Решение от 26.10.2007 г № 20-3

Об итогах исполнения бюджета района за 9 месяцев 2007 года


Поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 19995,3 тыс. руб., что составляет 75,6 % к годовому плану (годовой план 26437,9 тыс. руб.) и 102 % к плану за 9 месяцев (план за 9 месяцев 19585,9 т. р.).
Безвозмездные перечисления из областного бюджета составили 88392 т. р., что составляет 73,7 % к годовому плану и 93,5 % к плану за 9 мес. (годовой план 119969,9 т. р., план за 9 месяцев 94507,5 т. р.).
Расходы бюджета составили 94731,9 тыс. руб., что составляет 63,6 % к годовому плану и 86,8 % к плану за 9 месяцев (годовой план 149025,8 тыс. руб., план за 9 месяцев 109155,0 тыс. руб.).
Расходы по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" составили 10402,3 т. р., что составляет 72,5 % к годовому плану и 98,3 % к плану за 9 месяцев (годовой план 14346,8 т. р., план за 9 месяцев 10580,0 тыс. руб.).
Расходы по разделу 02 "Национальная оборона" составили 277,8 тыс. руб., что составляет 70,1 % к годовому плану и 93,5 % к плану за 9 месяцев (годовой план 396,1 тыс. руб., план за 9 месяцев 297,0 тыс. руб.).
Расходы по разделу 04 "Национальная экономика" составили 1744,5 тыс. руб, что составляет 82 % к годовому плану и 100 % к плану за 9 месяцев (годовой план 2127,7 тыс. руб., план за 9 месяцев 1744,5 тыс. руб.).
Расходы по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 6786,2 т. р., что составляет 37,6 % к годовому плану и 51,4 % к плану за 9 месяцев (годовой план 18036,6 т. р., план за 9 месяцев 13211,6 тыс. руб.).
Расходы по разделу 07 "Образование" составили 52510,2 тыс. руб., что составляет 67,1 % к годовому плану и 91,5 % к плану за 9 месяцев (годовой план 78215,8 т. р., план за 9 месяцев 57365,6 тыс. руб.).
Расходы по разделу 08 "Культура и средства массовой информации" составили 7245,1 тыс. руб., что составляет 60,3 % к годовому плану и 89,1 % к плану за 9 месяцев (годовой план 12005,6 тыс. руб., план за 9 месяцев 8129,3 тыс. руб.).
Расходы по разделу 09 "Здравоохранение и спорт" составили 13594,2 т. р., что составляет 69,0 % к годовому плану и 94,7 % к плану за 9 месяцев (годовой план 19701,4 тыс. руб., план за 9 месяцев 14355,7 тыс. руб).
Расходы по разделу 10 "Социальная политика" составили 2171,6 тыс. руб., что составляет 51,8 % к годовому плану и 62,6 % к плану за 9 месяцев (годовой план 4195,8 тыс. руб., план за 9 месяцев 3471,2 т. р.).
На выплату заработной платы с начислениями направлено 60056,5 тыс. руб., что составляет 68 % от годового плана, (годовой план 88357 тыс. руб.).
На оплату потребления топливно-энергетических ресурсов направлено 7 370,8 тыс. руб., что составляет 76 % от годового плана (годовой план 9695,8 тыс. руб.).
На выплаты субсидии малоимущим гражданам направлено 1866,1 тыс. руб., что составляет 78,2 % к годовому плану (годовой план 2480,0 тыс. руб.).
На основании вышеизложенного, Собрание Депутатов Питерского муниципального района решило:
1.Активизировать работу по исполнению доходной части бюджета.
2.Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
3.Опубликовать настоящее решение в местной газете "Искра".
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, налогам, собственности и предпринимательству Хомякова Л.С.
Глава
Питерского муниципального района
В.ДЕРЯБИН