Решение от 27.08.2009 г № 909/76-03

Об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за первое полугодие 2009 года


В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 8 статьи 43 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области Собрание депутатов Энгельсского муниципального района решило:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за первое полугодие 2009 года по доходам в сумме 1675903,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1300140,0 тыс. рублей.
2.Поручить главе администрации Энгельсского муниципального района Белову В.Ю. опубликовать отчет об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за первое полугодие 2009 года.
3.Снять с контроля пункт 45 Плана работы Собрания депутатов Энгельсского муниципального района на 2009 год, утвержденного Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2008 г. N 733/56-03 (с изменениями на 28 мая 2009 года), как выполненный.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджетно-финансовой, инвестиционной политике, налогам, экономическому развитию (Антипин В.А.).
Заместитель Главы
Энгельсского муниципального района
Т.В.ПЕТРОВСКАЯ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
                                                                  тыс. руб.

Код Наименование Уточненный план 2009 года План 1 полугодия 2009 года фактическое исполнение на 01.07.2009 Процент плана 1 полугодия Уд. вес в 2009 г. Процент исполнения годового плана
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 916915,0 370570,0 366504,0 98,9 % 21,9 % 40,0 %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 752009,0 316704,0 302486,0 95,5 % 18,0 % 40,2 %
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 597917,0 244900,0 235564,0 96,2 % 14,1 % 39,4 %
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 597917,0 244900,0 235564,0 96,2 % 14,1 % 39,4 %
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125819,0 57837,0 56196,0 97,2 % 3,4 % 44,7 %
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 124182,0 56300,0 55496,0 98,6 % 3,3 % 44,7 %
000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1637,0 1537,0 700,0 45,5 % 0,0 % 42,8 %
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27921,0 13846,0 10285,0 74,3 % 0,6 % 36,8 %
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 352,0 121,0 441,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164906,0 53866,0 64018,0 118,8 % 3,8 % 38,8 %
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 73000,0 33300,0 39239,0 117,8 % 2,3 % 53,8 %
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 58000,0 25000,0 26795,0 107,2 % 1,6 % 46,2 %
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автон 13000,0 6300,0 9771,0 155,1 % 0,6 % 75,2 %
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 2000,0 2000,0 1715,0 85,8 % 0,1 % 85,8 %
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4906,0 2250,0 1920,0 85,3 % 0,1 % 39,1 %
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 177,0 0,0 %
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55000,0 4500,0 13487,0 299,7 % 0,8 % 24,5 %
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36248,0 18064,0 12257,0 67,9 % 0,7 % 33,8 %
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1186,0 0,1 %
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2150611,0 1403842,0 1309399,0 93,3 % 78,1 % 60,9 %
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 603029,0 189863,0 189863,0 100,0 % 11,3 % 31,5 %
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 719417,0 697347,0 692425,0 99,3 % 41,3 % 96,2 %
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 751680,0 508707,0 419186,0 82,4 % 25,0 % 55,8 %
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 74985,0 6425,0 6425,0 100,0 % 0,4 % 8,6 %
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 % 0,1 % 100,0 %
ВСЕГО ДОХОДОВ 3067526,0 1774412,0 1675903,0 94,4 % 100,0 % 54,6 %
РАСХОДЫ
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 175830,0 81446,0 69564,0 85,4 % 5,4 % 39,6 %
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6529,0 2636,0 2636,0 100,0 % 0,2 % 40,4 %
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19272,0 5240,0 5240,0 100,0 % 0,4 % 27,2 %
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954018,0 842433,0 403127,0 47,9 % 31,0 % 42,3%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1315844,0 723398,0 606199,0 83,8 % 46,6 % 46,1 %
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 125134,0 49041,0 48540,0 99,0 % 3,7 % 38,8%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 363608,0 116086,0 113166,0 97,5 % 8,7 % 31,1 %
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 93358,0 46781,0 37943,0 81,1 % 2,9 % 40,6 %
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 86176,0 19059,0 13725,0 72,0 % 1,1 % 15,9 %
ВСЕГО РАСХОДОВ 3139769,0 1886120,0 1300140,0 68,9 % 100,0 % 41,4 %
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) -72243,0 -111708,0 +375763,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 72243,0 111708,0 -375763,0
100 01 02 00 00 00 0000 00 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 24273,0 80000,0 60000,0
100 01 02 00 00 00 0000 70 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 222503,0 180000,0 160000,0
100 01 02 00 00 00 0000 80 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -198230,0 -100000,0 -100000,0
100 01 03 00 00 00 0000 00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -88,0 0,0 0,0
100 01 03 00 00 00 0000 70 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -88,0 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 48058,0 31708,0 -435763,0
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3250029,0 -1954412,0 -1851457,0
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3298087,0 1986120,0 1415694,0