦ 13,0¦ 13,4¦ 13,0¦ 13,2¦ 13,2¦ 13,2¦102   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦16 ¦в т.ч.: нут      ¦  8,2¦  8,2¦  8,5¦  8,7¦  8,8¦  9,0¦110   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦17 ¦Технические,     ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦      ¦     ¦   ¦всего            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦18 ¦в т.ч.: сахарная ¦208,5¦192,5¦200,0¦205,0¦210,0¦210,0¦101   ¦     ¦   ¦свекла           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦19 ¦подсолнечник     ¦  9,0¦  7,6¦  8,0¦  8,2¦  8,5¦  9,0¦100   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦20 ¦горчица          ¦  6,6¦  7,5¦  7,0¦  7,0¦  7,0¦  7,1¦108   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦21 ¦рапс             ¦ 10,0¦  7,5¦  8,0¦  8,0¦  9,0¦ 10,0¦100   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦22 ¦соя              ¦ 12,3¦ 11,3¦ 11,7¦ 12,0¦ 12,0¦ 12,5¦102   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦23 ¦Картофель и      ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦      ¦     ¦   ¦овощебахчевые,   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦   ¦всего            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦24 ¦в т.ч.: картофель¦156,5¦158,0¦158,0¦158,0¦158,0¦158,0¦101   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦25 ¦овощи            ¦187,6¦184,0¦190,0¦190,0¦190,0¦190,0¦101   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦26 ¦бахчи            ¦ 51,0¦ 78,8¦ 51,0¦ 51,0¦ 51,0¦ 51,0¦100   ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦27 ¦Кормовые, всего  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦  X  ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦28 ¦в т.ч.: силосные ¦118,7¦144,0¦155,6¦155,8¦155,9¦156,0¦131   ¦     ¦   ¦культуры         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦29 ¦кормовые         ¦170,7¦327,5¦308,0¦308,0¦308,0¦308,0¦218   ¦     ¦   ¦корнеплоды       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦30 ¦однолетние травы ¦ 14,9¦ 16,6¦ 16,6¦ 16,7¦ 16,7¦ 16,8¦113   ¦     ¦   ¦на сено          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦31 ¦однолетние травы ¦ 67,7¦ 68,0¦ 68,0¦ 68,3¦ 68,5¦ 68,6¦101   ¦     ¦   ¦на зеленую массу ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦32 ¦многолетние травы¦ 10,4¦ 12,0¦ 12,0¦ 13,2¦ 13,2¦ 13,5¦130   ¦     ¦   ¦на сено          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦33 ¦многолетние травы¦ 84,8¦ 84,8¦ 84,9¦ 85,0¦ 85,2¦ 85,2¦100   ¦     ¦   ¦на зеленую массу ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦34 ¦озимые на зеленый¦ 80,6¦ 81,0¦ 81,5¦ 81,9¦ 82,2¦ 82,3¦102   ¦     ¦   ¦корм             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦35 ¦Естественные     ¦  8,9¦  9,5¦  9,7¦  9,9¦  9,9¦  9,9¦111   ¦     ¦   ¦сенокосы (сено)  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     +---+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+     ¦36 ¦Естественные     ¦ 31,7¦ 31,7¦ 31,7¦ 31,7¦ 31,7¦ 31,7¦100   ¦     ¦   ¦пастбища (зеленый¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦   ¦корм)            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ------------------------------------------------------------------     
                                                                         
                                                                         
                                   Приложение 12                                                          
                                   к областной целевой Программе                                          
                                   "Развитие агропромышленного комплекса                                  
                                   Саратовской области до 2010 года"                                      
                                                                         
