Постановление Правительства Саратовской области от 09.09.2009 № 428-П
О внесении изменений в областные целевые программы
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2009 года N 428-П
г. СаратовО внесении измененийв областные целевые программы
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области иЗакона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовскойобласти" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу"Градостроительное планирование развития территорий и поселенийСаратовской области" на 2004-2010 годы согласно приложению N 1.
2. Внести изменения в областную целевую (комплексную) программу"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитиежилищного строительства на 2005-2010 годы" согласно приложению N 2.
3. Внести изменения в областную целевую программу"Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы согласноприложению N 3.
4. Внести изменения в областную целевую программу "Модернизация исанация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы"согласно приложению N 4.
5. Внести изменения в программу газификации Саратовской областина базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года согласноприложению N 5.
6. Внести изменения в областную целевую программу "Обеспечениенаселения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы"согласно приложению N 6.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение N 1 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в областную целевую программу "Градостроительное
планирование развития территорий и поселений Саратовской области"
на 2004-2010 годы
1. В позиции "Объемы и источники финансирования Программы"паспорта Программы цифры "112,75" заменить цифрами "92,75";
2. В разделе 4 "Система мероприятий Программы" строки 1, 2, 7, 8изложить в новой редакции:---------------------------------------------------------------------- |"1.|Обновление карт и планов|2005 год| 6,3|министерство || |населенных пунктов области, не|2006 год| 6,0|строительства и|| |имеющих топографические материалы|2007 год| 10,5|жилищно-комму- || |или имеющих устаревшие;|2008 год| 1,0|нального || |приобретение материалов| | |хозяйства || |космической съемки территории| | |области || |области; создание на основании| | | || |материалов космической съемки| | | || |цифровых топографических планов| | | || |административных центров| | | || |муниципальных районов области | | | ||———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————|| | Всего: | | 23,8| ||———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————||2. |Разработка схемы территориального|2004 год| 20,3|комитет по || |планирования области, разработка| | |строительству и|| |плана реализации схемы|2005 год| 7,0|стройиндустрии || |территориального планирования|2006 год| 6,0|области, || |области, разработка документации|2007 год| -|министерство || |по планировке территории для|2008 год| -|строительства и|| |размещения объектов капитального| | |жилищно-комму- || |строительства областного значения| | |нального хо- || | Всего: | | 33,3|зяйства области||———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————||7. |Организация разработки и|2007 год| 1,5|министерство || |внедрения программного|2008 год| 0,25|строительства и|| |обеспечения, приобретение| | |жилищно-комму- || |технических средств и обучение| | |нального хо- || |специалистов для создания| | |зяйства области|| |автоматизированной | | | || |информационной системы| | | || |обеспечения градостроительной| | | || |деятельности (АИСОГД) на| | | || |территории Саратовской области | | | || | Всего: | |1,75 | ||———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————||8. |Организация |2008 год| 0,5|министерство || |информационно-аналитического и| | |строительства и|| |методического обеспечения| | |жилищно-комму- || |исполнения Программы: | | |нального - || | изготовление выставочного| | |хозяйства || |оборудования и демонстрационных| | |области". || |материалов, | | | || | разработка и печать| | | || |выставочных каталогов и| | | || |методической литературы, | | | || | аренда выставочных площадей, | | | || | проведение семинаров и курсов| | | || |повышения квалификации| | | || |специалистов органов местного| | | || |самоуправления, уполномоченных в| | | || |сфере градостроительства | | | || | Всего: | | 0,5| |----------------------------------------------------------------------
3. Раздел 7 "Объем финансирования Программы" изложить в новойредакции:
"7. Объем финансирования Программы:+-------------------------------+------------------------------------+| 2004 год - 25,5 | 2007 год - 35,5 || 2005 год - 15,0 | 2008 год - 1,75 || 2006 год - 15,0 | Всего: 92,75". |+-------------------------------+------------------------------------+
Приложение N 2 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в областную целевую (комплексную) программу
"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем
и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы"
1. Позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в новой редакции:+-------------------+------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | Программы составляет 78041,3 млн рублей, из || финансирования | них: || Программы | средства областного бюджета - 4249,7 млн || и подпрограмм | рублей; || | средства федерального бюджета (прогнозно) || | - 5918,4 млн рублей; || | средства местных бюджетов (прогнозно) || | -1522,2 млн рублей; || | средства из внебюджетных источников || | (прогнозно) - 51359,8 млн рублей; || | заемные средства (прогнозно) - 14991,2 || | млрд рублей, в том числе: || | подпрограмма "Обеспечение жилыми || | помещениями работников бюджетной сферы" - || | 316,0 млн рублей; || | подпрограмма "Переселение граждан из || | ветхого и аварийного жилищного фонда" - || | 4321,47 млн рублей; || | подпрограмма "Обеспечение жилыми || | помещениями молодых семей" - 6138,92 млн || | рублей; || | подпрограмма "Обеспечение жилыми || | помещениями многодетных семей" - 139,0 млн || | рублей; || | подпрограмма "Обеспечение жилыми || | помещениями граждан, ранее имевших статус || | детей-сирот или детей, оставшихся без || | попечения родителей" - 156,3 млн рублей; || | подпрограмма "Развитие ипотечного || | жилищного кредитования" - 14571,4 млн рублей; || | подпрограмма "Формирование || | государственного жилищного фонда области" - || | 1306,04 млн рублей; || | подпрограмма "Обеспечение земельных || | участков коммунальной, транспортной и || | социальной инфраструктурой" - 2174,0 млн || | рублей; || | подпрограмма "Модернизация объектов || | коммунальной инфраструктуры" - 2444,8 млн || | рублей; || | прочие мероприятия Программы - 46494,17 || | млн рублей". |+-------------------+------------------------------------------------+
2. В позиции "Организация управления реализацией Программы иконтроль за ходом ее выполнения" паспорта Программы и по текстуПрограммы слова "О порядке разработки и реализации областных целевыхпрограмм" заменить словами "О порядке разработки и реализациидолгосрочных областных целевых программ".
3. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в части первой цифры "5549,6" заменить цифрами "5918,4";
в части второй цифры "5413,8" заменить цифрами "4249,7";
в части третьей цифры "2234,3" заменить цифрами "1522,2";
в части четвертой цифры "49348,0" заменить цифрами "51359,8";
в части пятой цифры "22691,2" заменить цифрами "14991,2".
4. В разделе 6 "Оценка эффективности реализации Программы":
в абзаце четвертом цифры "124" заменить цифрами "102,8".
5. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями работниковбюджетной сферы":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 316,0 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства областного бюджета - 110,0 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - || | 206,0 млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"24,6" заменить цифрами "18,2", цифры "514" заменить цифрами "380";
в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "450 " заменить цифрами "316,0", цифры "165,0" заменить цифрами"110,0", цифры "285,0" заменить цифрами "206,0";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"24,6" заменить цифрами "18,2", цифры "514" заменить цифрами "380".
6. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийногожилищного фонда":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 4305,47 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства федерального бюджета - 2426,19 || | млн рублей (прогнозно); || | средства областного бюджета - 773,18 млн || | рублей; || | средства местных бюджетов - 878,06 млн || | рублей (прогнозно); || | средства из внебюджетных источников - || | 228,04 млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"5296" заменить цифрами "5173";
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" часть третьюизложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4305,47 млнрублей, из них:
средства федерального бюджета - 2426,19 млн рублей (прогнозно);
средства областного бюджета - 773,18 млн рублей;
средства местных бюджетов - 878,06 млн рублей (прогнозно);
внебюджетные источники - 228,04 млн рублей (прогнозно).";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"254,3" заменить цифрами "248,5", цифры "5296" заменить цифрами"5173".
7. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+-------------------+------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 6138,92 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства федерального бюджета - 789,8 млн || | рублей (прогнозно); || | средства областного бюджета - 385,0 млн || | рублей; || | средства местных бюджетов - 99,03 млн || | рублей (прогнозно); || | средства из внебюджетных источников - || | 1517,09 млн рублей (прогнозно); || | ипотечные кредиты (займы) - 3348,0 млн || | рублей (прогнозно)"; |+-------------------+------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"11968" заменить цифрами "8257";
в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "9749,72" заменить цифрами "6138,92", цифры "260,6" заменитьцифрами "385,0", цифры "3541,12" заменить цифрами "2405,92", цифры"5948,0" заменить цифрами "3348,0";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"547,2" заменить цифрами "369,1", цифры "11968" заменить цифрами"8257".
8. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями многодетныхсемей":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+-------------------+------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 139,0 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства областного бюджета - 111,0 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - || | 28,0 млн рублей (прогнозно)"; |+-------------------+------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"115" заменить цифрами "95", цифры "9,2" заменить цифрами "7,6";
в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "173,0" заменить цифрами "139,0", цифры "138,0" заменить цифрами"111,0", цифры "35,0" заменить цифрами "28,0";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"9,2" заменить цифрами "7,6", цифры "115" заменить цифрами "95".
9. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями граждан, ранееимевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попеченияродителей":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 156,3 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства областного бюджета - 126,0 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - 30,3 || | млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"319" заменить цифрами "308", цифры "9,6" заменить цифрами "9,2";
в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "138,3" заменить цифрами "156,3", цифры "131,0" заменить цифрами"126", цифры "32,3" заменить цифрами "30,3";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"319" заменить цифрами "308", цифры "9,6" заменить цифрами "9,2".
10. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 14571,4 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства областного бюджета - 795,6 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - || | 13775,8 млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"1128,8" заменить цифрами "878,1", цифры "23" заменить цифрами "18";
в части первой раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"цифры "19658,9" заменить цифрами "14571,4", цифры "783,1" заменитьцифрами "795,6", цифры "18875,8" заменить цифрами "13775,8";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"1128,8" заменить цифрами "878,1", цифры "23" заменить цифрами "18".
11. В подпрограмме "Формирование государственного жилищного фондаобласти":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 1302,24 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства федерального бюджета - 63,9 млн || | рублей (Федеральный фонд компенсаций || | (прогнозно); || | средства областного бюджета - 473,7 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - || | 764,7 млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры"87,1" заменить цифрами "75", цифры "1814,3" заменить цифрами "1563";
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в части третьей цифры "1551,04" заменить цифрами "1302,24";
в части четвертой цифры "522,5" заменить цифрами "473,7", цифры"964,7" заменить цифрами "764,7";
в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры"87,1" заменить цифрами "75", цифры "1814" заменить цифрами "1563".
12. В подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной,транспортной и социальной инфраструктурой":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+------------------+-------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 2173,04 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства федерального бюджета - 508,84 млн || | рублей (прогнозно); || | средства областного бюджета - 1119,10 млн || | рублей; || | средства из внебюджетных источников - || | 545,1 млн рублей (прогнозно)"; |+------------------+-------------------------------------------------+
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" частивторую-четвертую изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2173,04 млнрублей.
Объем бюджетных средств составляет 1627,94 млн рублей, из них:
средства федерального бюджета - 508,84 млн рублей (прогнозно);
средства областного бюджета - 1119,10 млн рублей.
Объем внебюджетных средств должен составить 545,1 млн рублей(прогнозно).".
13. В подпрограмме "Модернизация объектов коммунальнойинфраструктуры":
в паспорте подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложитьв новой редакции:+-------------------+------------------------------------------------+| "Объем | общий объем финансирования мероприятий || и источники | подпрограммы составляет 2444,8 млн рублей, из || финансирования | них: || подпрограммы | средства федерального бюджета - 417,6 млн || | рублей (прогнозно); || | средства областного бюджета - 356,1 млн || | рублей; || | средства местных бюджетов - 545,1 млн || | рублей (прогнозно); || | средства из внебюджетных источников - || | 1126,0 млн рублей (прогнозно)"; |+-------------------+------------------------------------------------+
в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" часть вторуюизложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2444,8 млнрублей, из них:
средства федерального бюджета - 417,6 млн рублей (прогнозно);
средства областного бюджета - 356,1 млн рублей;
средства местных бюджетов составят 545,1 млн рублей (прогнозно);
средства из внебюджетных источников составят 1126,0 млн рублей(прогнозно).".
14. Приложение 1 к областной целевой (комплексной) программе"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитиежилищного сроительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции:
"Приложение 1
к областной целевой (комплексной) программе
"Обеспечение населения Саратовской области
доступным жильем и развитие жилищного
строительства на 2005-2010 годы"
Система (перечень) программных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|N | Наименования|Срок |Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые ||п/п| мероприятий |испол-|финанси-|---------------------------------------------| исполнители | результаты || | |нения |рования,|феде- |област- |местных|внебюд- |коли-|коли-| | || | | |всего |раль- |ного |бюдже- |жетных |чест-|чест-| | || | | |(млн |ного |бюджета |тов |источ- |во |во | | || | | |руб.) |бюджета| |(прог- |ников |сох- |соз- | | || | | |(прог- |(прог- | |нозно) |(прог- |раня-|дава-| | || | | |нозно) |нозно) | | |нозно) |емых |емых | | || | | | | | | | |рабо-|рабо-| | || | | | | | | | |чих |чих | | || | | | | | | | |мест |мест | | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| I. Мероприятия по увеличению объемов ипотечного жилищного кредитования ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Участие в | 2005-| 245,1 | | 245,1 | | | | |министерство |увеличение || |увеличении | 2010 | | | | | | | |строительства |уставного || |уставного | годы | | | | | | | |и жилищно- |капитала || |капитала ре- | | | | | | | | |коммунального |региональ- || |гионального | | | | | | | | |хозяйства |ного || |оператора | | | | | | | | |области, |оператора || |системы | | | | | | | | |министерство |системы || |жилищного | | | | | | | | |экономического |ипотечного || |кредитования | | | | | | | | |развития |жилищного || | | | | | | | | | |и торговли |кредитова- || | | | | | | | | | |области, |ния || | | | | | | | | | |ОАО | || | | | | | | | | | |"Ипотечная | || | | | | | | | | | |корпорация | || | | | | | | | | | |Саратовской | || | | | | | | | | | |области" (по | || | | | | | | | | | |согласованию), | || | | | | | | | | | |кредитные | || | | | | | | | | | |организации | || | | | | | | | | | |(по согла- | || | | | | | | | | | |ласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||2. |Создание и | 2005-| 13140,7| | | | 13140,7| | 20 |министерство |вовлечение || |совершенст- | 2010 | | | | | | | |строительства |средств || |вование | годы | | | | | | | |и жилищно- |граждан и || |системы | | | | | | | | |коммунального |кредитных || |ипотечного | | | | | | | | |хозяйства |организаций || |жилищного | | | | | | | | |области, |в строи- || |кредитования | | | | | | | | |министерство |тельство || |в области | | | | | | | | |экономического |21 тыс. || | | | | | | | | | |развития |квартир || | | | | | | | | | |и торговли | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |ОАО | || | | | | | | | | | |"Ипотечная | || | | | | | | | | | |корпорация | || | | | | | | | | | |Саратовской | || | | | | | | | | | |области" (по | || | | | | | | | | | |согласованию), | || | | | | | | | | | |кредитные | || | | | | | | | | | |организации | || | | | | | | | | | |(по согла- | || | | | | | | | | | |ласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||3. |Развитие | 2006-| 1185,6 | | 550,5 | | 635,1 | | 40 |министерство |рефинанси- || |социальной | 2010 | | | | | | | |строительства |рование 49 || |ипотеки | годы | | | | | | | |и жилищно- |процентов || |(компенсация | | | | | | | | |коммунального |выданных || |части | | | | | | | | |хозяйства |ипотечных || |процентной | | | | | | | | |области, |кредитов || |ставки по | | | | | | | | |министерство | || |привлеченным | | | | | | | | |экономического | || |кредитам) | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |и торговли | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |ОАО | || | | | | | | | | | |"Ипотечная | || | | | | | | | | | |корпорация | || | | | | | | | | | |Саратовской | || | | | | | | | | | |области" (по | || | | | | | | | | | |согласованию), | || | | | | | | | | | |кредитные | || | | | | | | | | | |организации | || | | | | | | | | | |(по согла- | || | | | | | | | | | |ласованию) | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II. Мероприятия по выполнению государственных обязательств перед отдельными категориями граждан ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||4. |Подпрограмма | 2005-| 316,0 | | 110,0 | | 206,0 | | |министерство |обеспечение || |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |помещениями | | | | | | | | |коммунального |380 семей || |работников | | | | | | | | |хозяйства | || |бюджетной | | | | | | | | |области, | || |сферы" | | | | | | | | |органы | || |(реализация | | | | | | | | |местного | || |мероприятий | | | | | | | | |самоуправ- | || |областной | | | | | | | | |ления (по | || |целевой про- | | | | | | | | |согласованию) | || |граммы "Стро-| | | | | | | | | | || |ительство | | | | | | | | | | || |жилья для | | | | | | | | | | || |работников | | | | | | | | | | || |бюджетной | | | | | | | | | | || |сферы" | | | | | | | | | | || |на 2002-2005 | | | | | | | | | | || |годы, пре- | | | | | | | | | | || |дусмотренных | | | | | | | | | | || |на 2005 год) | | | | | | | | | | || |год) | | | | | | | | | | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||5. |Подпрограмма | 2005-| 4305,47|2426,19| 773,18 | 878,05| 228,04 | | |министерство |обеспечение || |"Переселение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |граждан | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |из ветхого и | | | | | | | | |коммунального |5190 семей || |аварийного | | | | | | | | |хозяйства | || |жилищного | | | | | | | | |области, | || |фонда" | | | | | | | | |органы | || |(реализация | | | | | | | | |местного | || |мероприятий | | | | | | | | |самоуправ- | || |областной | | | | | | | | |ления (по | || |целевой | | | | | | | | |согласованию) | || |программы | | | | | | | | | | || |"Переселение | | | | | | | | | | || |граждан | | | | | | | | | | || |из ветхого и | | | | | | | | | | || |аварийного | | | | | | | | | | || |жилищного | | | | | | | | | | || |фонда" | | | | | | | | | | || |на 2002-2010 | | | | | | | | | | || |годы, пре- | | | | | | | | | | || |дусмотренных | | | | | | | | | | || |на 2005 год) | | | | | | | | | | || |год) | | | | | | | | | | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||6. |Подпрограмма | 2006-| 6138,92| 789,8| 385,0 | 99,03 | 4865,09| | |министерство |обеспечение || |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |помещениями | | | | | | | | |коммунального |8257 семей || |молодых | | | | | | | | |хозяйства | || |семей" | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |министерство | || | | | | | | | | | |экономического | || | | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |и торговли | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |органы | || | | | | | | | | | |местного | || | | | | | | | | | |самоуправ- | || | | | | | | | | | |ления (по | || | | | | | | | | | |согласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||7. |Подпрограмма | 2005-| 139,0 | | 111,0 | | 28,0 | | |министерство |обеспечение || |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |помещениями | | | | | | | | |коммунального |95 семей || |многодетных | | | | | | | | |хозяйства | || |семей" | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |министерство | || | | | | | | | | | |здравоохранения| || | | | | | | | | | |и социальной | || | | | | | | | | | |поддержки | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |министерство | || | | | | | | | | | |социального | || | | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |министерство | || | | | | | | | | | |экономического | || | | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |и торговли | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |органы | || | | | | | | | | | |местного | || | | | | | | | | | |самоуправ- | || | | | | | | | | | |ления (по | || | | | | | | | | | |согласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||8. |Подпрограмма | 2005-| 156,3 | | 126,0 | | 30,3 | | |министерство |обеспечение || |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |помещениями | | | | | | | | |коммунального |308 || |граждан, | | | | | | | | |хозяйства |человек || |ранее | | | | | | | | |области, | || |имевших | | | | | | | | |министерство | || |статус | | | | | | | | |экономического | || |детей-сирот | | | | | | | | |развития | || |или детей, | | | | | | | | |и торговли | || |оставшихся | | | | | | | | |области, | || |без | | | | | | | | |министерство | || |попечения | | | | | | | | |здравоохранения| || |родителей" | | | | | | | | |и социальной | || | | | | | | | | | |поддержки | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |министерство | || | | | | | | | | | |социального | || | | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |области, | || | | | | | | | | | |органы | || | | | | | | | | | |местного | || | | | | | | | | | |самоуправ- | || | | | | | | | | | |ления (по | || | | | | | | | | | |согласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||9. |Подпрограмма | 2006-| 1302,24| 63,9 | 473,7 | | 764,7 | | |министерство |обеспечение || |"Формирование| 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |государст- | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |венного | | | | | | | | |коммунального |1567 семей || |жилищного | | | | | | | | |хозяйства | || |фонда | | | | | | | | |области | || |области" | | | | | | | | | | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||10.|Реализация | 2005-| 1712,1 | 1712,1| - | | | | |министерство |обеспечение || |мероприятий | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми || |федеральной | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями || |целевой | | | | | | | | |коммунального |2187 семей || |программы | | | | | | | | |хозяйства | || |"Жилище" | | | | | | | | |области, | || |на 2002- | | | | | | | | |министерство | || |2010 годы | | | | | | | | |экономического | || | | | | | | | | | |развития | || | | | | | | | | | |и торговли | || | | | | | | | | | |области | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| III. Повышение доступности для населения области жилых помещений и увеличение объемов || жилищного строительства ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||11.|Подпрограмма | 2006-| 2173,04| 508,8| 1119,10| | 545,1 | | |министерство |ввод в || |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |эксплуата- || |земельных | годы | | | | | | | |и жилищно- |цию жилых || |участков | | | | | | | | |коммунального |помещений || |коммуналь- | | | | | | | | |хозяйства |площадью || |ной, транс- | | | | | | | | |области, |1,2 млн || |портной и | | | | | | | | |министерство |кв. м; || |социальной | | | | | | | | |экономического |привлечение || |инфраструк- | | | | | | | | |развития |частных || |турой" | | | | | | | | |и торговли |инвестиций || | | | | | | | | | |области, |в сектор || | | | | | | | | | |комитет по |жилищного || | | | | | | | | | |управлению |строитель- || | | | | | | | | | |имуществом |ства в || | | | | | | | | | |области, |объеме 2,7 || | | | | | | | | | |заказчики- |млрд руб. || | | | | | | | | | |застройщики | || | | | | | | | | | |(по согласо- | || | | | | | | | | | |ванию), органы | || | | | | | | | | | |местного | || | | | | | | | | | |самоуправ- | || | | | | | | | | | |ления (по со- | || | | | | | | | | | |гласованию) | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||12.|Строительство| 2005-| 30760,6| | | | 30760,6| | |заказчики- |обеспечение || |жилых поме- | 2010 | | | | | | | |застройщики |жильем || |щений за счет| годы | | | | | | | |(по согласо- |40,2 тыс. || |средств | | | | | | | | |ванию), |семей || |частных | | | | | | | | |строительные | || |инвесторов и | | | | | | | | |организации | || |собственных | | | | | | | | |(по согласо- | || |средств | | | | | | | | |ванию) | || |населения | | | | | | | | | | ||---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------||13.|Строительство| 2005-| 14021,4| | | | 14021,4| | |строительные |обеспечение || |жилья инди- | 2010 | | | | | | | |организации |жилыми || |видуальными | годы | | | | | | | |(по согласо- |помещениями || |застройщиками| | | | | | | | |ванию) |26,5 тыс. || | | | | | | | | | | |семей ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| IV. Модернизация коммунальной инфраструктуры ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||14.|Подпрограмма | 2006-| 2444,8 | 417,6| 356,1 | 545,1 | 1126 | | |министерство |снижение || |"Модернизация| 2010 | | | | | | | |строительства |уровня || |объектов | годы | | | | | | | |и жилищно- |износа || |коммунальной | | | | | | | | |коммунального |основных || |инфраструкт- | | | | | | | | |хозяйства |фондов || |туры" | | | | | | | | |области, |коммуналь- || | | | | | | | | | |министерство |ного || | | | | | | | | | |экономического |сектора || | | | | | | | | | |развития |с 70 || | | | | | | | | | |и торговли |процентов || | | | | | | | | | |области, |в 2004 || | | | | | | | | | |комитет |году до 60 || | | | | | | | | | |капитального |процентов; || | | | | | | | | | |строительства |рост доли || | | | | | | | | | |области, |частных || | | | | | | | | | |предприятия |инвестиций || | | | | | | | | | |ЖКХ (по со- |до 50 || | | | | | | | | | |гласованию), |процентов; || | | | | | | | | | |органы |повышение || | | | | | | | | | |местного |качества и || | | | | | | | | | |самоуправ- |надежности || | | | | | | | | | |ления (по со- |коммуналь- || | | | | | | | | | |гласованию) |ных услуг; || | | | | | | | | | | |улучшение || | | | | | | | | | | |экологичес- || | | | | | | | | | | |кой ситуа- || | | | | | | | | | | |ции в муни- || | | | | | | | | | | |ципальных || | | | | | | | | | | |районах || | | | | | | | | | | |области". |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. В приложении 2 к областной целевой (комплексной) программе"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитиежилищного строительства на 2005-2010 годы" строку "Объемыстроительства, тыс. м кв." изложить в новой редакции:+--------------+------+------+------+-------+------+------+----------+|"Объемы | 670,0| 784,0| 1001 | 1125,0| 850,0| 900,0|Ввод 5330 ||строительства,| | | | | | |тыс. кв.м ||тыс. кв. м | | | | | | |жилых по- || | | | | | | |мещений". |+--------------+------+------+------+-------+------+------+----------+
16. Приложение 3 к областной целевой (комплексной) программе"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитиежилищного строительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции:
"Приложение 3
к областной целевой (комплексной) программе
"Обеспечение населения Саратовской области
доступным жильем и развитие жилищного
строительства на 2005-2010 годы"
Динамика структурной перестройки систем домостроения в области+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Объемы строительства, | 670,0| 784,0| 1001 | 1125,0| 850,0| 900,0 || тыс. м кв. | | | | | | |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| в том числе: | | | | | | |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Кирпичное домостроение | 503,0| 544,0| 661,0| 655,0 | 390,0| 440,0 |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Каркасно-монолитное | 15,0 | 40,0 | 80,0 | 150,0 | 150,0| 150,0 || домостроение | | | | | | |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Панельное домостроение | 92,0 | 105,0| 90,0 | 120,0 | 120,0| 120,0 |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Смешанный тип домов | | 25,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0| 110,0 || (панельно-кирпичные, | | | | | | || кирпичные с каркасом из| | | | | | || сборного железобетона) | | | | | | |+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+| Прочие типы домов | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0".|+------------------------+------+------+------+-------+------+-------+
17. Приложение 4 к областной целевой (комплексной) программе"Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитиежилищного строительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции:
"Приложение 4
к областной целевой (комплексной) программе
"Обеспечение населения Саратовской области
доступным жильем и развитие жилищного
строительства на 2005-2010 годы"
Ресурсное обеспечение программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименования |Источник | Единицы | Годы | Всего ||п/п| подпрограмм |финансирования | измере- |-----------------------------------------------------| || | и мероприятий | | ния | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Подрограммы и мероприятия Программы ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 132,24| 322,51| 484,00| 1086,00| 1960,72| 320,00 | 4305,47|| | "Переселение | них: | | | | | | | | || | граждан из |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | ветхого и | федеральный |млн руб | | 128,11| 120,00| 617,00| 1411,08| 150,00 | 2426,19|| | аварийного | бюджет | | | | | | | | || | жилищного |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | фонда" <1> | областной |млн руб. | 76,00| 120,40| 285,00| 150,00| 91,78| 50,00 | 773,18|| | | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | местные |млн руб. | 15,20| 20,00| 25,00| 280,00| 437,86| 100,00 | 878,06|| | | бюджеты | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | 41,04| 54,00| 54,00| 39,00| 20,00| 20,00 | 228,04|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | 271| 576| 692| 1 233| 2 082| 319 | 5 173|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 13,0| 27,8| 33,2| 59,2| 100,0| 15,3 | 248,5||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||2. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 106,16| 378,86| 1134,00| 2237,70| 1144,80| 1137,40| 6138,92|| | "Обеспечение | них: | | | | | | | | || | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещениями | федеральный |млн руб. | 5,00| 118,30| 40,00| 221,70| 202,40| 202,40 | 789,80|| | молодых | бюджет | | | | | | | | || | семей" <2> |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | областной |млн руб. | 11,70| 118,90| 126,00| 1,00| 57,40| 70,00 | 385,00|| | | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | местные |млн руб. | 1,76| 9,27| 13,00| 75,00| | | 99,03|| | | бюджеты | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | 87,70| 132,39| 107,00| 440,00| 385,00| 365,00 | 1517,09|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | ипотечные |млн руб. | | | 848| 1500| 500| 500 | 3348,0|| | |кредиты (займы)| | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | 217| 1 528| 1621| 2541| 1216| 1134 | 8257|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 10,4| 46,1| 77,8| 121,9| 58,4| 54,4 | 369,1||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||3. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 20,00| 20,00| 14,00| 100,00| 107,00| 55,00 | 316,00|| | "Обеспечение | них: | | | | | | | | || | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещениями | областной |млн руб. | 10,0| 10,0| 5,0| 35,0| 35,0| 15,0 | 110,0|| | работников | бюджет | | | | | | | | || | бюджетной |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | сферы" | внебюджетные |млн руб. | 10,0| 10,0| 9,0| 65,0| 72,0| 40,0 | 206,0|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | 41| 37| 20| 114| 114| 55 | 380,0|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 1,96| 1,77| 0,96| 5,45| 5,45| 2,63 | 18,2||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||4. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 4,0| 13,0| 47,0| 50,0| 25,0 | 139,00|| | "Обеспечение | них: | | | | | | | | || | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещениями | областной |млн руб. | | 3,0| 10,0| 38,0| 40,0| 20,0 | 111,0|| | многодетных | бюджет | | | | | | | | || | семей" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | | 1,0| 3,0| 9,0| 10,0| 5,0 | 28,0|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | | 5| 11| 32| 32| 15 | 95|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| | 0,4| 0,9| 2,6| 2,5| 1,2 | 7,6||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||5. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 2,0| 14,3| 34,0| 31,0| 44,0| 31,0 | 156,30|| | "Обеспечения | них: | | | | | | | | || | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещениями | областной |млн руб. | 2,0| 14,0| 25,0| 25,0| 35,0| 25,0 | 126,0|| | граждан, | бюджет <3> | | | | | | | | || | ранее |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | имевших | внебюджетные |млн руб. | | 0,3| 9,0| 6,0| 9,0| 6,0 | 30,3|| | статус | источники | | | | | | | | || | детей-сирот |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | или детей, | |человек | 7| 43| 78| 56| 75| 49 | 308|| | оставшихся | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | без | | семей | 3| 15| 28| 20| 27| 18 | 110|| | попечения | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | родителей" | |тыс. кв.м| 0,2| 1,3| 2,3| 1,7| 2,2| 1,5 | 9,2||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||6. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 247,5| 1600,4| 3385| 3946| 2642,5| 2750 | 14571,4|| | "Развитие | них: | | | | | | | | || | ипотечного |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | жилищного | областной |млн руб. | 10,1| 50,0| 53,0| 320,0| 192,5| 170,0 | 795,6|| | кредитования" | бюджет, | | | | | | | | || | <4> | всего: | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | в том числе: | | | | | | | | || | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | на погашение |млн руб. | 5,0 | 10,0 | 53,0 | 150,0 | 172,5 | 160,0 | 550,5 || | | процентной | | | | | | | | || | | ставки и | | | | | | | | || | | оплату | | | | | | | | || | | процентов за | | | | | | | | || | | банковские | | | | | | | | || | | операции по | | | | | | | | || | | обслуживанию | | | | | | | | || | | счетов | | | | | | | | || | | граждан - | | | | | | | | || | | получателей | | | | | | | | || | | социальных | | | | | | | | || | | выплат | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | |на формирование|млн руб. | 5,1| 40,0| | 170,0| 20,0| 10,0 | 245,1|| | | уставного | | | | | | | | || | | капитала | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | средства |млн руб. | 71,2| 321,4| 380,0| 430,0| 450,0| 480,0 | 2132,6|| | | населения | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 2952,0| 3196,0| 2000,0| 2100.0 | 11643,2|| | |кредиты (займы)| | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | 496| 2931| 4838| 4480| 2806| 2742 | 18294|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 23,8| 140,7| 232,2| 215,0| 134,7| 131,6 | 878,1||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||7. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 194,04| 107| 200| 401,2| 400 | 1302,24|| | "Формирование | них: | | | | | | | | || | государствен- |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | ного | областной |млн руб. | | 65,5| 107| 100| 101,2| 100 | 473,7|| | жилищного | бюджет | | | | | | | | || | фонда" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | федеральный |млн руб. | | 63,86| 0| 0| 0| | 63,9|| | | бюджет <5> | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | | 64,68| 0| 100,0| 300| 300 | 764,7|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | федеральный | | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | | 358| 153| 227| 426| 399 | 1563|| | | +---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| | 17,2| 7,3| 10,9| 20,5| 19,1 | 75,0||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||8. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 650,7| 226| 415| 625,9| 255,44 | 2173,04|| | "Обеспечение | них: | | | | | | | | || | земельных |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | участков | федеральный |млн руб. | | 162,50| 14| 40| 242,34| 50 | 508,84|| | коммунальной, | бюджет <6> | | | | | | | | || | транспортной |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | и социальной | областной |млн руб. | | 142,10| 143,00| 285,00| 358,56| 190,44 | 1119,10|| | инфраструкту- | бюджет | | | | | | | | || | рой" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | | 346,10| 69| 90| 25,0| 15 | 545,10|| | | источники | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||9. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 102,2| 419,6| 452| 590| 441| 440 | 2444,8|| | "Модернизации | них: | | | | | | | | || | объектов |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | коммунальной | федеральный |млн руб. | 42,2| 176,4| 29| 60| 80| 30 | 417,6|| |инфраструктуры"| бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | областной |млн руб. | 30| 69,1| 243| 10| 4| 0 | 356,1|| | | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | в том числе: | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | на |млн руб. | | | 70| | | | 70,0|| | | инвентаризацию| | | | | | | | || | | и регистрацию | | | | | | | | || | | объектов | | | | | | | | || | | коммунальной | | | | | | | | || | | инфраструктуры| | | | | | | | || | | в. т.