                Валовой сбор сельскохозяйственных культур
                                                                         
                                                            (тыс. т)     ---------------------------------------------------------------------  ¦ N ¦ Виды кормов  ¦ 2005 ¦ 2006 ¦    Прогнозное значение    ¦2010  ¦  ¦п/п¦              ¦ год, ¦ год, ¦   показателей по годам    ¦год,  ¦  ¦   ¦              ¦ факт ¦оценка+---------------------------+в про-¦  ¦   ¦              ¦      ¦      ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦центах¦  ¦   ¦              ¦      ¦      ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦к 2005¦  ¦   ¦              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦году  ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 1 ¦      2       ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 1 ¦Зерновые и    ¦3491,4¦3569,2¦3610,0¦3714,0¦3764,3¦3831,0¦110   ¦  ¦   ¦зернобобовые  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦(в весе после ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦доработки),   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 2 ¦из них: озимые¦1776,5¦1416,1¦2088,3¦2098,6¦2115,4¦2170,3¦122   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 3 ¦в т.ч.: озимая¦1451,0¦1151,6¦1602,3¦1612,6¦1619,8¦1674,7¦115   ¦  ¦   ¦пшеница       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 4 ¦озимая рожь   ¦ 303,7¦ 242,1¦ 438,0¦ 438,0¦ 438,0¦ 438,0¦144   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 5 ¦тритикале     ¦  21,8¦  22,4¦  48,0¦  48,0¦  57,6¦  57,6¦264   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 6 ¦яровые        ¦1714,9¦2153,1¦1521,7¦1615,4¦1648,9¦1660,7¦ 97   ¦  ¦   ¦зерновые и    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦зернобобовые, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 7 ¦в т.ч.: яровая¦ 439,1¦ 526,0¦ 367,2¦ 374,0¦ 379,5¦ 358,9¦ 82   ¦  ¦   ¦пшеница мягкая¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 8 ¦твердая       ¦ 111,7¦ 116,9¦  99,0¦ 103,5¦ 111,6¦ 113,5¦102   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦ 9 ¦ячмень        ¦ 700,8¦ 894,9¦ 519,8¦ 546,0¦ 540,0¦ 535,6¦ 76   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦10 ¦овес          ¦ 100,7¦ 133,8¦ 100,0¦ 102,4¦ 104,0¦ 112,0¦111   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦11 ¦просо         ¦ 165,5¦ 275,6¦ 231,0¦ 259,6¦ 270,0¦ 276,0¦167   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦12 ¦гречиха       ¦  38,2¦  52,5¦  51,0¦  53.6¦  57,2¦  58,5¦153   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦13 ¦кукуруза на   ¦  70,3¦  44,5¦  45,0¦  54,0¦  60,0¦  70,0¦ 99,6 ¦  ¦   ¦зерно         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦14 ¦сорго         ¦  12,0¦  15,6¦  17,7¦  20,7¦  21,0¦  24,0¦200   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦15 ¦зернобобовые  ¦  76,6¦  93,3¦  91,0¦ 101,6¦ 105,6¦ 112,2¦146   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦16 ¦в т.ч.: нут   ¦   9,4¦  10,1¦  12,7¦  17,4¦  20,2¦  22,5¦239   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦17 ¦Технические,  ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦      ¦  ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦18 ¦в т.ч.:       ¦ 181,4¦ 196,3¦ 210,0¦ 225,5¦ 241,5¦ 252,0¦139   ¦  ¦   ¦сахарная      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦свекла        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦19 ¦подсолнечник  ¦ 528,4¦ 545,8¦ 520,0¦ 451,0¦ 408,0¦ 405,0¦ 77   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦20 ¦горчица       ¦   5,5¦   5,0¦   4,9¦   5,3¦   5,6¦   6,0¦109   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦21 ¦рапс          ¦   0,2¦   0,6¦   2,4¦   4,0¦   5,4¦   7,0¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦22 ¦соя           ¦   1,6¦   3,4¦   3,5¦   4,2¦   4,8¦   5,0¦312   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦23 ¦Картофель и   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦      ¦  ¦   ¦овощебахчевые,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦24 ¦в т.ч.:       ¦ 605,6¦ 570,4¦ 573,5¦ 576,7¦ 576,7¦ 579,9¦ 96   ¦  ¦   ¦картофель     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦25 ¦овощи         ¦ 303,9¦ 314,6¦ 326,8¦ 332,5¦ 332,5¦ 332,5¦109   ¦  ¦   ¦открытого     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦грунта        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦26 ¦бахчи         ¦  31,6¦  50,4¦  32,6¦  33,2¦  33,2¦  34,2¦108   ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦27 ¦Кормовые,     ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦  X   ¦      ¦  ¦   ¦всего         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦28 ¦в т.ч.:       ¦ 558,1¦ 649,4¦ 747,0¦ 777,4¦ 795,0¦ 827,1¦148   ¦  ¦   ¦силосные      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦культуры      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦29 ¦кормовые      ¦  22,2¦  39,3¦  40,0¦  40,0¦  40,0¦  40,0¦219   ¦  ¦   ¦корнеплоды и  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦бахчи         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦30 ¦однолетние    ¦  80,7¦  70,3¦  70,8¦  76,5¦  84,0¦  92,2¦114   ¦  ¦   ¦травы на сено ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦31 ¦однолетние    ¦ 286,3¦ 264,5¦ 270,8¦ 273,2¦ 276,7¦ 291,5¦102   ¦  ¦   ¦травы на      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦зеленую массу ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦32 ¦многолетние   ¦ 198,8¦ 200,0¦ 204,2¦ 233,0¦ 236,7¦ 257,9¦130   ¦  ¦   ¦травы на сено ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦33 ¦многолетние   ¦ 840,4¦ 643,6¦ 664,8¦ 736,2¦ 818,8¦ 852,0¦101   ¦  ¦   ¦травы на      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦зеленую массу ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦34 ¦озимые на     ¦  99,9¦  62,4¦  75,2¦  86,0¦  97,0¦ 107,0¦107   ¦  ¦   ¦зеленый корм  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦35 ¦Естественные  ¦  69,7¦  72,4¦  74,0¦  75,7¦  75,7¦  75,7¦109   ¦  ¦   ¦сенокосы      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  ¦   ¦(сено)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  +---+--------------+------+------+------+------+------+------+------+  ¦36 ¦Естественные  ¦2435,4¦2437,6¦2440,0¦2441,0¦2441,0¦2441,0¦100   ¦