ч. | | | | | | | | || | | бесхозяйных | | | | | | | | || | |газораспредели-| | | | | | | | || | | тельных сетей,| | | | | | | | || | | объектов | | | | | | | | || | |электросетевого| | | | | | | | || | | хозяйства, | | | | | | | | || | | жилищного | | | | | | | | || | | фонда | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | на подготовку |млн руб. | | | 161| | | | 161,0|| | | муниципальными| | | | | | | | || | | образованиями | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | || | | объектов | | | | | | | | || | | коммунальной | | | | | | | | || | | инфраструктуры| | | | | | | | || | | к работе | | | | | | | | || | | в осенне- | | | | | | | | || | | зимний период | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | местные |млн руб. | 30,0| 69,1| 49,0| 277,0| 60,0| 60,0 | 545,1|| | | бюджеты | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | | 105,0| 131,0| 243,0| 297,0| 350,0 | 1126,0|| | | источники | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Всего по | всего, из |млн руб. | 610,1| 3604,4| 5849,0| 8652,7| 7417,1| 5413,8 | 31547,2|| | подпрограммам | них: | | | | | | | | || | и |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | мероприятиям | федеральный |млн руб. | 47,2| 649,2| 203,0| 938,7| 1935,8| 432,4 | 4206,3|| | Программы | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | областной |млн руб. | 139,8| 593,0| 997,0| 964,0| 915,4| 640,4 | 4249,7|| | | бюджет | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | местные |млн руб. | 47,0| 98,4| 87,0| 632,0| 497,9| 160,0 | 1522,2|| | | бюджеты | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | внебюджетные |млн руб. | 209,9| 1034,9| 762,0| 1422,0| 1568,0| 1581.0 | 6577,8|| | | источники | | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 3800,0| 4696,0| 2500,0| 2600,0 | 14991,2|| | |кредиты (займы)| | | | | | | | || | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | | семей | 1028,0| 5450,0| 7363,1| 8646,2| 6703,0| 4682,1 | 33872,4|| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 49,4| 235,3| 354,8| 416,8| 323,7| 225,9 | 1605,8||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограммы и мероприятия федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (прогнозно) ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||10.| "Государст- | всего |млн руб. | 121,4| 130| 140| 143| 148| 150 | 832,4|| | венные |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | жилищные | | семей | 246| 263| 200| 162| 157| 150 | 1178|| | сертификаты" | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | |тыс. кв.м| 11,8| 12,6| 9,6| 7,8| 7,5| 7,2 | 56,5||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||11.| "Обеспечение | всего |млн руб. | | 11| 13| 14| 15| 17 | 70,0|| | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещениями | | семей | | 23| 19| 16| 16| 17 | 90|| | участников | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | ликвидации | |тыс. кв.м| | 1,1| 0,9| 0,8| 0,8| 0,8 | 4,3|| | последствий | | | | | | | | | || | радиационных | | | | | | | | | || | аварий и | | | | | | | | | || | катастроф" | | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||12.| Обеспечение | всего |млн руб. | 1| 10| 10| 10| 10| 10 | 51,0|| | мероприятий |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | по реализации | | семей | 2| 19| 14| 11| 11| 10 | 67|| | Федерального | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | закона | |тыс. кв.м| 0,1| 0,9| 0,7| 0,5| 0,5| 0,5 | 3,2|| | "О жилищных | | | | | | | | | || | субсидиях | | | | | | | | | || | гражданам, | | | | | | | | | || | выезжающим | | | | | | | | | || | из районов | | | | | | | | | || | Крайнего | | | | | | | | | || | Севера и | | | | | | | | | || | приравненных | | | | | | | | | || | к ним | | | | | | | | | || | местностей" | | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||13.| Мероприятия | всего |млн руб. | 0| 28,7| 64| 60| 533| 73 | 758,7|| |по обеспечению |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | жилыми | | семей | 0| 53| 91| 68| 566| 73 | 851|| | помещениями | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | отдельных | |тыс. кв.м| 0| 2,5| 4,4| 3,3| 27,2| 3,5 | 40,8|| | категорий | | | | | | | | | || | граждан | | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | Всего по | |млн руб. | 122,4| 179,7| 227,0| 227,0| 706,0| 250,0 | 1712,1|| | подпрограммам |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | и | | семей | 248| 358| 324| 258| 750| 249 | 2187|| | мероприятиям | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | федеральной | |тыс. кв.м| 11,9| 17,1| 15,6| 12,4| 36,0| 12,0 | 104,9|| | целевой | | | | | | | | | || | программы | | | | | | | | | || | "Жилище" на | | | | | | | | | || |2002-2010 годы | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Строительство жилых помещений за счет средств частных инвесторов и индивидуальных застройщиков (прогнозно) ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------||14.| Строительство | всего |млн руб. | 3 811,5| 3 072,1| 4 331,0| 5 559,6| 5 704,0| 8282,4 | 30760,6|| | жилых |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещений за | | семей | 7 989| 5 050| 6 322| 7 810| 5 304| 7 703 | 40 178|| | счет средств | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | частных | |тыс. кв.м| 383,3| 281,6| 355,7| 414,3| 337,5| 493,0 | 2265,4|| | инвесторов, | | | | | | | | | || | собственных | | | | | | | | | || | средств | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | ||---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------||15.| Строительство | всего |млн руб. | 1 758,1| 2 099,9| 2 132,0| 2 647,0| 2 545,2| 2839,2| 14021,4|| | жилых |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | помещений | | семей | 4 696| 5 203| 5 729| 5 915| 2 368| 2 641 | 26 552|| |индивидуальными| |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | застройщиками | |тыс. кв.м| 225,0| 249,7| 275,0| 282,0| 151,5| 169,0 | 1352,2||-------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Всего по | всего, из |млн руб. | 6302,1| 8956,1| 12539,0| 17086,3| 16372,3| 16785,4| 78041,3|| Программе: | них: | | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | федеральный |млн руб. | 169,6| 828,9| 430,0| 1 165,7| 2 641,8| 682,4 | 5918,4|| | бюджет | | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | областной |млн руб. | 139,8| 593,0| 997,0| 964,0| 915,4| 640,4 | 4249,7|| | бюджет | | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | местные |млн руб. | 47,0| 98,4| 87,0| 632,0| 497,9| 160,0 | 1522,2|| | бюджеты | | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | внебюджетные |млн руб. | 5779,5| 6206,9| 7225,0| 9628,6| 9817,2| 12702,6| 51359,8|| | источники | | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 3800,0| 4696,0| 2500,0| 2600,0 | 14991,2|| |кредиты (займы)| | | | | | | | || |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | | семей | 13961| 16061| 19739| 22629| 15125| 15275 | 102790|| | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | |тыс. кв.м| 670| 784| 1001| 1125| 849| 900 | 5328|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: средства федерального бюджета, местных бюджетов ивнебюджетных источников, а также заемные средства приняты прогнозно.
<1> - в 2007 году с учетом финансирования из бюджетов всехуровней на переселение граждан из аварийного жилищного фонда всоответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007год".
<2> - с учетом финансирования мероприятий по обеспечению жильемспециалистов на селе в рамках реализации областной целевой программы"Социальное развитие села до 2010 года".
<3> - в 2005 году финансирование осуществлялось в рамкахобластной целевой программы "Дети Саратовской области" на 2004-2006годы.
<4> - в 2005 году финансирование осуществлялось вне рамок даннойподпрограммы.
<5> - в 2005 году использовались средства Федерального фондакомпенсаций.
<6> - с учетом предоставляемых субсидий на погашение процентнойставки по привлекаемым в рамках подпрограммы кредитам и средствам насофинансирование обеспечения транспортной инфраструктуры.".
Приложение N 3 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в областную целевую программу
"Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы
1. В позиции "Объем и источники финансирования Программы"паспорта Программы:
цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47";
цифры "518,1" заменить цифрами "420,97".
2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":
в части первой цифры "9629,2" заменить цифрами "9561,47";
в таблице 3 "Распределение финансовых средств":
в позиции "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве":
в графе 2 цифры "1110" заменить цифрами "1075,19";
в графе 4 цифры "255,1" заменить цифрами "220,29";
в позиции "Энергоэффективность в организациях (учреждениях)бюджетной сферы":
в графе 2 цифры "544,8" заменить цифрами "482,48";
в графе 4 цифры "181,0" заменить цифрами "118,68";
в позиции "Всего":
в графе 2 цифры "3562,6" заменить цифрами "3465,47";
в графе 4 цифры "516,1" заменить цифрами "418,97";
в позиции "Итого по системе программных мероприятий":
в графе 2 цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47";
в графе 4 цифры "518,1" заменить цифрами "420,97".
3. В части второй раздела VI "Управление реализацией Программы иконтроль за ходом ее выполнения" слова "О порядке разработки иреализации областных целевых программ" заменить словами "О порядкеразработки и реализации долгосрочных областных целевых программ".
4. В разделе 3 "Энергоэффективность в сфере потребления"приложения 1 к областной целевой программе "ЭнергоэффективностьСаратовской области" на 2006-2010 годы:
в подразделе 3.6 "Энергоэффективность в жилищно-коммунальномхозяйстве":
в строке "2009":
в графе 3 цифры "213,0" заменить цифрами "210,19";
в графе 5 цифры "38,0" заменить цифрами "35,19";
в строке "2010":
в графе 3 цифры "200,0" заменить цифрами "168,0";
в графе 5 цифры "32,0" заменить цифрой "0";
в позиции "Всего":
в графе 3 цифры "1110,0" заменить цифрами "1075,19";
в графе 5 цифры "255,1" заменить цифрами "220,29";
в подразделе 3.7 "Энергоэффективность в организациях(учреждениях) бюджетной сферы":
в строке "2009":
в графе 3 цифры "85,8" заменить цифрами "79,48"
в графе 5 цифры "12,0" заменить цифрами "5,68";
в строке "2010":
в графе 3 цифры "131,0" заменить цифрами "75,0"
в графе 5 цифры "56,0" заменить цифрой "0";
в позиции "Всего":
в графе 3 цифры "544,8" заменить цифрами "482,48";
в графе 5 цифры "181,0" заменить цифрами "118,68";
в позиции "Итого":
в графе 3 цифры "3562,6" заменить цифрами "3465,47";
в графе 5 цифры "516,1" заменить цифрами "418,97";
в позиции "Итого по системе программных мероприятий":
в графе 3 цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47";
в графе 5 цифры "518,1" заменить цифрами "420,97".
Приложение N 4 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в областную целевую программу
"Модернизация и санация многоквартирных домов
в Саратовской области на 2007-2010 годы"
1. В паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:+---------------------+----------------------------------------------+| "Объем | Общий объем финансирования мероприятий || финансирования | Программы - 352,1 млн рублей, || мероприятий | в том числе: || Программы | из областного бюджета - 51,1 млн || | рублей; || | внебюджетные средства (прогнозно) - || | 301,0 млн рублей". |+---------------------+----------------------------------------------+
2. В разделе 5 часть вторую изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы - 352,1 млнрублей, в том числе:
из областного бюджета - 51,1 млн рублей;
внебюджетные средства (прогнозно) - 301,0 млн рублей".
3. В разделе 6 слова "областных целевых" заменить словамидолгосрочных областных целевых".
4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:
"Приложение 1
к областной целевой программе "Модернизация
и санация многоквартирных домов в Саратовской
области на 2007-2010 годы"
Система (перечень) программных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Срок |Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые || п/п| мероприятия | испол-|финанси- |------------------------------------| за | результаты || | | нения |рования | област- | местных | внебюд- | исполнение | || | | |(млн руб., | ного | бюджетов | жетных | | || | | |прогнозно),| бюджета | (прогнозно)| источников | | || | | |всего | | | (прогнозно) | | ||----+---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 ||----+---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------|| 1. | Оснащение | 2007- | 352,1 | 51,1 | | 301,00 |министерство |оснащение || | многоквартир- | 2010 | | | | |строительства |общедомовыми || | ных домов | годы | | | | |и жилищно- |приборами || | общедомовыми |-------+-----------+---------+------------+-------------|коммунального |учета до 100 || | приборами | 2007 | 106,0 | 6,0 | | 100,0 |хозяйства |процентов || | учета | год | | | | |области, |многоквартир- || | |-------+-----------+---------+------------+-------------|органы |ных домов || | | 2008 | 62,2 | 2,2 | | 60,0 |местного |на территории || | | год | | | | |самоуправления |области; || | |-------+-----------+---------+------------+-------------|(по согла- |снижение || | | 2009 | 163,9 | 22,9 | | 141,0 |сованию), |расходов || | | год | | | | |управляющие |граждан || | |-------+-----------+---------+------------+-------------|организации, |по оплате || | | 2010 | 20,0 | 20,0 | | |товарищества |коммунальных || | | год | | | | |собственников |услуг || | | | | | | |жилья, | || | | | | | | |жилищные | || | | | | | | |кооперативы, | || | | | | | | |жилищно- | || | | | | | | |строительные | || | | | | | | |кооперативы | || | | | | | | |или иные спе- | || | | | | | | |циализированные| || | | | | | | |потребительские| || | | | | | | |кооперативы, | || | | | | | | |лица, | || | | | | | | |уполномоченные | || | | | | | | |собственниками | || | | | | | | |помещений в | || | | | | | | |многоквартир- | || | | | | | | |ных домах (по | || | | | | | | |согласованию), | || | | | | | | |юридические | || | | | | | | |лица (по | || | | | | | | |согласованию) | || |---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------|| | Всего по | | 352,1 | 51,1 | | 301,00". | | || | мероприятиям: | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
"Приложение 2
к областной целевой программе "Модернизация
и санация многоквартирных домов в Саратовской
области на 2007-2010 годы"
Ресурсное обеспечение Программы
(млн рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Основные мероприятия | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего || п/п | и источники финансирования | | | | | ||-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|| 1. | Оснащение многоквартирных домов | 106,0 | 62,2 | 163,9 | 20,0 | 352,1 || | общедомовыми приборами учета | | | | | || | в том числе: | | | | | ||1.1. | субсидии из областного бюджета на | 6,0 | 2,2 | 22,9 | 20,0 | 51,1 || | возмещение затрат на уплату расходов по | | | | | || | кредитам, на оснащение многоквартирных | | | | | || | домов общедомовыми приборами учета | | | | | ||-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------||1.2. | размер привлеченных кредитов на | 100,0 | 60,0 | 140,0 | | 300,0 || | оснащение многоквартирных домов | | | | | || | общедомовыми приборами учета (прогнозно) | | | | | ||-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------||1..3.| Сумма заключенных договоров лизинга на | | | 1,0 | | 1,0 || | оснащение многоквартирных домов | | | | | || | общедомовыми приборами учета (прогнозно) | | | | | ||-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|| | Итого: | 106,00 | 62,20 | 163,90 | 20,00 | 352,1 || | в том числе по источникам | | | | | || | финансирования: | | | | | || | областной бюджет | 6,00 | 2,20 | 22,9 | 20,00 | 51,1 ||-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------|| | внебюджетные источники (прогнозно) | 100,0 | 60,00 | 141,0 | | 301,0". |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в программу газификации Саратовской области
на базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года
1. В паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вновой редакции:+------------------+---------------------------------------------------+|"Объем |общий объем финансирования Программы составляет||и источники |2994,2 млн рублей, из них: ||финансирования | средства федерального бюджета - 551,1 млн||Программы |рублей (прогнозно); || | средства областного бюджета - 144,1 млн|| |рублей; || | средства населения -1173,1 млн рублей|| |(прогнозно), средства предприятий и других|| |инвесторов - 769,2 млн рублей (прогнозно); || | прочие источники - 356,7 млн рублей|| |(прогнозно)". |+------------------+---------------------------------------------------+
2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в части четырнадцатой цифры "3164,2" заменить цифрами "2994,2",цифры "1801,1" заменить цифрами "1631,1";
в части восемнадцатой цифры "314,1" заменить цифрами "144,1".
3. В таблице 1 "Сводный перечень программных мероприятий":
в строке "Строительство газопроводов" цифры "1432,8" заменитьцифрами "1277,3", цифры "294,1" заменить цифрами "138,6";
в строке "Проведение инженерно-технических изысканий и проектныхработ" цифры "191,9" заменить цифрами "177,4", цифры "20,0" заменитьцифрами "5,5";
в строке "Всего" цифры "3164,2" заменить цифрами "2994,2", цифры"314,1" заменить цифрами "144,1".
4. В таблице 5 "Распределение капиталовложений на развитиегазификации по источникам финансирования":
в строке "Всего по области" цифры "3164,2" заменить цифрами"2994,2", цифры "314,1" заменить цифрами "144,1";
в строке "межпоселковые" цифры "707,3" заменить цифрами "616,8",цифры "165,8" заменить цифрами "75,3";
в строке "поселковые" цифры "725,5" заменить цифрами "660,5",цифры "128,3" заменить цифрами "63,3";
в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы"цифры "191,9" заменить цифрами "177,4", цифры "20,0" заменить цифрами"5,5".
5. В таблице 7 "Распределение капиталовложений по источникамфинансирования и по периодам газификации":
в позиции "2009 год":
в строке "Всего по области" цифры "618,1" заменить цифрами"518,1", цифры "100,0" заменить цифрой "0";
в строке "межпоселковые" цифры "46,2" заменить цифрами "1,2",цифры "45,5" заменить цифрой "0";
в строке "поселковые" цифры "186,6" заменить цифрами "136,6",цифры "50,0" заменить цифрой "0";
в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы"цифры "36,5" заменить цифрами "31,5", цифры "5,0" заменить цифрой "0";
в позиции "2010 год":
в строке "Всего по области" цифры "432,7" заменить цифрами"362,7", цифры "70,0" заменить цифрой "0";
в строке "межпоселковые" цифры "46,3" заменить цифрами "0,8",цифры "45,0" заменить цифрой "0";
в строке "поселковые" цифры "110,6" заменить цифрами "95,6",цифры "15,0" заменить цифрой "0";
в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы"цифры "31,5" заменить цифрами "22,0", цифры "9,5" заменить цифрой "0".
Приложение N 6 к постановлению
Правительства области от
9 сентября 2009 года N 428-П
Изменения,
вносимые в областную целевую программу "Обеспечение населения
Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы"
1. В позиции "Объем и источники финансирования Программы"паспорта Программы:
цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66";
цифры "1064,98" заменить цифрами "1161,96";
цифры "415,66" заменить цифрами "776,06".
2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы":
в части четвертой цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66".
3. Приложение 1 к областной целевой программе "Обеспечениенаселения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы"изложить в новой редакции:
"Приложение 1
к областной целевой программе "Обеспечение
населения Саратовской области питьевой водой
на 2004-2010 годы"
Перечень
мероприятий и затрат по модернизации водопроводно-канализационных
сетей и сооружений
(млн рублей, в ценах 2005 года)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименования | Мощность, |Сроки |Этапы |Стоимость| Источники финансирования || направлений, | объем |начала | |меро- |---------------------------------------------------|| видов работ | работ |и оконча- | |приятий |федераль-|областной| местные | средства | внебюд- || и конкретных | |ния осу- | | |ный |бюджет | бюджеты | предприя-| жетные || мероприятий | |ществления| | |бюджет |(прог- | (прог- | тий | средства || (объектов с | |мероприя- | | |(прог- |нозно) | нозно) | (прог- | (прог- || указанием их | |тий, годы | | |нозно) | | | нозно) | нозно) || местоположения)| | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация | 1307,3 км | 2004- | I-II | 832,37 | 144,6 | 157,6 | 234,07 | 131,9 | 164,2 || водоводов | | 2010 | | | | | | | || и уличной | | | | | | | | | || водопроводной | | | | | | | | | || сети | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 375,46 | 63,0 | 42,0 | 87,1 | 65,36 | 118,0 || г.Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство | | 2004- | | 87, 1 | | | 87,1 | | || резервуара | | 2010 | | | | | | | || в районе | | | | | | | | | || аэропорта и | | | | | | | | | || водовода | | | | | | | | | || от ВК-3 до ВК-2| | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство и| 50 км | 2004- | | 260,0 | 63,0 | 42,0 | | 37,0 | 118,0 || реконструкция | | 2010 | | | | | | | || водоводов и | | | | | | | | | || водопроводных | | | | | | | | | || сетей, в том | | | | | | | | | || числе санация, | | | | | | | | | || бестраншейная | | | | | | | | | || прокладка и | | | | | | | | | || другие методы | | | | | | | | | || восстановления | | | | | | | | | || водопроводных | | | | | | | | | || линий | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Развитие сетей | | 2004- | | 8,36 | | | | 8,36 | || поселков | | 2010 | | | | | | | || малоэтажной | | | | | | | | | || застройки | | | | | | | | | || (коттеджная | | | | | | | | | || застройка | | | | | | | | | || Волжского, | | | | | | | | | || Ленинского, | | | | | | | | | || Кировского, | | | | | | | | | || Фрунзенского | | | | | | | | | || и Заводского | | | | | | | | | || районов города)| | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | | 2004- | | 20,0 | | | | 20,0 | || промводопрово- | | 2010 | | | | | | | || да (насосные | | | | | | | | | || станции, | | | | | | | | | || водоводы) | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | 30,2 км | 2006 - | | 38,8 | | 28,2 | 6,6 | 4,0 | 0 || муниципальный | | 2009 | | | | | | | || район | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация |111,4 тыс. | 2004- | I-II | 273, 6 | 125,3 | 54,3 | 36,2 | 37,7 | 20,1 || водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || подземных вод | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | 1,05 тыс. | 2007- | | 7,4 | | 5,5 | 1,5 | 0,4 | || Саратовский | куб.м/ | 2009 | | | | | | | || муниципальный | сутки | | | | | | | | || район | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация | 87,5 тыс. | 2004- | I-II | 157,13 | 3, 0 | 9,5 | 139,83 | 4,8 | || водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || поверхностных | сутки | | | | | | | | || вод | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 6,5 | | 2,0 | 1,5 | 3,0 | || г.Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | | 2007- | | 6,5 | | 2,0 | 1,5 | 3,0 | || водозабора | | 2010 | | | | | | | || насосной | | | | | | | | | || станции | | | | | | | | | || с рыбозащитным | | | | | | | | | || устройством | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | 0,55 тыс. | 2007- | | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | | || муниципальный | куб.м/ | 2008 | | | | | | | || район | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация |928,2 тыс. | 2004- | I-II | 175,2 | 34,4 | 33,9 | 52,9 | 30,6 | 23,4 || водоочистных | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || станций | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 104,0 | 30,0 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 || г.Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | | 2004- | | 25,0 | 5,0 | | 10,0 | 10,0 | || фильтров с | | 2010 | | | | | | | || заменой дре- | | | | | | | | | || нажных труб и | | | | | | | | | || фильтрующего | | | | | | | | | || слоя на ВК-2 | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | | 2004- | | 10,0 | | | | 5,0 | 5,0 || реагентного | | 2010 | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | | | || с переводом | | | | | | | | | || на более | | | | | | | | | || эффективные | | | | | | | | | || коагулянты | | | | | | | | | || и флокулянты | | | | | | | | | || на ВК-2 | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Химостойкое | | 2004- | | 4,0 | | 4,0 | | | || покрытие | | 2010 | | | | | | | || железобетон- | | | | | | | | | || ных емкостных | | | | | | | | | || сооружений | | | | | | | | | || ВК-2, ВК-3 | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Аварийно- | 175 тыс. | 2004- | | 65,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 || восстанови- | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || тельные работы | сутки | | | | | | | | || на ВК-2 | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | 4,8 тыс. | 2007- | | 33,0 | | 19,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 || муниципальный | куб.м/ | 2009 | | | | | | | || район | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация | 754,4 | 2004- | I-II | 998,83 | 263,0 | 300,82 | 108,86 | 172,0 | 154,15 || очистных | тыс. | 2010 | | | | | | | || сооружений | куб.м/ | | | | | | | | || канализации | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 377,2 | 150,0 | 28,0 | 99,2 | | 100,0 || г.Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | | 2004- | | 8,0 | | 8,0 | | | || цеха мехобез- | | 2010 | | | | | | | || воживания | | | | | | | | | || на городской | | | | | | | | | || станции | | | | | | | | | || аэрации (ГСА) | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство | 150 тыс. | 2004- | | 22,2 | | | 22,2 | | || 4-го первичного| куб.м | 2010 | | | | | | | || отстойника | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство | | 2004- | | 147,0 | 100,0 | 20,0 | 27,0 | | || полигона по | | 2010 | | | | | | | || складированию | | | | | | | | | || осадка | | | | | | | | | || в районе | | | | | | | | | || Песчаного | | | | | | | | | || Умета | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Расширение | 100 тыс. | 2004- | | 200, 0 | 50, 0 | 0,0 | 50,0 | | 100,0 || ГСА в связи | куб.м | 2010 | | | | | | | || с развитием | | | | | | | | | || города | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | 2,9 тыс. | 2007- | | 27,0 | | 15,0 | 2,0 | 0,7 | 9,3 || муниципальный | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || район | сутки | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация | 251,5 км | 2004- | I-II | 414,7 | 109,9 | 115,8 | 50,0 | 50,0 | 89,0 || главных кана- | | 2010 | | | | | | | || лизационных | | | | | | | | | || коллекторов | | | | | | | | | || и уличных ка- | | | | | | | | | || нализационных | | | | | | | | | || сетей | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 336,2 | 90,0 | 80,0 | 46,2 | 40,0 | 80,0 || г. Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | 15 шт./ | 2004- | | 60,0 | | 10,0 | 20,0 | 30,0 | || канализацион- | 600 тыс. | 2010 | | | | | | | || ных насосных | куб.м/ | | | | | | | | || с заменой | сутки | | | | | | | | || устаревшего | | | | | | | | | || оборудования | | | | | | | | | || и внедрением | | | | | | | | | || АСУТП | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство | 3, 2 км | 2004- | | 71,1 | 30,0 | 20,0 | 11,1 | | 10,0 || коллектора | | 2010 | | | | | | | || щитовой | | | | | | | | | || проходки 18А | | | | | | | | | || ШС-7 до ШС-12 | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Строительство | 1,2 км | 2004- | | 25,1 | | 10,0 | 5,1 | 10,0 | || коллектора | | 2010 | | | | | | | || щитовой | | | | | | | | | || проходки 1А | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Реконструкция | 120 км | 2004- | | 180, 0 | 60,0 | 40,0 | 10,0 | | 70,0 || коллекторов | | 2010 | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | 19,2 км | 2007- | | 56, 0 | 10,0 | 23,5 | 3,0 | 2,2 | 17,3 || муниципальный | | 2010 | | | | | | | || район | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Приобретение | 720 шт. | 2006- | II | 128,3 | | 61,8 | 66,5 | | || и монтаж | | 2010 | | | | | | | || водоочистных | | | | | | | | | || установок | | | | | | | | | || малой произ- | | | | | | | | | || водительности | | | | | | | | | || для госу- | | | | | | | | | || дарственных | | | | | | | | | || объектов | | | | | | | | | || повышенной | | | | | | | | | || социальной | | | | | | | | | || значимости и | | | | | | | | | || сельских | | | | | | | | | || населенных | | | | | | | | | || пунктов | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | 32 шт. | 2006- | | 3,2 | | 3,0 | 0,2 | | || Саратовский | | 2010 | | | | | | | || муниципальный | | | | | | | | | || район | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Модернизация | 287 тыс. | 2004- | I-II | 143,5 | 45,0 | 50,4 | 28,1 | 20,0 | || водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | || подземных вод | сутки | | | | | | | | || сельских | | | | | | | | | || населенных | | | | | | | | | || пунктов области| | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Прочие работы | | | | | | | | | || и затраты | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Приобретение | | 2004- | | 92 | | 30 | 32 | | 30 || техники и | | 2010 | | | | | | | || оборудования, | | | | | | | | | || не требующих | | | | | | | | | || монтажа для | | | | | | | | | || обслуживания | | | | | | | | | || водопроводно- | | | | | | | | | || канализацион- | | | | | | | | | || ного хозяйства | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 17,2 | | | | | 17,2 || г. Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Проведение | | 2004- | | 70 | | 42,4 | 27,6 | | || проектных и | | 2010 | | | | | | | || изыскатель- | | | | | | | | | || ских работ | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Научно- | | 2004- | | 36,0 | | 36,0 | | | || техническое и | | 2010 | | | | | | | || нормативное | | | | | | | | | || правовое | | | | | | | | | || обеспечение | | | | | | | | | || мероприятий, | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Подготовка | | 2004- | | 6,0 | | 6,0 | | | || специалистов по| | 2010 | | | | | | | || эксплуатации | | | | | | | | | || систем водо- | | | | | | | | | || снабжения и | | | | | | | | | || водоотведения | | | | | | | | | || на предприятиях| | | | | | | | | || водопроводно- | | | | | | | | | || канализацион- | | | | | | | | | || ного хозяйства | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Разработка и | | 2004- | | 4,0 | | 4,0 | | | || освоение новых | | 2010 | | | | | | | || технологий | | | | | | | | | || очистки воды и | | | | | | | | | || сточных вод | | | | | | | | | || (применение | | | | | | | | | || новых видов | | | | | | | | | || коагулянтов, | | | | | | | | | || флокулянтов | | | | | | | | | || и дренажно- | | | | | | | | | || распредели- | | | | | | | | | || тельных систем)| | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Внедрение | | 2004- | | 26, 0 | | 26, 0 | | | || энергосбере- | | 2010 | | | | | | | || гающих | | | | | | | | | || технологий на | | | | | | | | | || предприятиях | | | | | | | | | || водопроводно- | | | | | | | | | || канализацион- | | | | | | | | | || ного хозяйства | | | | | | | | | || области | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | 2007 - | | 1,0 | | 1,0 | | | || Саратовский | | 2010 | | | | | | | || муниципальный | | | | | | | | | || район | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Итого по прочим| | 2004- | I-II | 198,0 | | 108,4 | 59,6 | | 30,0 || работам и | | 2010 | | | | | | | || затратам: | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Всего: | |2004-2010 | | 3321,63 | 725,2 | 892,52 | 776,06 | 447,0 | 480,85 ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| в том числе: | | | | 1216,56 | 333,0 | 166,0 | 254,0 | 133,36 | 330,2 || г. Саратов | | | | | | | | | ||----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------|| Саратовский | | | | 177, 4 | 10,0 | 103,7 | 19,8 | 9,3 | 34,6". || муниципальный | | | | | | | | | || район | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий и затрат повосстановлению и охране водных объектов":
в позиции "Геологоразведочные работы на поиск, разведку иутверждение запасов подземных вод в городских и сельских поселенияхобласти":
в графе 5 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89";
в графе 8 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89";
в графе 10 цифры "93,83" заменить цифрами "74,19";
в позиции "Всего":
в графе 5 цифры "531,67" заменить цифрами "512,03";
в графе 10 цифры "289,08" заменить цифрами "269,44".
5. Приложение 3 к областной целевой программе "Обеспечениенаселения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы"изложить в новой редакции:
"Приложение 3
к областной целевой программе "Обеспечение
населения Саратовской области питьевой водой
на 2004-2010 годы"------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источники | Объем | В том числе: || финанси- | средств, |-------------------------------------------------------------------------------|| рования | всего | I этап | 2004 | 2005 | 2006 | II этап | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 || | | | год | год | год | | год | год | год | год ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| Всего: | 3833,66 | 1423,0 | 517,0 | 516,0 | 390,0 | 2410,66 | 400,0 | 480,0 | 716,06 | 814,6 ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| в том числе: | | | | | | | | | | || средства | 967,79 | 335,0 | 120,0 | 120,0 | 95,0 | 632,79 | 150,0 | 180,0 | 194,8 | 107,99 || федерального | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | || (прогнозно) | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| средства | 1161,96 | 545,0 | 240,0 | 240,0 | 65,0 | 616,96 | 92,2 | 193,54 | 63,16 | 268,06 || областного | | | | | | | | | | || бюджета | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| средства | 776,06 | 190,0 | 55,0 | 55,0 | 80,0 | 586,06 | 40,0 | 46,46 | 278,1 | 221,5 || бюджетов | | | | | | | | | | || муниципальных | | | | | | | | | | || образований | | | | | | | | | | || (прогнозно) | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| средства | 447,0 | 223,0 | 62,0 | 61,0 | 100,0 | 224,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 74,0 || предприятий | | | | | | | | | | || (прогнозно) | | | | | | | | | | ||---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------|| средства | 480,85 | 130,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 350,85 | 77,8 | 10,0 | 120,0 | 143,05". || кредитных | | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | | || и частные | | | | | | | | | | || инвестиции | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. В приложении 4 к Программе "Перечень программных мероприятий":
в разделе "Развитие водопроводно-канализационного хозяйстваобласти":
в позиции "Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети":
в графе 3 цифры "684,1" заменить цифрами "832,37";
в графе 5 цифры "147,2" заменить цифрами "157,6";
в графе 6 цифры "392,3" заменить цифрами "530,17";
в позиции "Модернизация водозаборов поверхностных вод":
в графе 3 цифры "13,4" заменить цифрами "157,13";
в графе 5 цифры "3,5" заменить цифрами "9,5";
в графе 6 цифры "6,9" заменить цифрами "144,63";
в позиции "Модернизация водоочистных станций":
в графе 3 цифры "146,7" заменить цифрами "175,2";
в графе 6 цифры "78,4" заменить цифрами "106,9";
в позиции "Модернизация очистных сооружений канализации":
в графе 3 цифры "898,61" заменить цифрами "998,83";
в графе 5 цифры "200,6" заменить цифрами "300,82";
в позиции "Приобретение и монтаж водоочистных установок малойпроизводительности для государственных объектов повышенной социальнойзначимости и сельских населенных пунктов области":
в графе 3 цифры "72,0" заменить цифрами "128,3";
в графе 6 цифры "10,2" заменить цифрами "66,5";
в позиции "Итого":
в графе 3 цифры "2844,61" заменить цифрами "3321,63";
в графе 5 цифры "775,9" заменить цифрами "892,52";
в графе 6 цифры "1343,51" заменить цифрами "1703,91";
в разделе "Восстановление и охрана водных объектов - источниковпитьевого водоснабжения":
в позиции "Геологоразведочные работы на поиск, разведку иутверждение запасов подземных вод в городских и сельских поселенияхобласти":
в графе 3 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89";
в графе 5 цифры "93,83" заменить цифрами "74,19";
в позиции "Итого":
в графе 3 цифры "531,67" заменить цифрами "512,03";
в графе 5 цифры "289,08" заменить цифрами "269,44";
в позиции "Всего по Программе":
в графе 3 цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66";
в графе 5 цифры "1064,98" заменить цифрами "1161,96";
в графе 6 цифры "1343,51" заменить цифрами "1703,91".